RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Belanja Pegawai

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR. Ballerina JPP NIP

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016

RENCANA KINERJA 2015 KATA PENGANTAR S

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KATA PENGANTAR. Balikpapan, 11 Februari 2015 Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Dr. Balerina JPP, MM NIP

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

1 02 DINAS KESEHATAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

WALIKOTA BALIKPAPAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

DINAS KESEHATAN KOTA Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp , Fax B A L I K P A P A N

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DATA KEGIATAN YANG AKAN DILELANG TAHUN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG BUPATI SUBANG,

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

= , , , ,00 KOPERASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Barang 2 Dokumen Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Transkripsi:

Hal 1 dari 14 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01.02. - KESEHATAN 1.01.02.00. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) Belanja Pegawai 1 2 3 4 5 6 ( 1.01. ) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Jumlah Tahun 201 Barang & Jasa Modal Jumlah 7 9=6+7+ Tahun 2019 01. Program Pelayanan Administrasi 351.520.000,00 1.02.6.000,00 2.154.130.000,00 002. 006. 00. Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor air, sumberdaya listri, jasa komunikasi 235 Unit 1 Paket 34.000.000,00 7.600.000,00 199.500.000,00 34.000.000,00 7.600.000,00 199.500.000,00 0. Penyediaan Alat Tulis Kantor 27 Jenis 0.000.000,00 0.000.000,00 011. 012. 015. 017. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Jenis 6 jenis 2 Jenis 23.534 217.3.000,00 3.200.000,00 27.500.000,00 160.000.000,00 217.3.000,00 3.200.000,00 27.500.000,00 160.000.000,00 01. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah 019. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 02. Program peningkatan sarana dan 166 orang 20 Orang 351.520.000,00 623.500.000,00 623.500.000,00 351.520.000,00 2.1.907.200,00 1.609.500.000,00 3.720.407.200,00 prasarana aparatur

9=6+7+ 005. 007. 009. 022. 024. 02. 142. ( 1.01.02. ) - KESEHATAN Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK 201) 11 Jenis 3 Unit 19 unit 176 Unit 2 Jenis 725.7.400,00 1.0.6.000,00 25.012.00,00 499.500.000,00 530.000.000,00 300.000.000,00 20.000.000,00 499.500.000,00 530.000.000,00 300.000.000,00 725.7.400,00 1.0.6.000,00 25.012.00,00 20.000.000,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.26.02.00,00 1.969.051.375,00 6.191.575,00 36.406.045.750,00 Hal 2 dari 14 016. 017. 01. 019. 020. 021. 022. 023. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat di Puskesmas Teritip Masyarakat di Puskesmas Lamaru Masyarakat di Puskesmas Manggar Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru Masyarakat di Puskesmas Damai Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir 250 Orang - 13 bulan - 12 bulan 13 bulan 12 bulan - - 235.040.000,00 97.760.000,00 97.760.000,00 1.139.66.000,00 90.064.000,00 52.72.000,00 1.17.944.000,00 65.40.000,00 2.620.000,00 46.020.000,00 35.052.000,00 7.366.000,00 92.695.00,00 57.303.000,00 117.9.750,00 65.40.000,00 263.660.000,00 143.70.000,00 132.12.000,00 1.21.232.000,00 12.759.00,00 1.031.000,00 1.296.33.750,00

9=6+7+ 024. 025. 026. 027. 02. 029. 030. 031. 032. 033. 034. 035. 036. 037. Masyarakat di Puskesmas Prapatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu Masyarakat di Puskesmas Karang Jati Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo 13 bln 12 bln 13 OB 13 bulan, 12 bulan - - - 13 OB - 115.336.000,00 97.760.000,00 72.4.000,00 1.027.364.000,00 0.14.000,00 35.152.000,00 70.304.000,00 125.216.000,00 13.92.000,00 0.14.000,00 1.143.16.000,00 90.064.000,00 7.0.000,00 90.064.000,00 33.000.000,00 46.200.000,00 41.9.000,00 7.574.000,00 21.996.000,00 44.304.000,00 37.00.000,00 44.400.000,00 97.452.000,00 47.26.000,00 5.00.000,00 30.000.000,00 54.120.000,00 30.240.000,00 14.336.000,00 143.960.000,00 114.476.000,00 1.134.93.000,00 2..000,00 79.456.000,00.4.000,00 169.616.000,00 236.344.000,00 127.452.000,00 1.201.96.000,00 120.064.000,00 142.000.000,00 120.304.000,00 Hal 3 dari 14

