JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Pemerintah Kabupaten Blora REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi:

Lampiran IV Raperda Perub. APBD TA 2015 Nomor Tanggal : :. 14 September 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1 Urusan Wajib 68.496.427.00 349.187.405.00 305.153.421.00 722.837.253.00 76.472.549.50 386.098.820.50 372.717.536.00 835.288.906.00 112.451.653.00 15,56 1.01 Pendidikan 4.926.207.00 23.925.757.00 56.500.097.00 85.352.061.00 6.981.566.00 38.127.381.00 50.347.422.00 95.456.369.00 10.104.308.00 11,84 1.01. 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 4.813.351.00 23.651.863.00 56.230.097.00 84.695.311.00 6.868.710.00 37.853.487.00 50.077.422.00 94.799.619.00 10.104.308.00 11,93 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577.416.00 999.032.00 1.576.448.00 577.416.00 1.173.032.00 1.750.448.00 174.000.00 11,04 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 360.000.00 360.000.00 534.000.00 534.000.00 174.000.00 48,33 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 563.401.00 47.00 563.448.00 563.401.00 47.00 563.448.00 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.495.00 72.505.00 75.000.00 2.495.00 72.505.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.595.00 97.405.00 100.000.00 2.595.00 97.405.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.510.00 147.490.00 150.000.00 2.510.00 147.490.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.860.00 87.140.00 90.000.00 2.860.00 87.140.00 90.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.300.00 18.700.00 20.000.00 1.300.00 18.700.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.255.00 97.745.00 100.000.00 2.255.00 97.745.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.360.00 253.640.00 1.185.000.00 1.485.000.00 46.360.00 347.244.00 2.285.000.00 2.678.604.00 1.193.604.00 80,38 1.01. 1.01.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 600.000.00 600.000.00 600.000.00 600.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 160.000.00 160.000.00 160.000.00 160.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 11 Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43.670.00 106.330.00 150.000.00 43.670.00 106.330.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.430.00 98.570.00 100.000.00 1.430.00 192.174.00 193.604.00 93.604.00 93,60 1.01. 1.01.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.260.00 48.740.00 50.000.00 1.260.00 48.740.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 45 Penataan Lingkungan Gedung Kantor 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 46 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.00 75.000.00 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 47 Penambahan Jaringan dan Daya Listrik 75.000.00 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 48 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kedungbanteng 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 49 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Pangkah 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 50 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Tarub 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 51 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Slawi 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 52 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Dukuhwaru 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 53 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Lebaksiu 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 54 Renovasi Gedung Pertemuan UPTD Dikpora Kecamatan Pagerbarang 125.000.00 125.000.00 125.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 55 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Jatinegara 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 56 Penataan Lingkungan Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Suradadi 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 57 Rehabilitasi Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Kramat 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.255.00 57.745.00 60.000.00 2.255.00 57.745.00 60.000.00 1.01. 1.01.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 2.255.00 57.745.00 60.000.00 2.255.00 57.745.00 60.000.00 1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 150.281.00 280.040.00 430.321.00 150.281.00 355.040.00 505.321.00 75.000.00 17,43 1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.771.00 27.229.00 40.000.00 12.771.00 27.229.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 06. 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 49.710.00 290.00 50.000.00 49.710.00 290.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 06. 06 Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah 12.400.00 2.600.00 15.000.00 12.400.00 2.600.00 15.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1

1.01. 1.01.01. 06. 07 Operasional kegiatan bantuan provinsi 75.400.00 249.921.00 325.321.00 75.400.00 249.921.00 325.321.00 1.01. 1.01.01. 06. 09 Operasional Pengelolaan Bantuan Perndidikan (Bantuan Provinsi) 75.000.00 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 375.983.00 422.017.00 798.000.00 469.204.00 568.796.00 125.000.00 1.163.000.00 365.000.00 45,74 1.01. 1.01.01. 15. 01 Pembangunan gedung sekolah 300.000.00 300.000.00 300.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 42.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 26.000.00 26.000.00 26.000.00 26.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 17.343.00 32.657.00 50.000.00 17.343.00 32.657.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 67 Lomba kreatifitas minat bakat siswa TK/RA 9.690.00 20.310.00 30.000.00 9.690.00 20.310.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 69 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 99.000.00 1.000.00 100.000.00 99.000.00 1.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 70 Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal 249.950.00 50.00 250.000.00 249.950.00 50.00 250.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 71 Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Bantuan Provinsi) 125.000.00 125.000.00 125.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 72 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holitik Integratif (Bantuan 16.557.00 33.443.00 50.000.00 50.000.00 Propinsi) 1.01. 1.01.01. 15. 73 Penyelengaraan Gebyar PAUD (Bantuan Propinsi) 7.551.00 12.449.00 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 74 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi 12.501.00 7.499.00 20.000.00 20.000.00 (Bantuan Propinsi) 1.01. 1.01.01. 15. 75 Penguatan Organisasi Mitra PAUD (Bantuan Propinsi) 56.612.00 93.388.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 839.899.00 3.348.002.00 29.026.716.00 33.214.617.00 866.086.00 12.233.715.00 35.106.716.00 48.206.517.00 14.991.900.00 45,14 1.01. 1.01.01. 16. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 6.872.000.00 6.872.000.00 6.872.000.00 6.872.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 30.000.00 30.000.00 7.200.00 22.800.