RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 02 DINAS KESEHATAN

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2013

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02. 0 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 Dinas Kesehatan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.05.200.000,00 659.642.350,00 0,00.764.842.350,00 0,00.02..02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00.02..02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00.02..02.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 04.300.000,00 0,00 04.300.000,00 0,00.02..02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 0,00 30.907.250,00 0,00 30.907.250,00 0,00.02..02.. 0. 9 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00.02..02.. 0. 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan.05.200.000,00 7.920.000,00 0,00.23.20.000,00 0,00.02..02.. 0. 2 Expo Kali 0,00 4.75.00,00 0,00 4.75.00,00 0,00.02..02.. 02.02..02.. 02. 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 unit 0,00 204.80.000,00 50.000.000,00 354.80.000,00 0,00 0,00 99.80.000,00 0,00 99.80.000,00 0,00.02..02.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 bulan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00.02..02.. 02. 45 Rehab Kantor Bidang P2PL 00 % 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26.000.000,00 2.70.000,00 0,00 47.70.000,00 0,00.02..02.. 05. 04 Penilaian dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas 26.000.000,00 2.70.000,00 0,00 47.70.000,00 0,00.02..02.. 06.02..02.. 06. 0.02..02.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 3 dokumen 3 dookumen 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00.02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 70.285.000,00 2.065.027.000,00 0,00 2.35.32.000,00 0,00.02..02.. 5. 07 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar 60268 orang 5.420.000,00.720.080.000,00 0,00.735.500.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 5. 08.02..02.. 5. 09 Pengadaan bahan & alat Kesehatan habis pakai untuk PKD Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) Biaya (BOK) 60268 orang 60268 Orang 3.265.000,00 96.735.000,00 0,00 5.600.000,00 48.22.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 99.82.000,00 0,00.02..02.. 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.850.000,00 4.225.802.600,00 59.000.000,00 4.797.652.600,00 0,00.02..02.. 6. 6 Sunatan massal 250 orang 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 7 Pelayanan kesehatan daerah terpencil 5 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 8 Pengobatan massal 3 pkm/ 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00.02..02.. 6. 9 Operasional PKM dan jaringannya 4 UPT 0,00.954.456.500,00 59.000.000,00 2.3.456.500,00 0,00.02..02.. 6. 20 Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas 6 kali 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 22 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 4 PKM 0,00 756.560.000,00 0,00 756.560.000,00 0,00.02..02.. 6. 23.02..02.. 6. 24 Manajemen BOK (DAK Non Fisik) / Biaya Manajemen BOK Puskesmas (DAK Non Fisik) / Biaya 2 Bulan 32.900.000,00 63.52.000,00 0,00 279.950.000,00 78.765.00,00 0,00 746.42.000,00 0,00 998.75.00,00 0,00.02..02.. 9.02..02.. 9. 07.02..02.. 9. 08.02..02.. 9. 09.02..02.. 9. 0.02..02.. 9..02..02.. 9. 