RPJMD KABUPATEN KAMPAR

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RPJMD KABUPATEN KAMPAR"

Transkripsi

1 RPJMD KABUPATEN KAMPAR

2 RPJMD memuat tujuan, sasaran dan program pembangunan untuk periode lima tahun yang dijabarkan dari visi dan misikepala daerah.

3 NO MISI JUMLAH TUJUAN I II III IV V VI JUMLAH SASARAN JUMLAH PROGRAM PRIORITAS Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju Merperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius Beradat, dan Berbudaya TOTAL

4 MISI I MISI II MISI III MISI IV MISI V MISI VI JUMLAH TUJUAN JUMLAH SASARAN JUMLAH PROGRAM PRIORITAS JUMLAH TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN MISI

5 5 Profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi MISI1 4 Kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional 1 Kualitas dan akses pelayanan pendidikan Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional TUJUAN 1 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan 3 Peran perempuan dalam pembangunan 2 Kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing 5 Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparaturmelalui reformasi birokrasi

6 SASARAN Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan Meningkatnya tarafpendidikan masyarakat Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler INDIKATOR SASARAN Rasio guru tersertifikasi per kecamatan Persentase sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan per kecamatan Angka rata-rata lama sekolah Jumlah sekolah kejuruan berbasis potensi daerah Jumlah pengunjung perpustakaan dan tempat bacaan sejenis Persentase orang tua yang aktif dalam pendidikan anak di rumah Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan dan mengaplikasikan pendidikan karakter dan pengembangan diri MISI 1 TUJUAN 1 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan

7 SASARAN Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan INDIKATOR SASARAN Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%) Rasio tenaga kesehatan per kecamatan Angka Harapan Hidup Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan (%) MISI 1 TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan

8 SASARAN Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan INDIKATOR SASARAN Indeks Pembangunan Gender (IPG) MISI 1 TUJUAN 3 Meningkatkanperan perempuan dalam pembangunan

9 SASARAN Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah INDIKATOR SASARAN Presentase tenaga kerja lokal pada perusahaan-perusahaan besar MISI 1 TUJUAN 4 Meningkatkankualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing

10 SASARAN Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah INDIKATOR SASARAN Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Penerapan sistem aplikasi pengukur kinerja aparatur secara objektif Jumlah dana pihak ketiga yang dikucurkan sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah (Rp) Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi (OPD) Opini BPK atas laporan keuangan Persentase OPD dan desa yang menerapkan e-planning MISI 1 TUJUAN 5 Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi

11 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2 Meningkatnya pemerataan dan Program Pendidikan Anak Usia Dini kualitas sarana prasarana pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal 3 Meningkatnya taraf pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar masyarakat 4 Berkembangnya pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal 5 Meningkatnya minat baca masyarakat 6 Meningkatnya partisipasi keluarga dan lingkungan dalam proses pendidikan 7 Terintegrasinya pendidikan karakter, kepemimpinan, dan pengembangan diri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler Sembilan Tahun Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PROGRAM PRIORITAS MISI 1 Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional TUJUAN Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparaturmelalui reformasi birokrasi

12 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 8 Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 9 Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan 12 Meningkatnya kesetaraangender dalam pembangunan 13 Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah 14 Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program standarisasi pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan angkutan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri PROGRAM PRIORITAS MISI 1 Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional TUJUAN Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparaturmelalui reformasi birokrasi

13 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 14 Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 15 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 17 Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 18 Meningkatnya kerjasama dan peran swasta Program kerjasama pembangunan dalam pembangunan 19 Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme 20 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 21 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa PROGRAM PRIORITAS MISI 1 Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional TUJUAN Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdayasaing Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparaturmelalui reformasi birokrasi

14 6 perlindungan di daerah rawan bencana 5 7 perlindungan DAS dan daerah tangkapan air pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif 4 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 8 kelembagaan Masyarakat Hukum Adat pertanian modern dan Lingkungan Hidup 3 pemasaran komoditas pertanian unggulan 1 produksi dan produktivitas pertanian berwawasan lingkungan 2 fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan MISI2 Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup TUJUAN Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan Mengoptimalkan fungsi kawasan sentrasentra produksipertanian dan perikanan Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasankawasan konservasi secara kolaboratif Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

