DAFTAR ISI BAB V PENUTUP... 23

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR ISI BAB V PENUTUP... 23"

Transkripsi

1

2

3

4

5 DAFTAR ISI Halaman NOTA KESEPAKATAN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Landasan Hukum Sistematika... 5 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH Rencana Pendapatan Rencana Pembiayaan... 8 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH Belanja Daerah Tahun Sasaran Pembangunan Tahun BAB IV PRIORITAS DAN SEMENTARA Plafon Anggaran Sementara Belaja Tidak Langsung Plafon Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Sementara Perangkat Daerah (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD BAB V PENUTUP Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 i

6 DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1. Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran Tabel II.2. Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran Tabel III.1. Target Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Tabel III.2. Matriks Indikator Sasaran Pokok Tabel IV.1. Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. 17 Tabel IV.2. Plafon Anggaran Sementara Bedasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ii

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah, maka perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan pembangunan yang menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Alokasi pembiayaan (anggaran) direncanakan dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja (kinerja) yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disusun dan dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun RKPD tersebut memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan implementasi dari RKPD yang bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati (Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

8 karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD. Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 adalah agar tersedianya dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 adalah untuk : 1. Menyediakan dokumen yang memuat target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah; 2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara berdasarkan Perangkat Daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan; 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

9 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

10 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E); 21. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

11 1.4 Sistematika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V : Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 : Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun b. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. : Prioritas Belanja Daerah Menguraikan Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran. Penutup. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

12 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1 Rencana Pendapatan Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan daerah provinsi. Bahwa salah satu indikator dari terwujudnya kemandirian daerah otonomi adalah kemampuan daerah untuk membiayai sendiri. Oleh karenanya, sebagai representasi dari hal tersebut maka upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan penerimaan daerah menjadi suatu yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Berkenaan dengan pengelolaan anggaran pendapatan daerah, meskipun pendapatan merupakan modal utama pembangunan, namun harus diperhatikan bahwa kendala upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah diupayakan tanpa harus menambah beban masyarakat. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kemampuan dunia usaha dan kondisi makro perekonomian daerah. Selain peningkatan pendapatan melalui PAD, sumber pendapatan lain juga perlu ditingkatkan, antara lain Bagian Laba BUMD, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Harapan kedepannya porsi DAU akan dibantu dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diusahakan oleh daerah. Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada RKPD dan KUA Tahun 2018, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel II.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

13 Tabel II.1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 Kode Uraian Proyeksi /Target 2018 (1) (2) (3) 1.1 Pendapatan Asli Daerah , Pajak daerah , Retribusi daerah , Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah , Dana perimbangan , Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak , Dana alokasi umum , Dana alokasi khusus , Lain-lain pendapatan daerah yang sah , Hibah Dana darurat Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sumbangan Pihak Ketiga , Pendapatan lainnya - Jumlah Pendapatan Daerah ( ) ,87 - Berdasarkan tabel II.1 tentang Target pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2018 target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp ,87. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui: 1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut; 3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

14 penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak; 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan serta pemanfaatan teknologi online dalam pelayanan objek pajak dan retribusi; 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, termasuk dalam PD yang ada; 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah, guna peningkatan PAD. Dana perimbangan tahun 2018 adalah sebesar Rp ,00 dan untuk pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mentargetkan sebesar Rp ,00. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah. 2.2 Rencana Pembiayaan Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam rangka menutup defisit anggaran, daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tergambar pada Tabel II.2, diarahkan pada: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

15 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2018; 2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan; 3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Adapun target dan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.2 berikut: Kode Tabel II.2 Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Proyeksi/Target 2018 (1) (2) (3) 3.1 Penerimaan pembiayaan , Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) , Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan , Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

16 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 3.1 Belanja Daerah Tahun 2018 Tujuan Perencanan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dalam upaya melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan dan prioritas belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 mengacu pada target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Adapun visi RPJMN adalah Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7(tujuh) misi Pembangunan, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

17 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Prioritasprioritas pembangunan dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD inilah yang akan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

18 menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal. Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka Kebijakan belanja daerah tahun 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2018 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4) Mengupayakan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan: Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

19 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja fixedcost, regularcost, dan variablecost secara terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi; c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committedbudget). 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi, misi, program unggulan Gubernur, Wakil Gubernur terpilih , serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 8) Menganggarkan kembali kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2017 namun ditunda pelaksanaannya dikarenakan terdapat prioritas-prioritas daerah yang lebih mendesak (Pasca Banjir). Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.1 berikut: Tabel III.1 Target Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 Kode Uraian Proyeksi /Target 2018 (1) (2) (3) 2.1 Belanja Tidak Langsung , Belanja pegawai , Belanja bunga Belanja subsidi , Belanja hibah , Belanja bantuan social , Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* , Belanja Bantuan Keuangan kepada ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

20 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Uraian Proyeksi /Target 2018 (1) (2) (3) Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Parpol* Belanja tidak terduga ,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung , Belanja Langsung ,67 Jumlah Belanja Langsung ,67 Total Jumlah Belanja ,00 Berdasarkan tabel III.1 tersebut, maka pada tahun 2018 total jumlah belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp ,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp ,33 (54,72%) dan belanja langsung sebesar Rp ,67 (45,27%). 3.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2018 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018, Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusung pada tahun 2018 adalah Peningkatan pembangunan ekonomi yang maju berbasis agribahari dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM). Tema sebagaimana dimaksud memiliki makna: Makna tema: 1. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dimaknai dengan pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbagai sektor prioritas yang berkeadilan melalui strategi yang dilaksanakan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. 2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. 3. Berbasis agribahari adalah cerminan untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah agri bahari yang dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah yaitu pertanian (agrukultur) dan kelautan perikanan. Agrikultur, dimaknai secara luas meliputi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

21 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan pengembangan potensi peternakan dan kehutanan. Sementara itu, kebaharian diterjemahkan tidak hanya terkait dengan hasil perikanan laut saja melainkan juga potensinya di sektor transportasi (pelabuhan) serta kepariwisataan beserta sektor-sektor pendukungnya. 4. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. 5. Kualitas SDM adalah suatu peranan penting dalam upaya untuk memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai pemain/subjek dan bukan penonton/objek dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2018 yang hendak dicapai adalah: sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Gubernur, Wakil Gubernur terpilih yang telah tertuang dalam Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagai dokumen rencana tahunan. Sasaran dan target sasaran tahun 2018 dimaksud, sebagaimana disajikan pada Tabel III.2. Tabel III.2 Matriks Indikator Sasaran Pokok Sasaran Pokok Indikator Target Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan PDRB 5,32 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM 3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. 4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. 5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat 6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Indeks Reformasi Birokrasi 69,92 73,45 64,00 Indeks Williamson 0,248 Indeks Gini 0,26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62,11 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

22 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Guna pencapaian target sasaran diatas, maka dirumuskan suatu prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam rumusan rancangan awal RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, yaitu: 1. Peningkatan Ekonomi; 2. Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanaan Publik; 4. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat; 5. Pembangunan Berdemokrasi; 6. Penanggulangan Bencana. Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial; 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan prioritas Pemerintah Pusat di daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD ; 4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2018; 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan isu-isu yang terjadi; 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

23 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB IV PRIORITAS DAN SEMENTARA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Tahun Anggaran Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan menurut Belanja Tidak Langsung, berdasarkan Urusan Pemerintahan serta plafon anggaran PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas pada Belanja Langsung. 4.1 Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka target prioritas belanja daerah adalah sebagaimana disajikan pada Tabel IV.1 berikut: Tabel IV.1 Target Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 Kode Uraian Proyeksi /Target 2018 (1) (2) (3) 2.1 Belanja Tidak Langsung , Belanja pegawai , Belanja bunga Belanja subsidi , Belanja hibah , Belanja bantuan social , Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Parpol* , , Belanja tidak terduga ,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung ,33 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

24 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp ,40 meningkat sebesar 1,86 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Tahun 2017 yang sebesar Rp ,36. Peningkatan jumlah belanja pegawai dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi rencana kenaikan gaji PNS, pembayaran gaji, tunjangan CPNS, tunjangan Pejabat Fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS. 2) Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal dan instansi semi pemerintah, pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Lebih lanjut, mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2018 alokasi belanja hibah sebesar ,00 bertambah sebesar 24,09 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp ,00 3) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2018 belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp ,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 yang sebesar ,00. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

25 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. Pada tahun 2018, dialokasikan Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp ,93 atau menurun sebesar 8,58 persen dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp , ,60. 5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun 2018, dialokasi anggaran sebesar Rp ,00, meningkat 146,67 persen jika dibandingkan tahun 2017 yang dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00. 6) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Pada tahun 2018, plafon anggaran untuk belanja tidak terduga dialokasikan anggaran sebesar Rp ,00, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2017 yang sebsar Rp , Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2018 dapat di uraikan sebagai berikut. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

26 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gambaran secara lengkap mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang disajikan pada table IV. 2 berikut: Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2018 Plafon Anggaran 2018 Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) A Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar , , ,87 1 Pendidikan , , ,00 a Dinas Pendidikan , , ,00 2 Kesehatan , , ,32 a Dinas Kesehatan , , ,00 b Rumah Sakit Umum Provinsi , , ,42 c Rumah Sakit Jiwa Daerah , , ,90 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , ,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , ,00 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , , ,52 a Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , , ,52 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat , , ,11 a Kesatuan Bangsa dan Politik , , ,11 b Satuan Polisi Pamong Praja , , ,00 6 Sosial , , ,92 a Dinas Sosial , , ,92 b Badan Penanggulangan Bencana Daerah , , ,00 B Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar ,25 144,880,876, ,50 1 Tenaga Kerja , , ,00 a Dinas Tenaga Kerja , , ,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , , ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

27 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Plafon Anggaran 2018 Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , , ,00 3 Pangan , , ,14 a Dinas Pangan , , ,14 4 Pertanahan , ,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , ,00 5 Lingkungan Hidup , , ,00 a Dinas Lingkungan Hidup , , ,00 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil , ,00 a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , ,00 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,00 9,040,645, ,25 a Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,00 9,040,645, ,25 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , ,00 a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , ,00 9 Perhubungan , , ,00 a Dinas Perhubungan , , ,00 10 Komunikasi dan Informatika , , ,00 a Dinas Komunikasi dan Informatika , , ,00 b Sekretariat Daerah (Biro Kesra) ,00 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , , ,00 a Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , , ,00 12 Penanaman Modal , , ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

28 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Plafon Anggaran 2018 Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , , ,00 13 Kepemudaan dan Olahraga , , ,69 a Dinas Kepemudaan dan Olah Raga , , ,69 14 Statistik a Dinas Komunikasi dan Informatika - 15 Persandian , ,00 a Dinas Komunikasi dan Informatika , ,00 16 Kebudayaan , , ,00 a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , , ,00 17 Perpustakaan , ,00 a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , ,00 18 Kearsipan , , ,42 a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , , ,42 C Urusan Pemerintah Pilihan , , ,50 1 Kelautan dan Perikanan , , ,00 a Dinas Kelautan dan Perikanan , , ,00 2 Pariwisata , ,00 a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , ,00 3 Pertanian , , ,50 a Dinas Pertanian , , ,50 4 Kehutanan , , ,00 5 a Dinas Kehutanan , , ,00 a Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Saya Mineral , , , , , ,00 6 Perdagangan , ,00 a Dinas Perindustrian dan Perdagangan , ,00 7 Perindustrian , , ,00 a Dinas Perindustrian dan Perdagangan , , ,00 8 Transmigrasi , ,00 a Dinas Tenaga Kerja , ,00 D Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan , , ,13 1 Fungsi Penunjang Perencanaan , , ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

29 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Plafon Anggaran 2018 Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah (1) (2) (3) (4) (5) a Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah , , ,00 2 Fungsi Penunjang Keuangan , , ,93 a Badan Keuangan Daerah , , ,93 1) Belanja PD , , ,00 2) Belanja PPKD , ,93 3 Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan , , ,00 a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah , , ,00 4 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan , ,00 a Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah , ,00 5 Fungsi Penunjang Pengawasan , , ,00 a Inspektorat 6 Fungsi Penunjang Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD , , , ,20 222,147,931, ,20 a Sekretariat Daerah , , ,00 b Sekretariat DPRD , , ,20 c Badan Penghubung Provinsi ,00 35,542,350, ,00 d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , ,00 e Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , ,00 TOTAL , , , Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah (PD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per PD Plafon Anggaran Sementara dan program/kegiatan per PD tahun anggaran 2018 disajikan pada Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS ini. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

30 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB V PENUTUP Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran Oleh karena itu, dengan telah disepakatinya PPAS Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dokumen ini telah dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran Pangkalpinang, November 2017 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Dt ERZALDI ROSMAN Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran

31 LAMPIRAN PRIORITAS DAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018

32 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pendidikan : DINAS PENDIDIKAN TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya; Tersedianya seragam PNS dan atributnya di Kantor Dinas Pendidikan 100% ,00 100% ,00 100% ,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 8 Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi 9 Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi 10 Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional 11 Peningkatan Pelaksanaan pendidikan PAUD oleh Kab/Kota Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Terseleksinya anggota tim lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi Masyarakat yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa; Masyarakat berprestasi menerima beasiswa ke luar negeri 5 Orang Jenis Kegiatan Siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Prov.Kep.Babel Terbinanya Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota; Tersedianya Majalah Pendidikan PAUD Tk. Provinsi 1 Tahun ,00 2 dokumen ,00 4 laporan ,00 3 Jenjang ,00 10 Tim , Orang; 5 Orang ,00 2 Jenis ,00 7 Kab/Kota; Eksemplar ,00 12 Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pendirian 1 Dok ,00 Perguruan Tinggi 13 Bimbingan Teknis Perencanaan Pendidikan dan Pengelola Perencanaan dan Keuangan Terlatih 144 Orang - Pengelolaan Keuangan 2 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah % SMA, SMK dan SLB yang terlayani wilayah 100% ,00 Pangkalpinang dan Bangka Bangka dan Belitung 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Jumlah sekolah terlayani 26 Sekolah ,00 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang 5 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang 6 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang 7 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang 8 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang 9 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka 14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangk 15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka 16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka 17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka 18 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka 19 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani 850 siswa ,00 Jumlah Siswa Terlayani di SMK N Siswa ,00 Pangkalpinang Jumlah Siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani 705 siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani 550 siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani 337 siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani 868 siswa ,00 Jumlah Siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani 768 siswa ,00 Jumlah Siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani 884 siswa ,00 Jumlah Siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani 631 siswa ,00 Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani 223 siswa ,00 Jumlah siswa SMKN 1 Sungailiat terlayani 1036 siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat terlayani 627 siswa ,00 Jumlah siswa SMKN 1 Mendobarat terlayani 258 siswa ,00 Jumlah siswa SMKN 1 Belinyu terlayani 380 siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Bakam terlayani 361 siswa ,00 Jumlah siswa SMAN 1 Bakam terlayani 228 siswa ,00 Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu Terlayani 504 siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Mendobarat terlayani 521 siswa ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 1

