PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

1 02 DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KEDUA

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KATA PENGANTAR. Malang, Februari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG,

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

Transkripsi:

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 9 TAHUN 202 TANGGAL : 27 DESEMBER 202 Kode PEMERINTAH KOTA MALANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan TAHUN ANGGARAN 203 Sumber Dana URUSAN WAJIB 83.263.696.260,00 290.045.47.08,55 49.420.526.884,50 792.729.640.226,05 0 Pendidikan 9.350.245.000,00 85.970.52.85,00 66.940.592.449,00 72.260.990.300,00 0.0.0 Dinas Pendidikan 8.578.245.000,00 83.758.978.95,00 66.237.776.049,00 68.575.000.000,00 0.0.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.250.000,00.882.94.350,00 7.592.960,00.908.757.30,00 0.0.0 0 0 0 Penyediaan jasa surat menyurat D A U 0,00 734.03.055,00 7.592.960,00 75.696.05,00 0.0.0 0 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik D A U 0,00 460.527.600,00 0,00 460.527.600,00 0.0.0 0 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor D A U 0,00 82.045.560,00 0,00 82.045.560,00 0.0.0 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan D A U 0,00 56.66.500,00 0,00 56.66.500,00 0.0.0 0 2 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.0.0 0 5 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan D A U 0,00 22.94.485,00 0,00 22.94.485,00 D A U 0,00 32.00.000,00 0,00 32.00.000,00 0.0.0 0 7 7 Penyediaan makanan dan minuman D A U 0,00 95.524.250,00 0,00 95.524.250,00 0.0.0 0 8 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah D A U 0,00 66.340.000,00 0,00 66.340.000,00 0.0.0 0 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa D A U 8.250.000,00 33.65.900,00 0,00 4.45.900,00 0.0.0 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 50.475.000,00 2.667.806.792,00 2.78.28.792,00 0.0.0 02 24 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional D A U 0,00 50.475.000,00 4.400.000,00 9.875.000,00 0.0.0 02 33 33 Pengadaan sarana dan prasarana Kantor D A U 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0.0.0 02 48 48 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang D A U 0,00 0,00 2.076.406.792,00 2.076.406.792,00 0.0.0 02 63 63 Rehabilitasi Gedung UPTD Pada Dinas Pendidikan Kota Malang D A U 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0.0.0 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 24.650.000,00 3.680.077.250,00 6.837.750,00 3.8.565.000,00 0.0.0 5 69 69 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD D A U 0,00 3.267.850.000,00 0,00 3.267.850.000,00 0.0.0 5 70 70 Peningkatan Prestasi Siswa PAUD D A U 72.800.000,00 4.077.250,00 6.837.750,00 93.75.000,00 Hal. dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 0.0.0 5 72 72 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal D A U.350.000,00 88.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 5 73 73 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD D A U 40.500.000,00 09.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0.0.0 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.360.270.000,00 55.42.678.290,00 40.670.593.400,00 03.443.54.690,00 0.0.0 6 03 03 Pembinaan Tenaga Lab. Komputer dan Penyediaan Lab. Komputer D A U 3.050.000,00 36.950.000,00 950.000.000,00.000.000.000,00 0.0.0 6 05 05 Pembinaan Prestasi Siswa SD/MI dan SDLB D A U 03.200.000,00 583.800.000,00 0,00 687.000.000,00 0.0.0 6 09 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.64.880.508,00 2.64.880.508,00 0.0.0 6 23 23 Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus SD dan SMP D A U 3.500.000,00 58.800.000,00 0,00 72.300.000,00 0.0.0 6 30 30 Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional SMP D A U 4.000.000,00 295.330.000,00 670.000,00 300.000.000,00 0.0.0 6 33 33 Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa SMP Terbuka D A U 87.000.000,00 3.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 6 35 35 Biaya Operasional DAK D A U 5.500.000,00 95.350.000,00 74.50.000,00 75.000.000,00 0.0.0 6 43 43 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (SD/MI) D A U 65.650.000,00 933.800.000,00 0,00 999.450.000,00 0.0.0 6 50 50 Workshop Penyusunan Soal-soal Try Out Ujian Nasional SMP dan SMP Layanan Khusus D A U 45.050.000,00 234.950.000,00 0,00 280.000.000,00 0.0.0 6 5 5 Sosialisasi BOS SD/MI/SMP/MTs D A U 27.000.000,00 73.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 6 53 53 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP 203 D A U 7.750.000,00 292.250.000,00 0,00 300.000.000,00 0.0.0 6 54 54 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SD D A U 0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0.0.0 6 55 55 Pembinaan Prestasi Siswa SMP LPIR D A U 34.250.000,00 65.750.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 6 56 56 Peningkatan Mutu Guru Kelas Untuk Mata Pelajaran MIPA D A U 90.350.000,00 308.970.900,00 679.00,00 400.000.000,00 0.0.0 6 57 57 Pembinaan Evaluasi Diri Sekolah D A U 26.050.000,00 73.950.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 6 58 58 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk Siswa Yang Berkebutuhan Khusus D A U 0,00 36.633.290,00 438.200.000,00 474.833.290,00 0.0.0 6 59 59 Peningkatan Kualitas Pendidikan Lembaga RSBI SD D A U 25.200.000,00 94.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0.0.0 6 6 6 Peningkatan Akademis Siswa SD (Lanjutan) D A U 36.000.000,00 85.000.00,00 0,00 887.000.00,00 0.0.0 6 63 63 Peningkatan Sarana Prasarana Untuk SDLB/MI/SD Negeri D A U 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0.0.0 6 64 64 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SD 0.0.0 6 65 65 Penyaringan/Pembinaan Siswa Olimpiade bagi Siswa kelas 4 dan 5 D A U 3.62.600.000,00 20.556.900.000,00 0,00 23.79.500.000,00 D A U 7.50.000,00 288.850.000,00 0,00 360.000.000,00 0.0.0 6 66 66 Review KTSP SD/MI Yang Terintegrasi dengan Lingkungan D A U 26.300.000,00 272.700.000,00 0,00 299.000.000,00 0.0.0 6 68 68 Peningkatan Akademis Pada Pusat Layanan Autis D A U 650.400.000,00 27.000.000,00 2.600.000,00 690.000.000,00 0.0.0 6 69 69 Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 7.289.275.000,00 7.289.275.000,00 0.0.0 6 70 70 Pengadaan Sarana Prasarana SMP Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.437.796.000,00 2.437.796.000,00 Hal. 2 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 0.0.0 6 72 72 Pembinaan Prestasi Seni SMP D A U 52.300.000,00 67.700.000,00 0,00 20.000.000,00 0.0.0 6 74 74 Pembinaan Prestasi Siswa berkebutuhan khusus D A U 76.950.000,00 73.050.000,00 0,00 250.000.000,00 0.0.0 6 75 75 Pembinaan Prestasi Lembaga SD D A U 42.950.000,00 224.550.000,00 0,00 267.500.000,00 0.0.0 6 76 76 Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan SD D A U 0,00 0,00.373.400.000,00.373.400.000,00 0.0.0 6 77 77 Pusat Sumber Belajar Inklusi D A U 0,00 357.500.000,00 738.700.000,00.096.200.000,00 0.0.0 6 80 80 Pembinaan Prestasi Seni SD dan PK D A U 67.800.000,00 07.