PEMERINTAH BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK Tabel 6.1 Capaian Stratejik AIR LIMBAH Tujuan : Tersedianya infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar teknis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Menurunnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai jamban dari 30% menjadi 0% di tahun 2018 Menurunnya prosentase kejadian BABS dari 25% menjadi 0% pada tahun 2019 Menurunnya Prosentase tanki septik yang tidak memenuhi standar teknis dari 56 % menjadi 45 % pada tahun 2018 Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak mempunyai tanki septik dari 44 % menjadi 0% pada tahun 2018 Tersedia sarana pengelola grey water di beberapa kawasan permukiman Pembangunan infrastruktur air limbah domestik telah mengikuti pedoman teknis dan rencana induk sistem air limbah kabupaten mulai tahun 2015 1. Stimulan Jamban Keluarga Untuk MBR 2. Pembangunan MCK++ Rp. 448 Jt Rp. 450 Jt Menurunnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai jamban Pembangunan MCK ++ dan Ipal Rp. 2,491 Milyar Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Setempat/Pembangunan PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 117
PEMERINTAH 3. Pembangunan Tanki Septik Komunal 4. Pembangunan MCK Umum Rp. 0 Jt Rp. 60 Jt Pembangunan MCK Umum Desa patua II Kec. Tomia Rp. 168 Juta SLBM (DAK) Pembangunan MCK Umum Desa patua II Kec. Tomia Tujuan : 1) Tersedianya peraturan daerah yang mengatur sistem pengelolaan air limbah domestic 2) Tersedianya sumber daya manusia pada skpd terkait yang mempunyai kapasitas dalam sistem pengelolaan air limbah domestic Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air limbah pada tahun 2018 Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah Rp. 50 Juta Pengetahuan Masyarakat tentang Perca Air Limbah 0 0 0 PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 118
PEMERINTAH Tujuan : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestic 2. Meningkatnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Meningkatnya jumlah infrastruktur air limbah domestik yang dibangun oleh dunia usaha dan masyarakat yang mencapai 5% pada tahun 2018 1. Sosialisasi dan Kampanye pengelolaan air limbah domestik 2. Rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah komunal 3. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah komunal Rp. 50 Juta Rp. 0 Rp. 450 Juta Penambahan Akses Air Limbah Domestik 1. Pembinaan dan Penilaian Desa PHBS 2. Penyuluhan dan Penyebarluasa n Informasi Kesehatan Penyuluhan dan Penyebarluasa n Informasi Kesehatan 3. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanga n Masalah Kesehatan 4. Peningkatan Rp. 260 Juta Penambahan Akses Air Limbah Domestik PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 119
PEMERINTAH Penyadaran Perilaku Hidup Sehat PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 120
PEMERINTAH PERSAMPAHAN Tujuan : 1) Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memenuhi standar teknis dengan cakupan layanan yang memadai Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengurangi timbulan sampah kelaut Menurunnya jumlah masyarakat yang membuang sampah sembarangan Meningkatnya cakupan layanan angkutan persampahan dari 29% menjadi 50% pada tahun 2018 1. Pembangunan TPS 2. Pengadaan truk sampah 3. sosialisasi penanganan sampah 4. program best praktis forum kompos 5. pengadaan motor sampah 6. pemgadaan gerobak sampah Rp. 75 Juta Rp. 450 Juta Rp. 100 Jt Rp. 50 Jt Rp. 120 Jt Meningkatnya cakupan layanan angkutan persampahan 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan 2. Penguatan Kelembagaan Forum Kompos 3. Pembangunan Rumah Kompos 4 lokasi dan Penguatan Kelembagaan Rumah Kompos 4. Pengadaan Motor Roda Tiga Pengangkut Rp. 500 Jt Rp. 147 Jt Rp. 44 Jt Rp. 190 Jt Peningkatan Layanan Persampahan Perubahan Perilaku Masyarakat PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 121
