PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , , ,00

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

1 - WAJIB 10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

Kantor Keluarga Berencana 6,617,175,783 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Kecamatan Umbulharjo 10,463,157, WAJIB MACAM URUSAN URUSAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17. - PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman : 639 2.17.2.17.01.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 2.17.2.17.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.360.626.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.360.626.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.506.226.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.157.963.772,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 124.943.915,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 117.585.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 13.363.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 26.065.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 64.708.718,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.565.080,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 31.515,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 854.400.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 854.400.000,00 2.17.2.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.786.086.050,00 2.17.2.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 670.187.950,00 PERKANTORAN 2.17.2.17.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 13.771.400,00 PENGGANDAAN 2.17.2.17.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.771.400,00 2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 13.771.400,00 2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 7.050.000,00 2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.721.400,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan ; 6 jenis - Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program perangkat daerah ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; -

Halaman : 640 2.17.2.17.01.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 21.850.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 2.17.2.17.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00 2.17.2.17.01.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.850.000,00 2.17.2.17.01.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 21.850.000,00 2.17.2.17.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 49.400.000,00 2.17.2.17.01.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 2.17.2.17.01.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 49.400.000,00 2.17.2.17.01.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 9.340.000,00 2.17.2.17.01.01.05.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.140.000,00 2.17.2.17.01.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 29.920.000,00 2.17.2.17.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 57.099.400,00 2.17.2.17.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.099.400,00 2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 57.099.400,00 2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.099.400,00 2.17.2.17.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 89.433.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi perangkat daerah ; 80 % - Keluaran : Jumlah media massa ; 14 jenis - Hasil : Meningkatnya wawasan pembaca dan SDM ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat kabar dan majalah serta para pembaca ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; 6 jenis - Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah ; 58 kali - Hasil : kelancaran pelaksanaan tugas ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Non PNS yang diperintah ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah jasa administrasi perkantoran ; 11 orang dan 3 jenis - Hasil : Terpenuhinya administrasi perkantoran ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; -

