Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.04. - Perumahan 1.04. - Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.04. ) - Perumahan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. 09.. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 1. 20. Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1 Paket 19 unit motor roda 2 29 unit mobil roda 4 21 unit truck 1 unit mobil jetter 4 orang (11 bulan) 11 unit komputer unit printer 2 unit AC 1 paket 0% 420 perjalanan ke Prov Banten, DKI, Jabar 2 Perjalanan ke Jawa dan Luar Jawa 19 orang ( bulan) 13.60.000,00 42.40.000,00 2.120.000,00 2.120.000,00 21.20.000,00 6.020.000,00 2.120.000,00 31.920.000,00 3.034.031.900,00 140.23.000,00 3.35.164.900,00 1..000.000,00 156.650.000,00 6.29.300,00 25.000.000,00 200.000.000,00 55.60.000,00 2.500.000,00 232.944.0,00.200.000,00 6..000,00 6.44.500,00 451.000.000,00 4.305.000,00 139.43.000,00 90.000,00 1.212.40.000,00 13.0.000,00 6.29.300,00 25.000.000,00 22.120.000,00.400.000,00 2.500.000,00 3.44.0,00.200.000,00.500.000,00 133.64.500,00 42.920.000,00 4.305.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 1 unit gedung Kantor Cipta Karya dan Penataan Ruang 50..000,00 5.640.000,00 1.41.456.600,00 512.39.000,00 2.404.35.600,00 12.000.000,00 16.595.000,00 512.39.000,00 530.39.000,00 16.595.000,00
9=6++ 24. 91. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Pakaian Lapangan 2 unit kendaraan roda 4 22 unit kendaraan roda 2 22 unit truck 252 Pakaian kerja lapangan, 262 sepatu boots 252 topi lapangan, 112 sarung tangan, 232 jas hujan, 62 baju pekerja lapangan, 20 rompi, 22 wearpack, 24 pakaian satpam 42.40.000,00 1.00.000,00 1.66.950.000,00 143.911.600,00 1.11.90.000,00 145.611.600,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.000.000,00.000,00..000,00 09. Pemutakhiran Data Kepegawaian 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04. Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan 22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 04. 05. 06. 0. 12. 16. 1. 45. 62. 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Pengendalian dan Pelaporan dan Pemuktahiran Data Keuangan Sekretariat Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD 5 eks 14 orang 3 kegiatan 1 Dokumen 2 dok 2 dok Buku Evaluasi Renja - 1 Dokumen Buku Laporan Bulanan - 12 Dokumen Buku Laporan Triwulan - 4 Dokumen 4 Dokumen 2 dokumen umen 3 dokumen eks.000.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 506.120.000,00 15.550.000,00 5.50.000,00 1.250.000,00 36.50.000,00 2.200.000,00 1.300.000,00 139.120.000,00 1.300.000,00.000,00..000,00 134.2.500,00 152.5.500,00 92.000.000,00 42.2.500,00 92.000.000,00 60.5.500,00 1.030.262.500,00 1.536.32.500,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 940.000,00 4.49.500,00 13.45.000,00 1.550.000,00 3.000.000,00 1.44.000,00 65.000,00 1.000.000.000,00 360.000,00 1.30.000,00 1.30.000,00 1.30.000,00 16.490.000,00 90.24.500,00 114.25.000,00 3.400.000,00 1.950.000,00 29.64.000,00 1.95.000,00 1.139.120.000,00 1.660.000,00 15. Program Pengembangan Perumahan 1.429.30.000,00.509.33.000,00 2.0.00.000,00 12.1..000,00 04. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 50 Perusahaan 1.00.000,00 2.90.000,00 0.0.000,00 Hal 2 dari