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0.0.0 6 8 8 Peningkatan Sarana Prasarana SMP Sumber Dana Lain 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0.0.0 6 82 82 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Untuk SD 6 tahun) 0.0.0 6 83 83 Penyelenggaraan/Pengentasan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Untuk SMP 3 tahun) D A U 0,00 8.343.000.000,00 0,00 8.343.000.000,00 D A U 0,00 8.384.400.000,00 0,00 8.384.400.000,00 0.0.0 6 84 84 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMP D A U 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0.0.0 6 85 85 Pengadaan Sarana Prasarana LAB IPA SMP Negeri/Swasta D A U 0,00 325.700.000,00 474.300.000,00 800.000.000,00 0.0.0 6 86 86 Pembinaan Prestasi Siswa SMP untuk Olah Raga (O2SN) D A U 6.250.000,00 83.750.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 6 89 89 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi SMP D A U 2.435.520.000,00 0.30.368.000,00 0,00 2.745.888.000,00 0.0.0 6 9 9 Pengadaan mebeluer sekolah D A U 0,00 0,00 763.969.300,00 763.969.300,00 0.0.0 6 90 90 Olimpiade Olahraga Siswa NAsional (O2SN) SD D A U 77.950.000,00 383.726.000,00 4.324.000,00 466.000.000,00 0.0.0 6 9 9 Rehab Berat Gedung SD Sumber Dana Lain 0,00 0,00 5.85.652.492,00 5.85.652.492,00 0.0.0 6 70 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SMP D A U 74.750.000,00 25.250.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 6 76 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah D A U 2.800.000,00 45.200.000,00 0,00 67.000.000,00 0.0.0 6 95 95 Rehabilitasi Gedung SMP D A K 0,00 0,00 6.98.997.000,00 6.98.997.000,00 0.0.0 6 99 99 Survey dan Monitoring Gedung Sekolah D A U 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 7 Program Pendidikan Menengah 534.950.000,00.67.330.000,00 22.373.232.000,00 34.075.52.000,00 0.0.0 7 0 0 Workshop Penyusunan soal-soal Try Out Ujian Nasional D A U 53.00.000,00 96.900.000,00 0,00 250.000.000,00 0.0.0 7 48 48 Pembangunan SMKN 3 Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0.0.0 7 57 57 Bantuan Beasiswa Prestasi SMA Leadership Academy D A U 0,00.250.000.000,00 0,00.250.000.000,00 0.0.0 7 6 6 Bantuan Seragam Siswa SMK Taruna 3 D A U 0,00 54.450.000,00 0,00 54.450.000,00 0.0.0 7 62 62 Bantuan Sarana Sekolah Bagi Siswa Prasejahtera SMA / SMK (Seragam) D A U 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0.0.0 7 63 63 Pelaksanaan Ujian Sekolah SMA, SMK 203 D A U 4.550.000,00 295.450.000,00 0,00 300.000.000,00 0.0.0 7 64 64 Peningkatan Sarana Prasarana Lab Komputer, Bahasa dan IPS untuk SMA,SMK 0.0.0 7 65 65 Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 203/204 Sumber Dana Lain 0,00 0,00.250.000.000,00.250.000.000,00 D A U 24.050.000,00 275.950.000,00 0,00 300.000.000,00 0.0.0 7 66 66 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMA/SMK D A U 5.000.000,00 274.330.000,00 670.000,00 280.000.000,00 Hal. 3 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 0.0.0 7 67 67 Bantuan Pengentasan Siswa SMA, SMK Prasejahtera Untuk D A U 0,00.836.000.000,00 0,00.836.000.000,00 Memperoleh Pendidikan 0.0.0 7 68 68 Pembinaan Bantuan Ke Lembaga yang Mengikuti Lomba SMA,SMK D A U 27.000.000,00 23.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0.0.0 7 69 69 Lomba Kompetensi Siswa SMK D A U 58.300.000,00 9.700.000,00 0,00 250.000.000,00 0.0.0 7 70 70 Sarana Prasarana SMKN 3 Sumber Dana Lain 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0.0.0 7 7 7 Bantuan Beasiswa Siswa SMK Taruna 3 D A U 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0.0.0 7 73 73 Peningkatan Minat Bakat Kreatifitas SMA, SMK D A U 73.350.000,00 26.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 7 74 74 Pengadaan Sarana Prasarana SMA, SMK Sumber Dana Lain 0,00 0,00 2.987.56.000,00 2.987.56.000,00 0.0.0 7 76 76 Bantuan Seragam Siswa SMA Leadership Academy D A U 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0.0.0 7 77 77 Peningkatan Prestasi Siswa SMA/SMK (OPSI) D A U 27.450.000,00 82.550.000,00 0,00 0.000.000,00 0.0.0 7 79 79 Perpustakaan Leadership Akademik D A U 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0.0.0 7 82 82 Peningkatan Siswa Untuk Program Olimpiade D A U 9.900.000,00 80.00.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 7 83 83 Pengadaan Alat peraga SMK D A U 0,00 0,00 99.500.000,00 99.500.000,00 0.0.0 7 84 84 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK untuk Siswa Berkebutuhan Khusus 0.0.0 7 85 85 Pembinaan Prestasi Siswa SMA, SMK untuk Olahraga (O2SN) Sumber Dana Lain 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 D A U 32.400.000,00 7.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0.0.0 7 86 86 Review KTSP terintegrasi D A U 9.850.000,00 40.50.000,00 0,00 50.000.000,00 0.0.0 7 87 87 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Bagi SMA/ SMK D A U 0,00 5.557.500.000,00 0,00 5.557.500.000,00 0.0.0 7 88 88 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan D A U 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0.0.0 7 89 89 Rehab gedung SMA D A K 0,00 0,00 4.35.6.000,00 4.35.6.000,00 0.0.0 7 90 90 Rehab Gedung SMK D A K 0,00 0,00 7.733.935.000,00 7.733.935.000,00 0.0.0 8 Program Pendidikan Non Formal 69.600.000,00.345.044.905,00 42.355.095,00.557.000.000,00 0.0.0 8 5 5 Penyelenggaraan Jambore UKS D A U 2.950.000,00 87.050.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 8 6 6 Hari Aksara Internasional (HAI) D A U.700.000,00 4.35.800,00 7.64.200,00 50.000.000,00 0.0.0 8 67 67 Pembinaan Seni PLB D A U 7.550.000,00 89.450.000,00 0,00 07.000.000,00 0.0.0 8 76 76 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kota Malang D A U 43.00.000,00 656.900.000,00 0,00 700.000.000,00 0.0.0 8 78 78 Bimbingan Belajar Dari Siswa Keluarga Prasejahtera (Posko Peduli) D A U 50.400.000,00 49.600.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 8 84 84 Pembinaan Menuju Sekolah Adiwiyata dan bantuan sarana D A U 6.50.000,00 4.622.505,00 2.227.495,00 50.000.000,00 0.0.0 8 85 85 Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Life Skill Bagi Warga Prasejatera D A U 3.300.000,00 4.736.600,00 26.963.400,00 00.000.000,00 0.0.0 8 86 86 Pembinaan Kursus dan pelatihan D A U 6.450.000,00 37.550.