9=6+7+ 03. 039. 040. 041. 042. 043. 044. 045. 046. 047. 04. 049. 050. 051. 052. Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah Masyarakat di Puskesmas Margasari Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di Bidang Obat dan Makanan Pelayanan Kesehatan Mata Pelayanan Kesehatan Jiwa Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Pembayaran Klaim Visum - - -13 OB -12 OB - 95% 95% 13 OB 3600 Anak 300 Sarana 1 Paket 700 Orang 0% 99.40.000,00 7.0.000,00 1.039.766.000,00 1.013.064.000,00 35.152.000,00 121.164.000,00 41.132.000,00 1.002.092.000,00 53.454.000,00 2.00.000,00.096.000,00 42.000.000,00 34.452.000,00 517.203.500,00 153.6.000,00 127.661.000,00 4.000.000,00 47.200.000,00 133.20.000,00 6.240.000,00 41.400.000,00 140.960.000,00 160.000.000,00 153.294.000,00 116.60.000,00 1.147.62.000,00 1.055.064.000,00 69.604.000,00 63.367.500,00 195.000.000,00 1.129.753.000,00 4.000.000,00 47.200.000,00 133.20.000,00 6.240.000,00 41.400.000,00 140.960.000,00 160.000.000,00 Hal 4 dari 14

Hal 5 dari 14 1 2 9=6+7+ 053. Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan 27 Puskesmas 5.640.000,00 5.640.000,00 Trafficking di Puskesmas 054. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 34 kel. dan 6 kec. 1 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 44.960.000,00 44.960.000,00 055. Penyehatan Lingkungan 0 % 12.667.000,00 12.667.000,00 056. 0% 645.79.000,00 645.79.000,00 di Dinas Kesehatan (BOK) DAK 201 057. 54.000.000,00 290.755.000,00 344.755.000,00 di Puskesmas Teritip (BOK) DAK 201 05. 0 % 34.200.000,00 243.645.000,00 277.45.000,00 di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK 201 059. 0% 95.292.000,00 524.643.000,00 619.935.000,00 di Puskesmas Manggar (BOK) DAK 201 060. 42.000.000,00 37.015.000,00 429.015.000,00 di Puskesmas Manggar Baru (BOK) DAK 201 061. 0 199.00.000,00 7.07.000,00 1.077.15.000,00 di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru (BOK) DAK 201 062. 119.376.000,00 677.039.000,00 796.415.000,00 di Puskesmas Damai (BOK) DAK 201 063. 0% 2.000.000,00 547.715.000,00 649.715.000,00 di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK 201 064. 7.492.000,00 649.433.000,00 727.925.000,00 di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK 201 065. 27.744.000,00 290.041.000,00 317.75.000,00 di Puskesmas Perawatan Prapatan (BOK) DAK 201

Hal 6 dari 14 1 2 9=6+7+ 066. 0% 4.40.000,00 334.795.000,00 33.275.000,00 di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK 201 067. 54.000.000,00 32.365.000,00 436.365.000,00 di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK 201 06. 0% 31.260.000,00 244.95.000,00 276.245.000,00 di Puskesmas Perawatan Mekar Sari (BOK) DAK 201 069. 34.00.000,00 316.15.000,00 350.265.000,00 di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK 201 070. 2.764.000,00 279.111.000,00 307.75.000,00 di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK 201 071. 63.600.000,00 47.615.000,00 551.215.000,00 di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK 201 072. 44.400.000,00 305.475.000,00 349.75.000,00 di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK 201 073. 0 % 72.000.000,00 514.445.000,00 56.445.000,00 di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK 201 074. 0.196.000,00 490.499.000,00 570.695.000,00 di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK 201 075. 0% 120.000.000,00 704.25.000,00 24.25.000,00 di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK 201 076. 55.96.000,00 363.239.000,00 419.135.000,00 di Puskesmas Perawatan Karang Joang (BOK) DAK 201 079. 21.600.000,00 14.702.000,00 206.302.000,00 di Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK 201 00. di Puskesmas Perawatan Baru Tengah (BOK) DAK 201 0 % 46.00.000,00 406.425.000,00 453.225.000,00