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013 Tingkat SMP 16.904.00 33.096.00 50.000.00 17.304.00 32.696.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 11.604.00 38.396.00 50.000.00 11.604.00 38.396.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 79 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI) 66.187.00 383.813.00 450.000.00 66.187.00 383.813.00 450.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 82 Penyelenggaraan Ujian Sekolah 393.031.00 48.969.00 442.000.00 393.031.00 48.969.00 442.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 83 Penyediaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 84 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB 192.765.00 107.235.00 300.000.00 192.765.00 107.235.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 85 Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI 21.527.00 78.473.00 100.000.00 21.527.00 78.473.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 86 Pelatihan Desimilasi Karakter Bangsa Anti Korupsi Siswa dan Guru 3.771.00 6.229.00 10.000.00 3.771.00 6.229.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 87 Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SMP TK Kab. Tegal 1.838.00 3.162.00 5.000.00 1.838.00 3.162.00 5.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 88 Pelatihan Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP 1.741.00 8.259.00 10.000.00 1.741.00 8.259.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 89 Bedah SKL (Standar Keompetensi Kelulusan) SMP 4.206.00 25.794.00 30.000.00 4.206.00 25.794.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 90 Fasilitasi Program Keaksaraan Dasar 3.560.00 996.440.00 1.000.000.00 3.560.00 996.440.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 91 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B 21.149.00 53.851.00 75.000.00 21.149.00 53.851.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 92 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C 49.038.00 25.962.00 75.000.00 49.038.00 25.962.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 93 Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C 7.348.00 112.652.00 120.000.00 7.348.00 112.652.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 94 Latihan Ujian Nasional SMP/Try Out SMP/MTs 6.943.00 43.057.00 50.000.00 6.943.00 43.057.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 95 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 23.453.00 76.547.00 100.000.00 23.453.00 76.547.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 96 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan 815.901.00 17.524.716.00 18.340.617.00 815.901.00 17.524.716.00 18.340.617.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SDLB (DAK) 1.01. 1.01.01. 16. 97 Pembangunan RKB SMP IT Al Azhar 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 98 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD/SMP 4.080.000.00 4.080.000.00 4.080.000.00 4.080.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 99 Pengembangan Kegiatan MGMP SMP 4.834.00 5.166.00 10.000.00 4.834.00 5.166.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 100 Pembangunan RKB SMP Kahasus Bulakwaru 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 101 Penataan Lingkungan Sekolah 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 102 Lomba MAPSI SD 10.000.00 115.000.00 125.000.00 28.587.00 96.413.00 125.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 103 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Bantuan 54.000.00 54.000.00 54.000.00 Provinsi) 1.01. 1.01.01. 16. 104 Pendampingan BOS SMP/MTs (Bantuan Provinsi) 3.576.800.00 3.576.800.00 3.576.800.00 1.01. 1.01.01. 16. 105 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Provinsi) 4.946.100.00 4.946.100.00 4.946.100.00 1.01. 1.01.01. 16. 106 Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Provinsi) 40.000.00 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 107 Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Bantuan Propinsi) 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 108 Pengadaan Meubelair Pengganti SDN/SMPN (Bantuan Propinsi) 160.000.00 160.000.00 160.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2

1.01. 1.01.01. 16. 109 Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMPN (Bantuan Propinsi) 135.000.00 135.000.00 135.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 110 Pengadaan Buku Perpustakaan SMP (Bantuan Provinsi) 30.000.00 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 111 Penataan Lingkungan SD / SMP 2.100.000.00 2.100.000.00 2.100.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 112 Pengadaan Meubelair Sekolah SD / SMP 500.000.00 500.000.00 500.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 113 Rehabilitasi / Pembangunan Gedung Sekolah SD/SMP 1.800.000.00 1.800.000.00 1.800.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 115 Pengadaan Drum Band SD Banjaranyar 01 50.000.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 120 Pembangunan Pagar Keliling SD / SMP 950.000.00 950.000.00 950.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 172 Pengadaan Buku Perpustakaan SD 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 173 Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Sekolah SD/SMP Swasta 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 351.492.00 16.728.052.00 26.018.381.00 43.097.925.00 387.792.00 19.563.192.00 11.715.906.00 31.666.890.00 (11.431.035.00) (26,52) 1.01. 1.01.01. 17. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 190.000.00 190.000.00 190.000.00 190.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4.284.000.00 2.270.000.00 6.554.000.00 4.284.000.00 2.270.000.00 6.554.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 28.512.00 171.488.00 200.000.00 34.220.00 165.780.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 70 Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA 19.767.00 60.233.00 80.000.00 19.767.00 60.233.00 80.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 71 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional 222.168.00 77.832.00 300.000.00 222.168.00 77.832.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 72 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, 1.794.125.00 3.159.408.00 4.953.533.00 1.794.125.00 3.159.408.00 4.953.533.00 Ruang Laboratium, Ruang Penunjang Pembelajaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK) 1.01. 1.01.01. 17. 73 Kegiatan Pembangunan/Rehabiitasi Ruang Belajar, RPS, Ruang Perpustakaan, 7.914.841.00 3.551.148.00 11.465.989.00 7.914.841.00 3.551.148.00 11.465.989.00 Ruang Laboratium, Ruang Penunjang Pembelajaran dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (DAK) 1.01. 1.01.01. 17. 74 Kegiatan Bantuan Propinsi Bidang Pendidikan 16.266.035.00 16.266.035.00 (16.266.035.00) (10) 1.01. 1.01.01. 17. 75 Penataan Lingkungan Sekolah 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 76 Lomba Olimpiade Sains SMK 19.767.00 35.233.00 55.000.00 19.767.00 35.233.00 55.