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Posyandu 60 % Kunjungan Balita ke Posyandu Penyelengaraan siaga Aktif 40 Orang Petugas Kesehatan Jasa Pelayanan & Operasional PKM dari Dana Kapitasi JKN Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik) / Biaya Upaya Kesehatan Sekolah / Sekolah Sehat (DAK Non Fisik) / Biaya Upaya Kesehatan Sekolah dan Promkes di SD 30.300.000,00 4.899.089.000,00 32.500.000,00 4.96.889.000,00 0,00 8.000.000,00 367.456.000,00 0,00 375.456.000,00 0,00 7.200.000,00 33.570.000,00 0,00 40.770.000,00 0,00 5.00.000,00 3.345.400.000,00 32.500.000,00 3.393.000.000,00 0,00 0,00 875.809.000,00 0,00 875.809.000,00 0,00 0,00 265.734.000,00 0,00 265.734.000,00 0,00 0,00.20.000,00 0,00.20.000,00 0,00.02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.000.000,00 747.67.80,00 0,00 749.67.80,00 0,00.02..02.. 20. 07 Penanggulangan Gizi Buruk, Desa 5 kasus 0,00 33.580.000,00 0,00 33.580.000,00 0,00.02..02.. 20. 08 Lomba balita Sehat kali 2.000.000,00 49.526.280,00 0,00 5.526.280,00 0,00.02..02.. 20. 09.02..02.. 20. 0 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (DAK Non Fisik) / Biaya Kunjungan Rumah / Pendampingan (DAK Non Fisik) / Biaya 35 35 0,00 42.274.000,00 0,00 0,00 4.474.000,00 0,00 42.274.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 20..02..02.. 20. 2.02..02.. 20. 3.02..02.. 20. 4.02..02.. 20. 5.02..02.. 20. 6.02..02.. 20. 7.02..02.. 20. 8 Sweeping Tablet Fe (DAK Non Fisik) / Biaya Pemantauan Status Gizi (DAK Non Fisik) / Biaya Sweeping Vitamin A (DAK Non Fisik) / Biaya Surveilans dan Pelacakan Gizi Buruk (DAK Non Fisik) / Biaya Pemantauan Kesehatan Balita (DAK Non Fisik) / Biaya Pemberian PMT Ibu Hamil (DAK Non Fisik) / Biaya Pemberian PMT Penyuluhan / PMT Pemulihan (DAK Non Fisik) / Biaya Pemantauan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik) / Biaya puskesmas, 35 35 35 8 puskesmas 35 3 puskesmas 35 35 0,00 35.994.000,00 0,00 0,00 44.94.000,00 0,00 0,00 42.394.000,00 0,00 0,00 64.834.000,00 0,00 0,00 69.554.000,00 0,00 0,00 06.229.000,00 0,00 0,00 96.629.900,00 0,00 0,00 20.934.000,00 0,00 35.994.000,00 0,00 44.94.000,00 0,00 42.394.000,00 0,00 64.834.000,00 0,00 69.554.000,00 0,00 06.229.000,00 0,00 96.629.900,00 0,00 20.934.000,00 0,00.02..02.. 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.700.000,00 379.850.300,00 0,00 384.550.300,00 0,00.02..02.. 2. 05.02..02.. 2. 06.02..02.. 2. 07.02..02.. 2. 08 Penyehatan Lingkungan (DAK Non Fisik) / Biaya Sanitasi Tempat Penjual / Pengolahan Makanan (TPM) Penyehatan Kualitas Lingkungan Pemukiman (PKLP) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Non Fisik - BOK) 3 puskesmas 65 sampel 3 puskesmas 25 4.700.000,00 75.72.300,00 0,00 0,00 5.574.000,00 0,00 0,00.055.000,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00 80.42.300,00 0,00 5.574.000,00 0,00.055.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00.02..02.. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 84.600.000,00 2.627.460.720,00 0,00 3.469.060.720,00 0,00.02..02.. 22. 08 Peningkatan imunisasi 3633 orang 0,00 75.40.000,00 0,00 75.40.000,00 0,00.02..02.. 22. 2 KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan M 30 kasus 6.500.000,00 3.074.000,00 0,00 92.574.000,00 0,00.02..02.. 22. 3 Bulan Imunisasi anak sekolah 4 kali 0,00 24.330.250,00 0,00 24.330.250,00 0,00.02..02.. 22. 4 Kesehatan haji 50 orang 0,00 20.939.500,00 0,00 20.939.500,00 0,00.02..02.. 22. 5 Pencegahan dan penggulangan penyakit ISPA 005 kasus 0,00 2.60.000,00 0,00 2.60.000,00 0,00.02..02.. 22. 