Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumberdaya Mineral Sekretariat Bidang Bina Marga Bidang PSDA Bidang Geologi Sumber Daya Mineral Bidang Energi & Ketenagalistrikan UPTD : 1. UPTD Wilayah Ciamis : Kec. Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng, Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog 2. UPTD Wilayah Panumbangan : Kec. Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu, Sukamantri 3. UPTD Wilayah Kawali : Kec. Kawali, Lumbung, Cipaku, Panawangan, Jatinagara 4. UPTD Wilayah Rancah : Kec. Rancah, Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa 5. UPTD Wilayah Banjarsari : Kec. Banjarsari, Pamarican, Lakbok, Purwadadi 6. UPTD Laboratorium dan Peralatan
MISI VISI KABUPATEN CIAMIS Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan duania usaha dan masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Membangunan perekonomian daerah yang tangguh 5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
Berdasarkan Visi Kabupaten Ciamis Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019, dan Misi ke-3 Kabupaten Ciamis Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Maka Visi Misi Dinas Bina Marga SDAESDM dapat dirumuskan sebagai berikut : MISI VISI Dinas Bina Marga SDAESDM Infrastruktur Daerah Yang Semakin Berkualitas Tahun 2019 1. Meningkatkan Fungsi Layanan serta Kualitas Jalan dan Jembatan. 2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air 3. Mengembangkan Kualitas Informasi Geologi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral 4. Mengembangankan Sumber Energi Terbarukan dan Pemerataan Pemanfaatan Ketenagalistrikan 5. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas laboratorium kebinamargaan dan alat-alat berat
MASALAH : - Panjang Jalan Kabupaten Ciamis Dalam Kondisi Baik Sepanjang 211,5 km Dari Total Panjang Jalan Kabupaten 478,11 km (44,25 %) - Belum optimalnya sarana laboratorium kebinamargaan dan alat berat - Daerah Irigasi Teknis Kabupaten Dalam Kondisi Baik, Baru Sebesar 59, 6 % dengan Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Sebesar 20,727 m/ha - Terjadinya pendangkalan aliran sungai dan saluran irigasi sehingga menyebabkan banjir & mengurangi pasokan air baku dan air irigasi - Terjadinya kerusakan tebing sungai yang menyebabkan terancamnya lingkungan sekitar sungai - Dari 26 Kecamatan baru 13 kecamatan yang sudah terpetakan zona kerentanan gerakan tanah (50%) - Terbatasnya informasi geologi - Rasio Elektrifikasi IR/SR (Instalasi Rumah/Sambungan Rumah) yang belum Mencapai 100 % - Pengelolaan sarana Penerangan Jalan Umum belum optimal - Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan ISU STRATEGIS : 1. Peningkatan prasarana jalan dan jembatan 2. Peningkatan sarana laboratorium kebinamargaan dan alat berat 3. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi dalam rangka mendukung kegiatan pertanian 4. Pengendalian daya rusak air terhadap lingkungan 5. Penyediaan data daerah dengan resiko bencana geologi gerakan tanah 6. Peningkatan informasi sumber daya mineral & air tanah 7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan jaringan listrik 8. Optimalisasi pengelolaan PJU 9. Pengembangan sumber energi terbarukan
PRIORITAS PROGRAM: 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program PembangunanTurap/ Talud/Bronjong 4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7. Program Pengendalian Banjir 8. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 9. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 10.Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 11.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 12.Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 13.Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM: 1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan 2. Tersedianya Sistem Informasi Data Jalan & Jembatan 3. Meningkatnya pelayanan fasilitas laboratorium kebinamargaan & alat berat 4. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi 5. Terkendalinya aliran air sungai 6. Terpetakannya zona kerentanan gerakan tanah 7. Tersedianya informasi potensi sumber daya mineral dan air tanah 8. Termanfaatkannya sumber energi terbarukan dan pemerataan jaringan ketenagalistrikan