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 77 Pengadaan Alat Lab IPA SMA swasta (silpa DAK 2013) 183.600.00 183.600.00 183.600.00 183.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 78 Pembangunan Perpustakaan SMA Negeri (Silpa DAK 2013) 126.720.00 126.720.00 126.720.00 126.720.00 1.01. 1.01.01. 17. 79 Rehab Berat SMK Negeri (Silpa DAK 2013) 355.470.00 355.470.00 355.470.00 355.470.00 1.01. 1.01.01. 17. 80 Pembangunan Laboratium SMK Negeri (Silpa DAK 2013) 149.600.00 149.600.00 149.600.00 149.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 81 Penyediaan buku referensi SMK Negeri (silpa DAK 2013) 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 82 Rehab Berat SMK Swasta (silpa DAK 2013) 473.960.00 473.960.00 473.960.00 473.960.00 1.01. 1.01.01. 17. 83 Pembangunan perpustakaan SMK Swasta (silpa DAK 2013) 633.600.00 633.600.00 633.600.00 633.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 84 Pembangunan Laboratium SMK Swasta (silpa DAK 2013) 448.800.00 448.800.00 448.800.00 448.800.00 1.01. 1.01.01. 17. 85 Pengadaan alat lab SMK Swasta (silpa DAK 2013) 183.600.00 183.600.00 183.600.00 183.600.00 1.01. 1.01.01. 17. 86 BOP SMK (Silpa DAK 2013) 53.578.00 70.658.00 124.236.00 53.578.00 70.658.00 124.236.00 1.01. 1.01.01. 17. 87 BOP SMA (silpa DAK 2013) 7.700.00 6.082.00 13.782.00 7.700.00 6.082.00 13.782.00 1.01. 1.01.01. 17. 88 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Bantuan Provinsi) 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 89 Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi) 75.000.00 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 90 Pengadaan Komputer SMA/SMK (Bantuan Provinsi) 120.000.00 120.000.00 120.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 92 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (Bantuan Provinsi) 160.000.00 160.000.00 160.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 93 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Bantuan Propinsi) 510.000.00 510.000.00 510.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 94 Fasilitasi Business Center SMK (Bantuan Propinsi) 5.000.00 165.000.00 30.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 95 Fasilitasi Penyelenggaraan Teaching Factory (Bantuan Provinsi) 2.700.00 451.020.00 146.280.00 600.000.00 600.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 96 Fasilitasi Carier Center SMK (Bantuan Propinsi) 15.924.00 274.376.00 9.700.00 300.000.00 300.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 97 Peningkatan Pemasaran Tamatan SMK (Bantuan Propinsi) 2.250.00 22.750.00 25.000.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 98 Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK (Bantuan Propinsi) 3.318.00 42.302.00 54.380.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 99 Pembangunan RKB SMK/SMA (Bantuan Provinsi) 240.000.00 240.000.00 240.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 100 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS SMA (Bantuan Provinsi) 1.400.00 50.400.00 28.200.00 80.000.00 80.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 101 Pengadaan Komputer SMA/SMK Negeri 175.000.00 175.000.00 175.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 103 Penataan Lingkungan SMA Negeri 02 Slawi 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 104 Pengadaan Laboratorium SMK Bhakti Praja 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 105 Rehab Sarana dan Prasarana SMK Negeri 02 Slawi 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 106 Pengadaan Multimedia SMA 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 111 Pengadaan Meubelair Untuk SMA / SMK 200.000.00 200.000.00 200.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3

1.01. 1.01.01. 17. 112 Pengadaan Rebana Hadrah Untuk SMA / SMK 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 17. 113 Pengadaan Multimedia SMK 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 209.540.00 440.460.00 650.000.00 376.018.00 1.419.982.00 1.796.000.00 1.146.000.00 176,31 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 199.950.00 50.00 200.000.00 199.950.00 50.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 9.590.00 190.410.00 200.000.00 9.590.00 190.410.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 16 Fasilitasi Hari Aksara Internasional /HAI Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan 10.000.00 10.000.00 10.000.00 Provinsi) 1.01. 1.01.01. 18. 18 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Propinsi) 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 19 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Propinsi) 109.500.00 109.500.00 109.500.00 1.01. 1.01.01. 18. 20 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Propinsi) 67.500.00 67.500.00 67.500.00 1.01. 1.01.01. 18. 21 Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Bantuan Provinsi) 144.000.00 144.000.00 144.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 22 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Propinsi) 30.000.00 30.000.00 30.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 23 Pengarusutamaan Gender (Bantuan Propinsi) 17.343.00 32.657.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 24 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan /LKP untuk Akreditasi (Bantuan Propinsi) 75.000.00 75.000.00 75.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 25 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan 50.000.00 50.000.00 50.000.00 Propinsi) 1.01. 1.01.01. 18. 26 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Provinsi) 40.000.00 40.000.00 40.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 27 Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Bantuan 50.000.00 50.000.00 50.000.00 Provinsi) 1.01. 1.01.01. 18. 28 Fasilitasi Pendataan Buta Aksara 133.665.00 4.335.00 138.000.00 138.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 29 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Silpa 2014) 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 30 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Silpa 2014) 50.000.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 31 Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Silpa 2014) 130.000.00 130.000.00 130.000.00 1.01. 1.01.01. 18. 32 BOP Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD Non Formal 15.470.00 16.530.00 32.000.00 32.000.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.186.832.00 846.168.00 3.033.000.00 3.522.538.00 1.511.362.00 5.033.900.00 2.000.900.00 65,97 1.01. 1.01.01. 20. 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi 8.155.00 41.845.00 50.000.00 8.155.00 41.845.00 50.000.00 pendidik dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01. 20. 14 Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Pendidik 2.282.00 22.718.00 25.000.00 2.282.00 22.718.00 25.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 15 Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 (Guru 4.570.00 25.430.00 30.000.00 4.570.00 25.430.00 30.000.00 Negeri/Swasta) 1.01. 1.01.01. 20. 17 Bantuan Penyelenggaraan Jambore PNF (APBD II) 6.214.00 43.786.00 50.000.00 6.214.00 43.786.