9=6++ 0. 09. 13. 1. 19. 20. 23. 24. 25. 26. 2. 30. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Serah terima Fasos Fasum Penyusunan RP3KP Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh Penyuluhan Rumah Susun Pengendalian Pembangunan Perumahan Pemutakhiran Data PSU Penyusunan NA dan Raperda Rumah Susun Penyusunan Raperda Pegelolaan Rusunawa Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) 25 Unit rumah sederhana sehat dan 4 lokasi jalan dan drainase Dokumen buku Pekerjaan Atap gedung Cdan E Rusunawa Gebang raya L = 259,20 Pekerjaan Pagar Pembatas Rusunawa Manis Jaya V = 2.36 m2 Penataan ruang Terbuka Hijau Rusunawa Gebang Raya P = 15 m l = m Penataan Ruang terbuka hijau Rusunawa Manis Jaya P 25m L 15 m Pembangunan Jalan Setapak Rusunawa manis Jaya V Paving 49 m V konstan 00m Pemagaran & Penataan Area Parkir Kantor UPTD Rususnawa Gebang Raya Paving 142m Pagar Besi 54m Kanopi 40 m Pemagaran dan perapihan Rusunawa Manis Jaya 12 m Pembangunan Drainase P=50 m Sumur Submmersible 2 titik 1 gedung dan 40 rumah 145.60.000,00 39.000.000,00 4 dokumen DED Penataan Kampung di 4 Kelurahan 6 Kegiatan 60 buku laporan 5 dokumen perumahan 15 Laporan Laporan 42 Unit rumah 135.160.000,00 62.000.000,00 40.30.000,00 22.560.000,00 5.000.000,00 219.000.000,00 139.950.000,00 99.320.000,00 93.350.000,00 1.52.55.900,00 19.400.000,00 66.40.000,00 94.000.000,00 1.04.640.000,00 205.950.000,00 5.952.000,00.500.000,00 394.400.000,00 12.365.000,00 60.50.000,00 3.125.994.0,00 615.50.000,00 1.946.000.000,00 21.5.000,00 2.514.005.900,00 39.400.000,00 902.000.000,00 2.02.000.000,00 1.343.520.000,00 22.5.000,00 160.952.000,00 226.500.000,00 534.350.000,00 22.65.000,00 154.0.000,00 3.125.994.0,00 16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 145.000.000,00 11.91.000,00 262.91.000,00 Hal 3 dari
9=6++ Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 20 Kegiatan 145.000.000,00 11.91.000,00 262.91.000,00 20. Program pengelolaan areal pemakaman 144.930.000,00 95.215.000,00 2.325.515.000,00 3.445.660.000,00 06. 0. ( 1. ) - Pekerjaan Umum Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.Pemb. Saluran/Drainase TPU Selapajang Jaya 36 M 2.Pembangunan Jalan dan Saluran TPU Selapajang Jaya 1 M 3. Peningk. Jalan di Lingkungan TPU Selapajang Jaya P=200 L=3 M 4. Pembangunan Trotoar di Lingkungan TPU Selapajang Jaya P=300 M L= 1,35 M s/d 1.4 M 5. Pembangunan Pagar Pembatas TPU Selapajang Jaya areal timur P=14 m 6. Pembangunan Pagar Pembatas TPU Selapajang Jaya areal barat 160 M. Pembangunan Tempat Pemandian Jenazah dan Tempat Wudhu di TPU Selapajang Jaya P=1 M L=21. Pembangunan Monumen Tragedi 14 Mei 199 TPU Selapajang Jaya P=1 M L= 0.9 M. Belanja Jasa Konsultasi DED Area Penerimaan TPU Selapajang Jaya 11. Pembangunan Jalan Setapak di TPU Selapajang Jaya P= 39 M L= 1,6 M.4 Ha 113.140.000,00 31.90.000,00 29.655.000,00 65.560.000,00 2.3.15.000,00 14.00.000,00 2.13.6.000,00 32.050.000,00 Hal 4 dari 16. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 24.665.000,00.06.00.000,00.525.940.000,00 5.40.65.000,00
9=6++ 01. 05. 0. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 02. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 13. 14. 15. 1. ( 1.05. ) - Penataan Ruang Perencanaan Teknis Air Limbah Operasional Pengangkutan Air Limbah Setempat Inventariasi Pemutakhiran Data Jaringan Perpipaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kolam Oksidasi, IPAL, dan IPLT 1 Dokumen 12 ruas saluran 143529m item 1 IPAL, 1 IPLT, 2 Kolam Oksidasi, 2 Unit Truk Tinja, 4 Unit Toilet Portable 5 buku Dokumen UKL/UPL IPAL dan IPLT Rekomendasi dan ijin Lingkungan 13 Unit Armada Tinja 5 Buku Laporan, 5 Buku Laporan Akhir, Peta Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 IPAL, 1 IPLT, Kolam Oksidasi 123.05.000,00 4.140.000,00 