Halaman : 641 2.17.2.17.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 24.888.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.888.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 10.800.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 14.088.000,00 SKPD 2.17.2.17.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.545.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.490.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.01.05. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.490.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 62.055.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.03.07. Belanja Pengiriman 999.000,00 2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 61.056.000,00 2.17.2.17.01.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 438.634.150,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 438.634.150,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 27.809.600,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 27.809.600,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 410.824.550,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 16.200.000,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 7.800.000,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 314.624.550,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 18.200.000,00 2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 54.000.000,00 2.17.2.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 705.904.700,00 PRASARANA APARATUR 2.17.2.17.01.02.01. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / 78.375.000,00 GEDUNG / KANTOR 2.17.2.17.01.02.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.058.000,00 2.17.2.17.01.02.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.058.000,00 2.17.2.17.01.02.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.058.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tusi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Tersedianya jasa operasional kantor ; 27 jenis, 1 psw/mtr/jaringan, 4 orang - Hasil : Kelancaran tugas kedinasan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Gedung Pos Keamanan, Kanopi Parkir ; 1 gedung - Hasil : Kelancaran Pelaksanaan Tugas ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 642 2.17.2.17.01.02.01.5.2.3. Belanja Modal 77.317.000,00 2.17.2.17.01.02.01.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan 77.317.000,00 Bangunan 2.17.2.17.01.02.01.5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 77.317.000,00 2.17.2.17.01.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 439.387.200,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 2.17.2.17.01.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.770.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.770.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 4.770.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 56.438.200,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 39.698.200,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 24.812.200,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 12.528.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 2.358.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 16.740.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah 16.740.000,00 Tangga 2.17.2.17.01.02.03.5.2.3. Belanja Modal 378.179.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 378.179.000,00 2.17.2.17.01.02.03.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah 378.179.000,00 Tangga 2.17.2.17.01.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 47.400.000,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 2.17.2.17.01.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 210.000,00 2.17.2.17.01.02.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 210.000,00 2.17.2.17.01.02.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 210.000,00 2.17.2.17.01.02.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.190.000,00 2.17.2.17.01.02.05.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 47.190.000,00 2.17.2.17.01.02.05.5.2.2.13.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 47.190.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ; 5 Jenis - Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : ATK, alat listrik, peralatan rumah tangga ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : terpeliharanya gedung kantor ; 1 gedung - Hasil : kelancaran pelaksanaan tugas ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 643 2.17.2.17.01.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 99.750.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 2.17.2.17.01.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.750.000,00 2.17.2.17.01.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.070.000,00 2.17.2.17.01.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 62.070.000,00 2.17.2.17.01.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 37.680.000,00 2.17.2.17.01.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 37.680.000,00 2.17.2.17.01.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 40.992.500,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 2.17.2.17.01.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.992.500,00 2.17.2.17.01.02.07.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 40.992.500,00 2.17.2.17.01.02.07.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 37.800.000,00 2.17.2.17.01.02.07.5.2.2.13.05. Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 3.192.500,00 2.17.2.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 61.544.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.17.2.17.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 29.958.000,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.17.2.17.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 23.673.000,00 2.17.2.17.01.06.01.5.2.1.02. Uang Lembur 23.673.000,00 2.17.2.17.01.06.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 23.673.000,00 2.17.2.17.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.285.000,00 2.17.2.17.01.06.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.864.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah kendaraan dinas ; 7 kendaraan - Hasil : kelancaran pelaksanaan tugas ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah pemeliharaan Peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga ; 5 jenis - Hasil : kelancaran pelaksanaan tugas ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : pemeliharaan dan perbaikan AC, Rak, Filling kabinet, Komputer dan Software ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Jumlah dokumen pengendalian (Laporan pengendalian APBD, Monitoring dan Evaluasi hasil RENJA)dan pelaporan (LPPD, LKPJ, LAKIP) ; 5 jenis dokumen - Hasil : Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; -

Halaman : 644 2.17.2.17.01.06.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.864.000,00 2.17.2.17.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.421.000,00 2.17.2.17.01.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.421.000,00 2.17.2.17.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 31.586.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.1. Belanja Pegawai 17.980.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.700.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 3.300.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 2.400.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.1.02. Uang Lembur 12.280.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 12.280.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.606.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 632.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 632.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.688.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.688.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.454.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.454.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.412.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.412.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.420.000,00 2.17.2.17.01.06.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.420.000,00 2.17.2.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 2.078.422.900,00 DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Terselenggarakannya forum SKPD, tersusunnya rencana kerja (RENJA) 2018, tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018 ; 1 kegiatan forum SKPD, dokumen RENJA 2018, Dokumen RKA 2018 - Hasil : Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD TA 2018 ; 1 Tahun Anggaran - Kelompok Sasaran Kegiatan : Usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 ; -

Halaman : 645 2.17.2.17.01.15.01. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 550.944.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 75.390.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.258.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 12.258.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.1.02. Uang Lembur 63.132.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 63.132.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 475.554.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.616.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 17.616.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 455.838.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 455.838.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.100.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.000.000,00 2.17.2.17.01.15.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 100.000,00 2.17.2.17.01.15.02. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA 206.598.700,00 PERPUSTAKAAN UMUM/KHUSUS/SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 2.17.2.17.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 51.799.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.159.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 4.159.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 30.000.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.02. Uang Lembur 17.640.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 17.640.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 0.08-0.16 - Keluaran : Pelayanan Perpustakaan Reguler, Pelayanan Perpustakaan Sabtu-Minggu dan pelayanan pada kegiatan Car Free Day ; 16.500 kunjungan ( 20 % ) 1.500 anggota ( 20 % ) 15.000 pengunjung ( 20 % ) - Hasil : - Persentase kenaikan jumlah kunjungan - Persentase anggota perpustakaan ; 2,35 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum di Kabupaten Gresik ; - - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Jumlah Pengelola dan Perpustakan Sekolah, Desa/Kelurahan yang dibina ; 90 Pengelola Perpustakaan yang diberi Pelatihan dan 90 Perpustakaan yang Dimonitoring - Hasil : Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Desa/Kelurahan yang berstandarisasi ; 25 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa Kabupaten Gresik ; - - Lokasi : Kabupaten Gresik