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 18 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 47.943.00 19.057.00 67.000.00 47.943.00 19.057.00 67.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 19 Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah 3.030.00 6.970.00 10.000.00 3.030.00 6.970.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 20 Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong 38.510.00 41.490.00 80.000.00 37.910.00 42.090.00 80.000.00 Belajar 1.01. 1.01.01. 20. 21 Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (APBD II) 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 22 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 5.066.00 9.934.00 15.000.00 5.066.00 9.934.00 15.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 23 Orientasi Guru Baru 1.849.00 8.151.00 10.000.00 1.849.00 8.151.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 24 Peningkatan Uji Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI 19.588.00 30.412.00 50.000.00 19.588.00 30.412.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 25 Diklat Teknis Guru/Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK 3.625.00 596.375.00 600.000.00 3.625.00 596.375.00 600.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 26 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan 1.896.000.00 1.896.000.00 1.896.000.00 1.896.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 28 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal 30.000.00 30.000.00 30.000.00 (Bantuan Provinsi) 1.01. 1.01.01. 20. 29 Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi) 192.500.00 192.500.00 192.500.00 1.01. 1.01.01. 20. 30 Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik Formal (Bantuan Provinsi) 385.000.00 385.000.00 385.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 31 Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi) 542.400.00 1.000.00 543.400.00 543.400.00 1.01. 1.01.01. 20. 32 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Bantuan Provinsi) 777.600.00 2.400.00 780.000.00 780.000.00 1.01. 1.01.01. 20. 33 Penyelenggara Apresiasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 920.00 24.080.00 25.000.00 25.000.00 Berprestasi (Bantuan Propinsi) 1.01. 1.01.01. 20. 34 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan 15.386.00 29.614.00 45.000.00 45.000.00 Propinsi) 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 73.293.00 276.707.00 350.000.00 470.760.00 623.379.00 844.800.00 1.938.939.00 1.588.939.00 453,98 1.01. 1.01.01. 22. 10 Pendataan Aset Dikpora 21.651.00 28.349.00 50.000.00 21.651.00 28.349.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 11 Penunjang Pendataan Pendidikan 21.360.00 28.640.00 50.000.00 19.808.00 10.192.00 30.000.00 (20.000.00) (4) 1.01. 1.01.01. 22. 12 Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 13 Manajemen dan Monitoring BOS 30.282.00 169.718.00 200.000.00 30.282.00 169.718.00 200.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4

1.01. 1.01.01. 22. 14 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Propinsi) 300.689.00 258.250.00 558.939.00 558.939.00 1.01. 1.01.01. 22. 15 Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi) 88.080.00 61.920.00 150.000.00 150.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 16 Pengadaan Sarana Penunjang Pendataan Pendidikan 5.200.00 44.800.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 17 Pengadaan Gamelan Untuk Sekolah Negeri 800.000.00 800.000.00 800.000.00 1.01. 1.01.01. 22. 18 Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah 10.250.00 39.750.00 50.000.00 50.000.00 1.01. 1.20.04 Sekretariat DPRD 8.538.00 6.462.00 15.000.00 8.538.00 6.462.00 15.000.00 1.01. 1.20.04. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8.538.00 6.462.00 15.000.00 8.538.00 6.462.00 15.000.00 1.01. 1.20.04. 21. 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan 8.538.00 6.462.00 15.000.00 8.538.00 6.462.00 15.000.00 khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.01. 1.20.29 Kelurahan Kagok 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.20.29. 18 Program Pendidikan Non Formal 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.20.29. 18. 15 Pembangunan Lanjutan Rumah Pintar 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.01. 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 104.318.00 267.432.00 70.000.00 441.750.00 104.318.00 267.432.00 70.000.00 441.750.00 1.01. 1.26.01. 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 104.318.00 267.432.00 70.000.00 441.750.00 104.318.00 267.432.00 70.000.00 441.750.00 1.01. 1.26.01. 21. 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong 5.655.00 42.545.00 48.200.00 5.655.00 42.545.00 48.200.00 terwujudnya masyarakat pembelajar 1.01. 1.26.01. 21. 02 Pengembangan minat dan budaya baca 33.050.00 166.950.00 200.000.00 33.050.00 166.950.00 200.000.00 1.01. 1.26.01. 21. 06 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 53.515.00 35.00 53.550.00 53.515.00 35.00 53.550.00 1.01. 1.26.01. 21. 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 12.098.00 57.902.00 70.000.00 12.098.00 57.902.00 70.000.00 1.01. 1.26.01. 21. 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 70.000.00 70.000.00 70.000.00 70.000.00 1.02 Kesehatan 35.398.387.00 116.540.883.00 77.654.002.00 229.593.272.00 38.391.657.00 142.579.179.00 111.684.229.00 292.655.065.00 63.061.793.00 27,47 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan 28.199.035.00 41.985.618.00 20.011.635.00 90.196.288.00 28.603.557.00 44.413.646.00 33.071.869.00 106.089.072.00 15.892.784.00 17,62 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.459.00 859.695.00 1.025.154.00 168.459.00 1.056.695.00 1.225.154.00 200.000.00 19,51 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.350.00 353.650.00 355.000.00 4.350.00 450.650.00 455.000.00 100.000.00 28,17 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.132.00 272.00 152.404.00 152.132.00 272.00 152.404.00 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 500.00 8.000.00 8.500.00 500.00 8.000.00 8.500.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.315.00 172.435.00 175.750.00 3.315.00 172.435.00 175.750.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.117.00 116.883.00 119.000.00 2.117.00 116.883.00 119.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 785.00 16.715.00 17.500.00 785.00 16.715.00 17.500.00 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.100.00 8.900.00 10.000.00 1.100.00 8.900.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.360.00 82.640.00 85.000.00 2.360.00 82.640.00 85.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.800.00 98.200.00 100.000.00 1.800.00 198.200.00 200.000.00 100.000.00 10 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.801.00 880.599.00 1.323.684.00 2.212.084.00 13.001.00 1.175.399.00 1.323.684.00 2.512.084.00 300.000.00 13,56 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 625.000.00 625.000.00 625.000.00 625.