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 0.0.0 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0.0.0 20 46 46 Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 8.247.575.000,00 9.83.393.705,00 82.93.295,00 7.53.900.000,00 D A U 7.8.400.000,00 5.690.000,00 50.000,00 7.87.600.000,00 Hal. 4 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 0.0.0 20 50 50 Penyelenggaraan Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas D A U 58.450.000,00 9.550.000,00 0,00 250.000.000,00 Berprestasi 0.0.0 20 54 54 Bimbingan Teknis dan Lomba Media Pembelajaran Yang Inovatif 0.0.0 20 55 55 Pelatihan Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas dan Lomba D A U 25.050.000,00 46.950.000,00 78.000.000,00 250.000.000,00 D A U 53.00.000,00 96.900.000,00 0,00 250.000.000,00 0.0.0 20 65 65 Insentif Madin dan Guru Swasta (BPPDGS) LAIN-LAIN 0,00 5.800.000.000,00 0,00 5.800.000.000,00 0.0.0 20 66 66 BOP Bosda Madin LAIN-LAIN 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 20 70 70 Peningkatan Profesionalisme Guru Fisika SMP dan SMA D A U 2.625.000,00 327.59.40,00.428.20,00 33.22.350,00 0.0.0 20 7 7 Peningkatan Profesional Guru SD D A U 2.500.000,00 628.75.050,00 74.05,00 63.965.55,00 0.0.0 20 72 72 Pelatihan Guru Olimpiade MIPA SMP dan SMA D A U 3.525.000,00 532.583.390,00 74.05,00 536.822.495,00 0.0.0 20 74 74 Bimtek Guru Bahasa Inggris D A U 34.375.000,00 6.0.020,00 93.980,00 96.300.000,00 0.0.0 20 76 76 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMP Negeri/Swasta D A U 0.850.000,00 4.50.000,00 0,00 25.000.000,00 0.0.0 20 77 77 Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri/Swasta D A U 4.00.000,00 35.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0.0.0 20 79 79 Bimbingan Teknis Lesson Study SMP, SMA, SMK D A U 48.800.000,00 50.549.05,00 650.895,00 200.000.000,00 0.0.0 20 84 84 Peningkatan Kompetensi Guru SD D A U 99.00.000,00 200.900.000,00 0,00 300.000.000,00 0.0.0 20 85 85 Pengimbasan Guru Matematika ke Semua Guru Matematika SMP, SMA, SMK D A U 62.000.000,00 238.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0.0.0 20 86 86 Rapat Kerja Kepala Sekolah SD Negeri/Swasta D A U 4.00.000,00 60.900.000,00 0,00 75.000.000,00 0.0.0 20 87 87 Pemberdayaan MGMP Guru SMP D A U 4.550.000,00 95.450.000,00 0,00 200.000.000,00 0.0.0 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 25.950.000,00.037.065.45,00 376.426.757,00.665.442.208,00 0.0.0 22 06 06 Pembinaan komite sekolah D A U 36.900.000,00 0.540.000,00.560.000,00 50.000.000,00 0.0.0 22 6 6 Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan DPKM D A U 27.750.000,00 82.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0.0.0 22 7 7 Pemutahiran Data Pendidikan D A U 0.750.000,00 68.046.286,00 2.203.74,00 200.000.000,00 0.0.0 22 26 26 Penyusunan Buku Profil dan Prestasi Pendidikan D A U.450.000,00 98.550.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 22 27 27 Pembinaan Kinerja Ketatausahaan D A U 29.50.000,00 45.850.000,00 0,00 75.000.000,00 0.0.0 22 28 28 Penyediaan Majalah Pendidikan D A U 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 22 3 3 Pusat Sumber Perpustakaan Elektronik D A U 20.050.000,00 26.729.65,00 343.663.043,00 580.442.208,00 0.0.0 22 32 32 Publikasi Informasi/ Layanan pendidikan D A U 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0.0.0 22 33 33 Evaluasi Hasil Bidang Studi UN D A U 25.900.000,00 74.00.000,00 0,00 00.000.000,00 0.0.0 25 Program Pengembangan Politeknik.88.000.000,00 0,00 0,00.88.000.000,00 0.0.0 25 04 04 Peningkatan Akademis Mahasiswa D A U.88.000.000,00 0,00 0,00.88.000.000,00 0.24.02 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 772.000.000,00 2.2.73.900,00 702.86.400,00 3.685.990.300,00 0.24.02 2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0.24.02 2 05 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 772.000.000,00 2.2.73.900,00 702.86.400,00 3.685.990.300,00 P A D 7.600.000,00 2.006.400.000,00 0,00 2.04.000.000,00 Hal. 5 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 0.24.02 2 08 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca P A D 3.600.000,00 42.07.800,00 0,00 55.707.800,00 0.24.02 2 09 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah P A D 69.800.000,00 0,00 400.000.000,00 469.800.000,00 0.24.02 2 Otomasi pelayanan perpustakaan DPP 585.900.000,00 0,00 0,00 585.900.000,00 0.24.02 2 2 2 Pengelolaan Buku BAGI HASIL 0,00 86.282.000,00 0,00 86.282.000,00 0.24.02 2 3 3 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling BAGI HASIL 37.800.000,00 0,00 32.86.400,00 70.66.400,00 0.24.02 2 5 5 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan Binaan P A D 24.900.000,00 5.77.600,00 0,00 40.67.600,00 0.24.02 2 7 7 Pengadaan Sarana Perpustakaan Digital P A D 32.400.000,00 60.62.500,00 00.000.000,00 93.02.500,00 0.24.02 2 9 9 Penyediaan Sarana Ruang Baca Perpustakaan P A D 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 02 Kesehatan 4.955.688.760,00 4.702.837.494,00 46.647.473.746,00 93.306.000.000,00 02.02.0 Dinas Kesehatan 4.955.688.760,00 4.696.837.494,00 46.647.473.746,00 93.300.000.000,00 02.02.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 779.860.000,00 2.839.705.944,00.07.382.446,00 4.690.948.390,00 02.02.0 0 0 0 Penyediaan jasa surat menyurat P A D 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 02.02.0 0 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGI HASIL 0,00 32.400.000,00 74.000.000,00 06.400.000,00 02.02.0 0 03 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 0,00.550.000,00 0,00.550.000,00 02.02.0 0 07 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAGI HASIL 73.740.000,00 0,00 0,00 73.740.000,00 02.02.0 0 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 42.000.000,00 0,00 0,00 42.000.000,00 02.02.0 0 0 0 Penyediaan alat tulis kantor BAGI HASIL 0,00 64.306.300,00 0,00 64.306.300,00 02.02.0 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BAGI HASIL 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 02.02.0 0 2 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor P A D 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 02.02.0 0 3 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 4.320.000,00 0,00 34.039.946,00 38.359.946,00 02.02.0 0 4 4 Penyediaan peralatan rumah tangga P A D 0,00 6.494.000,00 0,00 6.494.000,00 02.02.0 0 5 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan P A D 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 02.02.0 0 7 7 Penyediaan makanan dan minuman BAGI HASIL 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 02.02.0 0 8 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 02.02.0 0 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 68.50.000,00 2.850.000,00 0.000.000,00 00.000.000,00 02.02.0 0 35 35 Operasional Puskesmas Kedungkandang P A D 42.450.000,00 94.306.000,00 59.800.000,00 296.556.000,00 02.02.0 0 37 37 Operasional Puskesmas Kendalsari BAGI HASIL 60.750.000,00 25.959.000,00 20.000.000,00 206.709.000,00 