PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN :Agustus 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: Dinas Kesehatan Jumlah No Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Nama Kegiatan Anggaran (Rp.) Sumber Dana a. Gaji dan Tunjangan 41.488.416.957 2 Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung 1.500.000.000 3 Belanja Hibah Urusan Kesehatan a. Peningkatan Polindes menjadi PKD 500.000.000 b. Bantuan untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 80.000.000 Belanja Langsung A KESEHATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.134.000 b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 93.574.500 c. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000 d. Penyediaan alat tulis kantor 16.000.000 e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000 h. Penyediaan makanan dan minuman 26.496.000 i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 54.940.000 j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10.000.000 k. Jasa Pelayanan perkantoran 51.000.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Rehab gedung Dinas Kesehatan 4.815.017.000 b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17.360.000 c. Pengadaan peralatan gedung kantor 27.600.000 d. Pengadaan mebeleur 86.052.000 e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.364.000 f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.275.000 3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan a. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 47.198.000 b. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.498.129.500
4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Penyediaan Klinik Kesehatan Paru (DBHCHT) 994.824.000 b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 3.600.000.000 c. Kapitasi JKN pada Puskesmas Tlogomulyo 693.201.600 d. Fasilitasi Penyelenggaraan JKN pada FKTP milik Pemda 59.922.000 e. Kapitasi JKN pada Puskesmas Dharma Rini 963.922.401 f. Kapitasi JKN pada Puskesmas Bulu 1.730.944.300 g. Kapitasi JKN pada Puskesmas Tembarak 1.434.331.700 h. Kapitasi JKN pada Puskesmas Selopampang 962.483.000 i. Kapitasi JKN pada Puskesmas Temanggung 1.831.062.662 j. Kapitasi JKN pada Puskesmas Kranggan 1.059.468.000 k. Kapitasi JKN pada Puskesmas Pringsurat 1.525.168.560 l. Kapitasi JKN pada Puskesmas Kaloran 1.229.093.210 m. Kapitasi JKN pada Puskesmas Kandangan 1.596.278.533 n. Kapitasi JKN pada Puskesmas Kedu 1.632.637.480 o. Kapitasi JKN pada Puskesmas Ngadirejo 2.647.628.565 p. Kapitasi JKN pada Puskesmas Parakan 1.459.624.800 q. Kapitasi JKN pada Puskesmas Bansari 803.797.320 r. Kapitasi JKN pada Puskesmas Kledung 965.451.100 s. Kapitasi JKN pada Puskesmas Gemawang 1.435.405.180 t. Kapitasi JKN pada Puskesmas Tretep 764.612.050 u. Kapitasi JKN pada Puskesmas Candiroto 1.581.543.850 v. Kapitasi JKN pada Puskesmas Bejen 1.030.371.800 w. Kapitasi JKN pada Puskesmas Tepusen 712.420.616 x. Kapitasi JKN pada Puskesmas Traji 691.210.105 y. Kapitasi JKN pada Puskesmas Pare 559.411.064 z. Kapitasi JKN pada Puskesmas Wonoboyo 780.248.000 aa. Usaha Kesehatan Sekolah 40.940.500 ab. Pelayanan Kebidanan 650.000.000 ac. Pelayanan Jampersal 0 ad. Kapitasi JKN pada Puskesmas Jumo 1.200.209.692 ae. Kapitasi BPJS 758.457.579 DBHCHT 0 5 Program Pengawasan Obat dan Makanan a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 17.868.000
b. Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan 22.915.000 c. Peningkatan Pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah 67.846.000 d. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka SPP-IRT 35.205.000 e. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengawas Keamanan Pangan 14.550.000 6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 56.212.450 b. Pengembangan desa siaga 24.442.550 7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 195.791.000 b. Intervensi dan Penanganan Anak Gizi Buruk 286.547.800 c. Evaluasi Program Gizi 64.482.000 d. Tim GAKY Kabupaten (Ban-Gub) 35.000.000 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman 43.910.000 b. Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum 15.451.000 c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 231.217.000 d. Penyehatan Air 39.770.000 e. Fasilitasi Bantuan Gubernur Bidang Kesehatan Desa 12.170.000 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular a. Penanggulangan KLB dan Bencana 30.334.000 b. Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 107.584.500 c. Pengendalian Penyakit Tidak Menular 279.657.500 d. Kesehatan Matra 10.836.000 e. Pengendalian Penyakit Menular 61.946.000 f. Pengendalian Vektor 99.543.000 10 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 35.127.500 b. Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 57.115.950 c. Akreditasi Puskesmas 520.000.000 d. Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 17.600.000 e. Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan 12.898.000 11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin a. Pendampingan Jaminan Kesehatan Temanggung 26.770.000 b. Pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu 6.500.000.000 12 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
a. Rehab Puskesmas Kaloran dan Kranggan Kab Temanggung (Ban - Gub) 600.000.000 b. Rehabilitasi Puskesman Pembantu Jombor, Ngemplak, Wonokerso dan Candisari (Ban - Gub) 600.000.000 c. Pelayanan Kesehatan Dasar () 3.295.110.000 d. Pelayanan Kesehatan Dasar (Pendampingan ) 540.845.498 e. Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur Bidang Kesehatan 47.538.000 f. Penyusunan DED Puskesmas dan Pustu 281.335.000 g. Pelayanan Kefarmasian () 1.509.540.000 h. Pelayanan Kefarmasian (Pendampingan ) 196.476.000 i. Pelayanan Kesehatan Dasar (Sisa ) 100.027.840 j. Pengadaan Sarpras Puskesmas Ramah Anak, PONED dan Santun Lansia 858.312.800 k. Fasilitasi Peningkatan Sarpras Puskesmas Ramah Anak, PONED dan Santun Lansia 10.680.000 l. Pengadaan Sarpras Penunjang Laboratorium dan Pelayanan Puskesmas 2.357.000.000 m. Fasilitasi Pengadaan Sarpras Penunjang Laboratorium dan Pelayanan Puskesmas 17.659.000 n. Pelayanan Kefarmasian (Sisa ) 117.910.477 13 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan a. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengembangan Sistem Rujukan 15.376.000 b. Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 13.025.000 14 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita a. BIAS dan penanggulangan Penyakit PD3I 97.023.000 15 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 119.534.000 16 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak a. Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan anak 314.216.000 17 Program Perencanaan Sosial Budaya a. Pencatatan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 1.500.000 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Revitalisasi Sistem Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 23.865.000 19 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 70.530.000 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 24.000.000