Halaman : 646 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.799.700,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.300.100,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.800.100,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 800.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 13.500.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.392.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 10.392.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 32.650.600,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 32.250.600,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 27.300.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 27.300.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 34.457.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.270.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.187.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 29.700.000,00 2.17.2.17.01.15.02.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 29.700.000,00 2.17.2.17.01.15.03. PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN 78.914.500,00 PERPUSTAKAAN 2.17.2.17.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 9.533.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.533.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.533.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 4.400.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 3.600.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.381.500,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.020.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.920.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 100.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 1.000.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 9.000.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Jumlah Peserta yang dikoordinasikan ; 100 Pengelola Perpustakaan dan 30 Tim Forum Pustakagres dan 180 Peserta Kegiatan Pelibatan Masyarakat - Hasil : Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelola Perpustakaan dan Tim Forum Pustakagres ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Perpustakaan dan Tim Forum Pustakagres Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 647 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.300.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 11.300.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 900.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 700.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 14.000.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 14.000.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 5.861.500,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.868.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 993.500,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 25.300.000,00 2.17.2.17.01.15.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 25.300.000,00 2.17.2.17.01.15.04. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN 824.852.000,00 UMUM DAERAH 2.17.2.17.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 34.331.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 34.331.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 29.271.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.060.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 597.221.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.677.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.677.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 218.950.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 151.350.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 67.600.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 5.940.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.940.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 52.554.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.13.04. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 29.100.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Jumlah koleksi buku, Jumlah blue print buku 5 windu Kabupaten Gresik, Jumlah penggandaan skripsi dan covering ; 683 judul bahan pustaka ( 18,1 % ), 5 buku blue print, 840 judul skripsi - Hasil : Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka ; 1.500 buku, 5 buku blue print, 3.360 skripsi - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum pengunjung perpustakaan daerah ; -

Halaman : 648 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.13.05. Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 23.454.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.14. Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.14.01. Belanja Jasa Konsultansi. 300.000.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 17.100.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 17.100.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.3. Belanja Modal 193.300.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 193.300.000,00 2.17.2.17.01.15.04.5.2.3.05.01. Belanja Modal Pengadaan Buku Dan Barang 193.300.000,00 Perpustakaan 2.17.2.17.01.15.05. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT 99.861.000,00 BACA DI DAERAH 2.17.2.17.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 25.269.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.244.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 14.244.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.1.02. Uang Lembur 11.025.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 11.025.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.592.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 28.632.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13.400.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 15.232.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 600.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 45.360.000,00 2.17.2.17.01.15.05.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.360.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Terlaksananya layanan perpustakaan keliling dan RBBA Kecamatan ; 140 kali layanan perpustakaan keliling dan pelayanan di RBBA Kecamatan - Hasil : Meningkatnya jumlah kunjungan anggota perpustakaan dan masyarakat ke RBBA ; 7.000 pengunjung mobil perpustakaan keliling dan 47.000 kunjungan ke RBBA Kecamatan - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum di kecamatan-kecamatan ; -

