RENCANA KINERJA TAHUNAN

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA B U P A T I WAKIL BUPATI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

C. PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH. Sekretaris Daerah. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

MEMUTUSKAN : Pasal I...

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

- 1 - BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

BUPATI NGAWI PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 42 TAHUN 2008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

WAKIL BUPATI SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN ADMINISTRASI BAGIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

2016, No Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DI KEDEPUTIAN BADAN PENGAW

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka Telp. : (0717) Fax : (0717) 92534

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Bagian Humas dan Protokol Pasal 87

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

POIN DAN GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 33 Tahun : 2015

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : 19-B TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH WALIKOTA SURAKARTA,

1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR 7 TAHUN 2012 KEPALA DINAS BIDANG

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 74 Tahun : 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2017.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI BANGKA. Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka Telp. : (0717) Fax : (0717) 92534

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 03 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KEPALA

Drs. NASRUDIN AZIS, SH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN KEPALA DINAS

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

SEKRETARIAT UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN BIDANG BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PEMBINAAN SMP SEKSI

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN 1. TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG CERDAS, BERDAYA SAING DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI SMART GOVERMENT DAN SMART PEOPLE

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

WALIKOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2014

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

S A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016

WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH

Transkripsi:

RENCANA KINERJA TAHUNAN Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran : 2017 NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1. Terwujudnya monitoring Persentase monitoring a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. 209.197.000 perangkat daerah yang kelembagaan b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. 51.750.000 tepat struktur dan tepat fungsi perangkat daerah c. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan c. 3.150.000 d. 3.584.000 15% e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah e. 265.136.000 f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan f. 140.244.000 Sistem dan Prosedur Pengawasan g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan g. 277.541.000 h. 273.887.000 i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. i. 236.941.000 j. Program Peningkatan Pelayanan Publik j. 574.370.000 2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Kualitas dan Ketepatan waktu penyusunan LKJ Tepat waktu nilai B

3. Tersusunya Data Analisa Jabatan, Analisa Beban Persentase Keakuratan data 50% Kerja serta Standar Anjab/ABK Kompetensi Jabatan 4. Meningkatnya Nilai ratarata Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat 77 5. Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah SKPD yang 8 menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah Total Anggaran Program 2.035.800.000 Malang, Oktober 2017 KEPALA BAGIAN ORGANISASI Ttd. Ir. MOCHAMMAD ICHWAN Pembina Tingkat I NIP. 19590929 198802 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN Perangkat Daerah Tahun Anggaran : 2017 : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1. Terwujudnya monitoring perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi 2. Meningkatnya kualitas Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Malang Kabupaten Presentase monitoring kelembagaan perangkat daerah Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LKj 15% Tepat waktu nilai B a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. 278.127.000 b. 31.750.000 c. 3.150.000 d. 3.584.000 e. 265.136.000 3. Tersusunnya Data Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja serta Standar Kompetensi Presentase keakuratan data Anjab/ABK 50% f. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi f. 200.000.000 g. 274.785.000 Jabatan Informasi

4. Meningkatnya Nilai ratarata Indeks Kepuasan Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat 77 h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan h. 287.387.000 Masyarakat i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur i. 160.141.000 5. Meningkatnya Jumlah perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah SKPD yang 8 j. Program Peningkatan Pelayanan Publik j. 206.740.000 menyusun inovasi pelayanan publik Jumlah Total Anggaran Program 1.710.800.000 Malang, Januari 2017 KEPALA BAGIAN ORGANISASI Ttd. Ir. MOCHAMMAD ICHWAN Pembina Tingkat I NIP. 19590929 198802 1 001