Prioritas program dan kegiatan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 2 urusan, yaitu urusan Pekerjaan Umum yang ditangani oleh Bidang Bina Marga dan Bidang PSDA serta Urusan Energi Sumber Daya Mineral yang ditangani oleh bidang Geologi SDM dan Bidang Energi Ketenagalistrikan. Prioritas program dan kegiatan ini diharapkan akan menunjang pada target capaian program, yaitu: 1. Kemantapan Jalan Kabupaten, dengan kondisi awal sebesar 44,24 % diharapkan tahun 2019 mencapai 79,99 % 2. Prosentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar 59,6%, diharapkan tahun 2019 mencapai 82,6% 3. Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik, dengan kondisi awal sebesar 20,727 m/ha, diharapkan tahun 2019 mencapai 22,562 m/ha 4. Normalisasi sungai sepanjang 2.500 meter per tahun & Proteksi Tebing sungai sepanjang 1.500 meter per tahun 5. Termonitoringnya pertambangan & pengambilan air tanah dengan kondisi awal 30%, diharapkan tahun 2019 mencapai 60% 6. Rasio Elektrifikasi (Rumah tangga pengguna listrik) dengan kondisi awal 69,42%, diharapkan tahun 2019 mencapai 89% Secara Ringkas Prioritas Program dan Kegiatan masing-masing bidang tiap Tahun untuk Periode 2014 2019 adalah:
PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN DAN KEBIJAKAN STRATEGIS No. 1 2 3 4 5 6 Program URUSAN PEKERJAAN UMUM 98.717.000.000 110.504.700.000 112.641.519.000 125.611.747.996 135.495.449.150 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Alokasi Anggaran (Rp.) Indikator Kinerja Program Jumlah Kegiatan 2015 2016 2017 2018 Kemantapan Jalan 72 48.373.000.000 54.943.500.000 53.777.250.000 61.854.275.000 66.777.102.500 40-4 Kemantapan Jalan 71 15.000.000.000 18.000.000.000 21.000.000.000 24.000.000.000 27.000.000.000 - - - Program pembangunan sistem informasi/ Kemantapan Jalan Database jalan dan jembatan 1 1.000.000.000 1.500.000.000 - - - Program pembangunan turap/talaud/bronjong Kemantapan Jalan 1 6.699.000.000 7.033.950.000 7.385.647.500 7.754.929.870 8.142.676.369 - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kemantapan Jalan 3 2.182.500.000 2.291.625.000 2.406.206.250 2.526.516.563 2.625.842.391 - - - Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Dalam Kondisi Baik Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan & Rasio Jaringan Irigasi 188 18.165.000.000 19.073.250.000 20.026.921.500 21.028.258.125 22.079.671.031 188 - - Pengairan Lainnya Dalam Kondisi Baik 2019 Kebijakan Strategis (Jumlah Kegiatan Selama 5 Tahun) Janji Bupati & Wabup Kemiskinan Unggulan SKPD 7 Program Pengendalian Banjir URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Normalisasi Sungai & Proteksi Tebing Sungai 79 7.297.500.000 7.662.375.000 8.045.493.750 8.447.768.438 8.870.156.859 - - - 4.946.305.000 5.239.120.250 5.551.126.263 5.883.737.576 6.238.484.954 8 Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah Potensi Pertambangan, Air Tanah & Sumur bor 3 410.000.000 451.000.000 496.100.000 545.710.000 600.281.000 - - - 9 10 11 12 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Termonitornya kegiatan pertambangan dan pengambilan air tanah Tersedianya biopori dan sumur-sumur resapan untuk masuknya air hujan Termanfaatkannya sumbersumber energi terbarukan Meningkatnya rasio elektrikasi 3 400.000.000 440.000.000 484.000.000 532.400.000 585.640.000 - - - 1 100.000.000 110.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 - - - 3 420.000.000 441.000.000 463.050.000 486.202.500 510.512.625 - - - 8 3.616.305.000 3.797.120.250 3.986.976.263 4.186.325.076 4.395.641.329 1 1 -
Disamping Prioritas program dan kegiatan utama seperti yang telah dibahas tadi, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis juga berencana untuk mengadakan kegiatankegiatan penunjang untuk mendukung kegiatan-kegiatan utama, dan untuk mendukung peningkatan infrastuktur sebagaimana yang telah ditegaskan di RPJMD Kabupaten Ciamis. Secara Ringkas Program dan Kegiatan pendukung yang akan direncanakan adalah meliputi : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatan Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum dan Pembangunan Jembatan Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi: - Peningkatan Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum, dengan target tiap tahun: Tahun 2015 target panjang 5 km, pagu indikatif Rp. 3.750.000.000 Tahun 2016 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 8.000.000.000 Tahun 2017 target panjang 12 km, pagu indikatif Rp. 10.800.000.000 Tahun 2018 target panjang 15 km, pagu indikatif Rp. 14.500.000.000 Tahun 2019 target panjang 18 km, pagu indikatif Rp. 17.000.000.000
2. Program Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Strategis, Poros dan Jalur Angkutan Umum Rencana Kegiatan tiap tahun meliputi: Tahun 2015 target panjang 13 km, pagu indikatif Rp. 6.450.000.000 Tahun 2016 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 4.850.000.000 Tahun 2017 target panjang 9 km, pagu indikatif Rp. 5.150.000.000 Tahun 2018 target panjang 10 km, pagu indikatif Rp. 6.395.000.000 Tahun 2019 target panjang 11 km, pagu indikatif Rp. 7.679.500.000