PEMERINTAH 5. Pengadaan Motor Kaisar Rp. 152 Jt PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 122
PEMERINTAH Tujuan : Meningkatkan pengelolaan TPA Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Meningkatnya cakupan layanan angkutan persampahan dari 29% menjadi 50% pada tahun 2018 1. Peningkatan pengelolaan TPA 2. Peningkatan SDM 3. Buffer zone 4. Amdal TPA - - 1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah 2. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Rp. 398 Jt Rp. 77 Jt Peningkatan Pengelolaan TPA PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 123
PEMERINTAH Tujuan : Meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Pembangunan sarana dan prasarana persampahan telah mengikuti pedoman teknis dan rencana induk 1. Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kabupaten 2. Studi kualitas dan kuantitas sampah kabupaten 3. Studi manajemen pengelolaan persampahan 4. Perda pengelolaan sampah Rp. 150 Jt Rp. 200 Jt Rp. 100 Jt Pembangunan sarana dan prasarana persampahan mengikuti pedoman teknis dan rencana induk 1. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Rp. 53 Jt Peningkatan SDM Yang berkompeten di Bidang Pengelolaan Persampahan PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 124
PEMERINTAH Tujuan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam praktik 3R Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Berkurangnya jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA 1. Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan 2. Pelatihan pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW 3. Pengadaan tempat sampah terpilah untuk rumah tangga 4. Pengadaaan keranjang sampah komposter Rp. 50 Jt Rp. 50 Jt Rp. 125 Jt Peningkatan SDM Yang berkompeten di Bidang Pengelolaan Persampahan 1. Pelatihan dan Kampaye Pengelolaan sampah Berwawasan Lingkungan Berbasis Rumah Tangga 3. Pembentukan Tim Pengelolaan Sampah Rp. 40 Jt Rp. 45 Jt Peningkatan SDM Yang berkompeten di Bidang Pengelolaan Persampahan PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 125
PEMERINTAH DRAINASE Tujuan : Tersusunnya Kebijakan/perda tentang pembangunan dan pemeliharaan drainase Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Kebijakan/perda tentang pembangunan dan pemeliharaan drainase 1. Penyusunan Kebijakan/perda tentang pembangunan dan pemeliharaan drainase 2. Sosialisasi peraturan daerah tentang pembangunan drainase 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rp. 100Jt Rp. 50 Jt Kebijakan/perda tentang pembangunan pemeliharaan drainase dan - - - Tujuan : Terbangunnya sarana dan prasarana drainase yang memenuhi standar teknis Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Berkurannya daerah rawan genangan di Kabupaten Wakatobi tahun 2018 1. Perencanaan pembangunan Drainase Sekunder 2. Pembangunan saluran drainase Primer Rp. 45 Juta Rp. 450 Jt Berkurannya daerah rawan genangan 1. Pembangunan Drainase Pemukiman Rp. 309 Jt Berkurannya daerah rawan genangan PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 126
PEMERINTAH 3. Pembangunan saluran drainase Sekunder 4. Pembangunan saluran drainase Tersier 5. Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Primer 6. Supervisi Pembangunan Saluran Sekunder 7. Supervisi Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Rp. 900 Jt Rp. 380 Jt Rp. 32 Jt Rp. 36 Jt Rp. 26 Jt Tersebar 2. Pembangunan Drainase Kec. Kaledupa Selatan 3. Pembangunan Drainase Pemukiman Pasar Pagi 4. Pembangunan Drainase Pookambua 5. Pembangunan Drainase dan Gorong- Gorong 6. Pembangunan Drainase Desa Balasuna Rp. 153 Jt Rp. 53 Jt Rp. 90 Jt Rp. 119 Jt Rp. 116 Jt PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 127