15 SASARAN Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani Meningkatnya aksespetani terhadap sarana, prasarana, informasi, dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya aksespetani terhadap permodalan Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan Terjaganya kelestarianbibit unggul lokal Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektorpertanian INDIKATOR SASARAN Jumlah produksi komoditas pertanian - padi (ton) - jagung (ton) - kedelai (ton) Produktivitas komoditas pertanian - padi (ton/ha) - jagung (ton/ha) - kedelai (ton/ha) Jumlah kredit bagi petani yang tersalurkan (rupiah) Cakupan lahan pertanian yang dilayani sistem irigasi (%) Jumlah jenis bibit unggul lokal yang dilestarikan (jenis) Jumlah rumah tangga usaha petanian (kk) MISI 2 TUJUAN 1 Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan

16 1 SASARAN Berkembangnya kawasan agropolitan dan minapolitan INDIKATOR SASARAN Jumlah petani yang memasok produk ke Sub Terminal Agribisnis (STA) MISI 2 TUJUAN 2 Mengoptimalkan fungsi kawasan sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan

17 1 SASARAN Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran INDIKATOR SASARAN Jumlah jenis komoditas pertanian yang diolah menggunakan teknologi pasca produksi Nilai perdagangan komoditas pertanian per tahun (rupiah) MISI 2 TUJUAN 3 Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan

18 1 SASARAN Teralokasikannya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) INDIKATOR SASARAN Persentase tingkat konversi LP2B ke penggunaan lain (%) MISI 2 TUJUAN 4 Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

19 1 SASARAN Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air INDIKATOR SASARAN Persentase luas tutupan lahan bervegetasi di kawasandas dan DTA (%) MISI 2 TUJUAN 5 Meningkatkan perlindungan daerah aliransungai dan daerah tangkapan air

20 1 SASARAN Terdiseminasikannya informasi publik wilayah-wilayah rawan bencana yang mudah diakses Terbangunnya fasilitas saranaprasarana pendukung sistem penanggulangan bencana INDIKATOR SASARAN Jumlah kelompok masyarakat sadar bencana (kelompok) Persentase kecamatandengan sistem penanggulangan bencana yang memadai (%) MISI 2 TUJUAN 6 Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana

21 1 SASARAN Tersedianya forum antar pihak pengelolaan kawasan konservasi Berkurangnya kasus alih fungsi lahan kawasan konservasi INDIKATOR SASARAN Jumlah aksi-aksi kolektif (kegiatan/tahun) Persentase alihfungsi lahan kawasankonservasi (%) MISI 2 TUJUAN 7 Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasankawasan konservasi secara kolaboratif

22 1 SASARAN Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat Meningkatnya keterlibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan INDIKATOR SASARAN Jumlah peraturan daerah tentang pengakuan terhadap kelembagaan hukum adat (perda) Luas kawasan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat (hektar) MISI 2 TUJUAN 8 Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

23 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya kapasitas dan kemampuan Program peningkatan produksi SDM petani dan nelayan pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap 2 Meningkatnya akses petani terhadap Program peningkatan produksi sarana, prasarana, informasi, dan teknologi pertanian/perkebunan yang ramah lingkungan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3 Meningkatnya akses petani terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Petani permodalan Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 4 Meningkatnya akses lahan pertanian Program Pengembangan dan Pengelolaan terhadap sistem pengairan Jaringan Irigasi., rawa dan jaringan pengairan lainnya 5 Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6 Meningkatnya minat masyarakat untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani menekuni profesi pada sektor pertanian 7 Berkembangnya kawasan agropolitan dan Program peningkatan pemasaran hasil minapolitan produksi pertanian/perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan 8 Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah pemasaran produksi perikanan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan PROGRAM PRIORITAS MISI2 Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup TUJUAN Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan Mengoptimalkan fungsi kawasan sentrasentra produksipertanian dan perikanan Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasankawasan konservasi secara kolaboratif Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