Halaman : 649 2.17.2.17.01.15.06. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 47.200.000,00 MANUSIA PERPUSTAKAAN DAERAH 2.17.2.17.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00 2.17.2.17.01.15.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 47.200.000,00 2.17.2.17.01.15.06.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.200.000,00 2.17.2.17.01.15.07. PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING 56.776.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 9.891.500,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.899.500,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.149.500,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 3.750.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.1.02. Uang Lembur 4.992.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 4.992.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.884.500,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.538.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.088.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 100.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 2.600.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.750.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.356.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 15.356.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 975.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 775.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.07. Belanja Sewa 3.150.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan jumlah pemustaka ; 100 % - Keluaran : Pengiriman petugas perpustakaan mengikuti diklat yang diselenggarakan Perpusnas RI ; 5 orang petugas perpustakaan ( 20 % ) - Hasil : Meningkatnya kemampuan petugas perpustakaan dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung ; 5 orang petugas perpustakaan - Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas pelayanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gresik ; - - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Terlaksananya Lomba Story Telling ; 5 Orang Juara Lomba dari 1 Kali Lomba - Hasil : Terpilihnya Juara Lomba Story Telling ; 5 Orang Juara Lomba - Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 650 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 3.150.000,00 Kantor/Rumah Tangga 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.435.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.435.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.430.500,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.430.500,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 3.000.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 3.000.000,00 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.17. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak 3.000.000,00 Ketiga 2.17.2.17.01.15.07.5.2.2.17.01. Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak 3.000.000,00 Ketiga 2.17.2.17.01.15.08. PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN 142.134.600,00 SEKOLAH DAN DESA 2.17.2.17.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 22.936.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.428.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 4.308.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 10.120.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.1.02. Uang Lembur 8.508.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 8.508.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 119.198.600,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.662.100,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.262.100,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 2.700.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 5.700.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.158.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 32.658.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga 1.500.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.554.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.354.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Juara Lomba Perpustakaan Sekolah Tk. SMP/MTs dan SMA/SMK/MA ; 6 Juara Lomba dari 2 Jenis Lomba - Hasil : Terpilihnya Wakil Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah Untuk Tingkat Provinsi Jawa Timur ; 2 Juara Lomba - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perpustakaan SMA/SMK/MA dan Perpustakaan SMP/MTs ; -

Halaman : 651 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.07. Belanja Sewa 5.900.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 5.900.000,00 Kantor/Rumah Tangga 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 23.050.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 23.050.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 20.274.500,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.226.500,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.048.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 3.600.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 3.600.000,00 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.17. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak 19.000.000,00 Ketiga 2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.17.01. Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak 19.000.000,00 Ketiga 2.17.2.17.01.15.09. PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA 71.142.100,00 BACA MELALUI UJI CERDAS 2.17.2.17.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 8.272.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.357.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.057.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 3.300.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.1.02. Uang Lembur 3.915.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.915.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62.870.100,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.686.100,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.886.100,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 600.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.168.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 30.168.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.360.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.160.000,00 - Capaian Program : Rasio Koleksi Buku dan Jumlah Pemustaka ; 100 % - Keluaran : Juara Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas ; 3 Juara Lomba Dari 1 Jenis Lomba - Hasil : Terpilihnya Wakil Peserta Lomba Untuk Tingkat Provinsi ; 1 Juara Lomba - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar SMA Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 652 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 11.500.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 11.500.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 7.906.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.825.500,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.080.500,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 2.500.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 2.500.000,00 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.17. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak 5.750.000,00 Ketiga 2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.17.01. Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak 5.750.000,00 Ketiga 2.18.2.17.01.15. PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH 142.423.500,00 2.18.2.17.01.15.02. PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP 80.193.000,00 DAERAH 2.18.2.17.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 19.441.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.221.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 4.361.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 13.860.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.1.02. Uang Lembur 1.220.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 1.220.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.752.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.372.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.372.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 27.000.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 16.500.000,00 - Capaian Program : Meningkatnya pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang tertib, rapi dan handal ; 10,71 % - Keluaran : Terlaksananya Pendataan dan Penataan arsip terhadap Unit Pencipta Arsip dan Depo Arsip pada LKD ; 6 Unit Pencipta Arsip dan 6 ML (Meter Linear) pada Depo di Lembaga Kearsipan Daerah - Hasil : Meningkatnya sistem administrasi kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan ; Penataan arsip dinamis aktif dan in-aktif yang sesuai kaidah kearsipan pada unit pencipta arsip dan pendataan arsip statis pada LKD - Kelompok Sasaran Kegiatan : Unit Pencipta arsip pada satuan kerja perrangkat daerah dan Depo arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah ; -

