RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02. 0 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 Dinas Kesehatan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.05.200.000,00 659.642.350,00 0,00.764.842.350,00 0,00.02..02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00.02..02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00.02..02.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 04.300.000,00 0,00 04.300.000,00 0,00.02..02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 0,00 30.907.250,00 0,00 30.907.250,00 0,00.02..02.. 0. 9 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00.02..02.. 0. 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan.05.200.000,00 7.920.000,00 0,00.23.20.000,00 0,00.02..02.. 0. 2 Expo Kali 0,00 4.75.00,00 0,00 4.75.00,00 0,00.02..02.. 02.02..02.. 02. 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 unit 0,00 204.80.000,00 50.000.000,00 354.80.000,00 0,00 0,00 99.80.000,00 0,00 99.80.000,00 0,00.02..02.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 bulan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00.02..02.. 02. 45 Rehab Kantor Bidang P2PL 00 % 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26.000.000,00 2.70.000,00 0,00 47.70.000,00 0,00.02..02.. 05. 04 Penilaian dokter dan Paramedis Teladan di Puskesmas 26.000.000,00 2.70.000,00 0,00 47.70.000,00 0,00.02..02.. 06.02..02.. 06. 0.02..02.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 3 dokumen 3 dookumen 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00.02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 70.285.000,00 2.065.027.000,00 0,00 2.35.32.000,00 0,00.02..02.. 5. 07 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar 60268 orang 5.420.000,00.720.080.000,00 0,00.735.500.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 5. 08.02..02.. 5. 09 Pengadaan bahan & alat Kesehatan habis pakai untuk PKD Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) Biaya (BOK) 60268 orang 60268 Orang 3.265.000,00 96.735.000,00 0,00 5.600.000,00 48.22.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 99.82.000,00 0,00.02..02.. 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.850.000,00 4.225.802.600,00 59.000.000,00 4.797.652.600,00 0,00.02..02.. 6. 6 Sunatan massal 250 orang 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 7 Pelayanan kesehatan daerah terpencil 5 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 8 Pengobatan massal 3 pkm/ 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00.02..02.. 6. 9 Operasional PKM dan jaringannya 4 UPT 0,00.954.456.500,00 59.000.000,00 2.3.456.500,00 0,00.02..02.. 6. 20 Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas 6 kali 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 22 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 4 PKM 0,00 756.560.000,00 0,00 756.560.000,00 0,00.02..02.. 6. 23.02..02.. 6. 24 Manajemen BOK (DAK Non Fisik) / Biaya Manajemen BOK Puskesmas (DAK Non Fisik) / Biaya 2 Bulan 32.900.000,00 63.52.000,00 0,00 279.950.000,00 78.765.00,00 0,00 746.42.000,00 0,00 998.75.00,00 0,00.02..02.. 9.02..02.. 9. 07.02..02.. 9. 08.02..02.. 9. 09.02..02.. 9. 0.02..02.. 9..02..02.. 9. 