PEMERINTAH Tujuan : Optimalisasi sarana dan prasarana jaringan drainase yang telah terbangun Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome meningkatnya fungsi seluruh jaringan drainase yang telah terbangun 1. pemeliharaan saluran drainase 2. peningkatan fungsi saluran drainase 3. Monitoring dan evaluasi jaringan drainase 4. Pengadaan saranan pemeliharaan saluran drainase Rp. 450 Jt Rp. 45 Jt meningkatnya fungsi seluruh jaringan drainase - - - PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 128
PEMERINTAH Tujuan : Meningkatnya peran stakeholder dalam pembangunan dan penanganan drainase Rencana Realisasi Output Belanja Outcome Output Belanja Outcome Dunia usaha dan masyarakat telah berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana saluran drainase 1. Penyusunan Perda Sanitasi ( Sektor Drainase) 2. Sosialisasi perda/reguasi tentang pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana saluran drainase 3. Penegakan perda/regulasi tentang pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana saluran drainase 4. Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Rp. 100 Jt Rp. 50 Jt Rp. 30 Jt Dunia usaha dan masyarakat telah berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana saluran drainase - - - PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 129
PEMERINTAH Tabel6.2:Capaian Kegiatan AIR LIMBAH Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan Realisasi Output Belanja Outcome Program Penyusunan Kebijakan Air 1. Penyusunan Rencana 1 Dokumen Rp. 104 Jt 1 Dokumen limbah Skala Kota Teknis (Rentek) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Areal Beresiko Infrastruktur Air Limbah Sistem 1. Stimulan Jamban Rp. 30 Jt Stimulan Setempat-Jamban Keluarga Keluarga Stimulan Jamban Jamban Infrastruktur Air Limbah Sistem 1. Pembangunan MCK 1 Unit MCK Rp. 168 Jta 1 Unit MCK Setempat-Mck Umum Umum Desa patua II Kec. Tomia 1 Unint MCK 1 Unint MCK 2. Pengadaan MCK Portable Rp. 170 Jt (Recycling Water) Infrastruktur Air Limbah Sistem Komunal 1. Perencanaan Teknis Infrasrtuktur Air Limbah Kominal Pemukiman Suku Bajo Kab. Wakatobi 2. Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Air limbah Dokumen Perencanaan Pendampingan Rp. 50 Jt Rp. 58 Jt Dokumen Perencanaan Pendampingan PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 130
PEMERINTAH 3. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Setempat/Pembangunan SLBM (DAK) 4. Pembangunan SLBM/Sanimasi/MCK (DAU) 5. Pembangunan SLBM/Sanimasi/MCK (DAK) 6. Pembangunan SLBM/Sanimasi/MCK 7. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Mola Bahari (DAK) 8. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan (IPAL) Komunal Kawasan Kapota (DAK) 9. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Waha (DAK) 10. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Pembangunan MCK ++ Pembangunan Ipal Rp. 2.491 Jta Rp. 206 Jta Rp. 1.120 Jta Rp. 130 & 983 Jta Rp. 381 Jt Rp. 352 Jt Rp. 308 Jt Rp. 235 Jt Pembangunan MCK ++ Pembangunan Ipal PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 131
PEMERINTAH Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat Dan Sistem Komunal IPLT Desa Tanomeha Kec. Kaledupa Selatan (DAK) 11. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Togo Binongko (DAK) 12. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Desa Mola Nelayan Bakti (DAK Tambahan) 13. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Desa Bahari (DAK Tambahan) 14. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Waha Kec. Tomia 15. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Desa Tindoi Dusun Rp. 368 Jt Rp. 340 Jt Rp. 330 Jt Rp. 380 Jt Rp. 321 Jt - Rp. 0 Jt PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 132