33 PD : DINAS PENDIDIKAN 20 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah Siswa SMAN 2 Mendobarat terlayani 212 siswa ,00 Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka 21 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Merawang terlayani 415 siswa ,00 Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka 22 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Pemali terlayani 801 siswa ,00 Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka 23 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Puding Besar terlayani 485 siswa ,00 Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka 24 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Riau Silip terlayani 322 siswa ,00 Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka 25 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Sungailiat terlayani 898 siswa ,00 Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka 26 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 2 Puding Besar terlayani 97 siswa ,00 Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka 27 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat Jumlah Siswa SLB N Sungailiat terlayani 99 siswa ,00 3 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka % SMA, SMK dan SLB yang terlayani wilayah ,00 Barat Bangka Barat 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Jumlah Sekolah terlayani 13 Sekolah ,00 Kabupaten Bangka Barat 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah Siswa SMK N 1 Muntok Terlayani 715 Siswa ,00 Negeri 1 Mentok, Bangka Barat 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa terlayani 551 Siswa ,00 Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Parit tiga terlayani 687 Siswa ,00 Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat 5 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat Jumlah Siswa SMK N 1 Tempilang terlayani 268 Siswa ,00 6 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang Teritip Terlayani 64 Siswa ,00 7 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Jebus terlayani 625 Siswa ,00 Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat 8 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Terlayani 631 Siswa ,00 Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat 9 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Jumlah siswa SMA N 1 Muntok terlayani 646 Siswa ,00 Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat Jumlah siswa SMA N 1 Parit Tiga terlayani 405 Siswa ,00 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Teritip Terlayani 631 Siswa ,00 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok 4 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan Jumlah Siswa SMA N 1 Tempilang terlayani 363 Siswa ,00 Jumlah siswa SLB N Muntok terlayani 75 Siswa ,00 % SMA, SMK dan SLB yang terlayani wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan 100% ,00 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah 5 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah Jumlah sekolah terlayani 27 Sekolah ,00 Jumlah Siswa SMK N 1 Koba Terlayani 508 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 2 Koba terlayani 748 Siswa ,00 Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang katis terlayani 751 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru terlayani 864 Siswa ,00 6 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah Jumlah Siswa SMK N 1 Sungai Selan Terlayani 236 Siswa ,00 7 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah Jumlah siswa SMA N 1 Koba terlayani 658 Siswa ,00 8 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah 9 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO) 14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba Jumlah siswa SMA N 1 LubukBesar terlayani 421 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Namang terlayani 407 siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru terlayani 454 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Sungaiselan 236 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 2 Sungaiselan terlayani 548 Siswa ,00 Jumlah Siswa SMA Laskar Pelangi Terlayani 64 Siswa ,00 Jumlah siswa SLB N Koba terlayani 72 Siswa ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 2

34 PD : DINAS PENDIDIKAN 15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Toboali terlayani 715 Siswa ,00 Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan 16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Payung terlayani 342 Siswa ,00 Negeri 1 Payung, Bangka Selatan 17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar Terlayani 89 Siswa ,00 Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan 18 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai terlayani 316 Siswa ,00 Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan 19 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba terlayani 153 Siswa ,00 Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan 20 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Jumlah Siswa SMK N 1 Air Gegas terlayani 325Siswa ,00 Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan 21 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas terlayani 584 Siswa ,00 22 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan 23 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan 24 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan 25 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan 26 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan 27 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 28 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok Terlayani 238 Siswa ,00 Jumlah siswa SMAN 1 Kep. Pongok terlayani 195 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Payung terlayani 596 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar terlayani 145 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N Simpang Rimba terlayani 397 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Toboali terlayani 873 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 2 Toboali terlayani 476 Siswa ,00 29 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan 5 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung 5 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung 6 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung 7 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung 8 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung 9 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur 14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur 15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur 16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur 17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur 18 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur 19 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur 20 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur 21 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur 6 Program Peningkatan dan Pegembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas Jumlah siswa SLB N Toboali terlayani 77 Siswa ,00 % SMA, SMK dan SLB yang terlayani wilayah 100% ,00 Belitung dan Belitung Timur Jumlah sekolah terlayani 20 Sekolah ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan terlayani Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan terlayani 770 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan terlayani 500 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N Badau Terlayani 491 Siswa ,00 Jumlah Siswa SMK N 1 Selat nasik Terlayani 132 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Membalong terlayani 464 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk terlayani 475 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan terlayani 691 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan terlayani 757 Siswa ,00 Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan terlayani 131 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Manggar Terlayani 630 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit terlayani 509 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Dendang terlayani 138 Siswa ,00 Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Renggiang 148 Siswa ,00 terlayani Jumlah siswa SMA N 1 Damar terlayani 323 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Gantung terlayani 625 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit terlayani 434 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Manggar terlayani 612 Siswa ,00 Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Pesak terlayani 461 Siswa ,00 Jumlah siswa SLB N Manggar terlayani 94 Siswa ,00 APK SMA; % SMA Terakreditasi Min A 35,29 %; 37,88 % ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 3

35 PD : DINAS PENDIDIKAN 1 Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA Tersedianya Peralatan Lab SMA; Tersedianya Meubelair SMA; Lab SMA Terbangun; Jumlah RKB SMA Terbangun; Pagar Sekolah terbangun; Ruang SMA yang Direhabilitasi; Tersedianya Peralatan CBT SMA 7 Paket;10 Unit;5 Ruang;10 Ruang;1 Sek;10 Paket;10 Paket ,00 2 Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA; Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA; Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMAi 3 Pengembangan Kurikulum SMA SMA melaksanakan pendidikan karakter; SMA melaksanakan UNBK; Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum 4 Pemberian Beasiswa Siswa SMA Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa 5 Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler) 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan- Jumlah RKB Terbangun; Tersedianya peralatan Praktik Siswa APK SMA; %SMK Terakreditasi Min A, Rata-rata Nilai UN SMK, % SMK Memiliki LSP-P1 67 Sek;201 Siswa;7 Jenis ,00 67 Sekolah;67 Sekolah;67 Sekolah , Siswa ,00 25 Ruang;19 Paket ,00 34,98%; 34,85%; 6,5: 18,52% ,00 1 Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kleembagaan SMK Terlaksananya Rehabilitasi SMK; Terlaksananya 37 Paket;1 Kali;100 %;10 Ruang;20 Gebyar SMK; Sekolah yang siap di akreditasi; Set;5 Ruang;10 Paket;1 Unit;56 Sek Terbangunnya RKB SMK; Tersedianya Meubelair SMK; Terbangunnya RPS SMK; Tersedianya Peralatan Praktik Siswa; Tersedianya Bengkel Produktif SMK; Terlaksananya Revitasilitasi Prodi SMK 2 Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK; Sekolah melaksanakan pendidikan karakter; Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK 3 Pengembangan Kurikulum SMK Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK; Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK; Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK; Tersedianya Assesor; SMK memiliki TUK; SMK melaksanakan UNBK ,00 7 Jenis;56 Sekolah;56 Sekolah ,00 56 Sekolah;1 Dok;1 Dok;30 Orang;25 Sekolah;56 Sekolah ,00 4 Pemberian Beasiswa Siswa SMK Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai 1074 Siswa ,00 5 Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan) 8 Program Peningkatanan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus- Terbangunnya RKB SMK; Terbangunnya RPS; Tersedianya rumah dinas /asrama; Tersedianya peralatan Praktik Siswa; Terbangunnya WC/KM Siswa 4 Ruang;25 Unit;4 Unit;0 Paket;0 Unit ,00 APK SLB; % SLB Terakreditasi Min A 100% ,00 1 Peningkatan sarana/prasarana dan RKB SLB terbangun; Tersedianya meubelair SLB; 0 Ruang;9 Paket;4 Paket;4 Ruang;0 pengembangan kelembagaan pendidikan khusus SLB yang direhabilitasi; RPS SLB terbangun; Paket Tersedianya Peralatan praktik siswa ,00 2 Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB; Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB 9 Sekolah;4 Jenis ,00 3 Pengembangan kurikulum pendidikan khusus Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006; Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik) 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan- 9 Sekolah;9 Sekolah ,00 Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis ,00 Tersedianya RKB SLB; Terlaksananya Rehabilitasi SLB; Tersedianya Asrama SLB; Tersedianya peralatan Praktik Siswa % Guru SMA, SMK, SLB Berkualifikasii S1; % Guru SMA, SMK, SLB dengan nilai UKG Min 50; % Guru SMA, SMK bersertifikasi Pendidik; Rasio guru dan siswa SMA dan SMK; Rasio guru dan siswa SLB 39 Unit;1 Paket;0 Unit;0 Paket ,00 95%; 85%; 36%; 1:16; 1: ,00 1 Peningkatan Mutu PTK SMA Tersedianya analisis kebutuhan guru SMA; 1 Dokumen;420 Orang;5 Orang ,00 Jumlah guru dan tenaga kependidikan terlatih; Jumlah guru SMA menerima beasiswa S1 dan S2 2 Peningkatan Mutu PTK SMK Tersedianya analisis kebutuhan guru SMK; 1 Dok;5 Orang;405 Orang ,00 Jumlah guru SMK menerima beasiswa S1 dan S2; Jumlah guru dan Tenaga Kependidikan terlatih 3 Peningkatan Mutu PTK SLB Jumlah guru dan Tenaga kependidikan SLB terlatih; Terlatihnya guru sekolah inklusi; Guru SLB menerima beasiswa S1 ; Tersedianya analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB 10 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) 1 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 2 Pengelolaan Dana BOS di SLB N Sungailiat 3 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Muntok (DAK Non Fisik) 4 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik) 120 Orang;50 Orang;5 Orang;1 Dokumen , ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 4

36 PD : DINAS PENDIDIKAN 5 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik) 100% ,00 6 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik) 7 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik) 8 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik) 9 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik) 10 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik) 11 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik) 12 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik) 13 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik) 14 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik) 15 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik) 16 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik) 17 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% - 18 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik) 19 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 20 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 21 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 22 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 23 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 24 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 25 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 26 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 27 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 28 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 29 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas, Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 30 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 31 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik) 100% ,00 32 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik) 100% ,00 33 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik) 34 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik) 35 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik) 36 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik) 37 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik) 38 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur (DAK Non Fisik) 39 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 40 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 41 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 5

37 PD : DINAS PENDIDIKAN 42 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 100% ,00 43 Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 44 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 45 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 46 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 47 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 48 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 49 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 50 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 51 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 100% ,00 52 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 53 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik) 54 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik) 55 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik) 56 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik) 57 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik) 58 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik) 59 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 60 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 61 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 62 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 63 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 64 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik) 65 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 66 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 67 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 68 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 69 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 70 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 71 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 72 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 6

38 PD : DINAS PENDIDIKAN 73 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik) 100% ,00 74 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik) 75 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik) 76 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik) 77 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik) 78 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik) 79 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik) 80 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik) 81 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik) 82 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 83 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 84 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 85 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik) 86 Pengelolaan Dana BOS di SMA Keberbakatan Olahraga (DAK Non Fisik) 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% 100% ,00 - LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 7

39 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kesehatan : DINAS KESEHATAN TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi 7 Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes 70% ,00 70% ,04 70% ,00 70% ,00 80 nilai ,00 80 nilai ,00 70% ,96 2 Program Kesehatan Masyarakat ,00 1 Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun 2 Upaya Peningkatan kesehatan Keluarga Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru per tahun 70% ,00 70% ,00 3 Penurunan kematian Ibu Angka kematian ibu per kelahiran hidup 23 per kelahiran hidup ,00 4 Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 7,2 per 1000 kelahiran hidup ,00 5 Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada 14,35 % ,00 anak balita 6 Peningkatan Penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki kualitas 79,46 % ,00 lingkungan sehat 7 peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Persentase puskesmas yang menjalankan 63% ,00 kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 8 BOX PROVINSI (DAK Non Fisik) Persentase Status Kesehatan Masyarakat 70% ,00 3 Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ,00 1 pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85%Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% 71,4 % ,00 2 Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko 5% ,00 3 Peningkatan pengendalian penyakit malaria Jumlah Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria 4 Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis) 5 Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker persentase anggaran penanganan penyakit menular lainnya ( hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis ) Persentase perempuan usia tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 85,71 % ,00 86% ,00 17,5 % ,00 6 Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular Persentase anggaran pencegahan dan lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes pengendalian penyakit tidak menular lainnya militus) (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus) 85% ,00 7 Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa Persentase kab/kota yang 20% Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 80% ,00 8 Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon 80% ,00 4 Program Pelayanan Kesehatan ,00 1 Peningkatan pelayanan kesehatan primer Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 25 kecamatan ,00 2 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi 9 RSUD ,00 nasional 3 Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Persentase kepesertaan JKN 64% ,00 4 Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 5 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 60% , ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 8

40 PD : DINAS KESEHATAN 1 Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan orang ,00 / SDMK kompetensinya (kumulatif) 2 Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan ketersediaan 90% ,00 obat dan vaksin essensial 3 Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran 90% ,00 yang memenuhi syarat 4 Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Fisik) Persentasi Kualitas dan Kuantitias sumber daya kesehatan 70% ,00 6 Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan 1 Akreditasi Laboratorium (DAK Non Fisik) Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar 2 Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar , sampel , sampel ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 9

41 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kesehatan : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI TOTAL BELANJA ,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,42 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 85 persen ,00 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur persentase peningkatan saran dan prasarana 100 persen ,00 aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur terpenuhinya pakaian pegawai RS 100 persen ,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan persentase peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan 100 persen , persen ,00 3 Program Pelayanan Teknis Keperawatan ,00 1 Standarisasi Pelayanan Kesehatan persentase akrediatsi pelayanan RS 100 persen ,00 4 Program Pelayanan Teknis Medis dan ,42 Penunjang Medis 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan persentase ketersediaan obat dan perbekalan 100 persen ,00 kesehatan 2 Upaya Kesehatan Masyarakat persentase mayarakat yang dilayani sesuai 100 persen ,42 standar 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 Rumah Sakit Umum 1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat persentase promosi layanan kesehatan 100 persen ,00 2 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana persentase sarana dan prasarana yang tersedia 100 persen ,00 Rumah Sakit di RS 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit persentase sarana dan prasarana RS yang dipelihara 100 persen ,00 4 Pembangunan Gedung B Rumah Sakit Jumlah Gedung Rumah Sakit terbangun 1 Gedung ,00 5 Pembangunan dan Lanjutan Pembangunan Gedung Kelas 3 Rumah Sakit Jumlah Gedung Rumah Sakit yang dikembangkan 1 Gedung ,00 6 Kegiatan Review DED dan Masterplan Jumlah review DED 1 Dokumen ,00 7 Kegiatan Perluasan IPAL Jumlah Luas IPAL 1 Paket ,00 8 Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) Jumlah alat-alat kesehatan yang tersedia 1 Paket ,00 6 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan ,00 1 Tahun ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 10

42 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kesehatan : RUMAH SAKIT JIWA TOTAL BELANJA ,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,90 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian dinas harian (PDH) lengkap dengan atributnya dan kemeja putih yang dibeli 12 bulan ,00 12 bulan ,00 1 tahun ,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas aparatur 80 persen ,00 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 2 Dokumen ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan ,00 2 Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza 3 Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ Jumlah Diagnosa Medis dan kunjungan ke ODGJ 7 Kab/Kota , Persen ,00 4 Penjangkauan Bebas Pasung Jumlah Kabupaten/Kota Penjangkauan Pasien 7 Kabupaten/Kota ,00 Pasung 5 Promosi Kesehatan Jiwa Jumlah Promosi yang dilaksanankan 2 Kegaiatan promosi ,00 6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Jumlah makanan dan minuman pasien, petugas khusus dan petugas bulan puasa 6 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota 3 Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza 2 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial Jumlah Pelayanan rehabilitasi Mental sosial, Napza dan tumbuh kembang anak dan remaja yang terlaksana 4 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis 4 Penyusunan Panduan Praktik Klinis Jumlah Petugas Puskesmas dan Masyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa 5 Penyusunan standar pelayanan medis dan penunjang medis Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis 100 persen , Persen , ,00 14 jenis terapi ,00 5 Dokumen ,00 7 Kabupaten/Kota ,00 10 Buku ,00 7 Penilaian Akreditasi Jumlah Sertifikat Akreditasi dari Tim KARS 1 Dokumen ,00 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,00 Rumah Sakit Jiwa 1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Jumlah gedung rumah sakit yang terawat 1 tahun ,00 2 Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan 2 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III) Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa 4 promosi ,00 Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang 100 Persen ,00 dimusnahkan Jumlah ruang rawat inap yang terawat 1 tahun ,00 6 Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial Jumlah gedung Rehabilitasi Psikososial yang 1 paket ,00 direhab 7 Rehabilitasi Dapur Gizi Jumlah gedung dapur gizi yang direhabilitasi 1 paket ,00 8 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum Jumlah Instalasi Pengolahan Air Minum 1 paket ,00 9 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1 tahun ,00 Rumah Sakit 11 Rehabilitasi Gedung Laundry Jumlah gedung laundry yang direhabilitasi 1 paket ,00 12 Pembangunan Selasar Jumlah salasar yang dibangun 1 paket ,00 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kesehatan Terpeliharanya alat kesehatan rumah sakit 1 Tahun ,00 Rumah Sakit 14 Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun ,00 15 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat 1 paket ,00 kesehatan yang dibeli 18 Pengadaan Alat-alat Laundry Jumlah Alat-alat laundry yang dibeli 1 paket ,00 19 Pengadaan PABX dan Jaringannya Jumlah PABX yang dibeli 1 paket ,00 20 Pengadaan Genset Jumlah genset yang dibeli 1 paket ,00 23 Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli 1 tahun ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 11