Hal 7 dari 14 1 2 9=6+7+ 01. 0% 2.00.000,00 220.25.000,00 249.05.000,00 di Puskesmas Margasari (BOK) DAK 201 02. 46.00.000,00 420.615.000,00 467.415.000,00 di Puskesmas Baru Ulu (BOK) DAK 201 03. 20.604.000,00 206.411.000,00 227.015.000,00 di Puskesmas Perawatan Kariangau (BOK) DAK 201 04. Distribusi Obat dan e-logistik (BOK) DAK 201 95% 21.600.000,00 145.014.000,00 166.614.000,00 05. Pengelolaan, Pemanfaatn dan Penggunaan 306.600.000,00 160.400.000,00 44.000.000,00 511.000.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip 06. 5003 peserta 200.653.000,00 144.97.000,00 29.450.000,00 375.000.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru 07. Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru 0. 9.33 Peserta 477.390.000,00 232.70.000,00 5.40.000,00 795.650.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar 090. 575.052.000,00 302.913.000,00 0.455.000,00 95.420.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai 091. 4969 peserta 214.00.000,00 113.63.000,00 29.337.000,00 35.000.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari 092. 594 peserta 237.900.000,00 144.600.000,00 14.000.000,00 396.500.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo 093. 3.4 Peserta 150.49.600,00 0.566.400,00 251.416.000,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati 094. 354 peserta 416.913.000,00 249.940.700,00 2.000.000,00 694.53.700,00 Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo 095. Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar 14.231 peserta 55.16.000,00 330.294.000,00 60.250.000,00 976.360.000,00

9=6+7+ 096. 097. 09. 099. 0. 2. 3. 4. 115. 116. 117. 120. Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 9650 Orang 11.11 Peserta 6.934 peserta 4.379 Peserta 3.256 peserta 3750 Peserta 6.934 Peserta 11.11 Peserta 14.231 peserta 3.256 peserta 90% 1600 orang 500 orang 300 orang 407.0.000,00 440.95.600,00 232.740.000,00.373.00,00 117.300.000,00 401.11.000,00 147.435.000,00 35.612.00,00 4.7.000,00 1.200.000,00 600.000,00 244.900.000,00 16.090.400,00 12.160.000,00 120.249.200,00 75.750.000,00 226.04.425,00.790.000,00 214.275.200,00 179.020.000,00 26.500.000,00 7.900.000,00 27.000.000,00 2.450.000,00 41.069.575,00 9.500.000,00 24.00.000,00 67.500.000,00 734.976.000,00 37.900.000,00 300.623.000,00 195.500.000,00 669.65.000,00 245.725.000,00 597.6.000,00 4.7.000,00 1.200.000,00 600.000,00 179.020.000,00 Hal dari 14

9=6+7+ 121. 122. 123. 124. 126. 127. 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Peningkatan Gizi Masyarakat Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana di Puskesmas Margo Mulyo (BOK) DAK 201 di Puskesmas Baru Ilir (BOK) DAK 201 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - 27 Puskesmas - 27 Puskesmas - 27 Puskesmas - 200 Posyandu Terintegrasi Program Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 0% 0% 50% 0% 0% 0% 13 Puskesmas dan 5 Sarana kesehatan 0% 140.704.000,00 23.340.000,00 46.440.000,00 330.000.000,00 0.240.000,00 41.776.000,00 17.40.000,00 40.40.000,00 60.240.000,00 201.375.000,00 34.475.000,00 0.240.000,00 12.40.000,00 17.40.000,00 40.40.000,00 60.240.000,00 224.715.000,00 394.915.000,00 1.47.2.000,00 1.0.2.000,00 Hal 9 dari 14

9=6+7+ 00. Peningkatan Imunisasi - Terlaksananya pertemuan dengan kepala Puskesmas - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelola program imunisasi Puskesmas - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan imunisasi pada Rumah Sakit dan 2 Klinik, 3 Bidan Praktek Swasta - Terlaksananya kegiatan pengambilan vaksin BIAS di Samarinda - Terlaksananya pengambilan vaksin rutin di Samarinda - Terlaksananya kegiatan pemantauan suhu cold chain di Instalasi Farmasi Kota - Terlaksananya kegiatan pertemuan dengan pengelola program imunisasi Puskesmas - Terlaksananya kegiatan refreshing pengelola imunisasi Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Bidan Praktek Swasta 204.320.000,00 204.320.000,00 Hal dari 14

9=6+7+ 009. 012. 013. 015. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis 32. Program peningkatan keselamatan ibu 1 Kali 27 Puskesmas 25 Orang Kasus Rumah Sakit 1 Kali 9 Form Laporan 0 % 3 Kali 1 Kali 0 % 1500 Orang 0 % 5 % 2000 orang 0 % 92 % 0 % 5 % - 0 fokus - 0 siklus - 34 kelurahan 330.000.000,00 17.92.000,00 46.34.000,00 197.120.000,00 13.040.000,00 4.000.000,00 46.34.000,00 197.120.000,00 13.040.000,00 1.17.000.000,00 2.947.267.400,00 3.135.249.400,00 Hal 11 dari 14 melahirkan dan anak 005. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 34 kelurahan, 2 panti, 1 lapas 163.92.000,00 76.01.000,00 240.000.000,00 006. Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang 150 Jiwa 24.000.000,00 2.246.93.000,00 2.270.93.000,00 Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK 201) 00. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 22% 624.266.400,00 624.266.400,00 33. Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas 26.000.000,00 6.674.917.000,00 21.751.900.000,00 2.452.17.000,00 Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan

Hal 12 dari 14 1 2 9=6+7+ 002. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan orang 14.40.000,00 14.40.000,00 003. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 2 Puskesmas 14.319.731.000,00 14.319.731.000,00 004. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK 201) - terlaksananya pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu - terlaksananya mobil pusling - terlaksananya pemasangan jaringan LAN - Terlaksananya pembanguna IPAL 17.353.000,00 6.499.625.000,00 6.516.97.000,00 005. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber 00 Perijinan 9.700.000,00 9.700.000,00 Daya Kesehatan 006. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan 20 Klinik 500.000.000,00 500.000.000,00 Kesehatan 007. Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat 27 Puskesmas 445.95.000,00 554.5.000,00 1.000.000.000,00 Kesehatan 00. Pengadaan Obat dan BMHP (DAK 201) 3.495.909.000,00 3.495.909.000,00 009. Pengadaan Obat dan BMHP 50 % 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi 27 Puskesmas 23.440.000,00 23.440.000,00 dan Monitoring Evaluasi 011. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal 90% 40.000.000,00 40.000.000,00 Pemerintah 012. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50% 26.000.000,00 5.600.000,00 4.600.000,00 Daerah 013. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas 27 Puskesmas 75.220.000,00 75.220.000,00 dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 014. Manajemen Desentralisasi Kesehatan 60 buku 60.320.000,00 60.320.000,00 015. Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 201) 4 Unit 37.439.000,00 37.439.000,00

9=6+7+ 019. Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas 34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 001. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 0. 012. 013. 014. Kesehatan Kepada Masyarakat Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium dan Radiologi 2 Unit 20.134 Peserta 11.575 Peserta 4.39 Peserta 17.195 peserta 14.179 Peserta 5975 Peserta, 14.99 Jiwa 11.06 peserta 13769 Peserta 13.719 Peserta 95 % 9.196.320.500,00 1.12.07.000,00 1.339.520.500,00 79.460.000,00 30.424.000,00 1.20.000.000,00 52.790.000,00 3.00.000,00 740.420.000,00 733.200.000,00 750.540.000,00 31.0.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.450.251.500,00 225.000.000,00 14.71.572.000,00 639.322.000,00.279.500,00 505.540.000,00 213.616.000,00 642.000.000,00 333.2.000,00 244.720.000,00 467.412.000,00 462.600.000,00 500.360.000,00 553.192.000,00 1.600.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 14.000.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 1.40.000.000,00 2.257.00.000,00 1.315.000.000,00 634.040.000,00 1.50.000.000,00 1.236.000.000,00 646.00.000,00 1.234.032.000,00 1.222.000.000,00 1.250.900.000,00 1.35.000.000,00 35. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 5.651.963.000,00 5.651.963.000,00 001. ( 1.02.04. ) - PERTANAHAN Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PBI) - 1900-350 Orang 5.651.963.000,00 5.651.963.000,00 Hal 13 dari 14

Hal 14 dari 14 1 2 9=6+7+ 16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, 50.000.000,00 50.000.000,00 penggunaan dan pemanfaatan tanah 0. Penyelesaian Administrasi Pengadaan Lahan 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah 26.91.625.300,00 45.135.795.475,00 24.196.591.575,00 96.251.012.350,00 BALIKPAPAN, 26 Desember 201 Mengajukan, KEPALA DINAS KESEHATAN Dr. BALERINA JPP NIP. 19590420 1912 2 001