24 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya kapasitas dan kemampuan Program peningkatan produksi SDM petani dan nelayan pertanian/perkebunan 9 Meningkatnya akses petani terhadap Program peningkatan pemasaran hasil informasi dan teknologi pemasaran produksi pertanian/perkebunan 10 Teralokasikannya lahan pertanian pangan Program peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan (LP2B) (pertanian/perkebunan) 11 Terjaganya kelestarian daerah aliran sungai Program Perlindungan dan Konservasi Sumber dan daerah tangkapan air Daya Alam 12 Terdiseminasikannya informasi publik Program pencegahan dini dan penanggulangan wilayah-wilayah rawan bencana yang korban becana alam mudah diakses Program pencegahan/pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan 13 Terbangunnya fasilitas sarana-prasarana Program pencegahan dini dan penanggulangan pendukung sistem penanggulangan korban becana alam bencana Program pencegahan/pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan 14 Tersedianya forum antar pihak pengelolaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber kawasan konservasi Daya Alam 15 Berkurangnya kasus alih fungsi lahan Program peningkatan produksi kawasan konservasi pertanian/perkebunan 16 Meningkatnya pengakuan pemerintah Program pengembangan nilai budaya daerah terhadap kelembagaan masyarakat hukum adat 17 Meningkatnya keterlibatan masyarakat Program pengelolaan kekayaan budaya hukum adat dalam pengelolaan kawasan PROGRAM PRIORITAS MISI2 Mengembangkan pertanian yang modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup TUJUAN Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan Mengoptimalkan fungsi kawasan sentrasentra produksipertanian dan perikanan Meningkatkan pemasaran komoditas pertanian unggulan Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Meningkatkan perlindungan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasankawasan konservasi secara kolaboratif Meningkatkan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

25 2 infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai Infrastruktur yang berkualitas dan Proporsional MISI3 Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional TUJUAN 1 pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi 1 2 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai

26 SASARAN Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air INDIKATOR SASARAN Persentase desa dan kelurahan yang terhubung secara lancar dengan ibukota kecamatan (%) Persentase jalan dalam kondisi baik (%) Jumlah trayek transportasi air yang disediakan oleh pemerintah daerah MISI 3 TUJUAN 1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi

27 SASARAN Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional INDIKATOR SASARAN Persentase luas kawasan permukiman kumuh (%) Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik (%) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak (%) Persentase luas wilayah yang tercakup jaringan telekomunikasi seluler (%) Persentase cakupan pelayanan persampahan (%) Nilai transaksi rata-rata bulanan (Rupiah) MISI 3 TUJUAN 2 Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai

28 NO SASARAN PROGRAM 1 Meningkatnya aksesibilitas dalam dan antar wilayah Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 2 Meningkatnya kualitas sistem jaringan jalan 3 Meningkatnya kualitas sistem jaringan transportasi air 4 Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh Program peningkatan pelayanan angkutan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Lingkungan Sehat Perumahan PROGRAM PRIORITAS MISI3 Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional TUJUAN 1 2 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai

29 NO SASARAN PROGRAM 5 Meningkatnya pembangunan infrastruktur air bersih Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 6 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan energi listrik 7 Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak 8 Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan Tertata dan berkembangnya pasar-pasar tradisional Minum dan Air Limbah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan PROGRAM PRIORITAS MISI3 Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional TUJUAN 1 2 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi Mengembangkan infrastruktur kawasan permukiman yang nyaman dan memadai

30 4 BUMD yang sehat dan professional MISI4 1 3 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Iklim Usaha yang Kondusif kemudahan bekerja dan berusaha Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif TUJUAN 1 Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha Wisata maritim yang berkelanjutan 2 daya saing daerah Meningkatkan daya saing daerah Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan professional

31 1 SASARAN Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik INDIKATOR Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan investasi dan usaha Tingkat pengangguran terbuka MISI 4 TUJUAN 1 Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha

32 1 SASARAN Meningkatnya daya tarik investasi Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens INDIKATOR Pertumbuhan investasi (PMTB) Jumlah konfik per 100 industri besar/sedang Forum koordinasi investasi yang terbentuk dan berjalan MISI 4 TUJUAN 2 Meningkatkan daya saing daerah

33 1 SASARAN Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUMK Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUMK Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUMK Meningkatnya kemitraan KUMK dengan dunia usaha INDIKATOR % KUMK yang mendapatkan pelatihan keterampilan % KUMK yang memperoleh pembiayaan % KUMK yang memiliki produk terstandarisasi % KUMK yang bermitra dengan dunia usaha MISI 4 TUJUAN 3 Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

34 1 SASARAN Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumber daya manusia BUMD INDIKATOR Jumlah laba/dividen yang disetor ke daerah (rupiah) MISI 4 TUJUAN 4 Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan professional

35 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2 Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3 Meningkatnya daya tarik investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4 Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis 5 Menguatnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi PROGRAM PRIORITAS MISI4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif TUJUAN Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha Meningkatkan daya saing daerah Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan professional

36 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6 Meningkatnya keterampilan berusaha bagi KUMK Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas 7 Meningkatnya akses dan skema pembiayaan KUMK 8 Meningkatnya kualitas produk dan akses pemasaran KUMK 9 Meningkatnya kemitraan KUMK dengan dunia usaha 10 Meningkatnya profesionalisme manajemen dansumber daya manusia BUMD Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi PROGRAM PRIORITAS MISI4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif TUJUAN Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha Meningkatkan daya saing daerah Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan professional

37 6 kawasan industri pengolahan berdaya saing 5 kualitas pelaku industri pengolahan kecil menengah 4 7 aksesibilitas terhadap permodalan pemasaran promosi pariwisata daerah Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju 3 8 kerjasama Industri kecil menengah dan industri besar sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah 1 wisata berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal 2 kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata MISI5 Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju TUJUAN Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal 4 Meningkatkan promosipariwisatadaerah Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdayasaing Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industribesar

38 SASARAN Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata INDIKATOR Jumlah destinasi wisata dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. Jumlah destinasi wisata pada Kawasan Konservasi Jumlah destinasi wisata dengan kondisi bersih dan lestari MISI 5 TUJUAN 1 Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal

39 SASARAN Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokalpengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata INDIKATOR Jumlah masyarakat lokal yang menjadi pelaku industri pariwisata Jumlah kelompok sadar wisata yang tergabung dalam jejaring MISI 5 TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata

40 SASARAN Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal INDIKATOR Jumlah kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata Jumlah penyelenggaraan event wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal MISI 5 TUJUAN 3 Memperkuat sinergi masyarakat lokaldan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal

41 SASARAN Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah INDIKATOR jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) MISI 5 TUJUAN 4 Meningkatkan promosipariwisata daerah

42 SASARAN Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah INDIKATOR Jumlah jenis produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah Jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah MISI 5 TUJUAN 5 Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah

43 SASARAN Terjalinnya kemitraandengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan INDIKATOR Jumlah kawasan industri yang dikembangkan MISI 5 TUJUAN 6 Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdaya saing

44 SASARAN Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank Meningkatnya akses pasar produkproduk industri pengolahan INDIKATOR Jumlah kredit usaha untuk pelaku industri kecil dan menengah yang dikucurkan Nilai penjualan produk-produk industri pengolahan MISI 5 TUJUAN 7 Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran

45 SASARAN Terbangunnya keterkaitanusaha antara Industri kecil menengah dan industri besar INDIKATOR Jumlah industri kecil lokal yang terlibat dalam rantai nilai (value chain) industri besar MISI 5 TUJUAN 8 Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industri besar

