ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2017 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

dokumen-dokumen yang mirip
ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN AGUSTUS RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JULI RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN MARET RFK 1S

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2018

Lampiran 1. IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN KETERKAITANNYA DENGAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR. Semarang, Februari 2018 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

LAMPIRAN A. STRUKTUR ORGANISASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH. Tahun 2017

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a Honorarium PNS b Honorarium Non PNS

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

REALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013

TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TRI WULAN BELANJA LANGSUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

PENDAPATAN DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- Belanja Sewa Hotel b Belanja Perjalanan Dinas

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM KERJA TAHUN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

REALISASI JUMLAH DANA BOBOT TARGET KOMULATIF KETERANGAN NO. Urusan /Program/Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016

PERENCANAAN STRATEGIS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 LOKASI KEGIATAN BELANJA

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Transkripsi:

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2017 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 75.167.074.000 72.741.260.089 96,77 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.549.789.000 25.169.726.750 98,51 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 25.549.789.000 25.169.726.750 98,51 Gaji dan Tunjangan 11.949.616.000 11.704.966.994 97,95 Tambahan Penghasilan PNS 13.600.173.000 13.464.759.756 99,00 5 2 BELANJA LANGSUNG 49.617.285.000 47.571.533.339 95,88 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1) 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Serayu 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Serayu 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Kendeng 1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Solo 4.767.788.000 4.591.026.000 96,29 37.500.000 37.500.000 100,00 4.125.000 4.125.000 100,00 4.500.000 4.500.000 100,00 5.250.000 5.250.000 100,00 6.375.000 6.375.000 100,00 734.000.000 633.435.681 86,30 84.000.000 68.432.092 81,47 84.000.000 67.970.678 80,92 75.450.000 62.632.545 83,01 72.000.000 61.535.649 85,47 1.11. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 158.550.000 157.132.000 99,11 1.12. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 108.750.000 108.698.000 99,95

1.15. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 1.16. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 1.17. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.19. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.20. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.21. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai 1.22. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.23. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ESDM Wilayah Serayu 1.24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ESDM Wilayah Serayu 1.25. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 1.26. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 1.27. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.28. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.29. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan ESDM Wilayah Serayu 1.30. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan ESDM Wilayah Serayu 1.31. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.32. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.33. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.34. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 1.35. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 1.36. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng 225.000.000 225.000.000 100,00 37.500.000 37.497.000 99,99 6.962.000 6.962.000 100,00 75.000.000 74.820.000 99,76 190.000.000 189.175.000 99,57 11.250.000 10.030.000 89,16

1.37. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 1.38. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah 1.39. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan ESDM Wilayah Serayu 1.40. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan ESDM Wilayah Serayu 1.41. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 1.42. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 1.43. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.44. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.45. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.46. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.47. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 1.48. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2) 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.050.000.000 1.049.635.319 99,97 54.000.000 54.000.000 100,00 69.750.000 69.750.000 100,00 63.750.000 63.382.000 99,42 67.500.000 67.500.000 100,00 664.700.000 655.850.000 98,67 133.600.000 129.000.000 96,56 120.076.000 120.044.000 99,97 134.950.000 134.769.000 99,87 112.500.000 111.625.000 99,92 220.000.000 217.650.000 98,93 7.222.336.000 7.158.184.000 99,11 429.044.000 419.346.000 97,74 75.000.000 74.100.000 98,80 75.000.000 75.000.000 100,00

2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai 2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM 2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Serayu 2.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Serayu 2.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Kendeng 2.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Solo 2.15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 2.20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala ESDM Wilayah Serayu 2.22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala ESDM Wilayah Serayu 2.23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.25. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium 67.800.000 67.632.000 99,75 125.000.000 124.369.000 99,50 429.088.000 427.448.000 99,62 37.500.000 36.736.000 97,96 52.500.000 50.241.000 95,70 37.500.000 35.950.000 95,87 45.000.000 44.820.000 99,60 26.250.000 26.250.000 100,00 15.000.000 15.000.000 100,00 3.500.000 3.500.000 100,00 131.250.000 131.060.000 99,86 131.250.000 131.250.000 100,00

2.26. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.27. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.28. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.29. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai 2.30. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 2.31. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2.32. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.33. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.34. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.35. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai 2.36. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 26.250.000 26.250.000 100,00 30.000.000 30.000.000 100,00 22.500.000 22.500.000 100,00 37.500.000 37.500.000 100,00 206.250.000 203.485.000 98,66 3.346.654.000 3.320.209.000 99,21 132.500.000 127.371.000 96,13 907.500.000 903.840.000 99,60 407.500.000 404.800.000 99,34 132.500.000 129.845.000 98,00 150.000.000 147.174.000 98,12 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (3) 134.250.000 108.750.00 81,00 3.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 75.000.000 50.400.000 67,20 3.2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 59.250.000 58.350.000 98,48 PROGRAM PENATAAN TATA RUANG (4) 350.000.000 297.730.000 85,07 4.1. Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (5) 5.1. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (6) 350.000.000 297.730.000 85,07 500.000.000 486.760.000 97,35 500.000.000 486.760.000 97,35 2.500.000.000 2.137.813.000 85,51

6.1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan/Lahan Terkontaminasi Logam Berat 6.2. Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng 6.3. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (7) 7.1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH (8) 8.1. Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan. 8.2. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa 8.3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Air Tanah 8.4. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering. 8.5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa. 8.6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Usaha Pertambangan 8.7. Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa 8.8. Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa 8.9. Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa 8.10 Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng 900.000.000 543.597.000 60,40 1.200.000.000 1.198.886.000 99,91 400.000.000 395.330.000 98,83 200.000.000 182.950.000 91,48 200.000.000 182.950.000 91,48 10.742.762.000 10.371.232.000 96,54 650.000.000 598.650.000 92,10 1.307.500.000 1.301.520.000 99,54 650.000.000 650.000.000 100,00 3.623.132.000 3.613.512.000 99,73 600.000.000 548.806.000 91,47 400.000.000 360.840.000 90,21 750.000.000 734.061.000 97,87 1.162.486.000 1.156.659.000 99,50 671.500.000 509.500.000 75,87 380.000.000 361.460.000 95,12 8.11 Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan 548.144.000 536.225.000 97,83 Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS (9) 16.079.246.000 15.630.830.000 97,21 9.1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 9.2. Kegiatan Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di Jawa 9.3. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 2.208.220.000 2.008.043.000 90,93 500.000.000 494.753.000 98,95 300.000.000 176.961.000 58,99

9.4. Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa 9.5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa 9.6. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Serayu 9.7. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Serayu 9.8. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Kendeng 9.9. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah Solo PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (10) 10.1. Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa 10.2. Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa 10.3. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa 10.4. Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa 10.5. Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa 10.6. Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa 650.000.000 627.426.000 96,53 250.000.000 246.452.000 98,58 2.840.780.000 2.823.685.000 99,40 4.520.808.000 4.514.508.000 99,86 2.090.221.000 2.025.186.000 96,89 2.719.217.000 2.713.816.000 99,80 7.120.903.000 6.606.259.000 92,77 2.608.782.000 2.477.055.000 94,95 250.000.000 220.050.000 88,02 1.988.621.000 1.927.466.000 96,92 650.000.000 603.490.000 92,84 573.500.000 430.040.000 74,99 1.050.000.000 948.158.000 90,30