Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PA/KPA Drs. Sigit Sulistyo, MM

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PA/KPA Drs. Sigit Sulistyo, MM

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Satuan Kerja. Perkiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Pekerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Umum Pengadaan

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kota Padang. PA/KPA Ir.H.Dian Fakri,MSP SiRUP LKPP

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1 691,840, ,340, xx.xx.0 1. a.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

Dokumen RUP Tahun Anggaran 2017

KEGIATAN PENGADAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN NAMA PAKET PENGADAAN KEGIATAN

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Rencana Umum Pengadaan

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pendapatan

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELITUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) Nomor : 900/0118/SK.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PA/KPA Drs. Sigit Sulistyo, MM

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,262,024, BELANJA LANGSUNG 9,414,335,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

Rencana Umum Pengadaan

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KEGIATAN PENGADAAN SATUAN KERJA KEGIATAN SWAKELOLA LOKASI PEKERJAAN LELANG / SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN VOLUME LAINNYA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

NO PEKERJAAN KETERANGAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014

37, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD ( )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN TANJUNG BARAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 FORM 1 PERKIRAAN

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan

Target Kinerja Program Dan Kegiatan. Unit Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Kondisi Kinerja Program dan Kegiatan

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN PAGU ANGGARAN BELANJA BARANG/JASA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SWAKELOLA

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG


Transkripsi:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Anggaran Usulan SKPD Rp. 12.391.853.00 Total Anggaran Usulan Kec : Rp. Total APBDKAB : Rp. 12.391.853.00 N+1 1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 12.391.853.00 3.150.00 Administrasi Keuangan, Perangkat 0 Program Pelayanan Administrasi a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD a. 100 % 1.321.050.00 a. 100 % 3.150.00 Perkantoran terhadap pelayanan administrasi 0. 0 Penyediaan jasa surat menyurat a. Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola a. 2800 surat 3.150.00 a. 2800 surat 3.150.00 materai 6000 BPBD 425 lembar 1.500.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.500.00 pengiriman surat BPBD 1 tahun 1.650.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.650.00 0. 0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik a. Biaya rekening air, listrik, dan telepon a. 1 tahun 240.000.00 a. 1 Tahun air BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan listrik BPBD 1 tahun 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan telepon BPBD 1 tahun 70.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor a. Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan a. 1 paket 40.000.00 a. 1 paket maintenance BPBD 1 tahun 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan peralatan/perlengkapan/aplikasi perkantoran sewa jasa perlengkapan dan peralatan pawai budaya BPBD 1 paket 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan jasa kebersihan kantor a. Jumlah tenaga outsourching kebersihan/ Jenis dan jumlah alat a. 2 orang 80.200.00 a. 2 Orang belanja peralatan kebersihan BPBD 33 jenis 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan tenaga kebersihan kantor BPBD 2 orang x 1 tahun 55.200.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor a. Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan a. 38 jenis 61.000.00 a. 38 jenis ATK BPBD 38 jenis 61.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 65.000.00 cetak BPBD 24 jenis 55.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan penggandaan BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan komponen instalasi a. Jumlah komponen a. 5 jenis 27.500.00 a. 5 jenis listrik/ penerangan bangunan kantor listrik/penerangan kantor yang disediakan belanja alat listrik dan elektronik BPBD 5 jenis 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lampu hias BPBD 1 pkt 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lampu TL/spiral/lilin BPBD 50 buah 7.500.00 APBD KAB Dipertimbangkan

N+1 0. 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan a. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang a. 1 tahun 7.000.00 a. 1 tahun buku bacaan BPBD 1 tahun 3.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan surat kabar BPBD 1 tahun 4.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan bahan logistik kantor a. Jumlah bahan logistik kantor yang a. 1 tahun 100.000.00 a. 1 tahun disediakan bahan bakar minyak BPBD 1 tahun 100.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan makanan dan minuman a. Jumlah mamin yang disediakan 23.000.00 nasi kotak BPBD 400 kotak 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan snack BPBD 400 kotak 8.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam a. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan a. 176 kali 170.000.00 a. 200 kali Perjalanan dinas dalam daerah BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Perjalanan dinas luar daerah BPBD 1 tahun 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyediaan jasa administrasi keuangan a. Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan a. 17 orang 504.200.00 a. 17 orang administrasi bank BPBD 1 tahun 1.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan honor pengelola keuangan BPBD 1 tahun 140.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lembur PNS BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan tenaga administrasi perkantoran BPBD 7 orang 184.800.00 APBD KAB Dipertimbangkan tenaga operator PUSDALOPS BPBD 6 orang 158.400.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0 Program Peningkatan Sarana Dan a. Prosentase sarpras aparatur dengan a. 100 % 886.400.00 a. 100 % 0. 0 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor kondisi layak fungsi a. Jenis dan jumlah perlengka-pan dan peralatan gedung kantor yang diadakan a. 18 macam 77.000.00 a. 18 macam AC BPBD 2 buah 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan bahan publikasi, dokumentasi dan BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan dekorasi CCTV BPBD 1 paket 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lampu emergency BPBD 10 buah 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Monitor BPBD 2 unit 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan peralatan dapur dan rumah tangga BPBD 5 jns 3.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan (peralatan makan minum,dispenser,water heater dll) perangkat pengolah data (hard BPBD 1 tahun 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan disk,flash disk,mouse.cd dll) printer BPBD 5 unit 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan TV BPBD 2 buah 4.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung a. Jumlah unit gedung yg dipelihara kantor a. 4 gedung 674.400.00 a. 4 gedung pemeliharaan gedung kantor BPBD 1 tahun 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan penjaga keamanan kantor BPBD 15 orang 524.400.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional a. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara a. 1 tahun 70.000.00 a. 1 tahun servis rutin kendaraan dinas BPBD 1 tahun 60.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan STNK BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan

0. 0 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor N+1 a. 1 tahun 65.000.00 a. 1 tahun pemeliharaan peralatan dan asset BPBD 1 tahun 30.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pemeliharaan peralatan kantor BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pemeliharaan perlengkapan kantor BPBD 1 tahun 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0 Program peningkatan pengembangan a. Prosentase jumlah dokumen a. 100 % 65.000.00 a. 100 % sistem pelaporan capaian kinerja dan perencanaan, laporan keuangan dan 0. 0 Penyusunan Laporan keuangan a. Jumlah Laporan keuangan yang a. 1 laporan 2.500.00 a. 1 laporan disusun ATK BPBD 1 tahun 1.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan cetak penggandaan BPBD 1 tahun 500.00 APBD KAB Dipertimbangkan perjalanan dinas dalam daerah BPBD 1 tahun 1.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0. 0 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD a. Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun b. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun a. 1 dokumen b. 1 dokumen 62.500.00 a. 1 dokumen b. 1 dokumen ATK BPBD 1 tahun 1.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan cetak penggandaan BPBD 1 tahun 500.00 APBD KAB Dipertimbangkan Narasumber BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan perjalanan dinas dalam daerah BPBD 1 tahun 1.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Survey IKM BPBD 1 paket 40.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Prosentase aparatur yang disiplin a. 100 % 25.000.00 a. 100 % 0. 0 Pengadaan dan pemeliharaan mesin a. Jumlah mesin absensi yang a. 2 paket 25.000.00 a. 2 paket absensi pegawai diadakan dan dipelihara pemeliharaan mesin absensi BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pengadaan mesin absensi BPBD 2 unit 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 0 Program Peningkatan Kapasitas a. Tingkat penyelesaian tugas setalah a. 100 % 200.000.00 a. 100 % Daya Aparatur mengikuti peningkatan kapasitas SDM 0. 0 Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Kean a. Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan a. 100 orang 200.000.00 a. 100 orang tentang kean sosialisasi peraturan perundang undangan BPBD 1 tahun 200.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.04.1.20.08.23 Program peningkatan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan a. Prosentase capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan a. 80 % b. 75 % bahaya 1.04.1.20.08.23. 003 Penyusunan pedoman dan a. Jumlah peserta sosialisasi a. 5 sosialisasi pencegahan bahaya b. Jumlah pedoman pencegahan Kecamatan bahaya yang tersusun b. 40 % 7.815.603.00 a. 80 % b. 75 % 312.500.00 a. 5 Kecamatan b. 40 % Belanja bahan penghargaan dan hadiah HUT Damkar Belanja Bahan Publikasi, Dokumentasi HUT Damkar BPBD 20 set 4.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan BPBD 5 buah 2.500.00 APBD KAB Dipertimbangkan