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 11 Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya 193.684.00 193.684.00 193.684.00 193.684.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.590.00 309.810.00 312.400.00 2.590.00 309.810.00 312.400.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.361.00 535.639.00 540.000.00 4.361.00 535.639.00 540.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 850.00 35.150.00 36.000.00 850.00 35.150.00 36.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 46 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000.00 350.000.00 350.000.00 350.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 47 Penyusunan DED Puskesmas dan Dinas Kesehatan 5.200.00 294.800.00 300.000.00 300.000.00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.513.00 164.487.00 170.000.00 22.073.00 197.927.00 220.000.00 50.000.00 29,41 1.02. 1.02.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 2.400.00 147.600.00 150.000.00 2.400.00 147.600.00 150.000.00 1.02. 1.02.01. 05. 04 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian 3.113.00 16.887.00 20.000.00 3.113.00 16.887.00 20.000.00 1.02. 1.02.01. 05. 05 Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan 16.560.00 33.440.00 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 130.248.00 9.402.00 139.650.00 130.248.00 9.402.00 139.650.00 1.02. 1.02.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.890.00 8.110.00 25.000.00 16.890.00 8.110.00 25.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5

1.02. 1.02.01. 06. 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 73.630.00 1.020.00 74.650.00 73.630.00 1.020.00 74.650.00 1.02. 1.02.01. 06. 06 Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 39.728.00 272.00 40.000.00 39.728.00 272.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 159.672.00 3.870.203.00 700.000.00 4.729.875.00 159.672.00 3.870.203.00 1.775.000.00 5.804.875.00 1.075.000.00 22,73 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 36.123.00 1.987.752.00 2.023.875.00 36.123.00 1.987.752.00 2.023.875.00 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 22.238.00 47.762.00 70.000.00 22.238.00 47.762.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 07 Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok) 500.000.00 500.000.00 500.000.00 500.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 08 Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat 59.248.00 140.752.00 200.000.00 59.248.00 140.752.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 09 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok) 5.025.00 194.975.00 200.000.00 5.025.00 194.975.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 10 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok) 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 11 Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi 37.038.00 1.462.962.00 1.500.000.00 37.038.00 1.462.962.00 1.500.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 12 Pengadaan alat alat medis untuk PKD pekiringan kec talang 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 13 Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Poned (Pajak Rokok) 1.075.000.00 1.075.000.00 1.075.000.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27.101.683.00 30.747.231.00 8.622.623.00 66.471.537.00 27.243.172.00 30.463.292.00 19.907.857.00 77.614.321.00 11.142.784.00 16,76 1.02. 1.02.01. 16. 06 Revitalisasi sistem kesehatan 20.166.00 79.834.00 100.000.00 20.166.00 79.834.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 esensial 1.02. 1.02.01. 16. 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 40.225.00 119.775.00 160.000.00 40.225.00 119.775.00 160.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas 274.061.00 1.165.939.00 1.440.000.00 274.061.00 1.165.939.00 1.440.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 19 Peningkatan Kapasitas Laboratium 3.335.00 124.665.00 128.000.00 3.335.00 124.665.00 128.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 20 Jaminanan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok) 138.412.00 9.396.086.00 9.534.498.00 138.412.00 9.036.086.00 9.174.498.00 (360.000.00) (3,78) 1.02. 1.02.01. 16. 21 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK 46.520.00 63.480.00 110.000.00 46.520.00 63.480.00 110.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 22 Akreditasi Puskesmas 13.932.00 345.668.00 359.600.00 32.049.00 402.551.00 434.600.00 75.000.00 20,86 1.02. 1.02.01. 16. 23 Klinik Sanitasi 8.905.00 151.095.00 160.000.00 8.905.00 151.095.00 160.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 24 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan 9.420.00 45.580.00 55.000.00 9.420.00 45.580.00 55.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 25 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD 79.660.00 170.340.00 250.000.00 79.660.00 170.340.00 250.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 26 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung 69.436.00 230.564.00 300.000.00 69.436.00 230.564.00 300.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 27 Pengadaan Sarana Prasarana Workshop STBM 9.038.00 230.962.00 240.000.00 9.038.00 230.962.00 240.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 28 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (Pajak Rokok) 500.000.00 500.000.00 500.000.00 500.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 29 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) (Pajak 206.908.00 218.092.00 425.000.00 (425.000.00) (10) Rokok) 1.02. 1.02.01. 16. 30 Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan 3.432.00 296.568.00 300.000.00 3.432.00 296.568.00 300.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 32 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 135.358.00 64.642.00 200.000.00 135.358.00 64.642.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 33 Pembuatan jamban keluarga karangmulya kec suradadi 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 34 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari 556.113.00 323.482.00 148.919.00 1.028.514.00 556.113.00 323.482.00 289.180.00 1.168.775.00 140.261.00 13,64 1.02. 1.02.01. 16. 35 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran 293.823.00 204.729.00 156.305.00 654.857.00 293.823.00 204.729.00 241.693.00 740.245.00 85.388.00 13,04 1.02. 1.02.01. 16. 36 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari 1.492.825.00 975.600.00 603.477.00 3.071.902.00 1.492.825.00 975.600.00 1.136.331.00 3.604.756.00 532.854.00 17,35 1.02. 1.02.01. 16. 37 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi 691.270.00 305.189.00 230.784.00 1.227.243.00 691.270.00 305.189.00 897.239.00 1.893.698.00 666.455.00 54,31 1.02. 1.02.01. 16. 38 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa 2.110.454.00 1.443.504.00 427.365.00 3.981.323.00 2.110.454.00 1.443.504.00 1.497.521.50 5.051.479.50 1.070.156.50 26,88 1.02. 1.02.01. 16. 39 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong 1.088.379.00 723.848.00 173.651.00 1.985.878.00 1.088.379.00 723.848.00 608.803.00 2.421.030.00 435.152.00 21,91 1.02. 