PEMERINTAH Peningkatan Septik Tank Warga 1. Pembangunan Sarana Prasarana Utulitas Perumahan dan Pemukiman - Rp. 556 Jt - PERSAMPAHAN Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan Realisasi Output Belanja Outcome Pengembangan Kebijakan dan 1. Sosialisasi Kebijakan Rp. 53 Jt Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan Sosialisasi dan Penerapan manajemen pengelolaan persampahan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Persampahan 1. Pembentukan Tim Pengelolaan Sampah 2. Lomba Kebersihan Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Rumah Tangga 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan persampahan 2. Pelatihan dan Kampaye Pengelolaan sampah Berwawasan Lingkungan Berbasis Rumah Tangga 3. Peningkatan peran serta Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Tim Sampah Peningkatan Kapasitas masyarakat Pengelolaan Persampahan Pengelolaan dalam Rp. 45 Jt Rp. 60 Jt Rp. 34 Jt Rp. 40 Jt Rp. 203 Jt Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Tim Pengelolaan Sampah Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 133
PEMERINTAH Program Pengelolaan Sampah dari Sumbernya Penyediaan prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan masyarakat dalam pengelolaan persampahan (Best Practice Pendampingan Mitra Pengelolaan Sampah ) 4. Pelatihan Pembuatan Kompos 1. Penguatan Kelembagaan Forum Kompos 2. Pengadaan Bahan Baku Pembuatan Biogas 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan (kebersihan) 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan (BLH) 3. Pengadaan Motor Roda Tiga Pengangkut 4. Pengadaan Motor Kaisar 5. Pembangunan Rumah Kompos 4 lokasi dan Penguatan Kelembagaan Rumah Kompos 6. Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Legalitas Kompos Forum Sarana dan prasarana persampahan Rp. 135 Jt Rp. 187 Jt Rp. 60 Jt Rp. 716 Jt Rp. 188 Jt Rp. 190 Jt Rp. 152 Jt Rp. 44 Jt Rp. 287 Jt Legalitas Kompos Forum Sarana dan prasarana persampahan pengelolaan sampah dari stasiun antara sampai TPA - - - - PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 134
PEMERINTAH Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pembangunan dan Pengelolaan TPA Kabupaten Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 1. Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah 2. Pembebasan Lahan Untuk Instalasi Biogas Rp. 160 Jt Rp.398 Jt Rp. 100 Jt PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 135
PEMERINTAH Drainase Rencana Kegiatan Realisasi Kegiatan Realisasi Output Belanja Outcome Penyusunan Masterplan - - - - Pengembangan Kelembagaan Dan - - - - Peraturan Pengembangan Sdm Pengelola - - - - Drainase Pembangunan, Rehabilitasi Dan - - - - Pemeliharaan Drainase Primer Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Drainase Sekunder Pembangunan Drainase Rp. 65 Jt Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Drainase Tersier 1. Pembangunan Bak Kontrol Off Take Drainase (Sedimen Trap) Kota Wangi-Wangi 2. Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong 1. Pembangunan Drainase Pemukiman Tersebar 2. Pembangunan Drainase Pemukiman Desa Sandi 3. Pembangunan Drainase/Saluran Air Desa 4. Pembangunan Drainase Kec. Kaledupa Selatan 5. Pembangunan Drainase Pemukiman Pasar Pagi 6. Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Rp. 119 Jt Rp. 54 Jt Rp. 54 Jt Rp. 200 Jt Rp. 153 Jt Rp. 52 Jt Rp. 89 Jt Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 136
PEMERINTAH Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan Dan Pengurangan Banjir Dan Sumber Genangan Pookambua 7. Pembangunan Drainase Desa Rp. 115 Jt Balasuna - - - - PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 137