19.20.000,00 1.620.000,00 42.40.000,00 12.360.000,00 60.620.000,00 12.20.000,00 60.620.000,00 1.6.00.000,00 5.000.000.000,00 1.200.000.000,00.525.940.000,00 1.990.5.000,00.525.940.000,00 5.4.140.000,00 1.219.20.000,00 3.59.53.000,00 1.645.251.000,00 5.593.24.000,00 125.000.000,00 0.000.000,00 2.031.965.000,00 0.000.000,00 1.402..000,00 1.645.251.000,00 1.12.991.000,00 112.360.000,00 2.092.55.000,00 112.20.000,00 1.463.50.000,00 15. Program Perencanaan Tata Ruang 59..000,00 2.043.240.400,00.60.000,00 2.631.30.400,00 02. 0. 1. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Penyusunan Rencana Kawasan Strategis 13 (tiga belas) Raperda Peraturan Daerah RDTR dan Dokumen Akademik RDTR 6 (enam) Kecamatan revisi kali Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebanyak eksemplar dan buah CD Laporan Akhir RTBL Dokumen Laporan Akhir Kawasan Strategis Industri Jatiuwung sebanyak eks, Album Peta eks, CD softcopy Laporan Akhir sebanyak bh 194.500.000,00 16.600.000,00 4.350.000,00 112.360.000,00 136.600.000,00 556.25.000,00 9.60.400,00 551.955.000,00.60.000,00 331.0.000,00 34.5.000,00 902.2.400,00 664.315.000,00 Hal 5 dari
9=6++ 16. Program Pemanfaatan Ruang 320.320.000,00 6.641.694.000,00 6.962.014.000,00 06. 15. 16. 1. 20. 21. 26. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang Pembangunan Sistem Informasi Geografis Penataan Ruang Pembuatan Peta Ruang Terbuka Hijau Pengadaan Peta Foto Udara Evaluasi Penggunaan Lahan Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan Kajian Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Tangerang 6 orang peserta Tersedianya Sistem Informasi Geografis Penataan Ruang 1 dokumen Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2 lembar, Laporan Pekerjaan Peta Ruang Terbuka Hijau sebanyak 2 eks Peta Foto Udara Kota Tangerang sebanyak 1 dokumen, Peta 3D Virtual City System sebanyak umen Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar, Laporan Pekerjaan Pemutakhiran Peta Evaluasi Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 eks Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 lembar dan Laporan Pekerjaan Pemutakhiran Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 sebanyak 2 eks Laporan Kajian Pemafaatan Ruang Publik di sebanyak eks dan Album Peta sebanyak eks 3.050.000,00 34.930.000,00 23.60.000,00 136.0.000,00 11.900.000,00 20.60.000,00 56.000.000,00 21.30.000,00 133.41.000,00 51.15.000,00 6.019.900.000,00 36.66.000,00 51.605.000,00 326.900.000,00 5.430.000,00 16.34.000,00 5.45.000,00 6.156.000.000,00 4.56.000,00 2.25.000,00 32.900.000,00 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.50.000,00 11.29.000,00 29.69.000,00 05. ( 1.24. ) - Kearsipan Pengawasan pemanfaatan ruang Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Bulanan sebanyak 4 eks dan Laporan Tahunan sebanyak 5 eks 2.50.000,00 11.29.000,00 29.69.000,00 Hal 6 dari 15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 01. Pembangunan data base informasi kearsipan umen 13.30.000,00 13.30.000,00 114.52.000,00 12.90.000,00 114.52.000,00 12.90.000,00
Hal dari 1 2 9=6++ ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 34. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD 2.920.000,00 115.06.000,00 144.626.000,00 24 paket 13.320.000,00.00.000,00 122.120.000,00 24 dok 15.600.000,00 6.906.000,00 22.506.000,00 Jumlah 4.154.055.000,00 36.396.041.900,00 4.93.4.000,00 125.4.54.900,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala SKPD Dr. H. DAFYAR ELIADI HARDIAN, MM NIP. 19511990901