1.02.01. 16. 40 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang 1.772.968.00 1.376.207.00 108.688.00 3.257.863.00 1.772.968.00 1.376.207.00 589.895.00 3.739.070.00 481.207.00 14,77 1.02. 1.02.01. 16. 41 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung 604.487.00 590.219.00 188.304.00 1.383.010.00 604.487.00 590.219.00 454.233.00 1.648.939.00 265.929.00 19,23 1.02. 1.02.01. 16. 42 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang 706.719.00 588.505.00 174.943.00 1.470.167.00 706.719.00 588.505.00 576.324.50 1.871.548.50 401.381.50 27,30 1.02. 1.02.01. 16. 43 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu 1.140.997.00 334.920.00 129.295.00 1.605.212.00 1.140.997.00 334.920.00 382.981.00 1.858.898.00 253.686.00 15,80 1.02. 1.02.01. 16. 44 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan 389.997.00 267.317.00 177.750.00 835.064.00 389.997.00 267.317.00 228.406.00 885.720.00 50.656.00 6,07 1.02. 1.02.01. 16. 45 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara 1.720.111.00 1.267.077.00 449.142.00 3.436.330.00 1.720.111.00 1.267.077.00 872.538.00 3.859.726.00 423.396.00 12,32 1.02. 1.02.01. 16. 46 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng 702.984.00 635.031.00 380.641.00 1.718.656.00 702.984.00 635.031.00 581.436.00 1.919.451.00 200.795.00 11,68 1.02. 1.02.01. 16. 47 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah 1.276.122.00 392.693.00 240.608.00 1.909.423.00 1.276.122.00 392.693.00 631.062.00 2.299.877.00 390.454.00 20,45 1.02. 1.02.01. 16. 48 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan 584.825.00 426.453.00 368.220.00 1.379.498.00 584.825.00 426.453.00 621.841.00 1.633.119.00 253.621.00 18,39 1.02. 1.02.01. 16. 49 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi 1.274.759.00 1.063.310.00 132.424.00 2.470.493.00 1.274.759.00 1.063.310.00 683.948.00 3.022.017.00 551.524.00 22,32 1.02. 1.02.01. 16. 50 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna 853.857.00 466.030.00 537.359.00 1.857.246.00 853.857.00 466.030.00 865.710.00 2.185.597.00 328.351.00 17,68 1.02. 1.02.01. 16. 51 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten 883.144.00 651.183.00 472.754.00 2.007.081.00 883.144.00 651.183.00 724.051.00 2.258.378.00 251.297.00 12,52 1.02. 1.02.01. 16. 52 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang 929.044.00 369.033.00 106.245.00 1.404.322.00 929.044.00 369.033.00 401.856.00 1.699.933.00 295.611.00 21,05 1.02. 1.02.01. 16. 53 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa 403.476.00 203.106.00 179.660.00 786.242.00 403.476.00 203.106.00 362.383.00 968.965.00 182.723.00 23,24 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6

1.02. 1.02.01. 16. 54 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi 739.598.00 383.892.00 223.418.00 1.346.908.00 739.598.00 383.892.00 499.488.00 1.622.978.00 276.070.00 20,50 1.02. 1.02.01. 16. 55 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu 411.041.00 476.049.00 83.848.00 970.938.00 411.041.00 476.049.00 195.034.00 1.082.124.00 111.186.00 11,45 1.02. 1.02.01. 16. 56 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru 860.250.00 1.002.095.00 322.681.00 2.185.026.00 860.250.00 1.002.095.00 763.747.00 2.626.092.00 441.066.00 20,19 1.02. 1.02.01. 16. 57 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub 1.538.448.00 660.527.00 656.643.00 2.855.618.00 1.538.448.00 660.527.00 1.108.708.00 3.307.683.00 452.065.00 15,83 1.02. 1.02.01. 16. 58 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat 637.363.00 369.328.00 197.395.00 1.204.086.00 637.363.00 369.328.00 417.119.00 1.423.810.00 219.724.00 18,25 1.02. 1.02.01. 16. 59 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih 397.375.00 345.614.00 153.011.00 896.000.00 397.375.00 345.614.00 287.293.00 1.030.282.00 134.282.00 14,99 1.02. 1.02.01. 16. 60 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi 460.875.00 528.153.00 114.634.00 1.103.662.00 460.875.00 528.153.00 289.589.00 1.278.617.00 174.955.00 15,85 1.02. 1.02.01. 16. 61 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor 647.526.00 377.619.00 412.466.00 1.437.611.00 647.526.00 377.619.00 724.079.00 1.749.224.00 311.613.00 21,68 1.02. 1.02.01. 16. 62 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja 861.579.00 675.694.00 431.993.00 1.969.266.00 861.579.00 675.694.00 796.804.00 2.334.077.00 364.811.00 18,53 1.02. 1.02.01. 16. 63 Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 12.466.00 87.534.00 100.000.00 12.466.00 87.534.00 100.000.00 Berbasis Masyarakat) 1.02. 1.02.01. 16. 64 Pembangunan Gedung PKD 500.000.00 500.000.00 500.000.00 500.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 65 Jaminan Kesehatan Nasional Non Kapitasi (Sisa Dana JKN Non Kapitasi 2014) 310.280.00 157.270.00 467.550.00 467.550.00 1.02. 1.02.01. 16. 66 Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi (Sisa Dana JKN Kapitasi 2014) 20.000.00 80.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 67 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan JKN (Sisa dana JKN 2014) 1.538.564.00 1.538.564.00 1.538.564.00 1.02. 1.02.01. 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 18. 07 Penyelesaian Gedung Pasca Panen WKJ Kalibakung 200.000.00 200.000.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 181.655.00 469.345.00 1.080.000.00 1.731.000.00 181.655.00 469.345.00 1.080.000.00 1.731.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2.750.00 97.250.00 100.000.00 2.750.00 97.250.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 48.425.00 101.575.00 150.000.00 48.425.00 101.575.00 150.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 06 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 32.610.00 143.390.00 176.000.00 32.610.00 143.390.00 176.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 07 Pengembangan Desa Siaga Aktif 36.370.00 43.630.00 80.000.00 36.370.00 43.630.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 08 Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) 60.000.00 20.000.00 80.000.00 60.000.00 20.000.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 15 Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.500.00 13.500.00 15.000.00 1.500.00 13.500.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 16 Pembangunan Gedung Tradcom WKJ Kalibakung (lanjutan) 910.000.00 910.000.00 910.000.00 910.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 17 Pengembangan Etalase WKJ Kalibakung 170.000.00 170.000.00 170.000.00 170.000.00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 24.760.00 1.860.240.00 1.885.000.00 32.925.00 3.492.075.00 3.525.000.00 1.640.000.00 87,00 1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 5.555.00 594.445.00 600.000.00 8.925.00 1.191.075.00 1.200.000.00 600.000.00 10 1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan 4.605.00 145.395.00 150.000.00 4.605.00 145.395.00 150.000.00 Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02. 1.02.01. 20. 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 500.00 69.500.00 70.000.00 500.00 69.500.