Halaman : 653 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 16.300.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 8.880.000,00 2.18.2.17.01.15.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 8.880.000,00 2.18.2.17.01.15.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 62.230.500,00 DALAM BENTUK INFORMATIKA 2.18.2.17.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 15.588.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.112.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 8.112.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.1.02. Uang Lembur 7.476.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 7.476.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46.642.500,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.464.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.464.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.888.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 21.888.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 16.900.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 16.700.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200.000,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 4.390.500,00 2.18.2.17.01.15.03.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.390.500,00 2.18.2.17.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA 31.264.000,00 SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN - Capaian Program : Meningkatkan penyelamatan dokumen / arsip dalam bentuk soft copy di akhir tahun 2015 sebanyak 35.902 data ; 10,71 % - Keluaran : Jumlah arsip/ dokumen yang di duplikasi dalam bentuk Informatika dan 1 (satu) unit alat alih media arsip/ dok ; 3 Meter Linier (ML) dan 1 Unit Alat alih media arsip/dok - Hasil : Meningkatnya arsip yang disimpan dalam bentuk informatika secara tertata dan rapi ; dokumen dalam bentuk alih media sebanyak 10 ML (meter linear) - Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat alih media dan arsip yang dialih mediakan ; -

Halaman : 654 2.18.2.17.01.16.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP 31.264.000,00 DAERAH 2.18.2.17.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.264.000,00 2.18.2.17.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 100.000,00 2.18.2.17.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 100.000,00 2.18.2.17.01.16.01.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 31.164.000,00 2.18.2.17.01.16.01.5.2.2.13.05. Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 31.164.000,00 2.18.2.17.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 96.339.000,00 PELAYANAN INFORMASI 2.18.2.17.01.17.01. SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI 96.339.000,00 LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 15.780.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 14.760.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 6.168.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 3.300.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 5.292.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1.02. Uang Lembur 1.020.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 1.020.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.559.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.284.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.284.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.090.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 29.090.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 6.860.000,00 - Capaian Program : Terpeliharanya dokumen arsip ; 100 % - Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan arsip terhadap pengendali Faktor perusak hama (rayap) 600 m2 dan Fumigasi (722 m3) ; 600 m2 722 m3 - Hasil : Memperpanjang umur dan menjaga kelestarian dokumen/ arsip adaerah ; Terpeliharanya dokumen/ arsip pada LKD - Kelompok Sasaran Kegiatan : Arsip/ dokumen/ foto yang berada pada Depo Arsip Lembaga Kearsipan Daerah ; - - Capaian Program : Meningkatnya jumlah unit pencipta arsip yang telah di bina ; 40 % - Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Pecipta Arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ; 18 Pencipta Arsip pada SKPD, 24 Pencipta Arsip pada Pemerintahan Desa dan 3 Juara lomba arsip desa - Hasil : Meningkatnya kemampuan petugas pengelola arsip ; Tertib arsip di Unit Pencipta arsip - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pencipta Arsip pada SKPD dan Desa ; - - Lokasi : Kabupaten Gresik

Halaman : 655 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 6.460.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 14.200.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 14.200.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 16.075.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.544.500,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.530.500,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.15. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual 1.800.000,00 Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.15.04. Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih 1.800.000,00 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.17. Pemberian Uang Kepada Masyarakat/Pihak 8.250.000,00 Ketiga 2.18.2.17.01.17.01.5.2.2.17.01. Pemberian Uang Hadiah Kepada Masyarakat / Pihak 8.250.000,00 Ketiga. BELANJA 6.146.712.050,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (6.146.712.050,00)