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Satuan Kondisi tahun awal (2013) Target Capaian Kinerja Program 2015 2016 2017 2018 2019 Kondisi Tahun akhir (2019) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Program Pembangunan Jalan Panjang jalan kabupaten km 211,55 267,74 296,42 325,11 353,8 382,48 382,48 dan Jembatan dalam kondisi baik 2 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik jembatan 3 Program pembangunan turap/talaud/ bronjong Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 4 Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 6 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Sistem informasi /data base jalan Jumlah alat berat dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik % blm ada 50% 100 - - - 100 unit 45 53 56 59 62 64 64 m/ha 20,727 21,339 21,645 21,95 22,256 22,562 22,562 % 59,6 68,1 72,4 76,6 80,6 82,6 82,6 7 Program pengendalian banjir Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi Panjang bangunan proteksi sungai 8 Program pembinaan dan Persentase Rumah tangga pengembangan bidang pengguna listrik ketenagalistrikan (elektrifikasi) Bantuan listrik keluarga Pra KS Panjang saluran listrik perdesaan Tegangan Rendah (TR) Jumlah Penerangan jalan umum m 4.219,86 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 16.719,86 m 2.881,21 5.881,21 7.381,21 8.881,21 10.381,21 11.881,21 11.881,21 % 69.42 77 80 83 86 89 89 KK 418 500 500 500 500 500 2,918 KMS 14,4 21,1 26,2 31,2 36,2 41,2 41,2 unit/titik 2.889 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 3.900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi Jumlah instalasi biogas unit 10 20 30 40 50 60 60 Jumlah instalasi biomassa unit 0 200 400 600 800 1.000 1.000 Jumlah PJU Tenaga Surya unit blm ada 18 24 30 36 42 42
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Program pembinaan dan Pengembangan bidang energi Jumlah instalasi biogas unit 10 20 30 40 50 60 60 Jumlah instalasi biomassa unit 0 200 400 600 800 1.000 1.000 Jumlah PJU Tenaga Surya unit blm ada 18 24 30 36 42 42 10 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 11 Program pengembangan sumber daya mineral dan air tanah Proporsi pertambangan dan pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin % 30 40 45 50 55 60 60 Jumlah sumur bor Unit/Lokasi 0 1 2 3 4 5 5
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program 1 Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix). 2 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi 3 Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu. Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Energi dan SDM 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 SKPD DBMSDAESD, DCKKTR DBMSDAESDM DBMSDAESDM 1. Pengaspalan Hotmix Jalan Rencana yang telah ada di Renstra SKPD adalah: - Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 13.350.000.000 - Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.400.000.000 - Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 7 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 18.547.000.000 - Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 10 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 27.112.500.000 - Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jalan dengan Hotmix sebanyak 8 Ruas Jalan dengan Jumlah Anggaran direncanakan sebesar Rp. 25.382.500.000
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Anggaran Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi : - Tahun 2015 Sebesar Rp. 18.165.000.000 - Tahun 2016 Sebesar Rp. 19.073.250.000 - Tahun 2017 Sebesar Rp. 20.026.921.500 - Tahun 2018 Sebesar Rp. 21.028.258.125 - Tahun 2019 Sebesar Rp. 22.079.671.031 3. Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu : - Tahun 2015 Ditargetkan Sebesar Rp. 950.000.000 - Tahun 2016 Ditargetkan Sebesar Rp. 980.000.000 - Tahun 2017 Ditargetkan Sebesar Rp. 1.000.000.000 - Tahun 2018 Ditargetkan Sebesar Rp. 1.150.000.000 - Tahun 2019 Ditargetkan Sebesar Rp. 1.250.000.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. DED Revitalisasi Jalan Lingkar Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 2. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Sepanjang 16,7 km, dengan anggaran total sebesar Rp. 32.000.000.000 3. Study Kelayakan dan DED Jembatan Perbatasan Ciamis Kab. Tasikmalaya, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 4. Pembuatan Jembatan Perbatasan Ciamis Kab. Tasikmalaya, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000