43 PD : RUMAH SAKIT JIWA 26 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit 1 paket ,00 Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang yang dibeli tunggu dll) 27 Pengembangan SIMRS Jumlah SIM RS yang dikembangkan 1 paket ,00 28 Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Jumlah jenis obat yang dibeli 55 jenis ,00 Rumah Sakit 30 Pengadaan Master Plan Rumah Sakit Tersedianya Dokumen Master Plan 1 dokumen ,00 31 Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK) Jumlah Gedung Rawat Inap yang direhab 1 Gedung ,00 32 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) Jumlah alat-alat kesehatan 1 Paket ,00 5 Program Peningkatan Mutu Pelayanan ,00 Kesehatan BLUD RSJ 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan 1 Tahun ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 12

44 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 130 orang , orang ,00 2 Laporan ,00 4 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 6 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 5 Laporan ,00 50 orang , orang (160 orang PNS, 150 Orang Non PNS) ,00 2 Program Kebinamargaan ,00 1 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya dokumen perencanaan teknik jalan 3 Dokumen ,00 2 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang terbangun 11, 35 km ,00 3 Perencanaan Pembangunan Jembatan Panjang jalan yang terpelihara 869,13 km ,00 4 Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen perencanaan jembatan 1 Dokumen ,00 5 Pembangunan Jalan untuk dihibahkan Panjang Jembatan yang terbangun 1 unit - 6 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Panjang Jembatan Bturusa II yang terpelihara 784 meter ,00 7 Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi 1 dokumen ,00 jalan 8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi 1 dokumen ,00 jembatan 9 Inspeksi Kondisi Jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan 3 Dokumen ,00 10 Pengadaan Jembatan Bailey Panjang Jembatan yang terpelihara 3.050,67 meter - 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Jumlah alat-alat ukur dan bahan labolatorium 10 unit ,00 kebinamargaan yang terpelihara Panjang Jalan yang dibangun 18, 85 km ,00 13 Pembangunan Jalan (DAK) Memperlancar arus lalu lintas jalan 18,85 km ,00 3 Program Pengembangan Sumber Daya Air ,00 1 Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/kali banjir Panjang Saluran Pembuangan (banjir) yang terpelihara meter ,00 2 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong jumlah gapoktan yang terbedayakan 4 Kelompok Gapoktan - 3 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Luas Jaringan irigrasi yang terairi 100 ha ,00 4 Perencanaan Pengendalian Banjir Jumlah Regulasi tentang Sumur Resapan, Sumur Biopori, Danau Reservoir, Instalasi Pengelolaan Air Hujan dan SDA 5 Penyusunan Regulasi Air Permukaan Jumlah Regulasi tentang Sumur Resapan, Sumur Biopori, Danau Reservoir, Instalasi Pengelolaan Air Hujan dan SDA 1 regulasi - 1 Regulasi ,00 6 Peningkatan/Pembagunan Jaringan Irigasi Luar jaringan irigasi yang teraliri 100 Ha ,00 (DAK) 4 Program Penataan Ruang dan Pertanahan ,00 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2 Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel Luas lahan yang dibebaskan 0 Ha ,00 Jumlah Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah dokumen RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi 1 Dokumen ,00 2 Dokumen ,00 4 Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang 1 laporan ,00 RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung 5 Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang Jumlah Advice Planning dihasilkan 10 laporan ,00 6 Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi Jumlah dokumen data sertifikasi kepemilikan 1 Dokumen ,00 lahan untuk kepentingan umum 5 Program Pembinaan Jasa Konstruksi ,00 0 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi 0 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi 1 Laporan ,00 Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi; Jumlah Kelembagaan yang dibina 150orang;3 Laporan ,00 6 Program Pengawasan dan Peralatan PUPR ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 13

45 PD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang 30 Orang ,00 Peralatan terlayani 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Alat berat yang dipelihara 1 Paket ,00 4 Monitoring dan evaluasi peralatan workshop Persentase PAD dari sektor alat berat Dinas PUPR 75 persen ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 14

46 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TOTAL BELANJA ,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,52 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang terlayani 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkansarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah seragam Pegawai (ASN+THL) Perangkat Daerah 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 80% 61 Orang ,00 100% ,00 61 Orang ,00 68 Orang ,00 2 Dokumen ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Laporan ,00 2 Program Keciptakaryaan dan Permukiman ,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman 2 Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun Jaringan Distribusi Air Bersih yang terlayani di Jalan Raya PELTIM Kab. Bangka Barat dan Sambungan Rumah di Desa Penutuk 7 Dokumen , Meter dan 50 SR ,00 3 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh Jalan Lingkungan Terbangun di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Suka Damai Kab. Bangka Selatan dan Desa Tanjung Kab. Bangka Barat) Meter ,00 4 Pembangunan/Peningkatan Drainase/Goronggorong di Kawasan Kumuh Terbangunnya Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh Provinsi (Desa Permis Kec. Simpang Rimba, Desa Suka Damai Kec.Toboali) Meter ,00 5 Penyusunan DED Cluster Melayu DED Cluster Melayu yang Tersusun 1 Dokumen ,00 14 Pembangunan Ruang terbuka Hijau (RTH) Terbangunnya Kawasan RTH di Komplek 1 Lokasi ,00 Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Program Pembangunan Perumahan Rakyat ,00 1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tersediannya rumah layak huni di 7 kabupaten/kota 2 Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana 3 Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana 4 Sosialisai dan Pembiayaan Perumahan Kabupaten/Kota 5 Survey Pembiayaan Micro Perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan Tidak Tetap Jumlah rumah yang direkonstruksi dan direhabilitasi akibat bencana Terselenggaranya Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana Jumlah Peserta yang tersosialisasi tentang pembiayaan perumahan Jumlah laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan tidak tetap 178 Unit ,00 75 Unit ,00 75 KK ,00 30 Orang ,00 1 Laporan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 15

47 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantorann Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Seragam Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan Kompetensinya 100 Orang ,00 13 Paket , Stel ,00 60 Orang ,00 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan 2 Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 4 Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% Jumlah Rakornas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem 7 laporan ,00 1 Kegiatan , ,00 2 Dokumen ,00 2 Aplikasi ,00 16 Laporan ,00 2 Instrumen ,00 5 Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah 3 Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Jumlah Elemen Data Perencanaan Pembangunan yang Terisi dan Terbarukan Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti. 500 Elemen Data ,00 6 laporan/rekomendasi , ,00 4 Rekomendasi/Laporan ,00 2 Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II 4 Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1 Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I Jumlah Rekomendasi/laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti. Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencannaan dan Evaluasi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan , ,00 4 Rekomendasi/Laporan ,00 2 Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perecanaan dan Evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan ,00 3 Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA 5 Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan 1 Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Dokumen , ,00 Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 16

48 PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 2 Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 4 Rekomendasi/Laporan ,00 3 Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1 Dokumen ,00 6 Program Penelitian dan Pengembangan ,00 1 Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Penelitian 4 penelitian ,00 2 Penguatan Jaringan Kelitbangan Jumlah Dokumen Kelitbangan 3 Dokumen ,00 3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi Daerah 1 Dokumen ,00 4 Kajian Science Technology Park Jumlah Dokumen Pengembangan Teknology Park 5 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan Jumlah Rekomendasi/Dokumen Penelitian yang dihasilkan 1 Dokumen ,00 12 Rekomendasi/Penelitian ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 17

49 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Perhubungan : DINAS PERHUBUNGAN TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase aparatur perangkat daerah yangmemanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkatkan Disiplin 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan 8 Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayananan Jasa Perhubungan 9 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) 10 Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat daerah diatas 85 % Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100% ,00 100% ,00 100% ,00 15 orang ,00 4 Dokumen ,00 5 Dokumen ,00 tersedianya website Dinas Perhubungan 1 tahun ,00 Data Pelayanan Jasa Perhubungan 1 Dokumen ,00 Beasiswa bagi Taruna/I STTD Tahun 2014, 2015, 2016,2017 dan 2018 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan. 39 orang;100 orang ,00 1 Dokumen ,00 11 Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) 2 Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat 1 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat di STIP Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap kondisi Optimal pada ruas jalan Provinsi 30 orang , ,00 20% ,00 2 Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas 3 Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik 4 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 5 Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6 Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi 7 Review Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Unit Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 4 Dokumen ,00 75% , unit ,00 Jumlah Data Hasil Inspeksi Pengujian kendaraan 1 Dokumen ,00 Bermotor di Wilayah Provinsi Kepuluauan Bangka Belitung Jumlah kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha Jumlah dokumen Tatrawil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Kabupaten Kota ,00 1 dokumen ,00 8 Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka 9 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan 10 Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 11 Pengadaan Peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan 3 Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut 1 Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam 2 Pembangungan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 3 Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka Jumlah Peserta yang mengikuti Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah peralatan Pendukung pemeliharaan perlengkapan jalan Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam Jumlah Unit Pembangungan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gresik Kab. Belitung 4 Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan 1 Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Jumlah hari pelaksanaan Pengawasan dan Hari Besar Keagamaan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan 1 dokumen ,00 14 orang ,00 30 orang ,00 1 Paket , ,00 1 Dokumen ,00 3 Unit ,00 1 Dokumen , ,00 3 Hari ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 18

50 PD : DINAS PERHUBUNGAN 2 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Jumlah Angkutan Umum yang diperiksa terkait surat-surat kendaraan, Penimbangan Muatan dan pengukuran dimensi kendaraan 600 unit kendaraan ,00 3 Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional Jumlah kendaraan pedukung operasional Sarana 1 unit ,00 dan Prasarana Perhubungan 4 Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone Jumlah Road Barrier dan Traffic Cone 70 Buah ,00 5 Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Aprraisal Pengembangan Bandara Depati Amir 6 Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir 7 Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir 8 Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir 9 Pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP Bandara Depati Amir Jumlah dokumen jasa konsultansi penilaian/ appraisal pengembangan bandar udara depati amir Prosentase Pekerjaan jalan akses ke Gedung VIP Bandara Depati Amir Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir Jumlah Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir Jumlah paket pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP Bandara Depati Amir 1 Dokumen ,00 100% ,00 1 unit , meter ,00 1 paket ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 19

51 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Lingkungan Hidup : DINAS LINGKUNGAN HIDUP TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase aparatur yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran Selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 3 Dokumen ,00 4 Laporan ,00 2 Program Peningkatan Pelayanan Teknis ,00 Laboratorium Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun Sampel ,00 2 Kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Parameter Lingkungan yang akreditasi 30 Parameter ,00 3 Sampling Parameter Kualitas Lingkungan Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan 25 Titik Sampling ,00 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Jumlah Paket Pengadaan 2 Paket ,00 3 Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan ,00 Hidup 1 Penyusunan Rencana Perlindungan Jumlah Dokumen Rencana perlindungan dan 1 Dokumen ,00 Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) 2 Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Jumlah Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya 1 Dokumen ,00 Tampung Lingkungan Hidup Tampung Lingkungan Hidup 4 Penyusunan Dokumen KLHS Jumlah dokumen KLHS 2 Dokumen ,00 3 Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 8 Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 9 Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL - UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota 1 Dokumen ,00 Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani 6 Usaha/Kegiatan ,00 Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi 7 Rekomendasi ,00 4 Program Peningkatan Pengendalian dan ,00 Penataan Lingkungan Hidup 1 Pengendalian Beban Pencemaran Air Rekomendasi Pengendalian Beban Pencemaran 1 Rekomendasi ,00 Air 2 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi 40 Usaha/Kegiatan ,00 3 Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Penerimaan, Penelahaan, dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat 5 Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi 21 Titik Pantau ,00 Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai 54 Titik Pantau ,00 Jumlah Pengaduan masyarakat yang diverifikasi 10 Kasus , ,00 1 Pemantauan dan Evaluasi Program Adipura Rata-rata Nilai Fisik Adipura 74 Nilai ,00 2 Studi Manajemen dan Produksi Persampahan Jumlah Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Persampahan 3 Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional Persentase masyarakat yang menyetujui TPA Sampah regional 1 Dokumen ,00 2 Dokumen ,00 4 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Dokumen Inventarisasi emisi gas rumah kaca 1 Dokumen ,00 5 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang Terlatih 35 Kader/Kelompok ,00 6 Implementasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi Jumlah Kampung Iklim 3 Kampung Iklim ,00 Perubahan Iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) 7 Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah penghargaan yang diberikan 14 Penghargaan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 20

52 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1 Pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif perempuan (Percontohan) Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%; Jumlah peserta rapat koordinasi teknis Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%; Jumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak; Jumlah Informasi yang di publikasikan melalui website Jumlah kelompok kepala keluarga perempuan miskin yang diberikan pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 2 dokumen;65 orang ,00 5 Dokumen;100 Paket;100 Informasi , ,00 14 kelompok ,00 2 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan ,00 3 Peningkatan nilai nilai kejuangan perempuan indonesia 4 Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG 5 TOT Kewirausahaan bagi Perempuan Produktif dan Remaja Putus Sekolah 6 Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan perempuan di Kab/Kota Jumlah Peserta Peringatan Hari Ibu 450 Orang ,00 Jumlah peserta Workshop 20 SKPD ,00 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan 16 orang ,00 Jumlah Pembinaan dan Monev 14 kali ,00 7 Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 3 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 1 Workshop dan Fasilitasi Kab/Kota Menuju Provinsi layak anak (Provila) 2 Partisipasi Anak dalam pembangunan (Forum Anak) Jumlah advokasi dan KIE 12 bulan ,00 Jumlah Peserta Workshop dan Fasilitasi kebijakan kab/kota layak anak 1. Peserta Forum anak daerah TK provinsi; 2. Peserta Forum anak Nasional dan Kogres anak Indonesia ,00 80 Orang ,00 89 Orang ,00 3 TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota Terlaksananya TOT bagi aktifis PATBM kab/kota 100 Orang ,00 4 Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Workshop Pencegahan Kenakalan dan Kekerasan Terhadap Anak bagi Siswa SLTP/SLTA Kelancaran Fungsi Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Prov. Kep. Bangka Belitung 1 Kegiatan ,00 Jumlah Peserta 120 Orang ,00 6 Penguatan pembinaan dan Pelayanan Korban Kelancaran Fungsi pusat pelayanan terpadu 1 Kegiatan ,00 Kekerasan 7 Advokasi dan KIE Provinsi Layak Anak Jumlah Advokasi dan KIE ,00 8 Advokasi dan KIE kebijakan Forum Anak/Kota Jumlah Advokasi dan KIE ,00 9 Peningkatan Peran Serta Anak dalam Jumlah Perserta Peringatan Anak 800 Orang ,00 Pembangunan 10 Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila) Jumlah Peserta Rapat 45 Orang ,00 11 Rapat koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- provinsi kepulauan bangka belitung 2 Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi dan Pencatatan Sipil se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Peserta Rapat 700 Orang , ,00 Jumlah laporan 1 Laporan ,00 Jumlah rapat 2 kali ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 21

53 PD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA 3 Pengelolaaan pemanfataan data kependudukan Jumlah PKS; Jumlah Pelaksanaan rapat dengan 5 PKS;2 kali ,00 instansi terkait 4 Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis 2 Kali Rapat dan 3 Kali Bimtek ,00 Pencatatan Sipil (DAK) bagi Aparatur Dukcapil Provinsi dan Kab/Kota 5 Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (DAK) 6 Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK) Jumlah Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis terkait kebijakan teknis bidang Pendaftaran Penduduk Jumlah Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi melalui media terkait kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil 2 Kali Rapat dan 4 Kali Bimtek ,00 2 Kali Rapat, 3 Kali Bimtek dan Sosialisasi Melalui Media ,00 7 Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis serta tersedianya buku profil dan buku aggregat data kependudukan 2 Kali Rapat, 3 Kali Bimtek, 40 Buku Prifil dan 40 Buku aggregat Data Kependudukan ,00 5 Program Peningkatan Pengendalian Penduduk ,00 dan Keluarga Berencana 1 Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga ( Hari keluarga) Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga 4 kategori ,00 2 Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB 500 Akseptor ,00 Berencana di 7 Kab/ kota 3 Pendampingan kemah nasional konselor sebaya Jumlah peserta orang , Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga dikabupaten/kota Jumlah Kunjungan Pembinaan dan Monev Kabupaten/kota yang dievakuasi 28 kali ,00 5 Advokasi dan KIE program KKBPK Jumlah Advokasi 4 kali ,00 6 Penggerakan KB MKJP Jumlah aksi penggerakan KB MKJP 14 kali ,00 7 Promosi Penguatan Bina Keluarga Lansia Jumlah Peserta 350 Peserta ,00 8 Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Jumlah Peserta 100 Peserta ,00 Lapangan 9 Pembinaan dan Penguatan Kampung KB Jumlah Kampung KB 47 Kampung KB ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 22