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Posyandu 60 % Kunjungan Balita ke Posyandu Penyelengaraan siaga Aktif 40 Orang Petugas Kesehatan Jasa Pelayanan & Operasional PKM dari Dana Kapitasi JKN Upaya Promosi Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik) / Biaya Upaya Kesehatan Sekolah / Sekolah Sehat (DAK Non Fisik) / Biaya Upaya Kesehatan Sekolah dan Promkes di SD 30.300.000,00 4.899.089.000,00 32.500.000,00 4.96.889.000,00 0,00 8.000.000,00 367.456.000,00 0,00 375.456.000,00 0,00 7.200.000,00 33.570.000,00 0,00 40.770.000,00 0,00 5.00.000,00 3.345.400.000,00 32.500.000,00 3.393.000.000,00 0,00 0,00 875.809.000,00 0,00 875.809.000,00 0,00 0,00 265.734.000,00 0,00 265.734.000,00 0,00 0,00.20.000,00 0,00.20.000,00 0,00.02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.000.000,00 747.67.80,00 0,00 749.67.80,00 0,00.02..02.. 20. 07 Penanggulangan Gizi Buruk, Desa 5 kasus 0,00 33.580.000,00 0,00 33.580.000,00 0,00.02..02.. 20. 08 Lomba balita Sehat kali 2.000.000,00 49.526.280,00 0,00 5.526.280,00 0,00.02..02.. 20. 09.02..02.. 20. 0 Pemantauan Kesehatan Ibu Nifas (DAK Non Fisik) / Biaya Kunjungan Rumah / Pendampingan (DAK Non Fisik) / Biaya 35 35 0,00 42.274.000,00 0,00 0,00 4.474.000,00 0,00 42.274.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 20..02..02.. 20. 2.02..02.. 20. 3.02..02.. 20. 4.02..02.. 20. 5.02..02.. 20. 6.02..02.. 20. 7.02..02.. 20. 8 Sweeping Tablet Fe (DAK Non Fisik) / Biaya Pemantauan Status Gizi (DAK Non Fisik) / Biaya Sweeping Vitamin A (DAK Non Fisik) / Biaya Surveilans dan Pelacakan Gizi Buruk (DAK Non Fisik) / Biaya Pemantauan Kesehatan Balita (DAK Non Fisik) / Biaya Pemberian PMT Ibu Hamil (DAK Non Fisik) / Biaya Pemberian PMT Penyuluhan / PMT Pemulihan (DAK Non Fisik) / Biaya Pemantauan Kesehatan Bayi (DAK Non Fisik) / Biaya puskesmas, 35 35 35 8 puskesmas 35 3 puskesmas 35 35 0,00 35.994.000,00 0,00 0,00 44.94.000,00 0,00 0,00 42.394.000,00 0,00 0,00 64.834.000,00 0,00 0,00 69.554.000,00 0,00 0,00 06.229.000,00 0,00 0,00 96.629.900,00 0,00 0,00 20.934.000,00 0,00 35.994.000,00 0,00 44.94.000,00 0,00 42.394.000,00 0,00 64.834.000,00 0,00 69.554.000,00 0,00 06.229.000,00 0,00 96.629.900,00 0,00 20.934.000,00 0,00.02..02.. 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.700.000,00 379.850.300,00 0,00 384.550.300,00 0,00.02..02.. 2. 05.02..02.. 2. 06.02..02.. 2. 07.02..02.. 2. 08 Penyehatan Lingkungan (DAK Non Fisik) / Biaya Sanitasi Tempat Penjual / Pengolahan Makanan (TPM) Penyehatan Kualitas Lingkungan Pemukiman (PKLP) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Non Fisik - BOK) 3 puskesmas 65 sampel 3 puskesmas 25 4.700.000,00 75.72.300,00 0,00 0,00 5.574.000,00 0,00 0,00.055.000,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00 80.42.300,00 0,00 5.574.000,00 0,00.055.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00.02..02.. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 84.600.000,00 2.627.460.720,00 0,00 3.469.060.720,00 0,00.02..02.. 22. 08 Peningkatan imunisasi 3633 orang 0,00 75.40.000,00 0,00 75.40.000,00 0,00.02..02.. 22. 2 KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan M 30 kasus 6.500.000,00 3.074.000,00 0,00 92.574.000,00 0,00.02..02.. 22. 3 Bulan Imunisasi anak sekolah 4 kali 0,00 24.330.250,00 0,00 24.330.250,00 0,00.02..02.. 22. 4 Kesehatan haji 50 orang 0,00 20.939.500,00 0,00 20.939.500,00 0,00.02..02.. 22. 5 Pencegahan dan penggulangan penyakit ISPA 005 kasus 0,00 2.60.000,00 0,00 2.60.000,00 0,00.02..02.. 22. 6 Pencegahan dan penggulangan penyakit Kusta 20 kasus 0,00 4.464.500,00 0,00 4.464.500,00 0,00.02..02.. 