SKPD : DINAS KESEHATAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : DINAS KESEHATAN"

Transkripsi

1 SKPD : DINAS KESEHATAN KODE / PAGU / PAGU Program Pelayanan Administrasi Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran kegiatan administrasi perkantoran 12 Bulan a. Terkirimnya surat, lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan lb.foto copy selama 12 bulan. 100% 1,384,275, % 1,453,488,750 1,384,275,000 DAU Dipertimbangkan a. Terkirimnya surat, lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan lb.foto copy selama 12 bulan. 1,453,488,750 b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur d.tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan d.tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan 100% 1,758,595, % 1,846,524,750

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Perundangundangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit bagi tenaga fungsional Puskesmas kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur Terselenggaran ya sosialisasi peraturan penilaian angka kredit 12 Bulan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair, komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit / PAGU 1,758,595,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair, komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit / PAGU 1,846,524, % 45,000, % 47,250,000 2 kali 125 Orang 45,000,000 DAU Dipertimbangkan 125 Orang 47,250, % 35,000, % 36,750,000 2 kali 540 Orang 35,000,000 DAU Dipertimbangkan 540 Orang 36,750,000 Masyarakat 100% 793,521, % 833,197, Peningkatan pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi) Meningkatnya pelayanan bagi 12 Bulan 56 Orang 793,521,500 BK Prop. Jatim Dipertimbangkan 56 Orang 833,197,575 Masyarakat 100% 5,075,000, % 9,000,000,000

3 Jaminan Daerah Masyarakat Jaminan Nasional / BPJS Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan Demam Berdarah (DBD) Terjaminnya pelayanan bagimasyaraka t misikin yang belum masuk JKN Terwujudnya pemeliharaan dan pelayanan bagi peserta JKN Menurunnya angka kesakitan dan kematian Demam Berdarah (DBD) 1 Tahun a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak peserta b. Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID 1 Tahun a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak peserta b. pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. monev JKN pada PKM d. pemantauan bagi peserta JKN 24 Puskesmas 1 Tahun Jumlah kasus DBD <55/ pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. / PAGU 5,075,000,000 DAU Penting a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak peserta b. Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID / PAGU 9,000,000, % 33,100,000, % 35,000,000,000 33,100,000,000 DAU Penting a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak peserta b. pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. monev JKN pada PKM d. pemantauan bagi peserta JKN 35,000,000, % 618,690, % 618,690, ,690,000 DAU Penting Jumlah kasus DBD <55/ pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. Gerakan PSN 3M+ 618,690,000

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Menular Masyarakat Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya hasil kegiatan P2TB, HIV, Kusta, Diare, ISPA Terbentuknya SDM yang berkualitas 24 Puskesmas 1 Tahun CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1% 1 Tahun 1. Pelatihan PONED sebanyak 12 orang 2. Pelatihan manajemen asphixia sebanyak 60 orang 3. Pelatihan konselor HIV sebanyak 50 orang 4. Pengiriman nakes teladan 5. Peningkatan kapasitas SDM sebanyak 100 orang 6. Binwas nakes 7. Terselenggaranya perizinan nakes 8. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang / PAGU / PAGU 100% 314,236, % 327,706, ,236,625 DAU Penting CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1% 327,706, % 679,894, % 612,910, ,894,500 DAU Penting Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Terbentuknya SDM yang berkualitas 1 Tahun DAU Penting 1. Peningkatan kapasitas SDM sebanyak 100 orang 2. Pelatihan BTLS sebanyak 40 orang 3. Pelatihan penanganan penyakit kusta sebanyak 60 orang 4. Pelatihan pemantauan pertumbuhan balita (gizi) sebanyak 60 orang 5. Binwas nakes 6. Terselenggaranya perizinan nakes 7. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang 612,910,000

5 / PAGU / PAGU Masyarakat 100% 16,649, % 18,314, Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Tenaga Masyarakat Peningkatan Pelayanan Khusus dan Penunjang Terselenggaran ya pembinaan perijinan dan rekomendasi saran Tercapainya pelayanan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasai Tercapainya UCI Desa, T5 dosis WUS dan BIAS 22 Kecamatan 2 kali 60 orang 16,649,900 DAU Dipertimbangkan 60 orang 18,314, % 19,371, % 21,308, Puskesmas 7 kali 210 orang 19,371,500 DAU Dipertimbangkan 210 orang 21,308, Puskesmas 1 Tahun 100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali 100% 50,000, % 50,000,000 50,000,000 DAU Penting 100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali 50,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Masyarakat Tertanggulangi nya KLB deteksi dini PTM, pelayanan CJH serta tertanggulangi 24 Puskesmas 1 Tahun Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani nya, setiap ada bencana tertanggulangi 100% 60,000, % 60,000,000 60,000,000 DAU Penting Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani nya, setiap ada bencana tertanggulangi 60,000, % 368,750, % 375,000,000