Misi 2 : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) a. Program Pemberdayaan, pengembangan, a. 497,850,000.00 Meningkatnya Indeks Survey 78,25 pembinaan dan penyebarluasan informasi kepuasan masyarakat Kepuasan b. Program Layanan Persandian, b. 9,267,714,000.00 1 terhadap layanan publik Masyarakat Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika c. Program Pengkajian, Penelitian, c. 2,665,000,000.00 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK 2 Meningkatnya kualitas Opini BPK RI WTP d. Program Inventarisasi dan Pengadaan d. 34,828,025,450.00 pengelolaan keuangan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang daerah e. Program Penanganan Masalah Pertanahan e. 822,563,600.00 3 Meningkatnya kualitas 1. Predikat BB f. Program Standarisasi Pelayanan Dinas f. 261,668,250.00 tatakelola pemerintahan Akuntabilitas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang baik Kinerja Kependudukan h. Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil g. Program Penataan Administrasi Pelayanan h. 614,997,100.00 g. 3,661,082,800.00

2. Kategori Nilai LPPD Sangat Baik Posisi 9 Besar Nasional i. Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan k. Program Pencegahan Korupsi l. Program Peningkatan Akuntabilitas i. 1,298,417,900.00 j. 671,601,300.00 k. 54,945,000.00 l. 1,257,005,000.00 Keuangan dan Kinerja m. Program Penyusunan, Pengendalian dan m. 4,647,560,500.00 Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah n. Program Pembinaan dan Fasilitasi n. 997,383,500.00 Pengelolaan Keuangan Desa o. Program Pengelolaan Perbendaharaan o. 3,500,000,000.00 Pemerintahan Daerah p. Program Pengelolaan Asset Pemerintah p. 3,128,500,000.00 Daerah q. Program Peningkatan Pelaporan dan q. 4,043,756,800.00 Akuntansi Pemerintah Daerah r. Program Pelayanan Penerimaan Pajak r. 2,278,810,000.00 BPHTB dan BUMD s. Program Pelayanan dan Peningkatan s. 7,190,742,000.00 Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan t. Program Pengawasan dan Peningkatan t. 5,151,400,000.00 Penerimaan Daerah u. Program Pelayanan dan Peningkatan u. 5,768,188,500.00

Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB v. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi w. Program Peningkatan Iklim Investasi, Pengendalian dan Pengawasan x. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan y. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan z. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya aa. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan bb. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cc. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dd. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ee. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ff. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan gg. Program Penataan Ruang Dan Penataan v. 536,225,000.00 w. 369,516,000.00 x. 225,700,000.00 y. 297,370,000.00 z. 326,955,000.00 aa. 3,144,847,700.00 bb. 338,382,151,945,149,000.00 cc. 45,850,821,658.00 dd. 20,557,660,600.00 ee. 4,189,121,700.00 ff. 40,508,087,455,767.00 gg. 54,282,050,000.00

Bangunan hh. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ii. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi jj. Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya kk. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ll. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mm. Program Pengembangan Data, Informasi, Statistik Daerah nn. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan oo. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan pp. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan qq. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan hh. 1,565,978,000.00 ii. 1,086,257,500.00 jj. 1,238,284,000.00 kk. 1,236,400,000.00 ll. 1,308,000,000.00 mm. 788,110,000.00 nn. 285,312,000.00 oo. 183,000,000.00 pp. 183,000,000.00 qq. 183,000,000.00

rr. Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan ss. Program Peningkatan Inovasi Daerah tt. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah uu. Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media vv. Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan ww. Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan xx. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yy. Program Pelayanan Umum zz. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan aaa. Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah bbb. Program Administrasi Bidang Perekonomian ccc. Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan ddd. Program Administrasi Tata Pemerintahan eee. Program Peningkatan Kapasitas rr. 183,000,000.00 ss. 244,819,900.00 tt. 38,232,968,700.00 uu. 936,752,000.00 vv. 2,077,655,000.00 ww. 1,745,470,600.00 xx. 769,276,400.00 yy. 11,963,501,000.00 zz. 1,066,338,000.00 aaa. 559,600,500.00 bbb. 829,809,000.00 ccc. 1,320,928,200.00 ddd. 1,355,855,000.00 eee. 2,791,594,000.00