22. 7 Pencegahan dan penggulangan penyakit HIV / AIDS 35 0,00 57.492.000,00 0,00 57.492.000,00 0,00.02..02.. 22. 8 Pemberantasan penyakit demam berdarah 50 kasus 45.000.000,00 52.382.000,00 0,00 97.382.000,00 0,00.02..02.. 22. 9 Pemberantasan penyakit malaria 80 kasus 0,00 49.300.800,00 0,00 49.300.800,00 0,00.02..02.. 22. 20 Pencegahan dan pengendalian penyakit Rabies 5 kasus 0,00 4.880.000,00 0,00 4.880.000,00 0,00.02..02.. 22. 2 Pencegahan dan penaggulangan penyakit Diare 4908 kasus 0,00 4.864.000,00 0,00 4.864.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.02..02.. 22. 22 Pencegahan dan pengendalian penyakit TB 6 CNR 5.500.000,00 28.499.750,00 0,00 43.999.750,00 0,00.02..02.. 22. 23 P2 Filariasis 545 orang 669.00.000,00 559.579.520,00 0,00.228.679.520,00 0,00.02..02.. 22. 24.02..02.. 22. 25.02..02.. 22. 26.02..02.. 22. 27 Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit (P2P) (DAK Non Fisik) / Biaya Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra (DAK Non Fisik) / Biaya Pengamatan Penyakit Menular (Surveilans) 25 sekolah 35 50 kasus 0,00 8.860.000,00 0,00 0,00 52.385.000,00 0,00 50.500.000,00 82.473.700,00 0,00 0,00 0.365.700,00 0,00 8.860.000,00 0,00 52.385.000,00 0,00 87.973.700,00 0,00 0.365.700,00 0,00.02..02.. 25.02..02.. 25. 24 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan Poskesdes Masta 70 % 5.220.000,00.30.045.000,00 7.009.683.69,00 8.324.948.69,00 0,00 0,00 0,00 30.620.000,00 30.620.000,00 0,00.02..02.. 25. 25 Rehab Rumdin Dokter Margasari 70 % 0,00 0,00 39.650.000,00 39.650.000,00 0,00.02..02.. 25. 26 Pemasangan Jaringan Listrik di PKM dan Poskesdes 3 paket 0,00 2.700.000,00 46.000.000,00 48.700.000,00 0,00.02..02.. 25. 27 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) 6 paket 0,00 08.000.000,00 5.892.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00.02..02.. 25. 28 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 60268 Orang 5.220.000,00.99.345.000,00 0,00.204.565.000,00 0,00.02..02.. 25. 29 Pembangunan Puskesmas Banua Padang 26.77 % 0,00 0,00 70.43.69,00 70.43.69,00 0,00.02..02.. 33 Program Bebas Berobat 0,00 8.040.000.000,00 0,00 8.040.000.000,00 0,00.02..02.. 33. 0 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 0,00 7.950.000.000,00 0,00 7.950.000.000,00 0,00.02..02.. 33. 02 Pengobatan Gratis Katarak dan Bibir Sumbing 9 orang 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00.02..02.. 34 Program Kesehatan Keluarga.54.500.000,00 3.040.226.80,00 0,00 4.554.726.80,00 0,00.02..02.. 34. 0 Pembinaan Puskesmas Sayang Ibu Puskesmas 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00.02..02.. 34. 02 Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak balita.442.000.000,00 48.035.000,00 0,00.590.035.000,00 0,00.02..02.. 34. 04 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 60.000.000,00.625.839.000,00 0,00.685.839.000,00 0,00.02..02.. 34. 05 Kesehatan Ibu dan Anak dan KB (DAK Non Fisik) 0,00.205.639.000,00 0,00.205.639.000,00 0,00.02..02.. 34. 06 Peringatan Hari Lansia Tingkat 3 Puskesmas/Ke camatan 2.500.000,00 38.963.80,00 0,00 5.463.80,00 0,00 Jumlah 4.02.655.000,00 28.225.50.330,00 7.35.83.69,00 39.588.988.949,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + RANTAU, 30 Agustus 207 Kepala SOPD H.ERRANI MARTIN, SKM.MM NIP. 964034 98802 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5