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500.00 24.500.00 25.000.00 500.00 24.500.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi bayi/anak usia 7.360.00 552.640.00 560.000.00 10.115.00 1.109.885.00 1.120.000.00 560.000.00 10 6-24 bl dari keluarga miskin 1.02. 1.02.01. 20. 08 Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari 6.240.00 473.760.00 480.000.00 8.280.00 951.720.00 960.000.00 480.000.00 10 keluarga miskin 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 206.908.00 218.092.00 425.000.00 425.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 05 Implementasi pengembangan STBM 206.908.00 218.092.00 425.000.00 425.000.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 215.620.00 1.478.380.00 1.694.000.00 238.820.00 1.815.180.00 2.054.000.00 360.000.00 21,25 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 77.187.00 222.813.00 300.000.00 105.187.00 274.813.00 380.000.00 80.000.00 26,67 1.02. 1.02.01. 22. 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.300.00 98.700.00 100.000.00 1.300.00 98.700.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 40.382.00 519.618.00 560.000.00 40.382.00 519.618.00 560.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 10.250.00 99.750.00 110.000.00 10.250.00 99.750.00 110.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 12 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik 65.791.00 434.209.00 500.000.00 60.991.00 719.009.00 780.000.00 280.000.00 56,00 1.02. 1.02.01. 22. 13 Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 18.010.00 31.990.00 50.000.00 18.010.00 31.990.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 14 Pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular 2.700.00 47.300.00 50.000.00 2.700.00 47.300.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 15 Pengadaan alat semprot kebasen kec talang 24.000.00 24.000.00 24.000.00 24.000.00 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 68.055.00 730.545.00 8.285.328.00 9.083.928.00 68.055.00 730.545.00 8.785.328.00 9.583.928.00 500.000.00 5,50 prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02. 1.02.01. 25. 01 Pembangunan puskesmas 4.105.328.00 4.105.328.00 4.105.328.00 4.105.328.00 1.02. 1.02.01. 25. 24 Rehab gedung puskesmas (pajak rokok) 4.000.000.00 4.000.000.00 4.000.000.00 4.000.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7

1.02. 1.02.01. 25. 25 Rehablitasi Polindes pacul kec talang 27.000.00 27.000.00 27.000.00 27.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 26 Pendagaan WC Umum Dawuhan Kec Talang 12.000.00 12.000.00 12.000.00 12.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 27 Pengadaan sarana dan prasarana pos yandu slarang lor kec dukuhwaru 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 28 Pembangunan polindes balapulang kec balapulang 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 29 Pembangunan pagar keliling banjaranyar kec balapulang 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 31 Rehab polindes bukateja kec balapulang 90.000.00 90.000.00 90.000.00 90.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 32 Pembangunan polindes cenggini kec balapulang 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 33 Rehab polindes tembongwah kec balapulang 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 34 Rehabilitasi gedung posyandu dan alat kesehatan rajegwesi kec 62.500.00 62.500.00 62.500.00 62.500.00 pagerbarang 1.02. 1.02.01. 25. 35 Pembangunan gedung pos yandu jatiwangi kec pagerbarang 70.000.00 70.000.00 70.000.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 36 Pembuatan MCK dan pengadaan alat kesehatan pagerbarang kec 62.500.00 62.500.00 62.500.00 62.500.00 pagerbarang 1.02. 1.02.01. 25. 38 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan 26.625.00 16.575.00 43.200.00 26.625.00 16.575.00 43.200.00 Posyandu 1.02. 1.02.01. 25. 39 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di 20.325.00 22.875.00 43.200.00 20.325.00 22.875.00 43.200.00 Desa 1.02. 1.02.01. 25. 40 Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD) 21.105.00 22.095.00 43.200.00 21.105.00 22.095.00 43.200.00 1.02. 1.02.01. 25. 41 Tambah Lokal Puskesmas Pembantu di Desa Batuagung Kecamatan 80.000.00 80.000.00 80.000.00 80.000.00 Balapulang 1.02. 1.02.01. 25. 42 Pavingisasi dan Rehab Puskesmas Pembantu Desa Gumalar Kec Adiwerna 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 43 Rehab Rumah Dinas dan Pagar Keliling Puskesmas Pembantu Desa Slarang 100.000.00 100.000.00 100.000.00 Lor Kec. Dukuhwaru 1.02. 1.02.01. 25. 44 Penataan Lingkungan Puskesmas Pagerbarang 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 45 Penataan Lingkungan Puskesmas Talang 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 46 Penataan Ruang Puskesmas Bojong 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 47 Penataan Lingkungan Puskesmas Tarub 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.01. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 22.241.00 152.759.00 175.000.00 22.241.00 152.759.00 175.000.00 1.02. 1.02.01. 29. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 1.02. 1.02.01. 29. 08 Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK 10.150.00 44.850.00 55.000.00 10.150.00 44.850.00 55.000.00 1.02. 1.02.01. 29. 09 Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja 9.856.00 40.144.00 50.000.00 9.856.00 40.144.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 29. 10 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR 2.235.00 52.765.00 55.000.00 2.235.00 52.765.00 55.000.00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.100.00 35.900.00 40.000.00 4.100.00 35.900.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 30. 06 Pelayanan kesehatan Lansia 4.100.00 35.900.00 40.000.00 4.100.00 35.900.00 40.000.00 1.02. 1.02.01. 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 48.418.00 151.582.00 200.000.00 48.418.00 151.582.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 31. 05 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 48.418.00 151.582.00 200.000.00 48.418.00 151.582.00 200.000.00 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 63.810.00 575.250.00 639.060.00 63.810.00 575.250.00 639.060.00 1.02. 1.02.01. 32. 04 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan 1.383.00 98.617.00 100.000.00 1.383.00 98.617.00 100.000.00 neonatal 1.02. 1.02.01. 32. 05 Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi 53.658.00 246.342.00 300.000.00 53.658.00 246.342.00 300.000.00 1.02. 1.02.01. 32. 06 Pelatihan PONED 600.00 69.400.00 70.000.00 600.00 69.400.00 70.000.00 1.02. 1.02.01. 32. 07 Pelatihan Manajemen Asfiksi dan BBLR 1.383.00 52.677.00 54.060.00 1.383.00 52.677.00 54.060.00 1.02. 1.02.01. 32. 08 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor 1.436.00 48.564.00 50.000.00 1.436.00 48.564.00 50.000.00 1.02. 1.02.01. 32. 09 TOT Konseling Menyusui 5.350.00 39.650.00 45.000.00 5.350.00 39.650.00 45.000.00 1.02. 1.02.01. 32. 10 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.02. 