Sumberdaya Aparatur fff. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ggg. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan hhh. Program Peningkatan dan Pengembangan Data Serta Informasi Aparatur iii. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH jjj. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan kkk. Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka lll. Pengembangan dan pengawasan kearsipan fff. 1,845,040,000.00 ggg. 655,000,000.00 hhh. 792,000,000.00 iii. 4,312,795,700.00 jjj. 163,828,000.00 kkk. 192,040,000.00 lll. 278,980,000.00 mmm. Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip mmm. 551,899,000.00 Jumlah Total Anggaran Program 338,422,963,346,577,000.00

Misi 3 Tujuan : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia : Meningkatkan Daya Saing Daerah NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks GINI 67,86 68,46 0,321 0,317 a. Program Perluasan dan Penempatan Kerja b. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja d. Program Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi Lokal e. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat a. 214,908,000.00 b. 1,150,904,000.00 c. 752,161,000.00 d. 640,026,000.00 e. 2,596,400,000.00 f. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) f. 23,170,011,348.00 g. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) h. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan j. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan k. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan g. 19,684,409,172.00 h. 3,835,100,000.00 i. 1,308,559,340.00 j. 410,440,000.00 k. 408,992,500.00

Kewirausahaan Pemuda l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga m. Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga n. Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi o. Program Peningkatan Pelayanan BLUD p. Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT / UPTD q. Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan r. Program Upaya Pelayanan Kesehatan s. Program Sumber Daya Kesehatan t. Program Pembinaan Lingkungan Sosial u. Program Peningkatan kesehatan masyarakat v. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular w. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan x. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit y. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan z. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rs jiwa/rs Paru- Paru/RS Mata l. 188,117,000.00 m. 531,055,000.00 n. 88,112,000.00 o. 12,994,445,710.00 p. 112,684,523,359.00 q. 2,251,765,000.00 r. 9,271,593,100.00 s. 35,409,222,145.00 t. 38,053,974,100.00 u. 12,641,224,900.00 v. 1,715,527,950.00 w. 122,268,253,618.72 x. 15,735,233,559.00 y. 39,930,000,000.00 z. 6,598,500,000.00

aa. Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk bb. Program Pelayanan Keluarga Berencana cc. Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana dd. Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga ee. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau ff. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai gg. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal hh. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Agro ii. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Non Agro jj. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro kk. Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan ll. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang mm. Program Peningkatan Kelembagaan dan aa. 1,532,439,600.00 bb. 513,761,400.00 cc. 5,695,310,250.00 dd. 1,777,890,000.00 ee. 125,000,000.00 ff. 2,091,793,000.00 gg. 500,000,000.00 hh. 3,375,000,000.00 ii. 3,500,000,000.00 jj. 1,706,000,000.00 kk. 2,194,725,000.00 ll. 5,506,700,000.00 mm. 191,560,400.00

Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro nn. Program Peningkatan Produksi dan nn. 235,734,000.00 Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro oo. Program Peningkatan Akses Pembiayaan oo. 146,723,300.00 Koperasi dan Usaha Mikro pp. Program Pengembangan dan Restrukturisasi pp. 127,000,000.00 Usaha qq. Program Peningkatan Permodalan Koperasi qq. 325,000,000.00 dan Usaha Mikro JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 494,078,095,751.72

Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,68% a. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan a. 961,197,500.00 pariwisata dan industri b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu b. 2,830,786,100.00 kreatif Hasil Tanaman Pangan c. Peningkatan Kesejahteraan Petani c. 7,048,252,000.00 d. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu d. 1,110,252,500.00 Hasil Hortikultura e. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu e. 2,903,724,900.00 Hasil Perkebunan f. Program Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan f. 423,000,000.00 g. Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan g. 331,400,000.00 Pangan h. Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan h. 1,494,850,000.00 i. Program Keamanan Pangan i. 384,570,000.00 j. Program Peningkatan Ketahanan Pangan j. 87,600,000.00 k. Program Pemberdayaan Nelayan Kecil k. 639,567,200.00 l. Program Pengembangan Budidaya Perikanan l. 1,263,615,000.00 m. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan m. 114,561,200.00