54 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Sosial : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Perangkat Daerah yang Meningkat Disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 1 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana 3 Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 80% ,00 100% ,00 80% ,00 80% ,00 3 Dokumen ,00 7 Jenis Dokumen , ,00 jumlah Pemberdayaan Masyarakat untuk 100 orang ,00 Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terselenggaranya Mitigasi Penanggulangan Bencana di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Ke Aparatur Kelurahan/Desa 100 Peserta , Peserta ,00 4 Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Terpasang nya papan Himbauan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana 20 Unit - 5 Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana 6 Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah 3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 1 Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelematan Dini Saat Terjadi Bencana Sebanyak 7 Kegiatan di setiap 7 Kabupaten/kota Terselenggaranya Koordinasi berkala para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasacabencana Kabupaten/Kota dan Provinsi 200 orang dalam Tahun Media Cetak/Elektronik ,00 1 Kegiatan , ,00 40 Peserta ,00 2 Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Penanganan Tindakan Dini Pascabencana 200 orang dalam Tahun Pemeliharaan Jembatan Portable Terpeliharanya 8 Unit Jembatan Portable dalam Tahun Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable Terlaksananya Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable 5 Pelatihan Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable Kabupaten/Kota Dan Provinsi 6 Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota 7 Rapat Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota Dan Provinsi Terdidik dan terlatihnya tenaga terampil Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable 200 orang dalam Tahun Tersusunnya Data Sarana Prasarana Pascabencana 5 laporan dalam Tahun Tersusunnya Laporan Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8 Pengadaan Peralatan Lapangan Pascabencana Tersedianya Peralatan Survey Lapangan Pascabencana 4 Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana 1 Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC BPBD 2 Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana 3 Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana 4 Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana Meningkatnya ketersediaan logistik untuk Penanggulangan Bencana Meningkatnya ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana 40 Peserta ,00 2 Unit ,00 1 Unit ,00 40 Peserta ,00 1 Laporan ,00 1 Laporan - 1 Paket , ,00 7 Kabupaten/Kota ,00 4 Item Barang ,00 9 Item Peralatan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 23

55 PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Meningkatnya Kualitas Logistik dan Peralatan 9 Jenis Peralatan PB ,00 Peralatan Penanggulangan Bencana untuk Penanggulangan Bencana 6 Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana 7 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bantuan dari BNPB untuk Penanggulangan Bencana Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM TRC 1 Paket ,00 37 Orang - LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 24

56 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Sosial : DINAS SOSIAL TOTAL BELANJA ,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,92 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100% 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan tahunan Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Perangkat Daerah; Jumlah laporan capaian Keuangan Perangkat Daerah kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 180 Pegawai , pegawai , pegawai ,00 1 dokumen;4 dokumen ,00 2 Program Rehabilitasi Sosial ,00 1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatnya Peranan Panti/ Yayasan/ Organisasi Sosial dan Kader Masyarakat dalam Pelayanan Lanjut Usia 200 Orang ,00 2 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Jumlah Anak yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial 20 Anak ,00 3 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Meningkatnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberikan Pelayanan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas 250 Orang ,00 4 Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA 5 Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi Jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum 4 org ,00 5 org ,00 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ,00 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah desa/kelurahan rawan bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial ; Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial ; Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana alam 7 kab/kota ; 16 orang ,00 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial; Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial; Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 7 kab/kota ; 15 orang ,00 3 Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH keluarga miskin ,00 4 Program Penanganan Fakir Miskin ,00 1 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Warga Miskin 2 Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Jumlah warga miskin pesisir dan pulau pulau kecil yang memperoleh bantuan usaha dan bimbingan teknis berusaha Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya 60 KK , debitur ,00 3 Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Subsidi Beras Secara Gratis org ,00 5 Program Pemberdayaan Sosial ,00 1 Pemberdayaan Keluarga Jumlah Klien yang ditangani melalui LK3 5 LK3, 30 Orang ,00 2 Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan 1 TMP ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 25

57 PD : DINAS SOSIAL 3 Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN Jumlah peserta dan partisipasi dalam memperingati Hari pahlawan dan HKSN 200 org ,00 4 Penyuluhan Sosial Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial 160 org ,00 6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial 1 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan psikososial Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan ,00 20 org ,00 5 pkt ,00 3 Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial 7 Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan 1 Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Kilen Jumlah klien yang memperoleh pendampingan dan pembinaan lanjutan 2 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti 3 Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabiltasi Sosial Dalam Panti Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti 20 org , ,00 10 org ,00 20 org ,00 20 Orang ,00 4 Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti 5 Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti Jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan UEP Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti 4 org ,00 1 panti ,00 6 Rehabilitasi ringan prasarana panti Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi 1 panti ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 26

58 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Tenaga Kerja, Transmigrasi : DINAS TENAGA KERJA TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100% ,00 100% ,00 100% ,00 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen Perencanaan ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) 2 Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 1 Gema Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2 Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan 3 Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan Jumlah Perusahaan yang melaksanakan penerapan K3 terbaik terlaksananya rapat LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan Rapat Dewan pengupahan, pembahasan UMP, UMK/UMSK dan sosialisasi UMP/ UMSK 100% ,00 100% , ,00 3 perusahaan ,00 4 Kali rapat ,00 4 Kali rapat ,00 4 Peningkatan sarana Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan dalam Pembuatan, Pendaftaran dan Pengesahan PP/ PKB 5 Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3) Jumlah Perusahaan yang mendapat Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma K3 30 Perusahaan , Perusahaan ,00 3 Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 1 Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing) Jumlah Kerjasama dengan perusahaan dalam meningkatkan peluang dan informasi pasar kerja 2 Pembinaan dan Pengendalian Pengunaan TKA Jumlah Pembinaan Terhadap Perusahaan Pengguna TKA 3 Bimtek Metologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Jumlah Peserta Bimtek Metologi Bagi Instruktur LPKS ,00 64 Perusahaan ,00 25 Perusahaan ,00 15 Orang ,00 4 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja ,00 1 Pengujian Lingkungan Kerja Jumlah tenaga kerja dan lingkungan perusahaan yang diperiksa 2 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja( UPTD Hyperkes) 3 Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian Lingkungan 5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri 1 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota Jumlah Tenaga kerja yang diperiksa kesehatan kerjanya 7 perusahaan ,00 42 tenaga kerja ,00 Terkalibrasinya alat uji kesehatan 8 alat uji ,00 terlaksananya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja , orang ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 27

59 PD : DINAS TENAGA KERJA 6 Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja ,00 1 pelayanan dan peningkatan produktivitas jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan 40 orang ,00 berbasis kewirausahaan 7 Program Pengembangan Masyarakat dan ,00 Kawasan Transmigrasi 1 Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat laporan 1 laporan ,00 Provinsi 3 Gema Hari Bhakti Transmigrasi tingkat Provinsi Kep.Bangka Belitung Menciptakan semangat warga transmigrasi dan eks transmigrasi 1 laporan ,00 4 peningkatan kapasitas SDM bidangtransmigrasi meningkatnya pola sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi 40 orang ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 28

60 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Penanaman Modal : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100% ,00 100% ,00 100% ,00 4 Dokumen ,00 3 Dokumen/laporan ,00 6 Peningkatan Gedung Kantor Persentase peningkatan gedung kantor 100% ,00 2 Program Peningkatan Perencanaan dan ,00 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1 Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi 1 Kajian ,00 Potensi 2 Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Jumlah informasi data potensi investasi 1 Data potensi ,00 Investasi Daerah (SIPID) 3 Workshop Penanaman modal Jumlah pelaksanaan workshop 2 Kali ,00 3 Program Peningkatan Promosi Penanaman ,00 Modal 1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah pameran investasi 4 Pameran ,00 2 Pembuatan Bahan Promosi Jumlah jenis bahan promosi 6 Jenis bahan promosi ,00 3 Promosi Investasi melalui Media Massa Jumlah media massa untuk informasi investasi 2 Media ,00 4 Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi 1 Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari perusahaan , Buku LKPM ,00 5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan ,00 Terpadu 1 Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Jumlah izin yang diterbitkan Izin ,00 Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Penyusunan Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Jumlah buku kompilasi berisikan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan 40 Buku kompilasi ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 29

61 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 2 Dokumen ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 1 Dikumen , ,00 1 Peningkatan kelembagaan dan Perizinan Koperasi Peningkatan Pemahaman Nilai-nilai dan Prinsip 35 Koperasi; 80 Orang; 14 Koperasi; Perkoperasian; Rapat koordinasi Penguatan 80 Orang Kelembagaan Koperasi; Pembuatan Akta Notaris Untuk Koperasi; Sosialisasi Kepada Kelompok Strategis ,00 2 Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian Terbiayainya Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi Binaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kab/Kota 35 ART, Persus Umum dan Peraturan Tentang Penerapan Sanksi ,00 3 Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Terbiayainya Penilaian Koperasi Berprestasi di Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Terbiayainya Penilaian Tokoh Koperasi Berprestasi di Kab/Kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Koperasi; 2 Tokoh Koperasi ,00 3 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 1 Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi 2 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang melakukan kerjasama/kemitraan jumlah pengawas koperasi yang mendapatkan peningkatan keterampilan teknis pengawasan koperasi 3 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Terbiayainya Kegiatan Peningkatan SDM Koperasi 4 Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil 1 Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil Akses promosi dan Pemasaran produk Usaha Kecil melalui PRJ; Terlaksananya Akses Promosi dan Pemasaran melalui Web Online; Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran produk UMKM; Pendampingan Perizinan bagi Usaha Kecil dan Wirausaha Pemula ,00 5 Koperasi ,00 78 pengawas koperasi ,00 1 Tahun ,00 20 pelaku usaha; 100 pelaku usaha; 600 pelaku usaha; pelaku usaha , ,00 2 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; Terlaksananya Forum Koordinasi Pemberdayaan Usaha Kecil; Terlaksananya Fasilitasi Dukungan Pendataan Usaha Kecil; Terlaksananya Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal; Terlaksananya Gelar Produk Halal; Terlaksananya Kerjasama Pelaku Usaha Antar Daerah 1 Pergub; 1 kali; 1 dokumen; 400 Usaha Kecil; 1 kali; 1 kesepakatan ,00 3 Peningkatan kualitas Kewirausahaan Wirausahawan yang siap berkembang sesuai dengan kopetensi masing-masing (magang); Terpilihnya pelaku usaha berprestasi tingkat provinsi 4 Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM 5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM Terbiayainya Pembangunan Gedung Promosi Produk KUKM Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 50 pelaku usaha; 10 pelaku usaha ,00 1 Tahap , ,00 100% ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 30

62 PD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 Penyelenggaraan Pelatihan Perkopersian dan Peserta yang telah mengikuti pelatihan Akuntansi 450 Orang; 450 Orang ,00 UKM (DAK) Koperasi Berbasis Komputerisasi, Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Studi Kelayakan Usaha; Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran, Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Desain Kemasan / Produk (Packaging), Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan 6 Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM 1 Peningkatan Layanan Usaha Terpadu Terlaksananya pendampingan terhadap pelaku usaha; Terlaksananya pendampingan terhadap sentra usaha ,00 70 Pelaku Usaha;7 Sentra Usaha ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 31

63 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kebudayaan, Pariwisata : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang 100% ,00 terlayani selama 12 bulan 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang 100% ,00 terlayani selama 12 bulan 6 Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Tersusunnya buku Neraca Satelit Pariwisata 250 buku ,00 Daerah Bangka Belitung 7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata 10 orang ,00 5 Penyusunan Buku Pariwisata Daerah Jumlah buku pariwisata daerah yang terpublikasi 300 buku ,00 2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah yang berkualitas Meningkatnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang 6 dokumen ,00 1 destinasi ,00 8 Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang Jumlah Alat Musik Kesenian Rampak Gendang yang tersedia 9 Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana UPTD yang terkelola 50 unit , ,00 2 Program Pelestarian Budaya ,00 1 Kajian Tradisi Bangka Belitung Jumlah naskah kajian tradisi 1 naskah ,00 2 Penulisan Sejarah Bangka Belitung Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung 1 naskah ,00 3 Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung 4 Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya Jumlah Karya Cetak, Karya Rekam dan Digitalisasi Jumlah penggiat budaya 422 buku/poster/sketsa 35 event/lembaga/komunitas budaya , ,00 5 Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI Jumlah peserta gita bahana dan aubade 256 orang ,00 6 Pengelolaan cagar budaya Jumlah cagar budaya yang dikelola 1 Cagar budaya ,00 7 Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah Jumlah cetakan dan digitalisasi publikasi koleksi museum daerah 1 paket ,00 8 Registrasi cagar budaya Bangka Belitung Jumlah cagar budaya yang teregistrasi 50 Cagar budaya ,00 9 Festival Budaya Melayu Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan 1 Festival ,00 10 Pentas seni budaya jumlah sanggar yang dipentaskan 35 pentas/event ,00 11 Pembinaan drum band serumpun sebalai Jumlah personil drum band yang dibina 60 Orang ,00 3 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ,00 1 Pelaksanaan Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata 2 Peningkatan Sarana Prasarana di Daya Tarik Mangrove Kurau Barat Presentase destinasi pariwisata yang dikembangkan Jumlah kawasan Ekowisata Mangrove yang tertata 3 Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya Jumlah Dokumen RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya 4 Penyusunan RIRD KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya 5 Penyusunan RIRD KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya Jumlah Dokumen RIRD KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya Jumlah Dokumen RIRD KSPP Pangkalpinang- Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya 1 kegiatan ,00 1 kawasan ,00 1 dokumen ,00 1 Dokumen ,00 1 Dokumen ,00 6 Penyusunan RIRD KSPP Pulau Belitung dan Sekitarnya 7 Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan Sekitarnya 8 Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Selat Gaspar dan Sekitarnya 9 Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata 10 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 11 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata 12 Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung Jumlah Dokumen RIRD KSSP Pulau Belitung dan Sekitarnya Jumlah Dokumen Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan Sekitarnya Jumlah Dokumen RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Selat Gaspar dan Sekitarnya 1 dokumen ,00 1 Dokumen ,00 1 Dokumen ,00 Jumlah Papan Signage Information Pariwisata 14 unit ,00 Jumlah Desa Wisata yang diberdayakan 5 desa wisata ,00 Jumlahh sarana prasarana yang difasilitasi di destinasi pariwisata kabupaten / kota 7 unit ,00 Jumlah dokumen kajian yang tersusun 1 dokumen ,00 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ,00 1 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata 6 media promosi ,00 Bangka Belitung 2 Pelayanan Informasi Pariwisata Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung 2 unit ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 32

64 PD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Jumlah media informasi yang berbasis IT 2 web ,00 Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung 4 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di 4 event ,00 dalam dan luar daerah 5 Partisipasi Event Promosi Pariwisata jumlah event pariwisata 50 event ,00 6 Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media Jumlah kerjasama dengan media massa 5 media ,00 5 Program Pengembangan Sumber Daya ,00 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan 1 Partisipasi Event Festival Nusantara Jumlah dukungan event / festival yang diselenggarakan 15 event / festival ,00 2 Penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata 300 orang ,00 3 Penyelengaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Kepariwisataan 3 event ,00 4 Penyelengaraan kegiatan wisata kuliner jumlah penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner 1 kegiatan ,00 5 Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah 6 Pelatihan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif Jumlah pertemuan Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan jumlah orang yang terlatih dalampengembangan Industri Ekonomi Kreatif 1 kegiatan ,00 60 pelaku usaha ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 33