46 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 Dimantapkannya destinasi wisata Program Pengembangan Destinasi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter Pariwisata lokal dengan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. 2 Dimantapkannya destinasi wisata di kawasan konservasi 3 Terjaganya kelestarian lingkungan pada kawasan destinasi wisata 4 Terfasilitasi dan terbinanya masyarakat lokal pengelola dalam pengembangan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal 5 Terbentuknya jejaring komunikasi kelompok sadar wisata 6 Terbangunnya kerjasama antar masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan PROGRAM PRIORITAS MISI5 Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju TUJUAN Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal 4 Meningkatkan promosipariwisatadaerah Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdayasaing Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industribesar

47 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7 Dikembangkannya event-event pariwisata daerah yang kreatif, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata inovatif, dan berkarakter lokal 8 Meningkatnya publikasi dan ekspos Program Pengembangan Pemasaran pariwisata daerah 9 Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah 10 Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah 11 Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan 12 Berkembangnya sumber-sumber permodalan baik bank maupun non bank 13 Meningkatnya akses pasar produkproduk industri pengolahan 14 Terbangunnya keterkaitan usaha antara Industri kecil menengah dan industri besar Pariwisata Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri PROGRAM PRIORITAS MISI5 Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju TUJUAN Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata Memperkuat sinergi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal 4 Meningkatkan promosipariwisatadaerah Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan menengah Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berdayasaing Meningkatkan aksesibilitas pelaku industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan pemasaran Meningkatkan kerjasama antara Industri kecil menengah dan industribesar

48 3 karakter generasi muda Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, Berbudaya 1 sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat MISI6 Merperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya TUJUAN 4 2 kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat madani Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya

49 SASARAN Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal Terdokumentasikannya warisanwarisan adat, seni, dan budaya lokal Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler INDIKATOR SASARAN Intensitas ekspresi seni dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat Jumlah warisan budaya fisik (tangible) dan non-fisik (intangible) yang sudah terdokumentasikan dan terpublikasikan (jenis) Jumlah lembaga adat dan komunitas seni dan budaya yang aktif, termasuk jumlah anggota lembaga dan komunitas, serta seniman dan budayawan lokal Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan tentang sejarah, kesenian, dan budaya lokal MISI 6 TUJUAN 1 Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat

50 SASARAN Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan hidup beragama dan kebinekaan dalam bermasyarakat Meningkatnya pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam INDIKATOR Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) Jumlah masyarakat penerima manfaat dari dana sosial keagamaan yang terkumpul dan disalurkan Jumlah program kegiatan Islamic Center per bulan MISI 6 TUJUAN 2 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani

51 SASARAN Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme Terciptanya lingkungan yang berketeladanan Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak INDIKATOR Jumlah kasus penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme yang melibatkan pemuda Jumlah gerakan keteladanan yang diinisiasi di kalangan aparatur pemerintah daerah Jumlah karya kreasi/inovasi generasi muda Jumlah kasus pelanggaran hak anak (kasus) MISI 6 TUJUAN 3 Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya

52 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1 Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2 Terdokumentasikannya warisanwarisan adat, seni, dan budaya lokal Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kerjasama 4 Terintegrasinya pengetahuan sejarah, kesenian dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler 5 Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat 6 Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkankerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat pengelolaan kekayaan budaya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pengembangan wawasan kebangsaan PROGRAM PRIORITAS MISI6 Merperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya TUJUAN Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya

53 NO SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7 Meningkatnya pengelolaan dana sosialprogram Pemberdayaan Fakir Miskin, keagamaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 8 Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah Islam 9 Terjaganya generasi mudadari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme 10 Terciptanya lingkungan yang berketeladanan 11 Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda 12 Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak (PMKS) Lainnya Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program pembinaan anak terlantar Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program Wajib BelajarPendidikan Dasar Sembilan Tahun PROGRAM PRIORITAS MISI6 Merperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya TUJUAN Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya

54 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL Pembahasan dengan PD Forum Konsultasi Publik Penyelarasan Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Pembahasan dengan DPRD 2 1 RANCANGAN AWAL PELANTIKAN BUPATI/WALIKOTA TAHAPAN SELANJUTNYA Verifikasi Rancangan Renstra PD Integrasi Rancangan Renstra PD ke dalam Rancangan Awal RPJMD RANCANGAN 3 Musrenbang 4 RANCANGAN AKHIR Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Evaluasi oleh Gubernur PENETAPAN 5 6 BULAN