6 Pencegahan dan penggulangan penyakit Kusta 20 kasus 0,00 4.464.500,00 0,00 4.464.500,00 0,00.02..02.. 22. 7 Pencegahan dan penggulangan penyakit HIV / AIDS 35 0,00 57.492.000,00 0,00 57.492.000,00 0,00.02..02.. 22. 8 Pemberantasan penyakit demam berdarah 50 kasus 45.000.000,00 52.382.000,00 0,00 97.382.000,00 0,00.02..02.. 22. 9 Pemberantasan penyakit malaria 80 kasus 0,00 49.300.800,00 0,00 49.300.800,00 0,00.02..02.. 22. 20 Pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies 5 kasus 0,00 4.880.000,00 0,00 4.880.000,00 0,00.02..02.. 22. 2 Pencegahan dan penaggulangan penyakit Diare 4908 kasus 0,00 4.864.000,00 0,00 4.864.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 22. 22 Pencegahan dan pengendalian penyakit TB 6 CNR 5.500.000,00 28.499.750,00 0,00 43.999.750,00 0,00.02..02.. 22. 23 P2 Filariasis 545 orang 669.00.000,00 559.579.520,00 0,00.228.679.520,00 0,00.02..02.. 22. 24.02..02.. 22. 25.02..02.. 22. 26.02..02.. 22. 27 Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit (P2P) (DAK Non Fisik) / Biaya Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (DAK Non Fisik) / Biaya Pengamatan Penyakit Menular (Surveilans) 25 sekolah 35 50 kasus 0,00 8.860.000,00 0,00 0,00 52.385.000,00 0,00 50.500.000,00 82.473.700,00 0,00 0,00 0.365.700,00 0,00 8.860.000,00 0,00 52.385.000,00 0,00 87.973.700,00 0,00 0.365.700,00 0,00.02..02.. 25.02..02.. 25. 24 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan Poskesdes Masta 70 % 5.220.000,00.30.045.000,00 7.009.683.69,00 8.324.948.69,00 0,00 0,00 0,00 30.620.000,00 30.620.000,00 0,00.02..02.. 25. 25 Rehab Rumdin Dokter Margasari 70 % 0,00 0,00 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00.02..02.. 25. 26 Pemasangan Jaringan Listrik di PKM dan Poskesdes 3 paket 0,00 2.700.000,00 46.000.000,00 48.700.000,00 0,00.02..02.. 25. 27 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) 6 paket 0,00 08.000.000,00 5.892.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00.02..02.. 25. 28 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 60268 Orang 5.220.000,00.99.345.000,00 0,00.204.565.000,00 0,00.02..02.. 25. 29 Pembangunan Puskesmas Banua Padang 26.77 % 0,00 0,00 70.43.69,00 70.43.69,00 0,00.02..02.. 33 Program Bebas Berobat 0,00 8.040.000.000,00 0,00 8.040.000.000,00 0,00.02..02.. 33. 0 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0,00 7.950.000.000,00 0,00 7.950.000.000,00 0,00.02..02.. 33. 02 Pengobatan Gratis Katarak dan Bibir Sumbing 9 orang 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00.02..02.. 34 Program Kesehatan Keluarga.54.500.000,00 3.040.226.80,00 0,00 4.554.726.80,00 0,00.02..02.. 34. 0 Pembinaan Puskesmas Sayang Ibu Puskesmas 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00.02..02.. 34. 02 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak balita.442.000.000,00 48.035.000,00 0,00.590.035.000,00 0,00.02..02.. 34. 04 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 60.000.000,00.625.839.000,00 0,00.685.839.000,00 0,00.02..02.. 34. 05 Kesehatan Ibu dan Anak dan KB (DAK Non Fisik) 0,00.205.639.000,00 0,00.205.639.000,00 0,00.02..02.. 34. 06 Peringatan Hari Lansia Tingkat 3 Puskesmas/Ke camatan 2.500.000,00 38.963.80,00 0,00 5.463.80,00 0,00 Jumlah 4.02.655.000,00 28.225.50.330,00 7.35.83.69,00 39.588.988.949,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + RANTAU, 30 Agustus 207 Kepala SOPD H.ERRANI MARTIN, SKM.MM NIP. 964034 98802 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5