PEMERINTAH Tabel6.3 : Evaluasi Sasaran Rencana Realisasi Deviasi Penyebab Rekomendasi Menurunnya jumlah KK yang tidak mempunyai jamban 1. Stimulan Jamban Keluarga Untuk MBR / Miskin Menurunnya prosentase kejadian BABS 2. Pembangunan MCK++ 3. Pembangunan Tanki Septik Komunal 2 Kegiatan (Rp. 986 Jt) 3 Kegiatan (Rp. 1.350 jt) Meningkatnya prosentase Rumah Tangga yang melakukan penyedotan tinja 4. Pembangunan IPLT dan sarana 1 pendukungnya Kegiatan/Amdal (450 Jt) Tersedianya masterplan sistem pengelolaan air limbah skala kabupaten 5. Penyusunan Masterplan Air Limbah Skala Kabupaten 1 Kegiatan (Rp. 300 Jt) Tersedianya peraturan daerah yang mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik 6. Penyusunan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan air limbah 7. Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah 1 Kegiatan (100 jt) 1 Kegiatan (Rp. 30 Jt) 5 Kegiatan (Rp. 3.500 Jt) Terpenuhinya SDM yang mendukung operasional dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah komunal 8. Sosialisasi dan kampanye pengelolaan air limbah domestic 3 Kegiatan (80 jt) (956 jt) Keterbatasan Anggaran - - - PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 138 Dilakukan tahun 2017 - - - Dilakukan tahun 2018 - - Keterbatasan Anggaran - - Keterbatasan Anggaran - Dilakukan tahun 2017 - - - Dilakukan tahun 2017
PEMERINTAH 9. Bimbingan teknis pengelolaan air limbah domestik Sasaran Rencana Realisasi Deviasi Penyebab Rekomendasi Menurunnya jumlah masyarakat yang membuang sampah sembarangan 1. Pembangunan TPS 2. sosialisasi penanganan sampah 3. program best praktis forum kompos Masyarakat telah mendapatkan layanan angkutan persampahan 4. Pengadaan truk sampah 5. pengadaan motor sampah 6. pemgadaan gerobak sampah 3 Kegiatan (270 jt) 3 Kegiatan (1.160 Jt) 2 Kegiatan (191 jt) 2 Kegiatan (342) 1 Kegiatan (79 jt) 1 Kegiatan (818) Keterbatasan Anggaran Keterbatasan Anggaran Dilakukan tahun 2017 Dilakukan tahun 2017-2021 TPA telah menggunakan sistem Sanitary Landfill pada tahun 2018 7. Peningkatan pengelolaan TPA - - - - Dilaksanakan tahun 2015-2016 Pembangunan sarana dan prasarana persampahan telah mengikuti pedoman teknis dan rencana induk mulai tahun 2015 8. Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kabupaten 9. Studi kualitas dan kuantitas sampah kabupaten 10. Studi manajemen pengelolaan 3 Kegiatan (450 jt) - - - Dilaksanakan Tahun 2017-2018 PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 139
PEMERINTAH Sasaran Rencana Realisasi Deviasi Penyebab Rekomendasi Pembangunan infrastruktur sistem drainase Kabupaten lebih terarah dan terintegrasi tahun 2018 1. Penyusunan Masterplan drainase Kabupaten Wakatobi 2. Penyusunan database dan Sistem Informasi Jaringan Drainase Kabupaten Wakatobi 2 Kegiatan (650 jt) Kebijakan/perda tentang pembangunan dan pemeliharaan drainase 3. Penyusunan Kebijakan/perda tentang pembangunan dan pemeliharaan drainase 4. Sosialisasi peraturan daerah tentang pembangunan drainase 2 Kegiatan (150 jt) Berkurannya daerah rawan genangan di Kabupaten Wakatobi tahun 2018 5. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 7. Pembangunan Sumur Resapan 8. Supervisi pelaksanaan pembangunan drainase 9. Monitoring dan evaluasi pembangunan jaringan drainase 5 Kegiatan (4.098 jt) meningkatnya fungsi seluruh jaringan drainase yang telah terbangun 10. pemeliharaan saluran 3 Kegiatan drainase (495 jt) 11. peningkatan fungsi saluran - - Keterbatasan Anggaran - - Keterbatasan Anggaran 3 Kegiatan (837 jt) 2 Kegiatan (3.261) Keterbatasan Anggaran - - - - PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 140 Dilaksanakan tahun 2017-2018 Dilaksanakan tahun 2017-2018 Dilaksanakan tahun 2017-2021
PEMERINTAH drainase 12. Monitoring dan evaluasi jaringan drainase 13. Pengadaan saranan pemeliharaan saluran drainase Tabel 6.4 :Pelaporan Monev Implementasi SSK Obyek Pemantauan Penanggung Jawab Waktu Penanggung Pengumpul Data Pengolahan Pelaksanaan Jawab Utama dan Data/Pemantau Dokumentasi Tabel Capaian Strategis Tabel Capaian Kegiatan Bappeda Bappeda BLH Kab. Wakatobi BLH Kab. Wakatobi Tabel Evaluasi Bappeda BLH Kab. Wakatobi Dinas PU, TR, Tamben Kab. Wakatobi Dinas PU, TR, Tamben Kab. Wakatobi Dinas PU, TR, Tamben Kab. Wakatobi Okt Des tahun berjalan Okt Des tahun berjalan Okt Des tahun berjalan Pelaporan Penerima Laporan Bupati dan Kepala SKPD Bupati dan Kepala SKPD Bupati dan Kepala SKPD PEMUTAKHIRAN SSK BAB VI 141