DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

URAIAN sebelum perubahan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

Transkripsi:

Urusan : 1.10 KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2017 DPA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.10.20 DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Kode 1.10 KESEHATAN 1.10.1.10.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10.1.10.20.01.001 303.984.000,00 292.359.000,00 294.088.000,00 267.504.000,00 1.157.935.000,0 Penyediaan jasa surat menyurat 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00 1.10.1.10.20.01.002 1.10.1.10.20.01.007 1.10.1.10.20.01.010 1.10.1.10.20.01.011 1.10.1.10.20.01.012 1.10.1.10.20.01.014 1.10.1.10.20.01.015 1.10.1.10.20.01.017 1.10.1.10.20.01.018 1.10.1.10.20.01.021 1.10.1.10.20.01.022 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 161.070.000,00 161.070.000,00 161.070.000,00 161.070.000,00 644.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 15.375.000,00 15.375.000,00 15.375.000,00 15.375.000,00 61.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.100.000,00 1.500.000,00 4.400.000,00 0,00 10.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 7.500.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 700.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 585.000,00 585.000,00 745.000,00 585.000,00 2.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 29.684.000,00 29.684.000,00 31.848.000,00 30.784.000,00 122.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 54.570.000,00 54.645.000,00 54.650.000,00 36.390.000,00 200.255.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 60.000.000,00 Rapat Kerja SKPD 4 bulan DAU 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Hal. 1

1.10.1.10.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10.1.10.20.02.022 118.513.000,00 910.879.000,00 185.379.000,00 92.829.000,00 1.307.600.000,0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1.10.1.10.20.02.024 1.10.1.10.20.02.045 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 88.863.000,00 89.829.000,00 90.079.000,00 86.829.000,00 355.600.000,00 Penyusunan Detail Enginnering 4 dokumen DAU 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.10.1.10.20.02.058 1.10.1.10.20.02.059 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1.10.1.10.20.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.10.1.10.20.06.005 1.10.1.10.20.06.006 1.10.1.10.20.06.007 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan SKPD) Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD 20.650.000,00 778.050.000,00 1.300.000,00 0,00 800.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 32.000.000,00 37.500.000,00 31.075.000,00 33.620.000,00 26.305.000,00 128.500.000,00 2 dokumen DAU 1.725.000,00 565.000,00 915.000,00 4.795.000,00 8.000.000,00 3 dokumen DAU 3.680.000,00 2.620.000,00 1.700.000,00 0,00 8.000.000,00 Penyusunan Profil SKPD 50 buku DAU 9.000.000,00 1.430.000,00 10.220.000,00 4.350.000,00 25.000.000,00 1.10.1.10.20.06.008 1.10.1.10.20.06.019 1.10.1.10.20.06.020 Monitoring dan Evaluasi SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 13.595.000,00 13.745.000,00 13.000.000,00 9.660.000,00 50.000.000,00 Penyusunan revisi renstra 1 dokumen DAU 2.000.000,00 5.215.000,00 285.000,00 0,00 7.500.000,00 1.10.1.10.20.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 1.10.1.10.20.07.001 54.684.000,00 54.684.000,00 54.684.000,00 67.692.000,00 231.744.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD 54.684.000,00 54.684.000,00 54.684.000,00 54.692.000,00 218.744.000,00 1.10.1.10.20.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali DAU 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 1.10.1.10.20.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.398.075.000,0 2.034.450.000,0 913.350.000,00 4.125.000,00 4.350.000.000,0 1.10.1.10.20.15.009 1.10.1.10.20.15.010 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 75.000,00 645.800.000,00 0,00 4.125.000,00 650.000.000,00 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1.398.000.000,00 1.388.650.000,00 913.350.000,00 0,00 3.700.000.000,00 1.10.1.10.20.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.509.752.400,0 2.106.158.600,0 3.820.315.100,0 1.448.686.900,0 9.884.913.000,0 1.10.1.10.20.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 16 DAU 8.040.000,00 44.420.000,00 12.480.000,00 35.060.000,00 100.000.000,00 Hal. 2

