RENCANA KINERJA TAHUNAN Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran : 2017 NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1. Terwujudnya monitoring Persentase monitoring a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. 209.197.000 perangkat daerah yang kelembagaan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. 51.750.000 tepat struktur dan tepat fungsi perangkat daerah c. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan c. 3.150.000 d. 3.584.000 15% e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah e. 265.136.000 f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan f. 140.244.000 Sistem dan Prosedur Pengawasan g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan g. 277.541.000 h. 273.887.000 i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. i. 236.941.000 j. Program Peningkatan Pelayanan Publik j. 574.370.000 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Kualitas dan Ketepatan waktu penyusunan LKJ Tepat waktu nilai B
3. Tersusunya Data Analisa Jabatan, Analisa Beban Persentase Keakuratan data 50% Kerja serta Standar Anjab/ABK Kompetensi Jabatan 4. Meningkatnya Nilai ratarata Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat 77 5. Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah SKPD yang 8 menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah Total Anggaran Program 2.035.800.000 Malang, Oktober 2017 KEPALA BAGIAN ORGANISASI Ttd. Ir. MOCHAMMAD ICHWAN Pembina Tingkat I NIP. 19590929 198802 1 001
RENCANA KINERJA TAHUNAN Perangkat Daerah Tahun Anggaran : 2017 : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1. Terwujudnya monitoring perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi 2. Meningkatnya kualitas Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Malang Kabupaten Presentase monitoring kelembagaan perangkat daerah Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LKj 15% Tepat waktu nilai B a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. 278.127.000 b. 31.750.000 c. 3.150.000 d. 3.584.000 e. 265.136.000 3. Tersusunnya Data Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja serta Standar Kompetensi Presentase keakuratan data Anjab/ABK 50% f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi f. 200.000.000 g. 274.785.000 Jabatan Informasi
4. Meningkatnya Nilai ratarata Indeks Kepuasan Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat 77 h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan h. 287.387.000 Masyarakat i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur i. 160.141.000 5. Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah SKPD yang 8 j. Program Peningkatan Pelayanan Publik j. 206.740.000 menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah Total Anggaran Program 1.710.800.000 Malang, Januari 2017 KEPALA BAGIAN ORGANISASI Ttd. Ir. MOCHAMMAD ICHWAN Pembina Tingkat I NIP. 19590929 198802 1 001
Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) a. Program Pemberdayaan, pengembangan, a. 497,850,000.00 Meningkatnya Indeks Survey 78,25 pembinaan dan penyebarluasan informasi kepuasan masyarakat Kepuasan b. Program Layanan Persandian, b. 9,267,714,000.00 1 terhadap layanan publik Masyarakat Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika c. Program Pengkajian, Penelitian, c. 2,665,000,000.00 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK 2 Meningkatnya kualitas Opini BPK RI WTP d. Program Inventarisasi dan Pengadaan d. 34,828,025,450.00 pengelolaan keuangan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang daerah e. Program Penanganan Masalah Pertanahan e. 822,563,600.00 3 Meningkatnya kualitas 1. Predikat BB f. Program Standarisasi Pelayanan Dinas f. 261,668,250.00 tatakelola pemerintahan Akuntabilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang baik Kinerja Kependudukan h. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil g. Program Penataan Administrasi Pelayanan h. 614,997,100.00 g. 3,661,082,800.00
2. Kategori Nilai LPPD Sangat Baik Posisi 9 Besar Nasional i. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan k. Program Pencegahan Korupsi l. Program Peningkatan Akuntabilitas i. 1,298,417,900.00 j. 671,601,300.00 k. 54,945,000.00 l. 1,257,005,000.00 Keuangan dan Kinerja m. Program Penyusunan, Pengendalian dan m. 4,647,560,500.00 Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah n. Program Pembinaan dan Fasilitasi n. 997,383,500.00 Pengelolaan Keuangan Desa o. Program Pengelolaan Perbendaharaan o. 3,500,000,000.00 Pemerintahan Daerah p. Program Pengelolaan Asset Pemerintah p. 3,128,500,000.00 Daerah q. Program Peningkatan Pelaporan dan q. 4,043,756,800.00 Akuntansi Pemerintah Daerah r. Program Pelayanan Penerimaan Pajak r. 2,278,810,000.00 BPHTB dan BUMD s. Program Pelayanan dan Peningkatan s. 7,190,742,000.00 Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan t. Program Pengawasan dan Peningkatan t. 5,151,400,000.00 Penerimaan Daerah u. Program Pelayanan dan Peningkatan u. 5,768,188,500.00
Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB v. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi w. Program Peningkatan Iklim Investasi, Pengendalian dan Pengawasan x. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan y. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan z. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya aa. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan bb. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cc. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dd. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ee. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ff. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan gg. Program Penataan Ruang Dan Penataan v. 536,225,000.00 w. 369,516,000.00 x. 225,700,000.00 y. 297,370,000.00 z. 326,955,000.00 aa. 3,144,847,700.00 bb. 338,382,151,945,149,000.00 cc. 45,850,821,658.00 dd. 20,557,660,600.00 ee. 4,189,121,700.00 ff. 40,508,087,455,767.00 gg. 54,282,050,000.00