6 Peningkatan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di 24 puskesmas, Terakreditasiny a 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar 12 Bulan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar. / PAGU 368,750,000 DAU Dipertimbangkan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar. / PAGU 375,000,000 Masyarakat Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Masyarakat Peningkatan Pelayanan Remaja Program Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya operasional Puskesmas Terfasilitasi dan terlayaninya remaja 24 Puskesmas 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 24 Puskesmas dan 1 Tahun 7x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA ( Anak dan remaja Awal) dan Kesrem ( Remaja) 100% 1,600,000, % 1,650,000,000 1,600,000,000 DAU Dipertimbangkan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 1,650,000, % 55,000, % 60,500,000 55,000,000 DAU Dipertimbangkan 8x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA ( Anak dan remaja Awal) dan Kesrem ( Remaja) 60,500, % 55,000, % 60,500,000

7 Peningkatan Pelayanan Remaja Terfasilitasi dan terlayaninya lansia 24 Puskesmas dan 1 Tahun 5x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia / PAGU 55,000,000 DAU Dipertimbangkan 6x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia / PAGU 60,500,000 Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah Masyarakat Peningkatan Mutu Reproduksi dan Keluarga Berencana Terfasilitasi dan terlayaninya ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah Terfasilitasi dan terlayaninya reproduksi dan KB bagi PUS 24 Puskesmas dan 1 Tahun 8x pertemuan program ibu, bayi dan anak balita dengan makmin, ATK dan foto copy serta pengadaan buku KIA sebanyak buku dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 24 puskesmas 24 Puskesmas 1 Tahun 4x pertemuan program reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas 100% 300,120, % 475,000, ,120,000 DAU Dipertimbangkan Terfasilitasinya kebutuhan program ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah di 24 puskesmas 475,000, % 22,000, % 25,000,000 22,000,000 DAU Dipertimbangkan 4x pertemuan program reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas Masyarakat 100% 3,509,777, % 3,509,777,860 25,000, Penyelengaraan Penyehatan Lingkungan penyelenggara an penyehatan lingkungan 24 Puskesmas 1 Tahun a. Terawasinya tempattempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader 8,605,000 DAU Penting a. Terawasinya tempattempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah 138,192,500 DAU Penting b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader 8,605, ,192,500

8 / PAGU / PAGU c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Blitar 8,605,000 DAU Penting c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat di wilayah Kabupaten Blitar 8,605,000 d. kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas e. study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden 35,657,600 DAU Penting c. kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas 318,717,760 DAU Penting e. study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden 35,657, ,717, Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan Pengawasan Keamanan dan Makanan Hasil Industri Terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya Terawasinya keamanan dan makanan hasil industri f. jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 24 Puskesmas 1 Tahun Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar 24 Puskesmas 1 Tahun a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar 3,000,000,000 DAU Penting f. jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 3,000,000, % 150,000, % 150,000, ,000,000 DAU Penting Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar 150,000, % 100,000, % 100,000,000 6,477,500 DAU Penting a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar 6,477,500 b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar 804,975,000 DAU Penting b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar 804,975, Program Promosi dan Pemberdayaan c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar 13,025,000 DAU Penting c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar 13,025, % 700,997, % 700,997,000

9 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Perubahan perilaku/pola hidup sehat 1 Tahun a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy / PAGU 700,997,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy / PAGU 700,997,000 b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan Program Promosi dan Pemberdayaan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Perubahan perilaku/pola hidup bersih dan sehat 1 Tahun a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy 100% 4,435,272, % 4,435,272,000 4,435,272,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy 4,435,272,000 b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu

10 Program Promosi dan Pemberdayaan Lomba Posyandu Tercapainya perilaku masyarakat hidup sehat Program Promosi dan Pemberdayaan Lomba Taman Posyandu Terpadunya kegiatan di taman posyandu 1 Tahun a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 1 Tahun a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport / PAGU / PAGU 100% 41,202, % 41,202,000 41,202,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 41,202, % 61,605, % 61,605,000 61,605,000 DAU Dipertimbangkan a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport 61,605, Program Promosi dan Pengembangan Taman Posyandu (BK) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaran ya pemantapan kegiatan di taman posyandu 1 Tahun a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader 100% 176,373, % 176,373,000 b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan 176,373,000 DAU Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan 176,373, % 50,000, % 60,000,000

11 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Terselenggaran ya monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Tahun Terhimpunnya buku profil, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP / PAGU 50,000,000 Terhimpunnya buku profil, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP / PAGU 60,000, Program Standarisasi Pelayanan 100% 50,000, % 55,000, Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Terselenggaran ya pembangunan dan pemutakhiran 1 Tahun Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online 50,000,000 Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online Program Standarisasi Pelayanan 100% 350,000, % 360,000, Kegiatan Publikasi Program Kegiatan Bidang Media Terpublikasiny a program kegiatan bidang 1 Tahun Terpublikasinya program kegiatan bidang di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio) 350,000,000 Terpublikasinya program kegiatan bidang di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio) 55,000, ,000, Program Standarisasi Pelayanan 100% 300,000, % 330,000, Pertemuan Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KIIS) Program Daerah Program Standarisasi Pelayanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pertemuan koordinasi (KIIS) lintas sektor, pemangku kebijakan dari eksekutif dan legislatif a. monitoring pelaksanaan 1 Tahun Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang Tahun 2016 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan ( ) dan terkait bersama DPRD 300,000,000 DAU Prioritas Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang Tahun 2017 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan ( ) dan terkait bersama DPRD 330,000, % 62,391, % 70,000,000 1 Tahun a. 72 kunjungan 62,391,000 DAU Dipertimbangkan a. 72 kunjungan 70,000,000

12 / PAGU / PAGU b. Adanya evaluasi kinerja pada dan 24 puskesmas b. 72 kunjungan b. 72 kunjungan Program Obat dan Perbekalan Pengadaan obat dan Perbekalan c. Adanya perencanaan program berupa RPJMD, d. Adanya laporan penilaian kinerja dan pertanggungja waban e. Terselenggaran Tersedianya obat dan perbekalan dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, bermutu dan terjangkau c. 30 buku c. 30 buku d. 20 buku d. 20 buku b. 72 pertemuan b. 72 pertemuan 1 Tahun Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk orang. Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah orang. 100% 3,118,582, % 3,118,582,250 3,000,000,000 DAK & DAU Penting Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk orang. Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah orang. 3,000,000, Program Obat dan Perbekalan 100% 19,883, % 19,883,500

13 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Terselenggaran ya Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 1 Tahun Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat / PAGU 19,883,500 DAU Penting Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat / PAGU 19,883, Program Obat dan Perbekalan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan (DAK dan Pendamping DAK) Tersedianya bahan pakai habis dan reagen laborat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi 1 Tahun Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran) Program Obat dan Perbekalan 100% 1,391,446, % 98,698, % 98,698,750 98,698,750 DAU Penting Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran) 98,698, Pengadaan Obat dan Perbekalannya Tersedianya obat, obat bahan gigi, reagendan perbekalan 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas dan jaringannya serta meningkatkan derajat masyarakat 1,391,446,000 DAU Masyarakat 100% 2,537,900, % 2,550,000,000

14 Pelayanan Kefarmasian dan Alat 1. Terbinanya fasilitas pemerintah dan swasta (apotik, toko jamu, toko obat) 2. Terpeliharanya alat di Puskesmas 1 Tahun Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat yang dipergunakan di puskesmas dan jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat di 24 puskesmas dan jaringannya. / PAGU 2,537,900,000 DAU Penting Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat yang dipergunakan di puskesmas dan jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat di 24 puskesmas dan jaringannya. / PAGU 2,550,000,000 Masyarakat 100% 85,500, % 95,500, Pelayanan Laboratorium kegiatan pelayanan laboratorium Labkesda 12 bulan a. Terkirimnya 700 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 20 rim 85,500,000 DAU Dipertimbangkan a. Terkirimnya 800 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 25 rim 95,500,000