65 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kepemudaan dan Olahraga : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TOTAL BELANJA ,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,69 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 2 Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda 1 Pemberdayaan Peran serta Pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pemberdayaan peran serta pemuda 2 Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara Jumlah pemuda yang pemuda yang mengikuti pemberdayaan pemuda lintas negara 100% ,00 75% , Pegawai ,00 10 Pegawai ,00 6 Dokumen ,00 5 Dokumen , ,00 48 Pemuda ,00 30 Pemuda ,00 3 Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi Jumlah pemuda berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan dan penghargaan 10 Pemuda ,00 4 Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda 5 Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda Jumlah pemuda yang Mengikuti pengembangan, pembinaan dan pelatihan generasi pemuda Jumlah pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda 234 Pemuda ,00 98 Pemuda ,00 3 Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga 1 Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina ,00 48 Atlet ,00 2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti 142 Atlet ,00 kejuaraan 3 Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi Jumlah atlet yang mengikuti Training Camp (TC) 105 Atlet ,00 dan Try Out 4 Pengiriman Kontingen yang Berprestasi Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi 10 Medali ,00 5 Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus 4 Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan dan pemassalan olahraga 60 Peserta , ,00 1 Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 2 Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 3 Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olaharaga Standar Nasional Jumlah dokumen prasarana kepemudaan dan olahraga 2 Dokumen ,00 Jumlah prasarana yang direvitalisasi dan 3 Prasarana ,00 rehabilitasi Jumlah prasarana yang dilakukan penilaian 1 Laporan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 34

66 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TOTAL BELANJA ,11 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,11 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 59 Orang ,00 59 orang ,00 59 orang ,00 59 orang - 2 laporan ,00 5 laporan ,00 2 Program Penguatan Kewaspadaan Nasional ,00 1 Penyelenggaraan penanganan Konflik sosial Tingkat Laporan Konflik Sosial Nasional Provinsi 5 Pringkat ,00 Kepulauan Bangka Belitung 2 Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA Jumlah Laporan 2 Laporan ,00 3 Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung 5 Penguatan kewaspadaan dan deteksi Dini serta serta pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung Jumlah Laporan 4 Laporan ,00 Jumlah Laporan 4 Laporan ,00 3 Program Bina Ideologi dan Wawasan ,00 Kebangsaan 2 Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Jumlah Cakupan yang di kategori lomba 3 Jumlah kategori lomba ,00 Kebangsaan 4 Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Jumlah Sekolah yang di Kunjungi 14 Sekolah ,00 kebangsaan 5 Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader Jumlah Kader Bela Negara 44 Orang ,00 bela negara 14 Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Jumlah Partisipasi acara HUT RI orang ,00 Kepulauan Bangka Belitung 4 Program Pembinaan Politik dalam Negeri ,00 1 Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah Rekomendasi 4 Rekomendasi ,00 Jumlah Partai politik yang mendapatkan bantuan Keuangan 11 Parpol ,00 3 Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik Jumlah Peserta yang mengerti etika dan budaya 200 Orang ,00 politik 4 Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan 4 Laporan ,00 5 Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 5 Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 1 Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah 2 Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama 3 Penyuluhan Pencegahan dan penangulangan narkotika 4 Penguatan Komunikasi dan Kerjasama antara Pemerintahan dan Ormas Jumlah peserta yang memahami undang-undang Nomor 7 Tahun 2917 Tentang Pemilu 420Orang , ,00 Jumlah Dokumen 4 Dokumen ,00 Jumlah rekomendasi 3 Rekomendasi ,00 Jumlah Peserta yang memahami Bahaya 50 Orang ,00 Narkotika Jumlah Ormas yang diberi bantuan 10 Ormas ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 35

67 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah aparatur perangkat daerah yang memamfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 203 orang , orang ,00 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya 203 orang ,00 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2 Gelar pasukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas & Linmas serta kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 2 Dokumen ,00 6 Dokumen/laporan , ,00 Jumlah bulan penyelenggaraan tibumtranmas 12 bulan ,00 Satpol PP (penertiban, pengamanan, pengawalan dan patroli jumlah peserta Gelar pasukan 600 orang ,00 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja ,00 1 Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan Jumlah peserta yang terfasilitasi mengikuti Bimtek dan Diklat orang ,00 10 orang ,00 4 Program Penegakan Perda dan Perkada ,00 1 Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkada 2 Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada 3 Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se- Provinsi Kep. Babel 4 Penata kelolaan Sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel 5 Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Babel 6 Rapat Koordinasi Satpol PP se-provinsi Kep. Babel dengan PPNS di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Jumlah penyelidikan dan penyidikan (pemberkasan) Jumlah warga, aparatur, badan hukum yang ditindak secara non yustisial 13 penyelidikan/penyidikan , orang ,00 Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan 30 orang ,00 Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan, dan penertiban Satpol PP Jumlah dokumen pendisiplinan internal anggota Satpol PP Jumlah peserta Rapat koordinasi Satpol PP dengan PPNS 4 kali kegiatan/rapat ,00 12 dokumen ,00 20 peserta - 5 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat ,00 1 Pembinaan dan penyelenggaraan Kantrantibmas Jumlah peserta Linmas 50 orang satlinmas ,00 bagi Satlinmas se-provinsi Kep. Bangka Belitung 2 Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Satpol PP 3 Tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan kebakaran (Satpol PP) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas dan Pol PP 140 orang ,00 Jumlah bulan tanggap darurat 12 bulan - LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 36

68 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah 2 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian 1 Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung 2 Monitoring dan Evaluasi Analisis Makro Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Prosentase pelayanankedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 5 Forum Pengembangan Ekonomi Jumlah laporan antara OPD Provinsi, Kabupaten/Kota 3 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu masalah Penanganan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya 1 Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung 2 Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% , ,00 5 Rekomendasi ,00 Jumlah Rekomendasi Analisis Makro Ekonomi 2 Rekomendasi ,00 Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi wisata 1 Laporan ,00 baru Jumlah Data Koperasi dan UKM yang aktif 1 Berkas ,00 Jumlah Masyarakat penerima Gas Elpijji 3kg dan BBM Jumlah Rekomendasi Penanganan Masalah Penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Laporan , ,00 1 Laporan ,00 2 Rekomendasi ,00 Jumlah Laporan Komoditi Pangan 1 laporan ,00 Jumlah dokumen Pembentukan bank umum syariah Bangka Belitung Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Laporan Pengembangan Destinasi wisata baru Jumlah dokumen tata laksana BUMD se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,00 1 Dokumen ,00 3 Rekomendasi/Kesepakatan ,00 1 Laporan ,00 1 Laporan ,00 1 Berkas , ,00 1 Koordinasi Kebijakan APBN Rekomendasi Evaluasi APBN 1 Rekomendasi ,00 2 Pengelolaan Pengembangan Aplikasi Sistem e- Jumlah Aplikasi e-monep APBN 1 Aplikasi ,00 Monep APBN 3 Tim Terpadu Koordinasi Pembinaan dan Jumlah Laporan 2 Laporan ,00 Pengendalian Pembangunan APBN 6 Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan ,00 1 Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung 2 Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Kegiatan Inventarisasi Pendataan, Penamaan, Dan Pembakuan Unsur Rupabumi (unsur buatan) 4 Kegiatan Inventarisasi dan Pemeliharaan Pilar Batas daerah 5 Kegiatan Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung terlaksananya proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 bidang Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9 Bidang ,00 1 sengketa batas administrasi wilayah ,00 Jumlah pulau yang terinventarisir 109 pulau ,00 Jumlah pilar batas yang diinventarisir dan dipelihara 30 pilar batas ,00 Jumlah pilar batas daerah yang terpasang 10 pilar batas ,00 6 Pengadaan Lahan Jumlah Lahan yang tersedia 40 ha ,00 7 Program Pengembangan Otonomi Daerah ,00 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Dokumen ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 37

69 PD : SEKRETARIAT DAERAH 2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Persentase terlaksananya penyusunan LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 100% ,00 Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan terlaksananya sosialisasi penyusunan LPPD dan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 IKK 3 Penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 7 dokumen ,00 4 Kegiatan Desk Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 3 Provinsi/Kabupaten/Kota ,00 5 Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Penngangkatan KDH dan WKDH Terselenggaranya Pelantikan KDH dan WKDH Provinsi/Kabupaten/Kota 3 kali ,00 6 Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan 10 surat izin ,00 Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri 7 Rapat koordinasi optimalisasi penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung 8 Rapat koordinasi penerapan pelaksanaan NSPK di Prov. Kep. Bangka Belitung 9 Workshop Penataan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8 Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah 1 Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan 3 Kegiatan Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI 4 Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Terlaksananya rapat penyelenggaraan urusan/kewenangan dan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Kep, Bangka Belitung terlaksananya rapat koordinasi mengenai penerapan NSPK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.; Jumlah peserta rakor workshop penataan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya keikutsertan dalam BKS Provinsi Kepulauan 5 Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama Prosentase Terlaksananya inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah 6 Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat 1 kali ,00 1 kali;50 orang ,00 1 kali , ,00 2 Kali ,00 1 Kali ,00 Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam 1 Kali ,00 APPSI Prosentase Tersusunnya rekomendasi kerjasama 100% ,00 Jumlah Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Lainnya 100% ,00 2 Forum ,00 9 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan ,00 4 Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 9 orang ,00 Belitung 3 Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Jumlah Jemaah haji yang diberangkatan jemaah/orang ,00 Pemulangan Jamaah Haji 2 Peningkatan Kehidupan Beragama pada Frekunsi Peyelenggaraan Safari Ramadhan 7 Masjid ,00 Ramadhan 1 Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung persentase pembinaan masyarakat 80% ,00 5 Pembiayaan Transportasi Domestik Jemaah Haji Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik orang ,00 Haji 6 Musabaqoh Hafidz Qur Jumlah Penyelenggaraan Hafidz Qur-an 1 Kali ,00 8 Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ 30 orang ,00 Nasional 9 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kerukunan 50 orang - Umat Beragama 10 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata ,00 1 Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Jumlah Sekolah yang dinilai 28 sekolah ,00 Kepulauan Bangka Belitung 2 Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung orang ,00 3 Koordinasi Bidang Pendidikan, KB, Pemuda dan Jumlah Rekomendasi yang dicapai 21 Rekomendasi - Pariwisata 11 Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan ,00 Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1 Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah 500 proposal ,00 2 Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah 3 Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 12 Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 1 Penyusunan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah; Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah 200 Proposal ,00 21 Rekomendasi ,00 50 Pergub;1.000 Kepgub ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 38

70 PD : SEKRETARIAT DAERAH 2 Penyusunan Naskah Hukum Lainnya Terlaksananya Penyusunan Naskah Hukum 100 NHL ,00 lainnya 3 Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan PHD Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Teknis 20 Rancangan PHD - 4 Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota 10 Raperda ,00 5 Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1 Usulan Propemperda;10 Raperda ,00 13 Program Peningkatan Pelayanan Hukum ,00 Pemerintah Daerah 1 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata Terlaksananya Proses Penyelesaian Sengketa 1 Kasus ,00 antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat Litigasi atau Non Litigasi secara Litigasi atau Non Litigasi 2 Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda 3 Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Proses Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda Terlaksanaanya Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Kasus ,00 2 Laporan ,00 4 Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum 2 Laporan ,00 40 Masyarakat Miskin ,00 6 Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Terlaksananya Penyuluhan Hukum di 7 Kab/Kota 300 Orang ,00 Kabupaten/Kota 14 Program Pengembangan Dokumentasi Hukum ,00 Dan Informasi Hukum 1 Pengelolaan dan Pengembangan JDIH Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan JDIH; Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan JDIH 90 PHD;120 Artikel ,00 2 Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum 3 Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun dan Kompilasi Perda dan Pergub Tahun Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum; Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum Terlaksananya Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun Terlaksananya Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 50 Buku;3 Rak ,00 70 Buku ,00 1 Rekomendasi ,00 15 Program Perencanaan Setda ,00 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen ,00 Pembangunan Perangkat Daerah 2 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan 4 Laporan ,00 Keuangan Sekretariat Daerah 3 Pengintegrasian Sistem Informasi Data Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi - 16 Program Pengendalian Pembangunan Daerah ,00 1 Koordinasi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota 4 Laporan ,00 2 Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota 3 Tim Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kabupaten/Kota 4 Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Evaluasi dan Pengawasan Internal Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 1 Laporan ,00 3 Laporan ,00 1 Laporan ,00 17 Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan ,00 APBD 1 Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi e-monep Jumlah Aplikasi e-monep APBD yang 1 Aplikasi ,00 APBD disempurnakan 2 Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD Jumlah Dokumen Kebijakan Monitoring 1 Dokumen ,00 18 Program Pengembangan Data Informasi ,00 Layanan Pengadaan 1 Peningkatan penerapan data dan informasi Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana 1 Paket ,00 layanan 2 Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah SOP dan Penerapannya 1 Dokumen ,00 3 Pengelolaan data dan informasi Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi 1 Aplikasi ,00 PBJ 4 Peningkatan Administrasi Ketatausahaan Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, 8 Dokumen ,00 pelaporan dan ketatausahaan 19 Program Peningkatan Layanan Pengadaan ,00 Barang Dan Jasa 1 Peningkatan pelayanan perencanaan Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan 2 kali ,00 Pengadaan barang dan jasa 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP Jumlah Waktu Layanan Pengadaan oleh ULP ,00 3 Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa Jumlah Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan 3 kali ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 39

71 PD : SEKRETARIAT DAERAH 4 Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Jumlah Sosialisasi 2 Kali ,00 20 Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik 3 Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi 4 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 21 Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisisi Jabatan ,00 Jumlah waktu Layanan oleh LPSE ,00 Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE 2 Aplikasi ,00 Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa Jumlah Pemeliharaan Jaringan & Perangkat SPSE 1 Aplikasi , , ,00 1 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Pembinaan kelembagaan UPTD/UPTB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Pembinaan kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4 Evaluasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Penyusunan standar kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 dokumen ,00 Jumlah laporan pembinaan UPTD/UPTB 1 Laporan ,00 Jumlah dokumen laporan pembinaan 1 Dokumen ,00 Jumlah dokumen evaluasi jabatan 1 Dokumen ,00 Jumlah dokumen standar kompetensi teknis 1 Dokumen ,00 6 Pembinaan dan analisa jabatan dan beban kerja Jumlah dokumen Anjab dan ABK 2 Dokumen ,00 22 Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah ,00 1 Forum Sekretaris Daerah Prov.babel jumlah dokumen kesepakatan 1 Dokumen ,00 2 Pembinaan dan Evaluasi Profil Aparatur UPT Pemprov babel 3 Penyusunan laporan kinerja tahun 2017 dan perjanjian kinerja tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 5 Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung laporan pembinaan dan evaluasi profil aparatur 1 laporan ,00 UPT Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja 1 dokumen ,00 Jumlah laporan 1 laporan ,00 Jumlah laporan 1 laporan ,00 6 Bimbingan teknis penyusunan capaian kinerja individu ASN di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung Jumlah peserta 43 orang ,00 7 Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah peserta 50 peserta ,00 8 Bimbingan teknis E-LHKPN Jumlah peserta 50 orang ,00 9 Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah 23 Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah Jumlah dokumen hasil/kesepakatan rakor 1 dokumen , ,00 1 Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP 1 laporan ,00 Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi 1 Dokumen ,00 Jumlah laporan optimalisasi penyelenggaraan SPM 1 laporan ,00 4 pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik 6 Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan 1 Dokumen ,00 publik Jumlah Kegiatan Bimtek 1 Kegiatan ,00 Ketetapan atas ISO 9001 : Dokumen ,00 7 Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB 1 Dokumen ,00 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8 Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen roadmap pelaksanaan 1 Dokumen ,00 Reformasi Birokrasi 9 Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat 1 dokumen ,00 terhadap pelayanan publik 24 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT ,00 1 Publikasi Media Massa / Cetak Jumlah publikasi di media massa/cetak 80 Tayang ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 40

72 PD : SEKRETARIAT DAERAH 2 Publikasi Media Elektronik/IT Jumlah tayangan publikasi di media elektronik dan IT 135 Tayang ,00 3 Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho Jumlah tayang publikasi media luar 35 Tayang ,00 4 Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi 6 Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT ,00 10 Orang ,00 25 Program Peningkatan Pelayanan Protokoler ,00 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ,00 2 Workshop Bidang Keprotokolan Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan 26 Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi 60 Orang , ,00 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur disekretariat Frekuensi Pendampingan Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah , kali ,00 3 Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan 5 Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan Persentase Tingkat Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik Persentase Tingkat Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah 100% ,00 100% ,00 4 Orang ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 41

73 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : SEKRETARIAT DPRD TOTAL BELANJA ,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,20 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 5 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100% , ,00 1 Rapat-rapat paripurna Jumlah hasil rapat 15 paripurna ,00 2 Pembahasan anggaran pemerintah Dokumen nota/kesepakatan ,00 prov.kep.babel 3 Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas 18 Perda ,00 produk hukum lainnya 4 Reses Jumlah laporan aspirasi masyarakat 135 aspirasi ,00 5 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 6 Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI) Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota 90 anggota ,00 DPRD pada diklat Jumlah rekomendasi / kesepakatan 3 kesepakatan ,00 7 Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum 8 tenaga ahli dan pakar hukum ,00 8 Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi 5 laporan ,00 administrasi kesekretariatan 9 Kunjungan kerja komisi Jumlah laporan kunjungan kerja 48 laporan ,00 10 Kunjungan kerja badan musyawarah Jumlah laporan kunjungan kerja 5 laporan ,00 11 Kunjungan kerja badan anggaran Jumlah laporan kunjungan kerja 6 laporan ,00 12 Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan Jumlah laporan kunjungan kerja 4 laporan ,00 perda 13 Kunjungan kerja badan kehormatan Jumlah laporan kunjungan kerja 4 laporan ,00 14 Fit and Proper Test tentang Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jumlah Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Anggota KPID 1 Kali ,00 3 Program Peningkatan Pelayanan ,00 Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan 1 Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Jumlah publikasi tugas dan fungsi DPRD 30 publikasi ,00 2 Forum komunikasi sekwan se-indonesia meningkatnya kapasitas sekretaris DPRD 3 Laporan ,00 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat Meningkatnya sarana prasarana perkantoran DPRD selama 12 bulan 100% ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 42

74 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Keuangan : BADAN KEUANGAN DAERAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 100% ,00 100% ,00 10 orang ,00 3 dokumen ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 8 Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA 2 Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Jumlah pakaian dinas untuk ASN dan THL di Lingkungan BAKUDA 2 Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah 1 Intensifikasi Sumber-sumber Pajak daerah Tercapainya realisasi penerimaan pendapatan pajak melalui PKB, BBNKB, PAP, PBBKB 7 laporan ,00 12 bulan , Paket , , Rp ,00 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak daerah Jumlah Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak daerah ,00 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG) Jumlah Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner Jumlah Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah , ,00 5 Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan Instansu terbaik 6 Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terbaik Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun 7 Sosialisasi Pajak Daerah jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah; jumlah hari pameran yang diikuti; Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik 8 Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang 9 Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka 10 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung 11 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 12 Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat 13 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan 14 Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur 3 Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain 2 Kali ,00 3 PERGUB , orang;21 hari;42 kali ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan ,00 12 bulan , ,00 40 instansi ,00 2 Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 1 kali ,00 3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 35 orang ,00 4 Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah 5 Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah Prosentase realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah 2 pergub ,00 98,67 % ,00 4 Program Penganggaran Pembangunan Daerah ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 43

75 PD : BADAN KEUANGAN DAERAH 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan 4 rancangan peraturan ,00 Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD 2 Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG) 3 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) (PPRG) Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 4 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah keputusan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja 5 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD 6 Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 7 Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA- Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan PD/PPKD RKA-PD/PPKD 8 Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan 5 Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIPKD 200 orang , orang ,00 1 keputusan ,00 14 keputusan ,00 8 kali ,00 1 rancangan peraturan ,00 4 DOKUMEN , ,00 1 rancangan peraturan ,00 12 bulan layanan ,00 3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 laporan ,00 5 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 6 Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 7 keputusan ,00 Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan 1 dokumen ,00 6 Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah ,00 1 Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang ,00 2 Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25 orang ,00 3 Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah 4 Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6 Penyusunan laporan barang milik daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8 Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pengadaan dan Pemeliharaan 2 laporan ,00 1 keputusan ,00 1 keputusan ,00 2 laporan ,00 20 sertifikat bidang tanah ,00 1 keputusan ,00 9 Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD 10 Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah 11 Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah 7 Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi dan Perbendaharaan 1 Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG) Jumlah Laporan Pengadaan Barang 1 laporan ,00 Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 2 Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan 3 Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung 1 dokumen ,00 1 peraturan , , orang ,00 4 dokumen ,00 12 bulan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 44

76 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : INSPEKTORAT DAERAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur 1 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 2 Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 3 Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah 1 Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% Jumlah laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi Jumlah laporan RAD PPK Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Prosentase Jumlah pengembalian uang yang disetor ke kas daerah 100% ,00 100% , orang PNS/Honorer ,00 100% ,00 4 Dokumen ,00 7 Dokumen , ,00 4 Laporan ,00 4 Laporan , ,00 10% ,00 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi 140 Obrik ,00 Berkala 3 Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor 2 Rakor/1 PKPT ,00 4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Jumlah evaluasi yang dilaksankan 140 obrik ,00 5 Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung 6 Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 7 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya Jumlah laporan Tim Satgas Saber Pungli 2 Laporan ,00 Tingkat akurasi data tindak lanjut hasil pengawasan 100% ,00 Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti 10 Laporan , ,00 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah peningkatan penerapan SPI Perangkat 42 Perangkat Daerah Provinsi ,00 Daerah 2 Konsultasi Audit Jumlah konsultasi yang dilaksanakan 42 Perangkat Daerah Provinsi ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 45

77 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Terfasilitasi selama 12 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Sarana Prasarana Perkantoran selama 12 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Meningkat Disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Meningkat Kualitas dan Kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Pembelian Lahan untuk Asrama Mahasiswa Bangka Belitung Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah Luas lahan yang dibeli untuk pembangunan asrama mahasiswa Bangka Belitung di Indralaya (Palembang), Bandung dan Bogor 66 Orang ,00 66 Orang ,00 66 Orang ,00 33 Orang ,00 3 Dokumen ,00 5 Laporan , m ,00 8 Pembelian Lahan Untuk Badan Penghubung di Jakarta Luas lahan yang dibeli untuk pembangunan kantor Badan Penghubung Provinsi di Jakarta m ,00 2 Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga ,00 1 Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah 2 Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan organisasi kemasyarakatan perantauan Terfasilitasinya Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Meningkatkan Peran Hubungan Antar Lembaga ,00 1 Kali ,00 3 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 5 Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan 6 Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakìl Kepala Daerah 15 Kali ,00 Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh- 5 kali ,00 Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Jumlah Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan 1 set ,00 Jumlah Anjungan yang di Rehabilitasi Berat 1 Anjungan ,00 7 Publikasi, Promosi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8 Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah 9 Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai Jumlah Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai Terpublikasinya tayangan jadwal kalender 12 bulan ,00 promosi wisata Bangka Belitung Jumlah Pengunjung 500 orang ,00 2 kali ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 46

78 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Pegawai BKPSDMD yang terlayani 187 Orang ,00 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor; Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara 2 Paket;5 Paket ,00 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen 2 Dokumen ,00 Daerah 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya 567 Orang ,00 5 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pegawai BKPSDMD yang meningkat 187 Orang ,00 disiplinnya 6 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Jumlah Laporan 9 Laporan ,00 Perangkat Daerah 7 Penguatan Kelembagaan / Organisasi Jumlah Laporan 2 Laporan ,00 2 Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan 1 Promosi dan Mutasi ASN Jumlah ASN yang di Promosi; Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi 2 Perencanaan dan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Perencanaan Kepegawaian; Jumlah Yang Lulus Seleksi CASN/ASN; Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan , Orang;50 Orang ,00 4 Dokumen;150 Orang;25 Orang ,00 3 Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun 3 Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun 750 Orang , ,00 1 Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN Jumlah ASN yang di monev SKP-nya 5000 Orang ,00 2 Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN 3 Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN Jumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / 3 Orang;8 Kasus;5.396 Orang;1.500 Kejiwaan; Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Orang;5.396 Orang;120 Orang;3 Yang Ditangani; Jumlah ASN yang Dokumen diverifikasi/divalidasi; Jumlah ASN yang diperiksa Narkoba; Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya; Jumlah ASN Yang mengikuti Workshop; Jumlah Regulasi Kepegawaian Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG; Jumlah ASN yang menerima KGB; Jumlah ASN yang dibina rohaninya ; Jumlah Dokumen Kepengurusan KORPRI dan Koperasi; Jumlah ASN penerima Satya Lencana ; Jumlah ASN berprestasi; Jumlah ASN Purnabakti ; Jumlah Atlet ASN Berprestasi; Jumlah ASN yang mengikuti Tilawatil Quran 100 Orang;2.000 Orang;1.600 Orang;0 Dokumen;100 Orang;3 Orang;0 Orang;0 Orang;5 Orang , ,00 4 Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian 4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara 1 Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial 2 Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dirilis; Jumlah 4 Aplikasi;350 Artikel, Konten, Terjemahan; Jumlah Arsip Artikel/terjemahan/konten;4.500 Kepegawaian; Jumlah ID Card; Jumlah Data Arsip;3.000 Buah;8.500 Data;280 Kepegawaian Yang Diupdate; Jumlah Buku Profil Buku;10 Orang Kepegawaian dan DUK; Jumlah ASN Yang Diperbaiki NIP, Nama, Tanggal, dan Tahun Lahir Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan; Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek Melalui Jalur Kontribusi; Jumlah ASN yang lulus Diklat teknis dan fungsional; , ,00 80 Orang;120 Orang , Orang;880 Orang ,00 3 Peningkatan Pendidikan Formal Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan 35 Orang ,00 Cost Sharing 4 Peningkatan Mutu Kediklatan Jumlah Dokumen; Nilai Akreditasi Diklat 3 Dokumen;2 Nilai ,00 5 Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 47

79 PD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 1 Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur Jumlah ASN Yang Dievaluasi Pelaksanaan 0 Orang;0 Orang;0 Orang; ,00 Penilaian dan Pemetaannya; Jumlah ASN Yang Orang;800 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Dipetakan Rekam Jejaknya; Jumlah ASN Yang Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Mengikuti Workshop Kepemimpinan; Jumlah ASN Orang;0 Orang yang lulus seleksi Talent Scounting; Jumlah ASN yang Mengikuti Aassesment; Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara; Jumlah ASN Yang Mengikuti Pembangunan Karakter Bangsa; Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Berorganisasi ASN; Jumlah ASN Yang Mengikuti Roadshow Penilaian Kompetensi ASN; Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I dan II; Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi PIM III dan IV; Jumlah ASN Yang Dianalisa Kebutuhan Uji Kompetensinya; Jumlah ASN Yang Mengikuti Revolusi Mental LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 48

80 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pangan : DINAS PANGAN TOTAL BELANJA ,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,14 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 Persen , Persen ,00 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang 98 Persen ,00 meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,00 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 100% ,00 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100% ,00 2 Program Peningkatan Ketersediaan Pangan ,00 1 Rencana Induk Pengembangan Perekonomian dan Teknologi Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan 3 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 4 Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tersediaanya Dokumen Perencanaan Sektor Pangan 1 Dokumen ,00 Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan 1 Buku ,00 Jumlah Dokumen Analisis Akses Pangan masyarakat Jumlah Dokumen FSVA dan SKPG serta terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung 1 dokumen ,00 1 Dokumen ,00 5 Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah orang yang tertangani di daerah rawan 350 Orang ,00 pangan 6 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Jumlah Terbentuknya Desa Mandiri Pangan 5 Desa ,00 7 Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan Jumlah Rekomendasi tentang peningkatan Ketahanan Pangan 1 Rekomendasi ,00 8 Penyusunan Dokumen Daerah Rawan Pangan Jumlah Dokumen Desa Rawan Pangan 1 Dokumen ,00 9 Adhikarya Pangan Nusantara Jumlah pelaksanaan Pemberian Penghargaan 1 kali - APN tingkat Provinsi 10 Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan Gerakan 300 orang - pemenuhan gizi 11 Penyediaan Sarana Pengelolah Jumlah sarana pengolahan hasil pangan 1 unit - 12 Peningkatan Koordinasi produktivitas komoditi pangan jumlah Dokumen laporan koordinasi peningkatan produktivitas komoditi pangan 1 dokumen - 3 Program Pengembangan Distribusi Pangan ,00 1 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Jumlah Gapoktan yang difasilitasi 5 GAPOKTAN ,00 2 Pengendalian Distribusi Pangan Jumlah pengawasan Pemantauan Harga Pangan 4 Pengawasan ,00 Pokok di Tingkat Produsen, Konsumen dan Pasokan di 6 Pelabuhan (Pengawasan) 3 Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor (Dokumen) 1 Dokumen ,00 4 Penyusunan Neraca Prognosa Pangan Jumlah Laporan Neraca Prognosa Pangan 1 Laporan ,00 5 Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Daerah 30 ton ,00 Pemerintah 6 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Pembinaan kepada Lumbung Pangan 2 kali ,00 Masyarakat 7 Penindakan Hukum Kasus Penyimpangan Teratasinya Kasus Penyimpangan Pangan 1 Kasus - Pangan 8 Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Pelatihan untuk kelompok masyarakat 1 Angkatan - Beras 4 Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan ,00 Pangan 1 Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional Jumlah Event Daerah dan Nasional 2 Event ,00 2 Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan Jumlah Dokumen data Skor PPH 1 DOkumen ,00 3 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan 5 Kali ,00 4 Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan segar 5 Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat Jumlah Sarana dan Prasarana 1 paket ,00 Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan 12 Kelompok ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 49

81 PD : DINAS PANGAN 6 Pengembangan Pelaku usaha produk PSAT Jumlah Komoditi yang mendapat Sertifikat 25 Komoditi ,00 Lokal (Sertifikat (Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Produk Pertanian Registrasi PSAT) (Pelaku Usaha) 7 Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah,kacangkacangan dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG) 8 Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian 9 Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Provinsi 10 Pengadaan Mobil Lab Keliling Pengawasan Keamanan Pangan 11 Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan segar Jumlah Event Gerakan Gema SABUK AMANG 1 Kali ,00 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina 10 Pelaku usaha ,00 Jumlah Event 1 Event - Jumlah Pengadaan Kendaraan Laboratorium Keliling 1 Unit - Jumlah Bimtek Keamanan Pangan 1 kali - LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 50

82 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TOTAL BELANJA ,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,25 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,25 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase aparatur perangkat daerah yang 100% ,00 terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana 100% ,00 aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Displin Paratur 100% ,00 5 Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan 100% ,25 Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi Serta Keuangan Perangkat Daerah 2 Program Pembinaan Pemerintah Desa ,00 1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Jumlah desa yang dimonitoring bantuan keuangannya 309 desa ,00 2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Jumlah kepala desa yang mendapatkan pembinaan 309 Desa ,00 3 Penataan Kewenangan Desa Desa/ Kelurahan yang terbina; Jumlah desa dan kelurahan; Jumlah laporan yang tersusun 105 Desa/kel;12 Desa/ Kelurahan;18 Laporan ,00 4 Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Sikeudes 3 Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Bendahara desa ,00 1 Pendampingan Kelembagaan Desa lembaga; jumlah Bumdes aktif; jumlah adat desa; jumlah pokjanal posyandu 2 Pemberdayaan Masyarakat terlaksananya rakor; jumlah desa yang berpartisipasi; jumlah kelompok pkk 3 Capacity building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa 4 Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat 10 lembaga;40 bumdes;10 lembaga adat;100 posyandu ,00 20 rakor;7 kab/kota;18 kelompok pkk ,00 Menurunnya status desa tertinggal dan 80 BUMDesa ,00 meningkatnya status desa berkembang, maju dan mandiri ,00 1 Pengembangan Teknologi Tepat Guna jumlah alat; jumlah peserta; Peserta lomba 15 alat;30 orang;30 peserta ,00 2 Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kader dan pengurus BUMDes 35 Kader ,00 5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan ,00 1 Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah rakor; jumlah dokumen 2 rakor;2 Rancangan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 51

83 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100 Persen , Persen , Persen , Persen ,00 2 Dokumen ,00 5 Laporan ,00 2 Program Pengembangan Informasi dan ,00 Komunikasi Publik 1 Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 16 Saluran ,00 Daerah dan Non Pemerintah Daerah 2 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah data/informasi publik pemda 10 data ,00 3 Pengelolaan Kemitraan Jumlah mitra dan rakor terfasilitasi 1 tahun ,00 3 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi ,00 1 Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi 2 Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 3 Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah 4 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi 5 Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian 1 Inventarisasi dan Pengelolaan data sektoral daerah 2 Pemberdayaan teknologi informasi dan Komunikasi 3 Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian Kapasitas layanan Infrastruktur dan teknologi 40 Persen ,00 kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Goverment 20 persen ,00 Kapasitas Jaringan Komunikasi Data Pemerintah 20 persen ,00 Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi , ,00 Jumlah ketersediaan data sektoral 1 Laporan data sektoral ,00 Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat Nilai layanan Persandian (1= Sangat Baik, 2=Baik, 3=Cukup, 4=Kurang Baik) 6 kabupaten ,00 2 Nilai ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 52

84 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Perpustakaan, Kearsipan : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TOTAL BELANJA ,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,42 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 2 Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan 1 Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% meningkatnya 2500 data koleksi antar perpustakaan dan 80 data tentang terbitan daerah 60 Orang ,00 60 Orang ,00 60 Orang ,00 60 Orang ,00 2 Dokumen ,00 5 Laporan , ,00 2 Dokumen ,00 2 Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Pustaka yang terpelihara dan 430 Bahan Pustaka ,00 terkelola 3 Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah Jumlah koleksi hasil terbitan daerah (KCKR) 140 Terbitan ,00 4 Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling Tersedianya Fasilitas Layanan Perpustakaan Keliling Bagi Masyarakat 5 Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 6 Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi 750 anak sekolah dan 750 orang masyarakat umum terlaksananya lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah 4 Kabupaten , Orang , Orang ,00 7 Kegiatan Pengelolaan Layanan Website Layanan teknologi informasi website bagi 200 Informasi ,00 masyarakat 8 Penyediaan Buku Bacaan untuk Perpustakaan Jumlah sekolah Sekolah ,00 Sekolah 3 program Pengembangan Sumber Daya ,00 Perpustakaan 1 Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi 15 Orang ,00 2 Penilaian Angka Kredit Pustakawan Jumlah DUPAK dari hasil penilaian angka kredit pustakawan 3 Kegiataan Pendataan Nomor Pokok Perpustakaan di Prov. Kep. Babel 4 Kegiatan Lomba Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat Prov. Kep. Babel 5 Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahaan dan Perpustakaan Sekolah 20 DUPAK ,00 Jumlah Perpustakaan sekolah yang memperoleh NPP 21 Perpustakaan ,00 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mengikuti 14 Perpustakaan ,00 Lomba Jumlah perpustakaan yang dibina 21 Perpustakaan ,00 6 Kegiatan Akreditasi Perpustakaan Sekolah Jumlah perpustakaan sekolah yang sudah 4 Perpustakaan ,00 terakreditasi 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah peserta bimtek 80 Orang ,00 Perpustakaan 4 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan ,00 1 Lomba arsiparis teladan Tingkat Prov. Kep. Bangka Belitung 2 Lomba pengelolaan Kearsipan desa/kel, Perangkat Daerah, LKD kab/kota Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat 30 orang ,00 Provinsi Jumlah Peserta Lomba pengelolaan Kearsipan 21 orang ,00 3 Penilaian Angka Kredit Arsiparis Jumlah PAK yang dinilai 80 PAK ,00 4 Pembinaan, pendampingan dan lomba kearsipan di Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan 40 Perangkat daerah ,00 5 Pembinaan kearsipan di SMA/SMK dan SLB Jumlah SMA/SMK dan SLB yang dibina 28 SMA/SMK dan SLB ,00 Prov. Kep. Bangka Belitung 6 Arsip Masuk Desa Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan 35 Desa/Kelurahan ,00 sadar arsip 5 Program Peningkatan Pengelolaan dan ,00 Pelestarian Arsip 1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Jumlah arsip yang dipelihara provinsi 200 arsip ,00 2 Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/Kota Provinsi kep. Bangka Belitung Jumlah LKD di kab/kota 7 LKD kab/kota ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 53

85 PD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3 Pemberkasan dan pendataan arsip terjaga di Jumlah arsip terjaga 40 Arsip ,00 Provinsi kep. Bangka Belitung 4 Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di jumlah LKD di kab/kota 7 LKD kab/kota ,00 Kab/Kota 5 Pendataan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah arsip inaktif 44 Arsip inaktif ,00 6 Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota 7 Penelusuran sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah LKD kab/kota yang didampingi 12 arsip ,00 Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka 251 Buku;16 dokumen ,00 belitung; Jumlah arsip sejarah provinsi kepulauan bangka belitung LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 54

86 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Pertanian : DINAS PERTANIAN TOTAL BELANJA ,50 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,50 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah 100% ,00 100% ,00 3 Peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100% ,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kemampuan aparatur PNS 100% ,00 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura 1 Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada satuan kerja 100% , ,00 Peningkatan produksi bawang dan cabe 15 Ha ,00 2 Pengembangan Komoditi pangaan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung) 3 Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura 4 Pengembangan komoditi hortikultura Lokal yang Unggul 3 Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Terealisasinya pelaksanaan GP-PTT tanaman padi dan jagung di provinsi kepulauan bangka belitung Peningkatan produksi komiti pangan yang bermutu dan bersaya saing Terlaksananya pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul 200 Ha ,00 3 Kelompok tani ,00 10 Ha , ,00 1 Pembangunan jaringan irigasi tersier Meningkatnya jumlah jaringan irigasi tersier 500 ha ,00 2 Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian 3 Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian 4 Penyusunan Rencana Desain Kawasan,DED dan KLHS agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Berkembangnya kualitas pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian Meningkatnya kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian 100% ,00 100% ,00 Jumlah Rencana Desain Kawasan,DED dan KLHS agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Dokumen ,00 5 Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian Terlaksananya pemberdayaan petani dan 100% ,00 penyuluh pertanian 6 Rembuk Tani Nasional Terlaksananya Rembug Tani Nasional 100 persen ,00 4 Program Pengembangan Perkebunan ,00 1 Intensifikasi tanaman perkebunan Terlaksananya peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 2 Penanganan pasca panen tanaman perkebunan Tersedianya sarana pascapanen lada dan karet melalui poktan/gapoktan 3 Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan 4 Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan 5 Ekstensifikasi/Perluasan Areal Tanaman Perkebunan 5 Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya pemasaran komoditas strategis perkebunan Terlaksananya penerapan penanggulangan OPT perkebunan Terlaksananya perluasan tanaman perkebunan pada kabupaten sentra 750 Ha ,00 4 unit ,00 100% , Ha ,00 50 Ha , ,00 1 Peningkatan populasi ternak Meningkatanya populasi ternak (sapi dan unggas) 14 Kelompok ,00 3 peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan 4 Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan Meningkatnya fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan 5 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Menurunnya angka kesakitan dan kematian Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan ternak akibat penyakit menular/zoonosis pada Gangguan Reproduksi ternak 100% ,00 100% ,00 100% ,00 7 Sosialisasi Pengawasan Mutu Hasil Ternak Sapi di RPH 8 Pengawalan dan Bimtek Pengolahan Limbah ternak Sapi/pupuk kompos/organik Terlaksananya sosialiasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH Terlaksananya pengawalan dan bimtek pengolahan limbah ternak sapi / pupuk kompos / organik 40 Pelaku usaha ,00 30 Kelompok ,00 7 Pemberian Asuransi Peternakan Pemberian asuransi peternakan ekor sapi ,00 6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih 1 Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen Terawasinya dan terbinanya produsen benih dalam mengedarkan benih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan Meningkatnya kualitas benih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,00 40 Produsen / Penangkar ,00 100% ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 55

87 PD : DINAS PERTANIAN 3 Penilaian kultivar/varietas unggul lokal Bertambahnya jumlah varietas unggul lokal 2 varietas ,00 provinsi kepulauan bangka belitung 4 Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD BPSMB 1 UPTD ,00 7 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman 1 Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI 2 Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman 8 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian 1 Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian ,00 5% ,00 12 bulan , ,00 1 UPTD ,00 3 Penyediaan benih sumber dan benih sebar Meningkatnya ketersediaan benih sumber dan 100% ,00 benih sebar 7 Integrasi Jagung dan Sapi Tersedianya pakan ternak (jagung) 10 Ha ,00 6 Pembangunan Gedung Pertemuan dan Prasarana Penunjang Tersedianya balai pertemuan dan sarana penunjangnya di UPTD Balai Benih Pertanian 1 Paket ,00 8 Pembangunan Gudang Pakan Ternak Silase Tersedianya gudang pakan ternak silase 1 Unit ,00 9 Pembangunan Kandang Ternak beserta Sarana dan Prasarananya Tersedianya kandang ternak beserta sarana dan prasarananya 1 Paket ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 56

88 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kehutanan : DINAS KEHUTANAN TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah , Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8 Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT 2 Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% Tersedianya dan beroperasinya sistem informasi pembangunan kehutanan 100% ,00 100% , Orang ,00 100% ,00 90% ,00 95% ,00 1 Unit , ,00 1 Pemanfaatan Kawasan Hutan Jumlah Izin Pemanfaatan dan Penggunaan 11 Izin ,00 Kawasan Hutan 2 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Jumlah Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu 2 Komoditi ,00 3 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola 8 Dokumen ,00 Hutan 4 Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu Jumlah ijin pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 12 Izin ,00 5 Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan 6 penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/tora 3 Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem 1 Penertiban Pelanggaran Tindak Pindana Kehutanan Dokumen penyelesaian perubahan status kawasan hutan 2 Kali , Hektar , ,00 Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani 2 Berkas Perkara ,00 2 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Penurunan luas Kebakaran Hutan dan Lahan Hektar ,00 6 Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan Jumlah Masyarakat Mitra Polisi ehutanan 60 Orang ,00 3 Penyelenggaraaan Perlindungan dan Luas kawasan hutan dan lahan yang terlindungi Hektar ,00 Pengamanan Hutan oleh POLHUT 4 Tenaga Pendukung Polisi Hutan Jumlah Petugas PAMHUT 15 Orang ,00 5 Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial 4 Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kawasan ekosistem essensial yang diindetifikasi dan diinvetarisasi 1 Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai Jumlah Dokumen Peningkatan Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai 2 Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH 3 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah pemegang IPPKH yang memenuhi kewajiban rehabilitasi DAS Jumlah lokasi sumber benih; Jumlah dokumen perbenihan 2 Kawasan , , ,64 Hektar ,00 3 Izin ,00 155,7 Hektar;1 Dokumen ,00 4 Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang terbina 85 Kelompok ,00 5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas rehabilitasi hutan dan lahan 9.092,5Hektar ,00 6 Pengembangan Perhutanan Sosial Persentase Peningkatan Pemberdayaan Hektar ,00 Masyarakat 7 Penumbuhan dan pengembangan kelompok Jumlah kelompok pecinta alam/pramuka 5 Kelompok ,00 pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah 8 Pembangunan sumber benih dan konservasi ex Jumlah sumber benih gaharu dan pelawan 20 Hektar ,00 situ gaharu dan pelawan 5 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan ,00 1 Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin 2 Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Bubus Panca 3 Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas 4 Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan 5 Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung Jumlah pengelolaan hutan KPHP Sungai Sembulan Jumlah kegiatan pengelolaan hutan KPHP Rambat Menduyung 2 Dokumen ,00 2 Doumen ,00 2 Dokumen ,00 2 Dokumen ,00 2 Dokumen ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 57

89 PD : DINAS KEHUTANAN 6 Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu 2 Dokumen ,00 Bembang Antan 7 Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHL Belantu 2 Dokumen ,00 Mendanau Mendanau 8 Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren Jumlah kegiatan pengelolaan hutan oleh KPHP Gunung Duren 2 Dokumen ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 58

90 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Energi dan Sumber Daya Mineral : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mengikat Pelatihan 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah 1 Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah 3 Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Persentase capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi Persentase Data dan Informasi Geologi dan Air Tanah Jumlah DED Pembangunan Instalasi dan Pengeboran Air Bawah Tanah Presentase Kontribusi Kabupaten/Kota dalam penetuan Nilai Perolehan Air Tanah 100% ,00 100% ,00 100% ,00 25 Orang ,00 87% ,00 95% , ,00 100% ,00 3 Desa ,00 100% ,00 4 Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah 5 Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Cetak Peta 3 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam 1 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mieral Logam Pertambangan Mineral Logam 2 Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara 3 Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR) Peresentase Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan 0% ,00 Timah Jumlah Pendapatan Kontribusi Sektor Pemetaan 3 Milyar - Jumlah Pendapatan Kontribusi Sektor Pertambangan Jumlah Dokumen terverifikasi dalam Rencana Reklamasi 4 Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Persentase Invetarisasi dan Pemetaan Kawasan Terganggu Oleh Aktifitas Pertambangan di Lahan Terganggu Dalam dan Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) ,00 100% ,00 80 Milyar ,00 10 Dokumen ,00 0% ,00 5 Pembinaan Pengembangan Tenaga Kerja Teknis Pertambangan 4 Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan 2 Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Persentase Pembinaan Tenaga Teknis Pertambangan Persentase Apartur dalam Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Bukan Mineral dan Batuan Jumlah Nominator dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan 100% ,00 100% ,00 3 Pemenang/Perusahaan ,00 Jumlah Peserta Pertemuan Teknis 180 Orang ,00 5 Program Pengembangan Sumber Daya Energi ,00 1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Jumah Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) Belitung 2 Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM 4 Pembinaan dan Pengendalian Perindustrian BBM dan Gas 5 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Pembangunan Bio Gas Skala Rumah Tangga di Prov.Kep.Bangka Belitung (DAK) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan 350 Unit ,00 4 Laporan/Triwulan ,00 Jumlah Kontribusi dari Sektor Minyak dan Gas 400 Ribu Barel ,00 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas Jumah Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Persentase Pengadaan Spare part PLTS yang diganti 4 Laporan/Triwulan ,00 1 Dokumen ,00 100% ,00 Jumlah Desa yang dibangun Bio Gas skala kecil 5 Desa ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 59

91 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Kelautan dan Perikanan : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 3 Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 100% ,00 100% ,00 100% ,00 100% ,00 3 Dokumen ,00 4 Dokumen ,00 2 Program Pengembangan Pengelolaan Ruang ,00 Laut 1 Pembangunan Dermaga Jetty Jumlah sarana dan prasarana yang dmanfaatkan 3Jetty ,00 oleh masyarakat pesisir 2 Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 7 Rekomendasi Izin ,00 3 Pendampingan Teknis RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumlah Pendampingan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Luas kawasan konservasi Daerah yang Ditetapkan 5 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan (DAK) Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimanffatkan oleh masyarakat pesisir 7 Kegiatan , Ha ,00 1 Jetty ,00 3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap ,00 1 pengadaan kapal perikanan tangkap lengkap jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat, berupa kapal dan alat tangkapnya 2 Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 3 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 8 kapal , unit ,00 12 Layanan ,00 4 Peningkatan dan Pengembangan PPI jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan 1 PPI ,00 5 Peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina 50 orang ,00 6 Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan jumlah nelayan yang dibina 25 orang ,00 4 Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan ,00 1 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Jumlah sarana dan prasarana perikanan 3 Unit ,00 budidaya yang diadakan bagi masyarakat 2 Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Jumlah promosi usaha perikanan 5 Kegiatan ,00 Kerjasama Pemasaran 3 Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina 7 Pasar ,00 Belitung 4 Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan Jumlah promosi usaha perikanan 3 Promosi ,00 5 Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan 6 Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung 7 Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan 5 Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil Dokumen Kajian Identifikasi Potensi dan Penyusunan Panduan Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dokumen Penyusunan Masterplan Pengembangan Balai Benih Ikan 1 Pengawasan sumber daya kelautan jumlah hari operasi kapal pengawas; jumlah pelaku usaha kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 2 Pengawasan sumber daya perikanan jumlah POKMASWAS aktif; jumlah pelaku usaha perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 30 Pelaku Usaha ,00 1 Dokumen ,00 1 Dokumen , ,00 40 Hari Operasi; 25 pelaku usaha ,00 30 kelompok;40 pelaku usaha ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 60

92 PD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel 3 berkas ; 1 Dokumen ,00 4 Peningkatan fungsi BOOST Center jumlah layanan fungsi BOOST Center 12 bulan ,00 6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 1 Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan 7 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak jumlah layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit ,00 12 bulan , ,00 12 Layanan ,00 2 Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Jumlah produksi benih 35 Juta ekor ,00 Payau (BBIAP) 3 Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau Tingkat survival rate benih dan calon induk unggul 25% ,00 4 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak (DAK) 8 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 2 Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 3 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjungrusa (DAK) 9 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar 1 Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Tersedianya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana BBIL 1 Paket , ,00 Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan 12 Layanan ,00 hama dan penyakit Jumlah produksi benih dan calon induk ungggul 0, 055 Juta Ekor ,00 Tersedianya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana BBIL Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 1 Paket , ,00 12 Layanan ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 61

93 SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 PPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Urusan PD : Non Urusan, Perdagangan, Perindustrian : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TOTAL BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 1 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah ,00 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 132 orang , orang ,00 3 Peningkatan Disipilin Aparatur Jumlah Pegawai 134 orang ,00 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% 39 orang ,00 2 dokumen ,00 5 Jenis Dokumen ,00 2 Program Pengembangan Perdagangan ,00 1 Pelaksanaan Pasar Murah Jumlah pelaksanaan 30 kali ,00 2 Operasi Pasar Murah Jumlah Masyarakat KK ,00 3 Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Jumlah Pelaku usaha 40 Pelaku Usaha ,00 Sumber Daya Mineral 4 Pengadaan lahan dan Pembangunan Jumlah Lahan yang dibebaskan 4 Lahan ,00 PUJASERA 5 Perencanaan dan pengelolaan Sistem Resi jumlah lahan yang dibebaskan 1 lahan ,00 Gudang 6 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Jumlah Pelaku Usaha 40 Pelaku Usaha ,00 Usaha 7 Peningkatan dan perluasan akses pasar Jumlah keikutsertaan 2 Kali ,00 8 Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan Jumlah orang 170 Orang ,00 dan Produk 9 Informasi perdagangan dalam negeri Tersedianya data informasi harga barang pokok 20 komoditi - dan barang penting lainnya 10 Pelaksanaan Papper Day Jumlah UKM 10 unit usaha ,00 11 Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor Jumlah Pelaku usaha 30 Pelaku usaha ,00 perikanan 3 Program Pengembanga Wilayah dan ,00 Pengawasan Industri 1 Peningkatan Pengembangan Pembangunan Jumlah Dokumen tesususun 1 Dokumen ,00 Kawasan Strategis 2 Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra Jumlah Dokumen yang Tersususun 1 Dokumen ,00 3 Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jumlah Dokumen yang tersususn 1 Dokumen ,00 4 Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv) Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi 1 unit ,00 5 Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri 6 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri 7 Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri Jumlah sentra industri 1 Lokasi ,00 Jumlah Industri yang diawasi 150 industri ,00 Jumlah Peserta yang memahami standar produk industri 85 Peserta - 4 Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi ,00 dan Akses Industri 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Jumlah SDM Yang Terlatih 175 Pelaku Industri/masyarakat ,00 pelatihan 2 Peningkatan Daya Saing Produk Industri Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 610 Pelaku industri ,00 3 Inkubator Wirausaha Baru Jumlah Kelompok 2 kelompok ,00 4 Pemberdayaan Dekranasda Jumlah Pelaku Industri/Masyarakat 500 Pelaku Industri/Masyarakat ,00 5 Rumah Pengembangan Produk Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 400 Pelaku Industri ,00 6 Penyuluhhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP Jumlah Pelaku Industri 294 Pelaku Industri ,00 7 Seminar Halal Internasional Jumlah Peserta 100 orang ,00 8 Lomba Industri Kreatif Jumlah Produk Kreatif 21 produk ,00 9 Promosi/Gelar Produk Industri Jumlah Event 9 event ,00 10 Pembinaan dan Pengembangan OVOP Jumlah OVOP 7 OVOP ,00 5 Program Peningktan Perlindungan Konsumen ,00 dan Kemetrologian 1 Pengawasan barang beredar dan jasa Jumlah barang dan jasa 10 barang dan jasa ,00 2 Peringatan Hasil Konsumen Nasional Jumlah peserta 900 orang ,00 3 Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen Jumlah Peserta 200 orang ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 62

94 PD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4 Pos Layanan Pengaduan Konsumen jumlah pengaduan konsumen 38 pengaduan - 5 Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jumlah Kabupaten/Kota 7 Kab/Kota ,00 6 Penyediaan Informasi dan Publikasi Standarisasi Jumlah sarana/media informasi 2 sarana/media - dan Kementrologi legal 7 Monitoring Pelayanan Kementerian legal Laporan monitoring 1 dokumen - 8 Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen 6 Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk Jumlah Konsumen 400 orang , ,00 1 Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD Jumlah Pegawai 23 orang ,00 BSPM 2 Pemeliharaan dan Penambahan Status Jumlah Lingkup Akreditasi 3 ruang lingkup ,00 Akreditasi Laboratorium 3 Monitoring Mutu Pengujian Laporan Mutu Komoditi 2 laporan ,00 4 Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM Jumlah Personil Terlatih 8 personil ,00 LampiranPPAS Tahun 2018 Halaman 63

95 Kode PRIORITAS DAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Plafon Anggaran 2018 Belanja Langsung (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah A Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar , , ,87 1 Pendidikan , , ,00 a Dinas Pendidikan , , ,00 2 Kesehatan , , ,32 a Dinas Kesehatan , , ,00 b Rumah Sakit Umum Provinsi , , ,42 c Rumah Sakit Jiwa Daerah , , ,90 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , ,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , , ,00 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , , ,52 a Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , , ,52 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat , , ,11 a Kesatuan Bangsa dan Politik , , ,11 b Satuan Polisi Pamong Praja , , ,00 6 Sosial , , ,92 a Dinas Sosial , , ,92 b Badan Penanggulangan Bencana Daerah , , ,00 B Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar , , ,50 1 Tenaga Kerja , , ,00 a Dinas Tenaga Kerja , , ,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , , ,00 a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan , , ,00 Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 3 Pangan , , ,14 a Dinas Pangan , , ,14 4 Pertanahan , ,00 a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , ,00 5 Lingkungan Hidup , , ,00 a Dinas Lingkungan Hidup , , ,00 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil , ,00 a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana , ,00 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , , ,25 8 a Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , , , , ,00 LampiranKUA PPAS Tahun 2017

96 Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Plafon Anggaran 2018 Belanja Langsung (1) (2) (3) (4) (5) a Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Jumlah , ,00 9 Perhubungan , , ,00 a Dinas Perhubungan , , ,00 10 Komunikasi dan Informatika , , ,00 a Dinas Komunikasi dan Informatika , , ,00 b Sekretariat Daerah (Biro Kesra) ,00 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , , ,00 a Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , , ,00 12 Penanaman Modal , , ,00 b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , , ,00 13 Kepemudaan dan Olahraga , , ,69 a Dinas Kepemudaan dan Olah Raga , , ,69 14 Statistik a Dinas Komunikasi dan Informatika - 15 Persandian , ,00 a Dinas Komunikasi dan Informatika , ,00 16 Kebudayaan , , ,00 a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , , ,00 17 Perpustakaan , ,00 a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , ,00 18 Kearsipan , , ,42 a Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , , ,42 C Urusan Pemerintah Pilihan , , ,50 1 Kelautan dan Perikanan , , ,00 a Dinas Kelautan dan Perikanan , , ,00 2 Pariwisata , ,00 a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , ,00 3 Pertanian , , ,50 a Dinas Pertanian , , ,50 4 Kehutanan , , ,00 a Dinas Kehutanan , , ,00 5 Energi dan Sumber Daya Mineral , , ,00 a Dinas Energi dan Sumber Saya Mineral , , ,00 6 Perdagangan , ,00 a Dinas Perindustrian dan Perdagangan , ,00 7 Perindustrian , , ,00 a Dinas Perindustrian dan Perdagangan , , ,00 8 Transmigrasi , ,00 a Dinas Tenaga Kerja , ,00 D Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan , , ,13 1 Fungsi Penunjang Perencanaan , , ,00 a Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah , , ,00 2 Fungsi Penunjang Keuangan , , ,93 a Badan Keuangan Daerah , , ,93 1) Belanja PD , , ,00 2) Belanja PPKD , ,93 3 Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan , , ,00 LampiranKUA PPAS Tahun 2017

97 Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Plafon Anggaran 2018 Belanja Langsung (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah , , ,00 4 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan a Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah , , , ,00 5 Fungsi Penunjang Pengawasan , , ,00 a Inspektorat , , ,00 6 Fungsi Penunjang Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD , , ,20 a Sekretariat Daerah , , ,00 b Sekretariat DPRD , , ,20 c Badan Penghubung Provinsi , , ,00 d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , ,00 e Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , ,00 TOTAL , , ,00 LampiranKUA PPAS Tahun 2017

98

BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program

Lebih terperinci

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari

Lebih terperinci

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian Kota Ambon sepanjang Tahun 2012, turut dipengaruhi oleh kondisi perekenomian

Lebih terperinci

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 910/ 53 /BAPPEDA TANGGAL 2 NOVEMBER 2016 DAN NOMOR

Lebih terperinci

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Provinsi Kalimantan Utara Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan periode lima tahunan,

Lebih terperinci

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar dalam Rencana

Lebih terperinci

Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : TAHUN 08 Tanggal : Januari 08 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 08 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH. PENDAPATAN.8..0.8,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH.008.78..8,00..

Lebih terperinci

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA LAMPIRAN II.1 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO. SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Lebih terperinci

[A.1] PENYUSUNAN KUA DAN PPAS. 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Peraturan Menteri Dalam

[A.1] PENYUSUNAN KUA DAN PPAS. 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Peraturan Menteri Dalam [A.1] LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 68 TAHUN 2012 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PENYUSUNAN KUA DAN PPAS A. KETENTUAN UMUM Gubernur menyusun

Lebih terperinci

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan

Lebih terperinci

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

Lebih terperinci

KOTA SURAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN

KOTA SURAKARTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN - 3 - LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR : 910/3839-910/6439 TENTANG : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KOTA

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOTA KESEPAKATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOTA KESEPAKATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL i iv

Lebih terperinci

BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 SALINAN BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA, Menimbang

Lebih terperinci

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan

Lebih terperinci

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 8 TAHUN 2016 Tanggal : 30 December 2016 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE TIDAK

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

Lebih terperinci

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG --------------------------------------------------------------------------------PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2015 ---------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara

Lebih terperinci

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR Urusan Pemerintahan 1 - URUSAN WAJIB 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR 15.090.246.60 5.844.854.40

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 KATA PENGANTAR

Lebih terperinci

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

Lebih terperinci

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2008-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa

Lebih terperinci

BUPATI BANGKA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGGARAN 2016

BUPATI BANGKA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGGARAN 2016 BUPATI BANGKA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT,

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 SALINAN WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR

Lebih terperinci

DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... i iii x xi BAB I PENDAHULUAN... I - 1 A. Dasar Hukum... I - 1 B. Gambaran Umum Daerah... I - 4 1. Kondisi Geografis Daerah...

Lebih terperinci

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bali disusun dengan pendekatan kinerja

Lebih terperinci

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SALINAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang

Lebih terperinci

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun dapat

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH. karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun dapat BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Kondisi perekonomian Kabupaten Lamandau Tahun 2012 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2013-2014 dapat digambarkan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2010 T E N T A N G

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2010 T E N T A N G 1 Menimbang Mengingat : a. b. c. 1. 2. PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2010 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN

Lebih terperinci

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Dalam upaya reformasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang undangan bidang pengelolaan

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Bab I_ Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN. RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Bab I_ Halaman 1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Setiap daerah di era Otonomi memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk dapat mengatur proses pembangunannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

Lebih terperinci

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 096 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015 DENGAN

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

BAPPEDA Planning for a better Babel

BAPPEDA Planning for a better Babel DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 PANGKALPINANG, 19 JANUARI 2017 BAPPEDA RKPD 2008 RKPD 2009 RKPD 2010 RKPD 2011 RKPD 2012 RKPD 2013 RKPD

Lebih terperinci

BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.1 PENDANAAN Rencana alokasi pendanaan untuk Percepatan Pembangunan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2009 memberikan kerangka anggaran yang diperlukan

Lebih terperinci

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT,

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN (PERUBAHAN II)

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN (PERUBAHAN II) RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN II) B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n D a e r a h y a n g P r o f e s i o n a l, A n d a l d a n K r e d i b e l Untu

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN

Lebih terperinci

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (LAMPIRAN Ia : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

Lebih terperinci

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT LD. 6 2011 R PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

WALIKOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

WALIKOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 WALIKOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang

Lebih terperinci

WALIKOTA MAGELANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA MAGELANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA MAGELANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN I-1

BAB I PENDAHULUAN I-1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 2016 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 2021 BAB I PENDAHULUAN

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

GUBERNUR JAWA TIMUR TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH GUBERNUR JAWA TIMUR TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa

Lebih terperinci

BUPATI BANDUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BANDUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI BANDUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a.

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT No. 1, 2009 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG

GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN BUPATI TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2014 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013 B U P A T I P U R W O R E J O PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Nomor : 03/KB/BTD-2012 02/KSP/DPRD-TD/2012 TANGGAL 31 JULI 2012 TENTANG PRIORITAS DAN

Lebih terperinci

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,

Lebih terperinci

BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PRAKTEK

BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PRAKTEK 63 BAB III PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PRAKTEK A. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Freedman dalam anggaran

Lebih terperinci

SISTEM DAN PROSEDUR PENYIAPAN RANPERDA APBD

SISTEM DAN PROSEDUR PENYIAPAN RANPERDA APBD LAMPIRAN II.3 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. SISTEM DAN PROSEDUR PENYIAPAN RANPERDA APBD II-3.1. KERANGKA

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR LAMPIRAN NOMOR : 40 TAHUN 2012 LAMPIRAN TANGGAL : 30 MEI 2012

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR LAMPIRAN NOMOR : 40 TAHUN 2012 LAMPIRAN TANGGAL : 30 MEI 2012 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR LAMPIRAN NOMOR : 40 TAHUN 2012 LAMPIRAN TANGGAL : 30 MEI 2012 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Bab I_ Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN. Lampiran RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Bab I_ Halaman 1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah setiap

Lebih terperinci

- 1 - PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG

- 1 - PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG - 1 - PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN Menimbang

Lebih terperinci

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa

Lebih terperinci

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa

Lebih terperinci

3.2. Kebijakan Pengelolalan Keuangan Periode

3.2. Kebijakan Pengelolalan Keuangan Periode No. Rek Uraian Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang) 1 2 3 4 5 116,000,000,000 145,787,728,270 29,787,728,270 (Rp) 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

Lebih terperinci

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bali disusun dengan pendekatan kinerja

Lebih terperinci

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : a. bahwa

Lebih terperinci

WALIKOTA BUKITTINGGI

WALIKOTA BUKITTINGGI WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI, Menimbang

Lebih terperinci

WALIKOTA MAGELANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA MAGELANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 WALIKOTA MAGELANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang

Lebih terperinci

SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH MAKALAH SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Untuk memenuhi tugas kelompok presentasi mata kuliah Sistem Informas Akuntnasi Sektor Publik KELAS CA Fanditama Akbar Nugraha 115020307111029 Rendy Fadlan Putra

Lebih terperinci

BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 SALINAN BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA,

Lebih terperinci

WALIKOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON WALIKOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CIREBON, Menimbang

Lebih terperinci

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai

Lebih terperinci

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG,

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 2.1 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG WALIKOTA TANGERANG Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2012 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lebih terperinci

Pemerintah Kota Cirebon

Pemerintah Kota Cirebon BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Lebih terperinci

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROGRAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROGRAM LAMPIRAN Ia: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT PROVINSI BAGAN STRUKTUR

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Visi merupakan cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Belitung akan dibawa, diarahkan dan apa yang diinginkan untuk dicapai dalam kurun

Lebih terperinci

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2007 APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi unit

Lebih terperinci

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal : 30 Mei 2014 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dokumen perencanaan

Lebih terperinci

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MADIUN, Menimbang : a.

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN

Lebih terperinci

SUMMARY RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT (PROVINCIAL GOVERNMENT ACTION PLAN) TAHUN 2011

SUMMARY RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT (PROVINCIAL GOVERNMENT ACTION PLAN) TAHUN 2011 SUMMARY RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT (PROVINCIAL GOVERNMENT ACTION PLAN) TAHUN 2011 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 merupakan pelaksanaan

Lebih terperinci

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SALINAN NOMOR 21/2014 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang :

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 Kata Pengantar Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan

Lebih terperinci

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam SALINAN BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN

Lebih terperinci