02.02.0 0 38 38 Operasional Puskesmas Arjuno P A D 22.350.000,00 5.299.430,00 40.000.000,00 23.649.430,00 02.02.0 0 39 39 Operasional Puskesmas Bareng BAGI HASIL 22.350.000,00 0.490.000,00 4.800.000,00 65.640.000,00 02.02.0 0 40 40 Operasional Puskesmas Pandanwangi BAGI HASIL 28.350.000,00 40.7.050,00 37.300.000,00 205.767.050,00 02.02.0 0 4 4 Operasional Puskesmas Cisadea BAGI HASIL 2.750.000,00 08.468.000,00 26.400.000,00 47.68.000,00 02.02.0 0 42 42 Operasional Puskesmas Kendalkerep BAGI HASIL 4.550.000,00 28.53.000,00 37.850.000,00 207.93.000,00 02.02.0 0 43 43 Operasional Puskesmas Mojolangu BAGI HASIL.850.000,00 34.760.000,00 33.500.000,00 80.0.000,00 02.02.0 0 44 44 Operasional Puskesmas Dinoyo P A D 52.000.000,00 366.805.000,00 59.200.000,00 478.005.000,00 Hal. 6 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 0 45 45 Operasional Puskesmas Janti P A D 24.750.000,00 4.499.095,00 86.482.500,00 225.73.595,00 02.02.0 0 46 46 Operasional Puskesmas Ciptomulyo P A D 6.970.000,00 20.39.000,00 42.480.000,00 79.769.000,00 02.02.0 0 47 47 Operasional Puskesmas Mulyorejo BAGI HASIL 25.350.000,00 60.70.000,00 34.800.000,00 220.860.000,00 02.02.0 0 48 48 Operasional Puskesmas Arjowinangun P A D 84.750.000,00 33.32.345,00 9.000.000,00 237.062.345,00 02.02.0 0 49 49 Operasional Puskesmas Gribig BAGI HASIL 3.200.000,00 2.98.924,00 23.000.000,00 58.8.924,00 02.02.0 0 50 50 Operasional Laboratorium Kesehatan BAGI HASIL 2.765.000,00 3.405.000,00 8.230.000,00 62.400.000,00 02.02.0 0 52 52 Operasional UPT P3K BAGI HASIL 2.250.000,00 6.968.000,00 6.450.000,00 80.668.000,00 02.02.0 0 53 53 Operasional Rumah Bersalin P A D 60.500.000,00 79.376.000,00 22.050.000,00 26.926.000,00 02.02.0 0 54 54 Operasional Puskesmas Rampal Celaket P A D 2.750.000,00 30.990.700,00 4.000.000,00 84.740.700,00 02.02.0 0 55 55 Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) BAGI HASIL 2.65.000,00 58.858.00,00 4.000.000,00 85.023.00,00 02.02.0 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 220.595.000,00 75.000.000,00 395.595.000,00 02.02.0 02 22 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor P A D 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 02.02.0 02 24 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional P A D 0,00 20.595.000,00 0,00 20.595.000,00 02.02.0 02 65 65 Penambahan Ruang Kantor Dinas Kesehatan P A D 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 02.02.0 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 37.700.000,00.844.300,00 0,00 49.544.300,00 02.02.0 05 7 7 Pembinaan Pengelola Administrasi Keuangan BAGI HASIL 2.400.000,00 8.740.000,00 0,00 2.40.000,00 02.02.0 05 8 8 Pembinaan Pengelola Administrasi Barang P A D 2.800.000,00 4.638.200,00 0,00 7.438.200,00 02.02.0 05 2 2 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 02.02.0 05 22 22 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Malang BAGI HASIL 2.800.000,00 7.02.000,00 0,00 9.82.000,00 02.02.0 05 23 23 Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kesehatan Tahun 203 P A D 2.800.000,00 8.354.00,00 0,00.54.00,00 02.02.0 05 24 24 Pembinaan Kelompok Budaya Kerja P A D 5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 30.000.000,00 02.02.0 05 25 25 Sosialisasi Kelompok Budaya Kerja BAGI HASIL.700.000,00 3.300.000,00 0,00 25.000.000,00 02.02.0 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 02.02.0 06 0 0 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.800.000,00 2.503.000,00 0,00 5.303.000,00 P A D.400.000,00 3.887.200,00 0,00 5.287.200,00 02.02.0 06 28 28 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Malang P A D.400.000,00 8.65.800,00 0,00 0.05.800,00 02.02.0 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.200.000,00 7.34.948.000,00 0,00 7.334.48.000,00 02.02.0 5 0 0 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan D A K 0,00 6.257.306.000,00 0,00 6.257.306.000,00 02.02.0 5 4 4 Pengadaan Obat Penunjang DPP 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 02.02.0 5 7 7 Pengadaan bahan Radiologi BAGI HASIL 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 02.02.0 5 9 9 Sosialisasi pemakaian obat secara rasional kepada masyarakat BAGI HASIL 2.400.000,00 39.626.000,00 0,00 42.026.000,00 Hal. 7 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 5 20 20 Sosialisasi pemakaian obat generik kepada masyarakat BAGI HASIL 2.400.000,00 35.683.000,00 0,00 38.083.000,00 02.02.0 5 2 2 Pelatihan Pengelolaan Obat di Apotik yang Baik dan Benar bagi Petugas Apotek BAGI HASIL 2.400.000,00 39.580.000,00 0,00 4.980.000,00 02.02.0 5 22 22 Penyuluhan Bahaya Penggunaan Bahan Adiktif P A D 2.400.000,00 39.686.000,00 0,00 42.086.000,00 02.02.0 5 23 23 Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan NArkotika dan Psikotropika (SIPNAP) 02.02.0 5 24 24 Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika pada Masyarakat 02.02.0 5 25 25 Penyuluhan tentang Bahaya Efek Samping Obat bagi Masyarakat BAGI HASIL 4.800.000,00 62.846.000,00 0,00 67.646.000,00 BAGI HASIL 2.400.000,00 35.33.000,00 0,00 37.73.000,00 BAGI HASIL 2.400.000,00 39.908.000,00 0,00 42.308.000,00 02.02.0 5 26 26 Pengadaan bahan laboratorium kesehatan P A D 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 02.02.0 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.936.04.760,00 26.5.274.250,00 0,00 28.087.36.00,00 02.02.0 6 0 0 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya D A U 89.70.000,00 25.479.290.000,00 0,00 25.569.000.000,00 02.02.0 6 9 9 Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan BAGI HASIL 0,00 2.76.600,00 0,00 2.76.600,00 02.02.0 6 20 20 Pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Malang BAGI HASIL 8.70.000,00 33.479.000,00 0,00 52.89.000,00 02.02.0 6 24 24 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta askes sosial / PNS P A D 494.535.360,00 0,00 0,00 494.535.360,00 02.02.0 6 26 26 Penilaian Kinerja Puskesmas Kota Malang 203 P A D 6.335.000,00 5.069.900,00 0,00 67.404.900,00 02.02.0 6 27 27 Pemeliharaan Sertifikasi ISO 900:2008 untuk Puskesmas Dinoyo BAGI HASIL 625.000,00 50.480.400,00 0,00 5.05.400,00 02.02.0 6 37 37 Pemantapan Program Kesehatan Indera di Puskesmas BAGI HASIL 7.800.000,00 8.746.600,00 0,00 26.546.600,00 02.02.0 6 43 43 Pembinaan Petugas dan peningkatan pelayanan Laboratorium di Puskesmas 02.02.0 6 47 47 Peningkatan Pelayanan Spesialistik di Puskesmas Kota Malang BAGI HASIL 3.900.000,00 8.996.800,00 0,00 2.896.800,00 BAGI HASIL 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 35.500.000,00 02.02.0 6 49 49 Pelayanan pencegahan Penyakit tidak Menular P A D 6.400.000,00 68.600.000,00 0,00 75.000.000,00 02.02.0 6 56 56 Pertemuan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan BAGI HASIL 5.60.000,00 53.90.000,00 0,00 69.520.000,00 