n. Program Pengembangan Pengelolaan dan n. 402,464,500.00 Pemasaran Produksi Perikanan o. Program Pencegahan dan Penanggulangan o. 1,025,946,400.00 Penyakit Ternak p. Program Peningkatan Produksi Hasil p. 675,695,550.00 Peternakan q. Program Prasarana Sarana dan Penyuluh q. 3,161,254,500.00 Peternakan r. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan r. 1,221,781,500.00 s. Program Pengembangan Pemasaran s. 6,896,000,000.00 Pariwisata t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata t. 6,533,000,000.00 u. Program Pengembangan Kemitraan u. 1,615,000,000.00 JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 41,124,518,850.00

Misi 5 : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Responsive, Transparan dan Akuntabel NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya kualitas Persentase Penggunaan a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan a. 649,054,000.00 manajemen Dana Desa untuk Desa pemerintahan desa Meningkatnya Pembangunan Desa Persentase Peningkatan 70% b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. c. Program Pengembangan Potensi Desa d. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat b. 566,252,500.00 c. 559,360,000.00 d. 497,304,000.00 2 pemberdayaan masyarakat desa Status Desa Mandiri 30% JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 2,271,970,500.00

Misi 6 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Kemasyarakatan Tujuan : 1. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika 2. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp) 1 Meningkatnya pelayanan Prasarana Transportasi Telematika Sarana Jalan, dan 1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap 2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar 3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten 4. Persentase Wilayah yang Terlayani Jaringan Internet 63% 50,64% 8,62 % 73 % 1 Meningkatkan akses 1. Persentase Tingkat 86% a. Program Pembangunan dan Peningkatan b. Program Pemeliharaan c. Program Bina Teknik d. Program Fasilitas Jalan e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan f. Program Terminal dan Perparkiran g. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan h. Program Peningkatan Keselamatan Transportasi i. Program Pelayanan UPT Perhubungan j. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman k. Program Pengelolaan Perumahan l. Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi m. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana a. 200,300,300,000.00 b. 162,110,619,500.00 c. 2,731,786,000.00 d. 72,136,095,000.00 e. 352,000,000.00 f. 980,000,000.00 g. 2,725,000,000.00 h. 885,400,000.00 i. 5,870,000,000.00 j. 49,972,220,900.00 k. 7,406,449,000.00 l. 11,154,331,500.00 m. 56,911,738,500.00

masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi Pelayanan Air Bersih n. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air 2. Persentase Tingkat o. Program Pembinaan,Pengendalian dan Penanganan Air 83% Pemanfaatan SDA Limbah p. Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan 3. Persentase ketersediaan rumah layah huni 97,54 % Umum Sumber Daya Air q. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam n. 1,500,000,000.00 o. 2,451,797,500.00 p. 229,236,350.00 q. 473,195,000.00 2 Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air 1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi 2. Presentase Panjang Saluran Air Sekunder Dalam Kondisi Baik 8,50% 67,63% JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM 578,190,169,250.00

MISI 7 : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan : Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN 1 Meningkatnya Indeks Kualitas a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH a. 2,449,400,000.00 Kualitas Lingkungan Lingkungan Hidup b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan b. 10,873,959,600.00 65,02 Hidup (IKLH) Persampahan dan Penanganan Limbah B3 Meningkatnya sistem 1. Jumlah Desa c. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana c. 2,233,509,400.00 2 penanggulangan Tangguh Bencana 23 Desa Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP) bencana yang d. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan d. 1,950,000,000.00 responsif 2. Persentase 100 % Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup Penanganan Bencana e. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam e. 1,950,000,000.00 f. Program Pengelolaan RTH f. 5,066,520,700.00 g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan g. 1,140,488,000.00 h. 2,148,000,000.00 Bencana i. Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana i. 633,700,000.00 JUMLAH TOTAL ANGGARAN PROGRAM Malang, Januari 2017 BUPATI MALANG Dr. H. RENDRA KRESNA