Bangunan hh. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ii. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi jj. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya kk. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ll. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mm. Program Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah nn. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan oo. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan pp. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan qq. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan hh. 1,565,978,000.00 ii. 1,086,257,500.00 jj. 1,238,284,000.00 kk. 1,236,400,000.00 ll. 1,308,000,000.00 mm. 788,110,000.00 nn. 285,312,000.00 oo. 183,000,000.00 pp. 183,000,000.00 qq. 183,000,000.00
rr. Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan ss. Program Peningkatan Inovasi Daerah tt. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah uu. Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media vv. Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan ww. Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan xx. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yy. Program Pelayanan Umum zz. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan aaa. Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah bbb. Program Administrasi Bidang Perekonomian ccc. Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan ddd. Program Administrasi Tata Pemerintahan eee. Program Peningkatan Kapasitas rr. 183,000,000.00 ss. 244,819,900.00 tt. 38,232,968,700.00 uu. 936,752,000.00 vv. 2,077,655,000.00 ww. 1,745,470,600.00 xx. 769,276,400.00 yy. 11,963,501,000.00 zz. 1,066,338,000.00 aaa. 559,600,500.00 bbb. 829,809,000.00 ccc. 1,320,928,200.00 ddd. 1,355,855,000.00 eee. 2,791,594,000.00
Sumberdaya Aparatur fff. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ggg. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan hhh. Program Peningkatan dan Pengembangan Data Serta Informasi Aparatur iii. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH jjj. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan kkk. Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka lll. Pengembangan dan pengawasan kearsipan fff. 1,845,040,000.00 ggg. 655,000,000.00 hhh. 792,000,000.00 iii. 4,312,795,700.00 jjj. 163,828,000.00 kkk. 192,040,000.00 lll. 278,980,000.00 mmm. Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip mmm. 551,899,000.00 Jumlah Total Anggaran Program 338,422,963,346,577,000.00
Misi 3 Tujuan : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia : Meningkatkan Daya Saing Daerah NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks GINI 67,86 68,46 0,321 0,317 a. Program Perluasan dan Penempatan Kerja b. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja d. Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal e. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat a. 214,908,000.00 b. 1,150,904,000.00 c. 752,161,000.00 d. 640,026,000.00 e. 2,596,400,000.00 f. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) f. 23,170,011,348.00 g. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) h. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan j. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan k. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan g. 19,684,409,172.00 h. 3,835,100,000.00 i. 1,308,559,340.00 j. 410,440,000.00 k. 408,992,500.00
Kewirausahaan Pemuda l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga m. Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga n. Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi o. Program Peningkatan Pelayanan BLUD p. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD q. Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan r. Program Upaya Pelayanan Kesehatan s. Program Sumber Daya Kesehatan t. Program Pembinaan Lingkungan Sosial u. Program Peningkatan kesehatan masyarakat v. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular w. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan x. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit y. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan z. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rs jiwa/rs Paru- Paru/RS Mata l. 188,117,000.00 m. 531,055,000.00 n. 88,112,000.00 o. 12,994,445,710.00 p. 112,684,523,359.00 q. 2,251,765,000.00 r. 9,271,593,100.00 s. 35,409,222,145.00 t. 38,053,974,100.00 u. 12,641,224,900.00 v. 1,715,527,950.00 w. 122,268,253,618.72 x. 15,735,233,559.00 y. 39,930,000,000.00 z. 6,598,500,000.00
aa. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk bb. Program Pelayanan Keluarga Berencana cc. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana dd. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga ee. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau ff. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai gg. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal hh. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Agro ii. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Non Agro jj. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro kk. Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan ll. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang mm. Program Peningkatan Kelembagaan dan aa. 1,532,439,600.00 bb. 513,761,400.00 cc. 5,695,310,250.00 dd. 1,777,890,000.00 ee. 125,000,000.00 ff. 2,091,793,000.00 gg. 500,000,000.00 hh. 3,375,000,000.00 ii. 3,500,000,000.00 jj. 1,706,000,000.00 kk. 2,194,725,000.00 ll. 5,506,700,000.00 mm. 191,560,400.00
Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro nn. Program Peningkatan Produksi dan nn. 235,734,000.00 Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro oo. Program Peningkatan Akses Pembiayaan oo. 146,723,300.00 Koperasi dan Usaha Mikro pp. Program Pengembangan dan Restrukturisasi pp. 127,000,000.00 Usaha qq. Program Peningkatan Permodalan Koperasi qq. 325,000,000.00 dan Usaha Mikro JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 494,078,095,751.72
Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,68% a. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan a. 961,197,500.00 pariwisata dan industri b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu b. 2,830,786,100.00 kreatif Hasil Tanaman Pangan c. Peningkatan Kesejahteraan Petani c. 7,048,252,000.00 d. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu d. 1,110,252,500.00 Hasil Hortikultura e. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu e. 2,903,724,900.00 Hasil Perkebunan f. Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan f. 423,000,000.00 g. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan g. 331,400,000.00 Pangan h. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan h. 1,494,850,000.00 i. Program Keamanan Pangan i. 384,570,000.00 j. Program Peningkatan Ketahanan Pangan j. 87,600,000.00 k. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil k. 639,567,200.00 l. Program Pengembangan Budidaya Perikanan l. 1,263,615,000.00 m. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan m. 114,561,200.00
n. Program Pengembangan Pengelolaan dan n. 402,464,500.00 Pemasaran Produksi Perikanan o. Program Pencegahan dan Penanggulangan o. 1,025,946,400.00 Penyakit Ternak p. Program Peningkatan Produksi Hasil p. 675,695,550.00 Peternakan q. Program Prasarana Sarana dan Penyuluh q. 3,161,254,500.00 Peternakan r. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan r. 1,221,781,500.00 s. Program Pengembangan Pemasaran s. 6,896,000,000.00 Pariwisata t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata t. 6,533,000,000.00 u. Program Pengembangan Kemitraan u. 1,615,000,000.00 JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 41,124,518,850.00
Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya kualitas Persentase Penggunaan a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan a. 649,054,000.00 manajemen Dana Desa untuk Desa pemerintahan desa Meningkatnya Pembangunan Desa Persentase Peningkatan 70% b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. c. Program Pengembangan Potensi Desa d. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat b. 566,252,500.00 c. 559,360,000.00 d. 497,304,000.00 2 pemberdayaan masyarakat desa Status Desa Mandiri 30% JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 2,271,970,500.00
Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Tujuan : 1. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika 2. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi Telematika Sarana Jalan, dan 1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap 2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar 3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten 4. Persentase Wilayah yang Terlayani Jaringan Internet 63% 50,64% 8,62 % 73 % 1 Meningkatkan akses 1. Persentase Tingkat 86% a. Program Pembangunan dan Peningkatan b. Program Pemeliharaan c. Program Bina Teknik d. Program Fasilitas Jalan e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan f. Program Terminal dan Perparkiran g. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan h. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi i. Program Pelayanan UPT Perhubungan j. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman k. Program Pengelolaan Perumahan l. Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi m. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana a. 200,300,300,000.00 b. 162,110,619,500.00 c. 2,731,786,000.00 d. 72,136,095,000.00 e. 352,000,000.00 f. 980,000,000.00 g. 2,725,000,000.00 h. 885,400,000.00 i. 5,870,000,000.00 j. 49,972,220,900.00 k. 7,406,449,000.00 l. 11,154,331,500.00 m. 56,911,738,500.00
masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi Pelayanan Air Bersih n. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air 2. Persentase Tingkat o. Program Pembinaan,Pengendalian dan Penanganan Air 83% Pemanfaatan SDA Limbah p. Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan 3. Persentase ketersediaan rumah layah huni 97,54 % Umum Sumber Daya Air q. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam n. 1,500,000,000.00 o. 2,451,797,500.00 p. 229,236,350.00 q. 473,195,000.00 2 Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air 1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi 2. Presentase Panjang Saluran Air Sekunder Dalam Kondisi Baik 8,50% 67,63% JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 578,190,169,250.00
MISI 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan : Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN 1 Meningkatnya Indeks Kualitas a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH a. 2,449,400,000.00 Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan b. 10,873,959,600.00 65,02 Hidup (IKLH) Persampahan dan Penanganan Limbah B3 Meningkatnya sistem 1. Jumlah Desa c. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana c. 2,233,509,400.00 2 penanggulangan Tangguh Bencana 23 Desa Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) bencana yang d. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan d. 1,950,000,000.00 responsif 2. Persentase 100 % Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Penanganan Bencana e. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam e. 1,950,000,000.00 f. Program Pengelolaan RTH f. 5,066,520,700.00 g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan g. 1,140,488,000.00 h. 2,148,000,000.00 Bencana i. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana i. 633,700,000.00 JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM Malang, Januari 2017 BUPATI MALANG Dr. H. RENDRA KRESNA