02.02.0 6 59 59 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit tidak Menular P A D 8.200.000,00 30.786.000,00 0,00 38.986.000,00 02.02.0 6 6 6 Pelayanan Vaksinasi Jemaah Haji P A D 6..000,00 20.389.000,00 0,00 26.500.000,00 02.02.0 6 62 62 Pemantapan Program Kesehatan Olahraga di Puskesmas BAGI HASIL 3.900.000,00 23.649.800,00 0,00 27.549.800,00 02.02.0 6 66 66 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Jampersal 02.02.0 6 68 68 Peningkatan Pengetahuan Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja P A D.52.360.000,00 0,00 0,00.52.360.000,00 BAGI HASIL 9.500.000,00 5.624.250,00 0,00 7.24.250,00 Hal. 8 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 6 69 69 Peningkatan Pengetahuan PGPK dan PGPKT Kader P A D 7.800.000,00 3.007.500,00 0,00 38.807.500,00 Puskesmas 02.02.0 6 70 70 Pertemuan Penatalaksanaan dalam Pengendalian Infeksi Silang di Klinik Gigi Puskesmas 02.02.0 6 7 7 Pelatihan Koordinator Perawatan Kesehatan Masyarakat (CHN) 02.02.0 6 72 72 Peningkatan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa pada Anank dan Ibu Hamil terintergrasi dalam pencapaian MDGS P A D 7.800.000,00 8.699.300,00 0,00 26.499.300,00 BAGI HASIL 3.435.000,00 25.38.300,00 0,00 28.753.300,00 P A D 7.800.000,00 25.059.800,00 0,00 32.859.800,00 02.02.0 6 73 73 Pertemuan Penyusunan Pedoman Akreditasi Tenaga Kesehatan BAGI HASIL 5.300.000,00 8.06.000,00 0,00 69.406.000,00 02.02.0 6 74 74 Pemilihan Puskesmas Berprestasi BAGI HASIL 9.085.000,00 58.865.000,00 0,00 67.950.000,00 02.02.0 6 75 75 Resertifikasi ISO 900 : 2008 untuk Puskesmas Dinoyo BAGI HASIL 625.400,00 25.480.000,00 0,00 26.05.400,00 02.02.0 6 77 77 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Medis/Paramedis Pada UPT.P3K BAGI HASIL 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 02.02.0 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 37.475.000,00 34.407.400,00 0,00 378.882.400,00 02.02.0 7 2 2 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Pangan P A D.855.000,00 26.504.000,00 0,00 28.359.000,00 02.02.0 7 3 3 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan dan Minuman BAGI HASIL 0,00 70.299.600,00 0,00 70.299.600,00 02.02.0 7 4 4 Pengawasan dan Pembinaan Sarana Farmasi P A D 2.20.000,00 5.867.000,00 0,00 7.987.000,00 02.02.0 7 5 5 Peningkatan Ketrampilan Petugas Pengelola Alat Kesehatan Puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan 02.02.0 7 6 6 Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang keamanan Produk Pangan 02.02.0 7 7 7 Penyuluhan Bahaya Kosmetika Ilegal Bagi Masyarakat dan Pengelola Salon 02.02.0 7 8 8 Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Industri Rumah Tangga Pangan dalam Rangka Sertifikasi 02.02.0 7 9 9 Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah tentang Keamanan Jajanan Anak Sekolah 02.02.0 7 20 20 Pengambilan dan Pengujian Laboratorium Sampel Kosmetika 02.02.0 7 22 22 Pelatihan Petugas Puskesmas tentang Pengawasan Keamanan Pangan BAGI HASIL 5.950.000,00 24.66.000,00 0,00 30.566.000,00 P A D 4.800.000,00 8.600.000,00 0,00 23.400.000,00 P A D 4.800.000,00 45.200.000,00 0,00 50.000.000,00 P A D 9.600.000,00 24.349.800,00 0,00 33.949.800,00 BAGI HASIL.50.000,00 6.960.000,00 0,00 63.0.000,00 P A D 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 BAGI HASIL 4.800.000,00 3.9.000,00 0,00 8.7.000,00 02.02.0 7 23 23 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Salon Kecantikan BAGI HASIL 2.400.000,00 30.00.000,00 0,00 32.500.000,00 02.02.0 8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 9.055.000,00 42.322.000,00 0,00 5.377.000,00 02.02.0 8 08 08 Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional, Salon dan Toko Kosmetik P A D.855.000,00 7.336.000,00 0,00 9.9.000,00 Hal. 9 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 8 09 09 Peningkatan Pengetahuan Pemanfataan Tanaman Obat P A D 4.800.000,00 22.486.000,00 0,00 27.286.000,00 Bahan Alam 02.02.0 8 0 0 Pertemuan dan Pembinaan Pengelola Jamu dan Toko Jamu P A D 2.400.000,00 2.500.000,00 0,00 4.900.000,00 02.02.0 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 02.02.0 9 0 0 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 67.450.000,00 63.627.000,00 0,00 699.077.000,00 BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 02.02.0 9 3 3 Seminar Kesehatan untuk Lansia DPP 4.975.000,00 73.95.000,00 0,00 78.70.000,00 02.02.0 9 4 4 Pemantapan Program Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat DPP 6.450.000,00 5.450.000,00 0,00 2.900.000,00 02.02.0 9 7 7 Pelatihan Kader Kesehatan Remaja DPP 2.900.000,00 57.00.000,00 0,00 70.000.000,00 02.02.0 9 8 8 Sosialisasi Senam Kesehatan (Senam Osteoroposis,diabetes,dan Jantung Sehat)bagi Kader Posyandu Lansia P A D 4.800.000,00 5.673.200,00 0,00 20.473.200,00 02.02.0 9 22 22 Pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja DPP 2.000.000,00 23.27.000,00 0,00 35.27.000,00 02.02.0 9 32 32 Pembinaan Anggota Saka Bakti Husada DPP 3.725.000,00 8.29.000,00 0,00 85.06.000,00 02.02.0 9 33 33 Pembuatan Media penyuluhan Radio Spot DPP 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 02.02.0 9 35 35 Pengkajian Rumah Tangga Sehat dalam Rangka Mengaktifkan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Malang DPP 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 02.02.0 9 36 36 Temu Kader Posyandu DPP 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 20.000.000,00 02.02.0 9 37 37 Pelatihan Kader Kelurahan Siaga P A D 6.000.000,00 28.522.000,00 0,00 34.522.000,00 02.02.0 9 38 38 Pemeriksaaan dan pendataan tingkat kebugaran Masyarakat Kota Malang 02.02.0 9 42 42 Penyebaran Informasi Melalui Media Televisi (Iklan Layanan Komersial) P A D.800.000,00 22.234.200,00 0,00 24.034.200,00 P A D 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 02.02.0 9 43 43 Pembinaan Pengobat Tradisional P A D 6.800.000,00 33.200.000,00 0,00 40.000.000,00 02.02.0 9 44 44 Sosialisasi Pembekalan dan Pembinaan Kesehatan Olahraga pada Calon Jamaah Haji di Kota Malang 02.02.0 9 45 45 Pemeriksaan dan Pendataan Tingkat Kebugaran Jasmani pada Petugas Puskesmas P A D 3.200.000,00 5.03.200,00 0,00 8.23.200,00 P A D.800.000,00 24.73.400,00 0,00 26.53.400,00 02.02.0 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat.49.975.000,00.975.205.000,00 23.000.000,00 3.48.80.000,00 02.02.0 20 04 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 02.02.0 20 07 07 Penanggulangan kekurangan energi protein/gizi buruk dan kurang P A D 3.800.000,00 40.700.000,00 0,00 54.500.000,00 P A D 5.900.000,00 567.280.000,00 0,00 573.80.000,00 02.02.0 20 08 08 Penanggulangan anemia gizi besi P A D 6.575.000,00 93.425.000,00 0,00 200.000.000,00 02.02.0 20 09 09 Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium P A D.025.000,00 57.975.000,00 0,00 