15 b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan / PAGU DAU Dipertimbangkan b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan DAU Dipertimbangkan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan / PAGU Masyarakat 100% 1,150,000, % 150,000, Pelayanan Laboratorium Masyarakat Pelayanan Laboratorium kegiatan pelayanan laboratorium kegiatan pelayanan laboratorium Labkesda 12 bulan a. Tersedianya biaya pengadaan lahan perkantoran labkesda ± 486 m2 dengan lokasi di Kecamatan Kanigoro b. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen c. Pengadaan kendaraan operasional lapangan Labkesda Labkesda 12 bulan a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik b. Pengadaan alkes laboratorium hematologi analiser, Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit 850,000,000 DAU Dipertimbangkan 100,000,000 DAU Dipertimbangkan a. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen 200,000,000 DAU Penting 150,000, % 600,000, % 630,000,000 50,000,000 DAU Penting a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik 550,000,000 DAU Penting b. Pengadaan alkes laboratorium Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit 80,000, ,000, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu 100% 4,200,000, % 4,200,000,000

16 Pembangunan dan Rehab Puskesmas, Pustu, poskesdes dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusling Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu pembangunan dan rehab Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada Terwujudnya lingkungan puskesmas yang bersih dan nyaman 1 Tahun Rehab IRNA PKM Binangun, Pembangunan pustu Plumbangan Doko, Pustu Bendosewu Talun, Pustu Resapombo Doko, Pembangunan Rumdin PKM Margomulyo, Rehab Rumdin dokter dan paramedis PKM Boro, Rehab PKM Bacem, Rehab Rumdin dokter gigi PKM Wlingi 3 bulan Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada PKM Garum dan Kanigoro 1 Tahun pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada Puskesmas Wonodadi, Udanawu, Kesamben / PAGU 4,200,000,000 DAK Prioritas pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 1 unit Rumdin puskesmas. rehab sedang / berat: 1 IRNA puskesmas, 2 Rumdin dokter puskesmas, 1 unit puskesmas / PAGU 4,200,000, % 1,200,000, % 1,200,000,000 1,200,000,000 DAK Prioritas Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada 2 puskesmas non perawatan 1,200,000, % 450,000, % 450,000, ,000,000 DAU Prioritas pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada 2 unit puskesmas dan 2 unit Rumah dinas 450,000, % 5,404,000, % 6,000,000,000

17 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pembangunan Puskesmas, Pustu dan Jaringannya Terwujudnya puskesmas / pustu yang layak dan sesuai standart Terwujudnya Puskesmas / Pustu / Poskesdes dan jaringannya yang layak dan sesuai standart 1 Tahun rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan 1 Tahun Pembangunan PKM Talun, Pustu Serang Panggungrejo, Pohgajih Selorejo, Sukoreno Gandusari, Pembangunan Pagar PKM Gandusari, PKM Binangun, Pustu Sumber Sanankulon, Pembangunan R. Pertemuan PKM Wates, PKM Doko, Pembangunan Pagar dan Paving PKM Srengat, Pembangunan Poskesdes Dandong Srengat / PAGU 5,404,000,000 DAU Prioritas rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan / PAGU 6,000,000, % 8,145,000, % 7,000,000,000 7,525,000,000 DAU Prioritas Pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 2 pagar puskesmas, 1 pagar pustu, 2 ruang pertemuan puskesmas, 1 pagar dan paving puskesmas, 1 unit poskesdes 7,000,000, Pembangunan Labkesda Tersedianya bangunan labkesda Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12 bulan Pembangunan labkesda 620,000,000 DAU Penting 100% 4,831,650, % 5,657,547,800

18 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya kegiatan perbaikan gizi di masyarakat 1 Tahun a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP- ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P / PAGU 4,831,650,000 DAU Prioritas a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP-ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P / PAGU 5,657,547,800 89,571,382,385 93,792,580,410

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan

Lebih terperinci

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

KERTAS KERJA RENSTRA OPD KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome)

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

Lampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI Nomor : 050/ 013 /Dikes Tanggal : 05-Jan-16 PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Kabupaten Klungkung (Dinas )

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Jadwal Kegiatan Program Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PENGUMUMAN : PEMERINTAH KABUTEN PEKALONGAN PPK/ K : KELA BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN NAMA KEGIATAN DAN KET PEKERJAAN VOLUME LOKASI PEKERJAAN RENCANA PENGANGGARAN 1 Pengembangan