1.10.1.10.20.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 240 lokasi DAU 57.624.000,00 5.150.000,00 21.590.000,00 4.536.000,00 88.900.000,00 1.10.1.10.20.16.013 1.10.1.10.20.16.017 1.10.1.10.20.16.018 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan) Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat 421.165.000,00 305.000.000,00 285.450.000,00 175.385.000,00 1.187.000.000,00 13.341.400,00 28.240.100,00 20.852.100,00 17.566.400,00 80.000.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 27.850.000,00 45.180.000,00 82.576.000,00 11.139.000,00 166.745.000,00 1.10.1.10.20.16.021 1.10.1.10.20.16.022 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) - 2 lokasi - 2 unit Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) DAU 450.000.000,00 0,00 2.050.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 1.531.732.000,00 1.678.168.500,00 1.347.367.000,00 1.205.000.500,00 5.762.268.000,00 1.10.1.10.20.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 107.180.400,00 54.077.100,00 40.487.100,00 34.455.400,00 236.200.000,00 1.10.1.10.20.17.002 1.10.1.10.20.17.006 1.10.1.10.20.17.007 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.10.1.10.20.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.10.1.10.20.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) 1.10.1.10.20.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.10.1.10.20.19.006 1.10.1.10.20.19.009 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 135 lokasi DAU 18.185.000,00 18.257.500,00 8.377.500,00 1.080.000,00 45.900.000,00 60 lokasi DAU 3.695.000,00 3.695.000,00 3.695.000,00 4.315.000,00 15.400.000,00 27 Kelurahan DAU 85.300.400,00 32.124.600,00 28.414.600,00 29.060.400,00 174.900.000,00 224.974.500,00 128.364.500,00 79.096.000,00 56.440.000,00 488.875.000,00 1 lokasi DAU 224.974.500,00 128.364.500,00 79.096.000,00 56.440.000,00 488.875.000,00 173.279.200,00 207.939.300,00 192.838.300,00 67.760.200,00 641.817.000,00 50.323.000,00 80.705.000,00 158.244.000,00 52.834.000,00 342.106.000,00 115.206.200,00 126.534.300,00 23.594.300,00 14.376.200,00 279.711.000,00 1.10.1.10.20.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2 Kali DAU 7.750.000,00 700.000,00 11.000.000,00 550.000,00 20.000.000,00 1.10.1.10.20.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 15.184.650,00 738.604.650,00 291.111.200,00 22.844.500,00 1.067.745.000,0 1.10.1.10.20.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin 1250 anak DAU 3.091.650,00 486.066.650,00 4.391.700,00 6.450.000,00 500.000.000,00 Hal. 3

1.10.1.10.20.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.10.1.10.20.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.10.1.10.20.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.10.1.10.20.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.10.1.10.20.22.001 12.093.000,00 252.538.000,00 286.719.500,00 16.394.500,00 567.745.000,00 38.887.000,00 45.427.000,00 53.689.000,00 11.997.000,00 150.000.000,00 27 Kelurahan DAU 38.887.000,00 45.427.000,00 53.689.000,00 11.997.000,00 150.000.000,00 269.335.000,00 280.551.000,00 920.352.000,00 105.672.000,00 1.575.910.000,0 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 27 Kelurahan DAU 122.195.000,00 66.080.000,00 18.090.000,00 9.755.000,00 216.120.000,00 1.10.1.10.20.22.004 1.10.1.10.20.22.005 1.10.1.10.20.22.008 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 155 sekolah DAU 9.225.000,00 62.475.000,00 65.690.000,00 66.400.000,00 203.790.000,00 27 Kelurahan DAU 86.885.000,00 38.931.000,00 526.615.000,00 20.569.000,00 673.000.000,00 Peningkatan imunisasi 27 Kelurahan DAU 4.940.000,00 70.665.000,00 219.342.000,00 5.053.000,00 300.000.000,00 1.10.1.10.20.22.009 1.10.1.10.20.22.010 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.10.1.10.20.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.10.1.10.20.23.007 11 lokasi DAU 2.150.000,00 2.400.000,00 63.225.000,00 2.225.000,00 70.000.000,00 150 orang DAU 43.940.000,00 40.000.000,00 27.390.000,00 1.670.000,00 113.000.000,00 258.103.000,00 133.411.000,00 407.763.000,00 121.638.000,00 920.915.000,00 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 2 DAU 20.065.000,00 31.610.000,00 47.615.000,00 2.450.000,00 101.740.000,00 1.10.1.10.20.23.008 1.10.1.10.20.23.012 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD 16 lokasi DAU 2.017.000,00 12.460.000,00 3.917.000,00 1.606.000,00 20.000.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK) 5 lokasi DAU 236.021.000,00 89.341.000,00 356.231.000,00 117.582.000,00 799.175.000,00 1.10.1.10.20.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.10.1.10.20.24.011 2.105.729.750,0 3.781.526.750,0 3.734.849.750,0 3.177.893.750,0 12.800.000.000, Fasilitasi JPKMM 24.500.000,00 59.297.000,00 12.850.000,00 3.353.000,00 100.000.000,00 1.10.1.10.20.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) 2.081.229.750,00 3.722.229.750,00 3.721.999.750,00 3.174.540.750,00 12.700.000.000,00 1.10.1.10.20.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.10.1.10.20.25.011 3.291.550.000,0 3.103.050.000,0 115.400.000,00 0,00 6.510.000.000,0 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu DAU 0,00 348.325.000,00 1.675.000,00 0,00 350.000.000,00 Hal. 4

1.10.1.10.20.25.014 1.10.1.10.20.25.029 1.10.1.10.20.25.031 1.10.1.10.20.25.040 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.10.1.10.20.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.10.1.10.20.29.001 1.10.1.10.20.29.004 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1lokasi DAU 1.214.550.000,00 5.425.000,00 25.000,00 0,00 1.220.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 40.000.000,00 14 lokasi DAU 2.022.000.000,00 2.749.300.000,00 28.700.000,00 0,00 4.800.000.000,00 97.483.750,00 49.928.750,00 163.003.750,00 15.583.750,00 326.000.000,00 Penyuluhan kesehatan anak balita 2 kali DAU 800.000,00 24.080.000,00 1.120.000,00 0,00 26.000.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.10.1.10.20.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.10.1.10.20.30.001 14 lokasi DAU 96.683.750,00 25.848.750,00 161.883.750,00 15.583.750,00 300.000.000,00 18.125.000,00 8.740.000,00 5.800.000,00 1.335.000,00 34.000.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 27 Kelurahan DAU 18.125.000,00 8.740.000,00 5.800.000,00 1.335.000,00 34.000.000,00 1.10.1.10.20.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.10.1.10.20.32.004 1.10.1.10.20.32.006 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK) 188.375.000,00 191.025.000,00 194.435.000,00 126.707.000,00 700.542.000,00 79.225.000,00 28.375.000,00 31.635.000,00 15.735.000,00 154.970.000,00,DAK 109.150.000,00 162.650.000,00 162.800.000,00 110.972.000,00 545.572.000,00 1.10.1.10.20.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 3.744.500.000,0 3.744.500.000,0 3.897.500.000,0 3.543.500.000,0 14.930.000.000, 1.10.1.10.20.33.001 Pelayanan BLUD 12 bulan BLUD 3.744.500.000,00 3.744.500.000,00 3.897.500.000,00 3.543.500.000,00 14.930.000.000,00 1.10.1.10.20.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan 1.10.1.10.20.34.002 320.000,00 11.680.000,00 20.060.000,00 12.940.000,00 45.000.000,00 Pengembangan SIM puskesmas 14 lokasi DAU 320.000,00 11.680.000,00 20.060.000,00 12.940.000,00 45.000.000,00 Hal. 5

14.955.535.650, 17.908.430.650, 15.417.821.200, 9.205.908.500,0 57.487.696.000, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, 03 Januari 2017 Kepala Dinas Kesehatan Eko Purwanto, SH NIP. 196412011986031015 SLAMET BUDIYANTO, SKM, M.Kes NIP. 197101181993031005 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 SRI RUMININGSIH, SE, MSi 196402261990032004 KETUA 2 Drs. SUCIONO 196103161993031004 SEKRETARIS 3 Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM 196311111989021005 ANGGOTA 4 SRI WAHYUNI, SH 196001161986032007 ANGGOTA 5 BAMBANG NURDIYATMAN, SH 196105071990021001 ANGGOTA 6 Ir. ANITA HERUKUSUMORINI, M.Sc 196507171992032014 ANGGOTA 7 SOESILO, SH 196506221994031007 ANGGOTA 8 APRILYANTO DWI PURNOMO, SE, MSi 196704231986031003 ANGGOTA Hal. 6