59.000.000,00 02.02.0 20 0 0 Penanggulangan kekurangan vitamin A P A D 7.625.000,00 23.55.000,00 0,00 239.40.000,00 02.02.0 20 Revitalisasi pelayanan gizi pada posyandu DPP.354.975.000,00 230.485.000,00 0,00.585.460.000,00 Hal. 0 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 20 5 5 Revitalisasi Pemberian Makanan Pendamping Air susu ibu P A D 4.025.000,00 202.975.000,00 0,00 207.000.000,00 Dalam Rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi 02.02.0 20 9 9 Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS P A D.025.000,00 200.475.000,00 0,00 20.500.000,00 02.02.0 20 22 22 Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu BAGI HASIL 20.825.000,00 29.575.000,00 23.000.000,00 73.400.000,00 02.02.0 20 23 23 Penyuluhan Gizi dan Diet pada Usia Lanjut BAGI HASIL 4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00 02.02.0 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 72.322.000,00 552.653.700,00 9.000.000,00 733.975.700,00 02.02.0 2 02 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat BAGI HASIL 24.000.000,00 65.254.300,00 0,00 89.254.300,00 02.02.0 2 04 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat P A D 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 02.02.0 2 09 09 Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi program Kota Sehat P A D 3.807.000,00 64.533.000,00 9.000.000,00 05.340.000,00 02.02.0 2 3 3 Peningkatan Hygiene Sanitasi TTU/TPM P A D 0,00 6.464.400,00 0,00 6.464.400,00 02.02.0 2 2 2 Pemantauan Kualitas Air Minum dan Air Bersih P A D 0,00.64.600,00 0,00.64.600,00 02.02.0 2 22 22 Pertemuan Jejaring Program Pasar sehat P A D 7.850.000,00 2.50.000,00 0,00 20.000.000,00 02.02.0 2 24 24 Peningkatan Kapasitas Tim Gugus Tugas Pasar Sehat P A D 8.400.000,00 7.00.000,00 0,00 5.500.000,00 02.02.0 2 27 27 Pertemuan Penyelenggara Air Minum P A D 6.800.000,00 0.700.000,00 0,00 7.500.000,00 02.02.0 2 29 29 Pembuatan UKL UPL Puskesmas P A D 75.000,00 36.200.000,00 0,00 36.95.000,00 02.02.0 2 33 33 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Klojen BAGI HASIL.500.000,00.863.200,00 0,00 3.363.200,00 02.02.0 2 34 34 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Blimbing P A D 2.800.000,00 5.220.800,00 0,00 8.020.800,00 02.02.0 2 35 35 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Sukun BAGI HASIL.500.000,00.863.200,00 0,00 3.363.200,00 02.02.0 2 36 36 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Kedungkandang 02.02.0 2 37 37 Pengembangan Program Kota Sehat di Kecamatan Lowokwaru P A D.500.000,00.863.200,00 0,00 3.363.200,00 P A D 2.800.000,00 7.700.000,00 0,00 20.500.000,00 02.02.0 2 38 38 Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum Malang Kota Sehat P A D 8.300.000,00 36.700.000,00 0,00 55.000.000,00 02.02.0 2 40 40 Pertemuan Tim Pembina Kota Sehat P A D 24.00.000,00 46.250.000,00 0,00 70.350.000,00 02.02.0 2 4 4 Pelaksanaan Fasilitasi Stop BABS di 3 (tiga) Kelurahan P A D 4.400.000,00 9.675.000,00 0,00 24.075.000,00 02.02.0 2 44 44 Kampanye Sanitasi Total Berbasis Masyarakat P A D.200.000,00 34.800.000,00 0,00 46.000.000,00 02.02.0 2 45 45 Pemantauan Kualitas Air Limbah Puskesmas P A D 0,00 5.00.000,00 0,00 5.00.000,00 02.02.0 2 46 46 Lomba Kebersihan UPT Dinas Kesehatan Kota Malang P A D 9.850.000,00 7.650.000,00 0,00 7.500.000,00 02.02.0 2 47 47 Penyehatan Perumahan P A D 0,00 56.025.000,00 0,00 56.025.000,00 Hal. dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 2 48 48 Workshop Penyususnan Rencana Kerja Program Kota Sehat P A D 4.800.000,00 36.400.000,00 0,00 5.200.000,00 02.02.0 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 238.550.000,00.064.550.900,00 96.250.000,00.499.350.900,00 Menular 02.02.0 22 0 0 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk P A D 2.400.000,00 7.00.000,00 0,00 38.500.000,00 02.02.0 22 03 03 Pengadaan vaksin penyakit menular P A D 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 02.02.0 22 04 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah P A D 900.000,00 67.749.000,00 0,00 68.649.000,00 02.02.0 22 08 08 Peningkatan Imunisasi P A D 6.600.000,00 86.767.000,00 0,00 93.367.000,00 02.02.0 22 09 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah P A D 26.500.000,00 35.753.600,00 0,00 62.253.600,00 02.02.0 22 2 2 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS P A D 5.600.000,00 25.588.000,00 0,00 3.88.000,00 02.02.0 22 4 4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru P A D 5.200.000,00 42.637.800,00 0,00 57.837.800,00 02.02.0 22 5 5 Pemantauan Jentik Demam Berdarah P A D 5.000.000,00 5.650.000,00 0,00 56.650.000,00 02.02.0 22 7 7 Pertemuan Konsultasi Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) P A D 4.800.000,00 2.994.000,00 0,00 7.794.000,00 02.02.0 22 8 8 Pemberdayaan Pokjanal DBD P A D 6.000.000,00 2.599.000,00 0,00 27.599.000,00 02.02.0 22 9 9 Kolaborasi TB - HIV P A D 5.600.000,00 8.592.000,00 0,00 24.92.000,00 02.02.0 22 20 20 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penyakit TB Paru P A D 5.600.000,00 32.78.000,00 0,00 38.38.000,00 02.02.0 22 2 2 Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) P A D 28.750.000,00 7.750.000,00 0,00 46.500.000,00 02.02.0 22 22 22 Peningkatan Jejaring Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS P A D 23.800.000,00 99.895.700,00 0,00 23.695.700,00 02.02.0 22 23 23 Peningkatan Kualitas Hidup ODHA (Orang dengan HIV- AIDS) P A D.200.000,00 8.800.000,00 0,00 30.000.000,00 02.02.0 22 25 25 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta P A D 9.200.000,00 37.520.000,00 0,00 46.720.000,00 02.02.0 22 26 26 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ispa/ Diare P A D 8.400.000,00 25.622.800,00 0,00 34.022.800,00 02.02.0 22 28 28 Managemen Pengelolaan Vaksin P A D 0.