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan FORMULIR DPA - SKPD

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan : 1.10 KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2017 DPA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.10.20 DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp. RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas P2 Diare (Program Pemberantasan Diare) Puskesmas Payolansek

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas P2 Diare (Program Pemberantasan Diare) Puskesmas Payolansek URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB PROGRAM A. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Penyuluhan Puskesmas Payolansek a. Sebagai coordinator kegiatan promosi kesehatan, penyukuhan kesehatan (PKM) dan peningkatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85 1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB 1.0 Bidang Urusan : Kesehatan 1.02 01 15 Obat dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan :.0. KESEHATAN Organisasi :.0.0. DINAS KESEHATAN Rekapitulasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016 Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 06 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : (.0 ) : ( 00 ) Kesehatan Dinas

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN :Agustus 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: Dinas Kesehatan Jumlah No Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Nama

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui ) K/L/D/I : Kabupaten Tahun Anggaran : 2014 1. Pengadaan Sarana dan Prasaranan, Candiroto 1 paket Rp. 1.320.000.000,00 APBD Candiroto candiroto 09/04/2014 13/06/2014 15/12/2014

Lebih terperinci

MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO

MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO MINILOKAKARYA PUSKESMAS SELOMERTO TANGGAL : 3 JANUARI 2013 H A R I J A M : KAMIS : 09.00 S/D 13.30 WIB PESERTA : 42 Orang ( Undangan 43 orang 1 orang sakit ) ACARA : Uraian jalannya rapat : 1. Pembukaan

Lebih terperinci

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR No Program dan Kegiatan Pagu Dana Realisasi Per Oktober 1 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp. No. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp. (0732)-21483 Lampiran : Keputusan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab.

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH I NAMA : M. SYAFE'I, SKM, Mkes KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI NOMOR : 440/ 84 /Dinkes/2014 TANGGAL : 26 Februari 2014 II ALAMAT : DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUARO JAMBI KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA AMBON Indikator Kode 1 URUSAN WAJIB 1.0 Bidang Urusan : 1.02 01 15 Obat dan

Lebih terperinci

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, serta

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan

Lebih terperinci

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015 Capaian Kinerja Capaian Kinerja Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut : Tabel Target dan Capaian

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR PPK : SIGIT PRAMUSANTO, SE. MM Tahun Anggaran : NAMA PAKET RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN PERKIRAAN SUMBER MULAI PELAKSANAAN KET 1. Penyediaan Jasa Surat

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Lebih terperinci

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100. Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk

Lebih terperinci

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan

Lebih terperinci

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750 Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 12 ) : ( 11 ) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Jawa Timur 216 Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Jatim Rekapitulasi Belanja

Lebih terperinci

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS KESEHASTAN Jln. Weekarou No. Telp/Faks (0387)22167-22252 - Waikabubak PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH Nomor : 027 / 2316 / 440 / 2014 Tanggal

Lebih terperinci

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran : Dinas Kesehatan : 2014 INDIKATOR KINERJA 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.770.956.300

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013 PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ TANGGAL : Desember 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam alamat Jalan Ais Nasution.1 Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1. - KESEHATAN 1. - DINAS

Lebih terperinci

LAPORAN BULANAN / KHUSUS

LAPORAN BULANAN / KHUSUS Kerja Perangkat Daerah S/D AKHIR BULAN JULI / TANGGAL 31 JULI 2009 BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL Tahun Anggaran 2009 30 7.258.335.131 Kotamadya Jakarta Selatan 1.02.01 Program penerapan kaidah

Lebih terperinci

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor,44,,000.00 79,58,000.00 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 44,650,000.00 Program pemeliharaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU

Lebih terperinci

BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 84 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 84 TAHUN 2013 TENTANG BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 84 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO BUPATI PURWOREJO, Menimbang : bahwa dalam rangka

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Paket Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Paket Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 1 Paket Rp. 902.750.000,00 APBD (1.02. 1.02.01. 23. 04) 2 DINAS 3 DINAS 4

Lebih terperinci

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021 VISI DAN MISI BUPATI VISI: MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING 6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS

Lebih terperinci

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018 No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Kode 1. ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan serta meningkatnya upaya pengawasan peredaran

Lebih terperinci

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang WALIKOTA PADANG,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan

Lebih terperinci

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 NO PROGRAM/KEGIATAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat 12 99.729.655 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014 Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Kode Indikator Program Urusan Wajib Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh

Lebih terperinci

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci