DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 02.02..02.0. 0. 03.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 2.02..02.0. 0. 3.02..02.0. 0. 7.02..02.0. 0. 8.02..02.0. 02.02..02.0. 02. 0 Program Pelayanan Administrasi 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 06.079.20,00 26.38.306,00 32.27.000,00 9.0.000,00 223.07.6,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 3000 surat 3.998.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2 bulan 4 unit 8.70.000,00 8.70.000,00 8.770.000,00 8.730.000,00 0,00 0,00 0,00 29.00.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 23 Kantor 29.989.00,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DINAS KESHATAN KOTA AMBON 460 buku 2 bh 23 kantor 3.700.000,00 2.940.000,00 2.940.000,00 2.870.000,00 0,00 0.98.306,00 0,00 0,00 4.497.200,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.00.000,00 2.20.000,00 4.00.000,00 2.20.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan 3 kali 3.64.000,00 0,00 4.06.000,00 4.06.000,00 Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur 49 unit/bh 0,00 33.000.000,00 399.2.00,00 0,00 9.998.000,00 3.000.000,00 29.00.000,00 29.989.00,00 2.40.000,00 0.98.306,00 4.497.200,00 3.00.000,00 4.77.000,00 30.703.00,00 336.67.00,00 767.3.700,00 27.67.600,00.68.93.900,00 432.2.00,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 02. 24.02..02.0. 02. 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 03 unit 30.703.00,00 278.67.00,00 308.203.200,00 27.67.600,00 dinas/operasional Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab dan Gigi 0 unit 0,00 2.000.000,00 60.000.000,00 0,00.68.04.400,00 8.000.000,00.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 3 orang 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan 7.66.3,00 23.606.880,00 9.44.6,00 4.626.703.740,00 4.677..00,00.02..02.0.. 0.02..02.0.. 02.02..02.0.. 04.02..02.0.. 0.02..02.0.. 07 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 200 jenis 4 0,00 900.000,00 0,00 4.60.000.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan 66 paket 3.8.3,00 7.93.30,00 4.4.3,00 8.63.740,00 perbekalan kesehatan Peningkatan mutu pelayanan farmasi 94 sarana 0,00 8.73.70,00 2.826.20,00 0,00 komunitas dan rumah sakit Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan 70 orang 3.84.000,00.20.000,00.903.000,00 8.090.000,00 Perbekalan Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat 6 sarana 0,00.00.000,00 0,00 0,00 dan Perbekalan 4.60.900.000,00 24.77.00,00.000.000,00 24.94.000,00.00.000,00.02..02.0. 6 Program Upaya Masyarakat.936.278.408,00 2.38.6.97,00 2.8.990.97,00.6.86.498,00 8.276.699.300,00.02..02.0. 6. 02.02..02.0. 6. 08.02..02.0. 6. 6.02..02.0. 6. 7.02..02.0. 6. 8 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 300 kit 0,00 37.39.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial Penerapan Standar ISO 900;2008 untuk Puskesmas Pengawasan tempat Praktek Dokter,RS, & Klinik 82 jenis 6 pkm 94 Praktek dr/rs/klinik 0,00 228.740.000,00 60.00.000,00 0,00 2.224.000,00 97.804.333,00 49.983.333,00 49.983.334,00 0,00 0,00 0,00 2.48.800,00 Kapitasi JKN 22 puskesmas.06.624.000,00.379.24.000,00.93.624.000,00.46.628.000,00 37.39.000,00 878.840.000,00 449.99.000,00 2.48.800,00.00.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 6. 22.02..02.0. 6. 23.02..02.0. 6. 24.02..02.0. 6. 2.02..02.0. 6. 26.02..02.0. 6. 27.02..02.0. 6. 28.02..02.0. 6. 29.02..02.0. 6. 30.02..02.0. 6. 3.02..02.0. 7.02..02.0. 7. 02.02..02.0. 7. 06.02..02.0. 9.02..02.0. 9. 0.02..02.0. 9. 04.02..02.0. 9. 0 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Operasional Puskesmas Perawatan pusk 99.07.70,00 4.072.20,00 6.609.70,00 3.092.20,00 kesehatan perawatan kota ambon Pelatihan Petugas Program Puskesmas 44 org 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Yankes 40 org 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Petugas Program Autopsi Verbal 44 org 0,00.000.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Manajemen Kepala Puskesmas & Orang Kedua Puskesmas 22 pusk 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pertemuan Evaluasi SPM Puskesmas 44 org 3.00.000,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas 80 % 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Biaya Operasional Puskesmas 2 pusk 09.987.00,00 0,00 09.987.00,00 0,00 Operasional Puskesmas Pembantu 36 Pustu 3.997.00,00 07.992.00,00 3.997.00,00 0,00 Biaya Operasional Klinik Mata 37.687.68,00 3.3.4,00 42.688.4,00 39.03.4,00 449.832.000,00 4.000.000,00 2.200.000,00.000.000,00 6.000.000,00 3.00.000,00 7.000.000,00 29.97.000,00 79.987.00,00 474.902.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 2.74.20,00.9.70,00 6.000.000,00 0,00 23.937.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat Tradisional, Kosmetika & Perbekalan Rumah Tangga Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 90 Sarana 80 sarana 22 Pusk 2.74.20,00 9.9.70,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00.937.000,00 2.000.000,00 37.24.000,00 703.00.000,00 26.409.000,00 96.703.20,00.297.336.20,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.64.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 desa/kel 77.09.000,00 3.89.000,00 4.89.000,00 6.020.000,00 62.000.000,00 4.64.000,00 9.90.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 9. 07.02..02.0. 9. 09.02..02.0. 9. 0.02..02.0. 9..02..02.0. 9. 2.02..02.0. 9. 22 Penyuluhan Multimedia 68 % 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keselamatan dan Kerja kec 0,00 2.48.000,00 0,00 0,00 kesehata Kota ambon Pembentukan & Perlombaan Desa 0,00 0,00 79.900.000,00 0,00 Percontohan PHBS Pemberdayaan dan pergerakan Masyarakat ke 0,00 487.630.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga 3 desa/kel 244.9.000,00 0,00 0,00 0,00 Stratifikasi dan Lomba Posyandu Tingkat 0,00 0,00 0,00 90.683.20,00 0.000.000,00 2.48.000,00 79.900.000,00 487.630.000,00 244.9.000,00 90.683.20,00.02..02.0. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 46.684.000,00 9.688.000,00 0,00 66.372.000,00.02..02.0. 20. 02.02..02.0. 20. 08.02..02.0. 20. 2.02..02.0. 20. 3.02..02.0. 20. 4.02..02.0. 20. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3 org 0,00 43.684.000,00 4.08.00,00 0,00 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas 22 pusk 0,00 0,00 9.90.000,00 0,00 Pengadaan Leaflet Reproduksi 60 lbr 0,00 0,00 7.980.000,00 0,00 Pengembangan Keluarga Sadar Gizi 690 lbr 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Kota ambon Pengembangan Puskesmas Peduli Remaja 22 pkm 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelatihan Konselor Teman sebaya sekolah 0,00 0,00 7.699.00,00 0,00 Reproduksi Remaja 439.742.00,00 9.90.000,00 7.980.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.699.00,00.02..02.0. 2 Program Pengembangan Lingkungan 22.30.000,00 23.20.000,00 37.020.000,00 9.24.00,00 42.324.00,00 Sehat.02..02.0. 2. 0 Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan 0 sampel 7.30.000,00 3.70.000,00 20.000,00 0,00.800.000,00 Sampel Air.02..02.0. 2. 06 Pemeriksaan Laboratorium Kimia dan 0 sampel 0,00 9.00.000,00 0,00 0,00 9.00.000,00 Bakteriologi Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 2. 07.02..02.0. 2..02..02.0. 2. 2 Kaporisasi Sarana Air Bersih 00 SAB.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Standarisasi TTU & TPM 200 org 0,00 0,00 0,00 9.24.00,00 Pengawasan & Pengendalian Keamanan 0 ds/kel 0,00 0,00 36.00.000,00 0,00 TTU/TPM.000.000,00 9.24.00,00 36.00.000,00.02..02.0. 22.02..02.0. 22. 0.02..02.0. 22. 08.02..02.0. 22. 09.02..02.0. 22. 2.02..02.0. 22. 3.02..02.0. 22..02..02.0. 22. 9.02..02.0. 23.02..02.0. 23. 0.02..02.0. 23. 07.02..02.0. 23. 08.02..02.0. 23. 09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 42.20.00,00 89.930.7,00 2.38.000,00 29.400.000,00.889.92.67,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 4 lokasi 94.989.000,00 0,00 0,00 0,00 94.989.000,00 Peningkatan imuniasasi 0 desa 64.842.600,00 66.367.00,00 4.874.000,00 0.000,00 86.234.00,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan 0 desa 48.746.00,00 80.29.00,00 20.994.000,00 0,00 30.000.000,00 penanggulangan wabah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 0 desa/kel. 6.32.400,00 244.920.000,00 98.683.00,00 0,00 349.73.900,00 Penyakit Malaria Peningkatan Penanggulangan H/AIDS dan 4.70.000,00 3.897.00,00 237.709.00,00 9.000.000,00 497.37.000,00 IMS Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0 Desa/kel 0,00 98.398.7,00 3.20.000,00 20.00.000,00 49.748.7,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 29 UPK 22.70.000,00 70.087.00,00 68.870.000,00 0.000,00 26.87.00,00 Tuberculosis Program Standarisasi Pelayanan 67.027.60,00 44.83.700,00 9.70.000,00 2.30.000,00 73.94.30,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 30 buku.480.000,00 6.000.000,00 3.20.000,00 0,00 2.000.000,00 Pemutakhiran Data dasar Standar pelayanan 4 or 8.949.20,00 0,00 0,00 0,00 8.949.20,00 Perencanaan or/buku 3.398.400,00 8.30.600,00 2.30.000,00 770.000,00.000.000,00 Monitoring,Evaluasi & pelaporan 22 pusk 39.200.000,00 30.2.00,00 3.20.000,00.760.000,00 74.992.00,00 Program-Program Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 23. 2 Sosialisasi ASN 0 org 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00.02..02.0. 24.02..02.0. 24. 03.02..02.0. 24. 04.02..02.0. 24..02..02.0. 2.02..02.0. 2. 02.02..02.0. 2. 07.02..02.0. 2. 24.02..02.0. 2. 3.02..02.0. 2. 32.02..02.0. 2. 36.02..02.0. 29.02..02.0. 29. 07.02..02.0. 29. 2.02..02.0. 29. 3 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 47.000.000,00 6.872.00,00 3.000.000,00 6.872.00,00 Pelayanan operasi bibir sumbing 2 org 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 Pelayanan sunatan masal 240 org 0,00 0,00 6.872.00,00 0,00 6.872.00,00 Pelayanan Operasi Urologi 0 org 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan.20.67.000,00.847.482.0,00 8.02.6.0,00 6.329.934.200,00 2.48.247.00,00 perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas pembantu unit 7.000.000,00 7.737.70,00 6.837.70,00 227.7.000,00 8.692.00,00 Pengadaan sarana dan prasarana 2 unit/kit 0,00 987.400.000,00 3.2.02.000,00 0,00 4.39.902.000,00 puskesmas Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan unit 0,00 2.023.424.400,00.970.06.400,00 2.94.737.200,00 6.88.78.000,00 Jaringannya Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas 2 Pusk 0,00.32.20.000,00.390.800.000,00 2.0.480.000,00 4.934.400.000,00 Rawat Inap dan Sarana Penunjangnya Rehabilitasi Total Puskesmas Urimesing dan 4 unit 0,00.46.800.000,00.032.000.000,00.496.600.000,00 3.67.400.000,00 Sarana Penunjangnya Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Mata 7 peralatan.84.67.000,00 0,00 0,00 0,00.84.67.000,00 Program peningkatan pelayanan 0,00 0,00 92.78.200,00 0,00 92.78.200,00 kesehatan anak balita Pelatihan Manajemen terpadu Balita Sakit 0 org 0,00 0,00 28.684.200,00 0,00 28.684.200,00 (MTBS) Peningkatan Kapasitas Bidan Untuk Deteksi 0 org 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 Dini dan Pelaporan Kasus KTA Pelatihan Pemamntauan Pertumbuhan Balita 0 org 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 29. 4.02..02.0. 29..02..02.0. 29. 6 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Balita 0 org 0,00 0,00 3.898.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Deteksi Dini Tumbuh 69 lbr 0,00 0,00 6.996.000,00 0,00 Kembang Anak Pengadaan Kartu Periksa Bagi Murid TK 800 lbr 0,00 0,00 29.000.000,00 0,00 3.898.000,00 6.996.000,00 29.000.000,00.02..02.0. 30.02..02.0. 30. 03.02..02.0. 30. 09.02..02.0. 3.02..02.0. 3. 0.02..02.0. 3. 0.02..02.0. 32.02..02.0. 32. 02.02..02.0. 32. 08.02..02.0. 32..02..02.0. 32. 3 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 89.03.800,00 0,00 0,00 89.03.800,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan 7 org 0,00.33.800,00 0,00 0,00.33.800,00 kesehatan Pengadaan Buku Lansia 000 bk 0,00 77.700.000,00 0,00 0,00 77.700.000,00 Program pengawasan dan pengendalian 0,00 69.32.000,00 0,00 0,00 69.32.000,00 kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan 2 desa/kel 0,00 44.32.000,00 0,00 0,00 44.32.000,00 makanan hasil industri Pelatihan dan Pembinaan Bagi TTU dan TPM 6 org 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu 0,00 9.299.980,00 0,00 39.900.000,00 9.99.980,00 melahirkan dan anak Perawatan secara berkala bagi ibu hamil 40 kel 0,00 9.299.980,00 0,00 0,00 9.299.980,00 bagi keluarga kurang mampu Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA 60 org 0,00 0,00 0,00 7.00.000,00 7.00.000,00 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil 60 orang 0,00 0,00 0,00.000.000,00.000.000,00 Pengadaan Kartu Periksa Ibu Hamil 6960 lbr 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 4.473..473,00 0.73.904.438,00 2.72.440.32,00 3.88.43.788,00 4.09.604.0,00 Mengesahkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota AMBON, 4 January 206 Kepala Robert Silooy, SE, M.Si NIP. 96070 99208 00 Dr. Ny. Threesje Torry NIP. 97024 982 2 00 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8