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00 02.02.0 22 30 30 Kampanye Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS P A D 0.800.000,00 24.200.000,00 0,00 35.000.000,00 02.02.0 22 34 34 Pencegahan dan Penanggulangan IMS (Infeksi Menular Seksual) BAGI HASIL 3.200.000,00 29.300.000,00 0,00 42.500.000,00 02.02.0 22 35 35 Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi DPP 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 02.02.0 22 36 36 Monitoring dan Evaluasi Program Surveilance Epidemiologi BAGI HASIL 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 02.02.0 22 37 37 Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji bagi Institusi dan KBIH P A D.000.000,00 2.864.000,00 0,00 22.864.000,00 02.02.0 22 38 38 Pelacakan Kasus KLB P A D 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 02.02.0 22 40 40 Peningkatan surveillance Kesehatan Jemaah Haji P A D 0,00 7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 Hal. 2 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 22 4 4 Pelayanan Harm Reduction P A D 9.000.000,00 6.700.000,00 0,00 25.700.000,00 02.02.0 22 42 42 Monitoring dan Evaluasi Program PTM P A D 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 02.02.0 22 43 43 Pengadaan Rantai Dingin Vaccine P A D 0,00 0,00 96.250.000,00 96.250.000,00 02.02.0 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 90.00.000,00 92.800.000,00 6.33.76.300,00 6.496.66.300,00 02.02.0 25 06 06 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas DPP 0,00 0,00 94.66.300,00 94.66.300,00 02.02.0 25 00 00 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kendalsari P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 02.02.0 25 0 0 Rehab Puskesmas Pembantu Karangbesuki P A D 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 02.02.0 25 02 02 Rehab Puskesmas Pembantu Polehan P A D 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 02.02.0 25 03 03 Rehab Puskesmas Pembantu Kebonsari P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 02.02.0 25 04 04 Rehab Puskesmas Kedungkandang (Lanjutan) P A D 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 02.02.0 25 05 05 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Dinoyo P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 02.02.0 25 06 06 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Kedungkandang P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 02.02.0 25 07 07 Rehab Rumah Bersalin Pemkot Malang P A D 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 02.02.0 25 09 09 Pemeliharaan Puskesmas Arjuno P A D 0,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 02.02.0 25 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Bandulan P A D 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 02.02.0 25 3 3 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Merjosari P A D 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 02.02.0 25 4 4 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Sumbersari P A D 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 02.02.0 25 5 5 perluasan dan Pengecatan Puskesmas Kendalkerep P A D 0,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 02.02.0 25 6 6 Pemeliharaan dan Pemasangan Keramik Puskesmas janti P A D 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 02.02.0 25 7 7 Rehab, Pemasangan Keramik dan Pengecatan Puskesmas Pandanwangi P A D 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 02.02.0 25 20 20 Pembangunan Gudang Dinas Kesehatan P A D 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 02.02.0 25 2 2 Kalibrasi Alat Kesehatan P A D 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 02.02.0 25 22 22 Pengadaan Mobil Ambulance DPP 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 02.02.0 25 23 23 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Arjosari P A D 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 02.02.0 25 25 25 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Pembantu Kebonsari P A D 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 02.02.0 25 26 26 Pemeliharaan Rumah Dinas Rumah Sakit Bersalin P A D 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 02.02.0 25 27 27 perluasan Puskesmas Dinoyo P A D 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 02.02.0 25 28 28 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Gadang P A D 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 02.02.0 25 29 29 Pemasangan Keramik Puskesmas Rampal Celaket BAGI HASIL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 02.02.0 25 30 30 Pengecatan dan Pemasangan Keramik Puskesmas Kendalsari P A D 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 02.02.0 25 3 3 Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Tunggulwulung BAGI HASIL 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 02.02.0 25 35 35 BOP Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi P A D 87.200.000,00 2.800.000,00 0,00 00.000.000,00 02.02.0 25 65 65 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu P A D 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 Hal. 3 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.02.0 25 9 9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT Dinas P A D 2.900.000,00 0,00 497.00.000,00 500.000.000,00 Kesehatan 02.02.0 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 77.080.000,00 63.795.000,00 38.859.25.000,00 39.000.000.000,00 02.02.0 26 33 33 Pengadaan Alat Radiologi Rumah Sakit Pemkot Malang DBH CUKAI 0,00 0,00.200.000.000,00.200.000.000,00 02.02.0 26 35 35 Pembuatan Ruang Perawatan Penyakit Akibat Rokok Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH-CHT) 02.02.0 26 36 36 PengadaanTanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Pemkot Malang DBH CUKAI 0,00 0,00 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 DPP 77.080.000,00 63.795.000,00 7.859.25.000,00 8.000.000.000,00 02.02.0 26 37 37 Pembangunan rumah sakit Pemkot Malang DPP 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 02.02.0 26 38 38 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan penyakit akibat Rokok Rumah Sakit Pemkot Malang (DBH CUKAI) DBH CUKAI 0,00 0,00.500.000.000,00.500.000.000,00 02.02.0 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 7.800.000,00 20.475.000,00 0,00 28.275.000,00 02.02.0 29 0 0 Upaya Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Balita Sakit (MTBM dan MTBS) P A D 3.900.000,00 0.04.600,00 0,00 4.004.600,00 02.02.0 29 Upaya Pembentukan Jejaring Program Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Balita dan Anak Prasekolah P A D 3.900.000,00 0.370.400,00 0,00 4.270.400,00 02.02.0 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 02.02.0 32 Upaya Peningkatan PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission) HIV AIDS 60.280.000,00 26.3.000,00 0,00 32.4.000,00 P A D 3.900.000,00 0.070.600,00 0,00 3.970.600,00 02.02.0 32 3 3 Audit Maternal Parinatal (AMP) P A D.985.000,00 34.44.000,00 0,00 46.399.000,00 02.02.0 32 26 26 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Reproduksi / KB P A D 7.800.000,00 20.046.800,00 0,00 27.846.800,00 02.02.0 32 28 28 Pertemuan Penguatan Jejaring P2KP BAGI HASIL 3.900.000,00 7.886.600,00 0,00.786.600,00 02.02.0 32 29 29 Pertemuan Upaya Sinkronisasi Kegiatan KIA Dinas Kesehatan dengan Puskesmas 02.02.0 32 30 30 Upaya Pemantapan Hasil Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak P A D 3.900.000,00 7.990.600,00 0,00.890.600,00 BAGI HASIL.985.000,00 36.44.00,00 0,00 48.426.00,00 02.02.0 32 3 3 Upaya Penguatan Penggunaan dan Pengisisan Buku KIA P A D 5.0.000,00 0.00.800,00 0,00 06.20.800,00 02.02.0 32 32 32 Pertemuan Upaya Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Penerapan Standar Asuhan Kebidanan 02.02.0 32 33 33 Upaya Pemantapan Pelaksanaan Kelurahan Siaga dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) P A D 7.800.000,00 9.607.400,00 0,00 27.407.400,00 P A D 3.900.000,00 23.663.00,00 0,00 27.563.00,00 Hal. 4 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 02.20.09 Kecamatan Klojen 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 02.20.09 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 02.20.09 2 49 49 Pengembangan Kota Sehat di Kecamatan P A D 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 02.20.09 2 50 50 Stimulan Kegiatan PMI Ranting Kecamatan P A D 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 03 Pekerjaan Umum.362..00,00 5.325.307.252,55 56.608.39.04,00 63.295.809.393,55 03.03.0 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan.245.76.000,00 4.259.75.252,55 44.720.800.04,00 50.225.69.293,55 03.03.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.850.000,00 354.436.059,00 426.546.395,00.057.832.454,00 03.03.0 0 0 0 Penyediaan jasa surat menyurat BAGI HASIL 24.600.000,00 57.890.000,00 0,00 82.490.000,00 03.03.0 0 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 03.03.0 0 07 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BAGI HASIL 00.000.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 03.03.0 0 08 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor P A D 0,00 0.996.059,00 0,00 0.996.059,00 03.03.0 0 0 0 Penyediaan alat tulis kantor BAGI HASIL 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 03.03.0 0 2 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BAGI HASIL 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 03.03.0 0 3 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 76.546.395,00 80.746.395,00 03.03.0 0 7 7 Penyediaan makanan dan minuman BAGI HASIL 4.200.000,00.800.000,00 0,00 6.000.000,00 03.03.0 0 8 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BAGI HASIL 3.800.000,00 25.000.000,00 0,00 28.800.000,00 03.03.0 0 20 20 Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa BAGI HASIL 40.050.000,00 38.750.000,00 0,00 78.800.000,00 03.03.0 0 7 7 Pembuatan Interior Ruang kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 03.03.0 0 73 73 Pembuatan Taman Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan BAGI HASIL 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BAGI HASIL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 03.03.0 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.800.000,00 22.059.793,55 744.000.000,00 770.859.793,55 03.03.0 02 05 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 744.000.000,00 748.800.000,00 03.03.0 02 28 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor P A D 0,00 22.059.793,55 0,00 22.059.793,55 03.03.0 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0.000.000,00 53.000.000,00 0,00 63.000.000,00 03.03.0 05 26 26 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur BAGI HASIL 0.000.000,00 53.000.000,00 0,00 63.000.000,00 03.03.0 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 03.03.0 06 0 0 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 46.826.000,00 50.606.000,00 0,00 97.432.000,00 BAGI HASIL 7.63.000,00 2.837.000,00 0,00 20.000.000,00 03.03.0 06 04 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BAGI HASIL 7.63.000,00 2.837.000,00 0,00 20.000.000,00 Hal. 5 dari 45

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan TA 203 03.03.0 06 2 2 Penyuluhan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum BAGI HASIL 2.500.000,00 44.932.000,00 0,00 57.432.000,00 03.03.0 6 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 547.600.000,00 3.556.800,00 55.76.50.20,00 56.340.657.920,00 03.03.0 6 05 05 Pemeliharaan rutin drainase P A D 404.000.000,00 24.029.700,00.420.970.300,00.849.000.000,00 03.03.0 6 06 06 Pemeliharaan insidentil drainase DPP 2.000.000,00 7.527.00,00 757.472.900,00 777.000.000,00 03.03.0 6 07 07 Perbaikan Saluran/Gorong-gorong Jl. Dr. Sutomo - Jl. Cokroaminoto Kelurahan Klojen 03.03.0 6 08 08 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Prof. M. Yamin, Jl. Sartono SH & Jl. Peltu Sujono Kelurahan Sukoharjo BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 408.760.650,00 42.960.650,00 P A D 5.600.000,00 0,00.06.63.460,00.2.23.460,00 03.03.0 6 09 09 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Ijen Kelurahan Oro-oro Dowo P A D 5.600.000,00 0,00.489.224.470,00.494.824.470,00 03.03.0 6 0 0 Pembangunan Gorong-gorong Jl.Panjaitan RW 5 Kelurahan Penanggungan BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 562.555.00,00 566.755.00,00 03.03.0 6 Perbaikan Saluran Air Jl. Borobudur Kecamatan Blimbing BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 64.545.800,00 646.345.800,00 03.03.0 6 2 2 Pembuatan Saluran Tertutup dan Peningkatan Jalan Satria Kelurahan Balearjosari P A D 4.800.000,00 0,00 990.27.870,00 995.07.870,00 03.03.0 6 3 3 Lanjutan Drainase LA Sucipto Kelurahan Blimbing BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 684.50.90,00 689.30.90,00 03.03.0 6 4 4 Lanjutan pembangunan saluran Sepanjang Jalan Teluk Grajakan Kelurahan Pandanwangi 03.03.0 6 5 5 Normalisasi Drainase Jl. Danau Maninjau-Simp. Maninjau I Kelurahan Sawojajar 03.03.0 6 6 6 Pembangunan Saluran Air Jl. Borobudur RT. 04 RW.IV Kelurahan Mojolangu 03.03.0 6 7 7 Pembangunan Saluran Air Jl Bantaran III-D (RT.0 RW IV) Kel. Tulusrejo 03.03.0 6 8 8 Perbaikan Drainase Jalan Titonadi Jl.Tirtonadi ke arah Wilayah (Kelurahan Bunulrejo) Kelurahan Lowokwaru BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 55.000.000,00 59.800.000,00 BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 243.660.920,00 247.460.920,00 BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 695.000.000,00 699.800.000,00 BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 264.70.000,00 269.50.000,00 P A D 4.800.000,00 0,00 995.000.000,00 999.800.000,00 03.03.0 6 9 9 Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Mertojoyo RW. X Kelurahan Merjosari 03.03.0 6 20 20 Pembangunan gorong-gorong Jl. Raya Bandulan Kelurahan Bandulan 03.03.0 6 2 2 Perbaikan Drainase Jl. Yulius Usman RW. 0 dan Kel Kasin 03.03.0 6 22 22 Pembangunan Drainase Jl. Gurami RT. V,VI RW. VI Kel. Tunjungsekar BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 605.000.000,00 609.800.000,00 BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 492.39.000,00 496.339.000,00 BAGI HASIL 4.200.000,00 0,00 425.86.000,00 430.06.000,00 BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 587.795.000,00 592.595.000,00 03.03.0 6 23 23 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Gajayana Kel. Ketawanggede BAGI HASIL 3.800.000,00 0,00 27.574.770,00 3.374.770,00 03.03.0 6 24 24 Pembangunan Saluran RW. II Kel. Polowijen BAGI HASIL 4.800.000,00 0,00 55.000.000,00 59.800.000,00 Hal. 6 dari 45