1.02.02 RSUD Dr.Soeselo 4.145.188.00 70.905.529.00 57.322.367.00 132.373.084.00 4.260.911.00 93.132.422.00 69.240.719.00 166.634.052.00 34.260.968.00 25,88 1.02. 1.02.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.108.00 72.00 84.180.00 84.108.00 72.00 84.180.00 1.02. 1.02.02. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.108.00 72.00 84.180.00 84.108.00 72.00 84.180.00 1.02. 1.02.02. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 48.445.00 11.315.00 59.760.00 48.445.00 11.315.00 59.760.00 1.02. 1.02.02. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.485.00 11.075.00 22.560.00 11.485.00 11.075.00 22.560.00 1.02. 1.02.02. 06. 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 36.960.00 240.00 37.200.00 36.960.00 240.00 37.200.00 1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 4.012.635.00 70.894.142.00 57.322.367.00 132.229.144.00 4.128.358.00 93.121.035.00 69.240.719.00 166.490.112.00 34.260.968.00 25,91 sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02. 1.02.02. 26. 01 Pembangunan rumah sakit 17.886.774.00 17.886.774.00 (17.886.774.00) (10) REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 8

1.02. 1.02.02. 26. 33 Pengadaan sarana dan prasarana Alat Kesehatan (Pajak Rokok) 4.210.500.00 4.210.500.00 4.210.500.00 4.210.500.00 1.02. 1.02.02. 26. 34 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Penyakit Paru (DBHCHT) 256.599.00 256.599.00 256.599.00 256.599.00 1.02. 1.02.02. 26. 35 Pelaksanaan BLUD RSUD Dr Soesilo 4.012.635.00 70.894.142.00 34.968.494.00 109.875.271.00 4.128.358.00 93.121.035.00 37.886.846.00 135.136.239.00 25.260.968.00 22,99 1.02. 1.02.02. 26. 36 Pengadaan Tempat Tidur Beserta Kelengkapannnya dan Alat Kesehatan 8.500.000.00 8.500.000.00 8.500.000.00 PONEK 1.02. 1.02.02. 26. 38 Pengadaan Tempat Tidur Untuk Rawat Inap Penyakit Paru (Cukai Rokok) 500.000.00 500.000.00 500.000.00 1.02. 1.02.02. 26. 39 Pembayaran Pembangunan zona 5 RSU dr Soeselo 17.886.774.00 17.886.774.00 17.886.774.00 1.02. 1.02.03 RSUD Suradadi 3.045.270.00 3.618.630.00 320.000.00 6.983.900.00 5.518.295.00 5.002.005.00 9.371.641.00 19.891.941.00 12.908.041.00 184,83 1.02. 1.02.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.860.00 40.00 13.900.00 15.246.00 54.00 15.300.00 1.400.00 10,07 1.02. 1.02.03. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.860.00 40.00 13.900.00 15.246.00 54.00 15.300.00 1.400.00 10,07 1.02. 1.02.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.530.00 78.470.00 95.000.00 175.000.00 1.530.00 78.470.00 427.300.00 507.300.00 332.300.00 189,89 1.02. 1.02.03. 02. 10 Pengadaan mebeleur 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.02. 1.02.03. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.530.00 78.470.00 80.000.00 1.530.00 78.470.00 80.000.00 1.02. 1.02.03. 02. 45 Pengadaan SIM RS 95.000.00 95.000.00 95.000.00 95.000.00 1.02. 1.02.03. 02. 48 Penambahan Jaringan dan Daya Listrik 58.600.00 58.600.00 58.600.00 1.02. 1.02.03. 02. 50 Penataan Ruang Pertemuan dan Komite Medik 173.700.00 173.700.00 173.700.00 1.02. 1.02.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 36.360.00 8.640.00 45.000.00 36.360.00 8.640.00 45.000.00 1.02. 1.02.03. 06. 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 24.960.00 40.00 25.000.00 24.960.00 40.00 25.000.00 1.02. 1.02.03. 06. 06 Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 11.400.00 8.600.00 20.000.00 11.400.00 8.600.00 20.000.00 1.02. 1.02.03. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 2.993.520.00 3.531.480.00 225.000.00 6.750.000.00 5.465.159.00 4.914.841.00 8.944.341.00 19.324.341.00 12.574.341.00 186,29 sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02. 1.02.03. 26. 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 6.005.00 1.393.995.00 1.400.000.00 6.005.00 1.928.995.00 1.935.000.00 535.000.00 38,21 1.02. 1.02.03. 26. 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 3.125.00 366.875.00 370.000.00 3.125.00 466.875.00 470.000.00 100.000.00 27,03 1.02. 1.02.03. 26. 27 Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan 90.000.00 90.000.00 160.000.00 160.000.00 70.000.00 77,78 1.02. 1.02.03. 26. 29 Operasional BLUD RSU Suradadi 2.981.418.00 1.633.582.00 135.000.00 4.750.000.00 5.451.418.00 2.163.582.00 135.000.00 7.750.000.00 3.000.000.00 63,16 1.02. 1.02.03. 26. 31 Pengadaan Reagen Instalasi Laboratorium 1.486.00 78.514.00 80.000.00 3.125.00 296.875.00 300.000.00 220.000.00 275,00 1.02. 1.02.03. 26. 32 Pengadaan Bahan Rontgen, Bahan Pencuci, dan Pembungkus 1.486.00 58.514.00 60.000.00 1.486.00 58.514.00 60.000.00 1.02. 1.02.03. 26. 37 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 5.026.600.00 5.026.600.00 5.026.600.00 1.02. 1.02.03. 26. 40 Pengadaan Instalasi Gas Medis 75.000.00 75.000.00 75.000.00 1.02. 1.02.03. 26. 41 Pengadaan Alat Kesehatan IBS 2.800.000.00 2.800.000.00 2.800.000.00 1.02. 1.02.03. 26. 42 Penataan Lingkungan Rumah Sakit 560.641.00 560.641.00 560.641.00 1.02. 1.02.03. 26. 43 Pengadaan Perlengkapan Ruang Petugas Pelayanan 187.100.00 187.100.00 187.100.00 1.02. 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.894.00 31.106.00 40.000.00 8.894.00 31.106.00 40.000.00 1.02. 1.22.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 8.894.00 31.106.00 40.000.00 8.894.00 31.106.00 40.000.00 prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02. 1.22.01. 25. 37 Pelatihan / Revitalisasi Pokjanal Posyandu 8.894.00 31.106.00 40.000.00 8.894.00 31.106.00 40.000.00 1.03 Pekerjaan Umum 3.456.742.00 106.271.044.00 117.492.827.00 227.220.613.00 3.867.757.60 91.718.028.40 135.032.713.00 230.618.499.00 3.397.886.00 1,50 1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 3.455.260.00 104.119.556.00 117.492.827.00 225.067.643.00 3.866.370.60 89.391.445.40 134.942.713.00 228.200.529.00 3.132.886.00 1,39 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.376.00 665.624.00 910.000.00 244.376.00 665.624.00 910.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 225.000.00 225.000.00 225.000.00 225.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 239.900.00 100.00 240.000.00 239.900.00 100.00 240.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.561.00 88.439.00 90.000.00 1.561.00 88.439.00 90.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 720.00 49.280.00 50.000.00 720.00 49.280.00 50.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 720.00 24.280.00 25.000.00 720.00 24.280.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 720.00 29.280.00 30.000.00 720.00 29.280.00 30.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 755.00 124.245.00 125.000.00 755.00 124.245.00 125.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.00 100.000.00 100.000.00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212.510.00 687.490.00 4.000.000.00 4.900.000.00 212.510.00 687.490.00 8.543.886.00 9.443.886.00 4.543.886.00 92,73 1.03. 1.03.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 3.300.000.00 3.300.000.00 3.650.000.00 3.650.000.00 350.000.00 10,61 1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250.000.00 250.000.00 250.000.00 250.000.00 REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 9