55 NO Kegiatan A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja 1. RPJMD 2.Pengumpulan data dan Informasi B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka 1. menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan 2.Pembahasan dan kesepakatan C. PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 1.Penyampaian rancangan renstra SKPD 2.Verifikasi rancanganrestra SKPD E. MUSRENBANG RPJMD 1.Penyiapan data dan kegiatan 2.Pelaksanaan musrenbang RPJMD 3.Perumusan hasil musrenbang RPJMD F PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD 1.Perumusan rancangan akhir RPJMD Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala 2. daerah Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala 3. daerah 4.Konsultasi rancangan akhir RPJMD Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil 5. konsultasi G PENETAPAN PERDA RPJMD 1.Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD 2.Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan 3. Kepala daerah Penyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada H menteri dan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI AGENDA KERJA PENYUSUNAN RPJMD

56 SEKIAN TERIMA KASIH

RPJMD KABUPATEN KAMPAR

RPJMD KABUPATEN KAMPAR RPJMD KABUPATEN KAMPAR 07-0 RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Penjabaran visi dan misi: RPJMD disusun dan ditetapkan

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO 1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN 3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH - 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan merupakan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan mengenai cara untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, melalui penetapan kebijakan dan program

Lebih terperinci

DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rabu, 6 April 2016

DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rabu, 6 April 2016 DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2021 Disampaikan pada Forum Konsultasi Publik Rabu, 6 April 2016 DASAR PENYUSUNAN Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Lebih terperinci

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel

Lebih terperinci

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 : Tabel 6.1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Klaten Tahun 016-01 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, dan Berbudaya 1 Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi Terwujudnya pemenuhan.1

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009 LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu: V.1

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya

Lebih terperinci

TUJUAN 1. TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG CERDAS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI SMART GOVERMENT DAN SMART PEOPLE

TUJUAN 1. TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG CERDAS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI SMART GOVERMENT DAN SMART PEOPLE C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015-2019 MISI 1. MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TUJUAN 1. TERWUJUDNYA KOTA

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA Laporan Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Lebih terperinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779

Lebih terperinci

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan

Lebih terperinci

Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat

Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO BINA SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 2015, telah ditetapkan Visi Pemerintah

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN - 115 - BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM A. Kebijakan Umum Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program merupakan penjabaran dari arah

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Kebijakan Pemerintahan Daerah telah termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 015 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

Lebih terperinci

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERJANJAN PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERNTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANT Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA 17 PMA/PMDN Ekonomi dan Daya Saing

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

Lebih terperinci

BAPPEDA Planning for a better Babel

BAPPEDA Planning for a better Babel DISAMPAIKAN PADA RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 PANGKALPINANG, 19 JANUARI 2017 BAPPEDA RKPD 2008 RKPD 2009 RKPD 2010 RKPD 2011 RKPD 2012 RKPD 2013 RKPD

Lebih terperinci

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI PEMBANGUNAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Lebih terperinci

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo VISI : PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS MISI I : Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan

Lebih terperinci

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PAUD dan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Non

Lebih terperinci

5.3. VISI JANGKA MENENGAH KOTA PADANG

5.3. VISI JANGKA MENENGAH KOTA PADANG Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang

Lebih terperinci

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1 Visi 2014-2018 adalah : Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2018 TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

Lebih terperinci

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep Tabel 6.1 Strategi dan Kabupaten Sumenep 2016-2021 Visi : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional Tujuan Sasaran Strategi Misi I :

Lebih terperinci

BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Visi

BAB V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Visi BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 5.1 Visi Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga menjawab

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Pinrang bersama seluruh pemangku kepentingan mencapai tujuan

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017 PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2022 Wates, 27 September 2017 1 PDRB PER KAPITA MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI D.I. YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU, 2012-2016 (JUTA RUPIAH) 1 PERSENTASE PENDUDUK

Lebih terperinci