N+1 Belanja Makanan dan Minuman BPBD 650 dos 13.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Kegiatan Belanja narasumber penyiapan materi/pedoman BPBD 1 Tahun 75.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja perjalanan dinas luar daerah BPBD 1 Tahun 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Sewa Sound Sytem BPBD 1 paket 3.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Honor tim pengadaan barang & jasa BPBD 1 Tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Penyusunan Rencana Induk System BPBD 1 Paket 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Sidoarjo Persiapan dan pelaksanaan HUT BPBD 1 Tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Damkar Persiapan penyelenggaraan HUT Damkar BPBD 1 giat 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.04.1.20.08.23. 004 Pembinaan SDM PMK a. Jumlah tenaga harian lepas diadakan b. Prosentase satuan petugas a. 202 Orang b. 80 % 3.742.600.00 a. 295 Orang b. 85 % pemadam yang memiliki ATK BPBD 1 Tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja jasa narasumber/instruktur BPBD 150 jam 45.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja perjalanan dinas dalam BPBD 1 Tahun 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan daerah Pengiriman pelatihan/bimbingan BPBD 1 Tahun 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan teknis (Inspektur, Instruktur, Penyuluh, Operator mobil damkar) Pengiriman peserta Jambore dan BPBD 1 Kegiatan 95.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan upacara HUT Damkar Perjalanan dinas luar daerah BPBD 1 Tahun 75.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Tenaga Administrasi perkantoran BPBD 1 Tahun 110.400.00 APBD KAB Dipertimbangkan (pos damkar) Tenaga kebersihan kantor (pos BPBD 1 Tahun 105.600.00 APBD KAB Dipertimbangkan damkar) Tenaga Pemadam Kebakaran BPBD 1 Tahun 3.201.600.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.04.1.20.08.23. 001 Pencegahan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarpras pencegahan bahaya a. Jumlah sarpras pencegahan bahaya yang dipelihara b. Jumlah sarpras pencegahan bahaya yang direhabilitasi a. 100 % b. 100 % c. 40 % 3.363.091.00 a. 100 % b. 100 % c. 55 % ATK BPBD 1 Tahun 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Pakaian dinas harian (PDH) BPBD 20 Stel 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja pakaian dinas lapangan BPBD 144 Stel 74.880.00 APBD KAB Dipertimbangkan (PDL) Belanja Pakaian Dinas Upacara BPBD 4 Stel 11.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan (PDU) Belanja perjalanan dinas dalam daerah BPBD 1 Tahun 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan

N+1 Belanja perjalanan dinas luar daerah BPBD 1 Tahun 60.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.04.1.20.08.23. 002 Pelayanan penanggulangan bahaya Belanja sepatu laras panjang BPBD 144 Pcs 54.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Surat Tanda kendaraan BPBD 1 Tahun 60.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan bermotor honor tim pengadaan barang dan BPBD 1 Tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Jasa Kelengkapan pakaian dinas BPBD 144 set 58.211.00 APBD KAB Dipertimbangkan Pembangunan pos DAMKAR BPBD 1 Paket 500.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Pemeliharaan alat alat pemadam BPBD 1 Tahun 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Pengadaan Mobil Pemadam BPBD 2 Unit 2.100.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Kebakaran (Water tender) Pengadaan Printer BPBD 1 Tahun 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Pengadaan sarana prasarana BPBD 1 Tahun 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pendukung pencegahan dan penanggulangan Perawatan dan penggantian suku BPBD 1 Tahun 200.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan cadang mobil damkar Perencanaan pembangunan pos BPBD 1 Paket 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pemadam Perpanjangan ijin frekuensi BPBD 1 Tahun 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Uji laboratorium barang BPBD 1 Tahun 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah pelayanan penanggulangan a. 300 352.412.00 a. 310 bahaya Kejadian Kejadian Belanja BBM BPBD 1 Tahun 257.412.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja pelumas kendaraan BPBD 1 Tahun 40.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan operasional Honor tim pengadaan barang jasa BPBD 1 Tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Perjalanan dinas dalam daerah BPBD 1 Tahun 45.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.04.1.20.08.23. 0 Pengawasan pelaksanaan kebijakan a. Jumlah pengawasan pelaksanaan a. 50 % 45.000.00 a. 60 % pencegahan kebijakan pencegahan yang Monev pelaksanaan kegiatan penanganan darurat & pasca BPBD 1 Tahun 45.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.20.1.20.08.51 Program pencegahan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan a. 90 % b. 80 % 1.499.000.00 a. 90 % b. 80 % manajemen logistik kean tanggap darurat dan manajemen 1.20.1.20.08.51. 0 Penyusunan database dan informasi a. Jumlah Dokumen potensi potensi a. 1 dokumen 244.000.00 a. 1 dokumen Aplikasi sistem informasi BPBD 1 paket 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan (playstore) ATK BPBD 10 jenis 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja infrastruktur jaringan BPBD 1 jaringan 24.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan internet radar cuaca BMKG hosting web dan pendukung BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan

N+1 jaringan radio komunikasi (HT) BPBD 2 paket 40.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pelatihan pengelolaan pusat data BPBD 1 paket 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan sistem informasi pengadaan running text dan Videotron BPBD 2 paket 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan penyusunan database dan informasi BPBD 1 laporan 100.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.20.1.20.08.51. 002 Penyusunan kebijakan, pembinaan dan monev pencegahan dini dan kesiapsiagaan Perjalanan dinas BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah peserta pembinaan a. 130 orang 380.000.00 a. 130 orang pencegahan dini dan kesiapsiagaan b. 75 monev b. 75 monev c. 5 c. 5 dokumen b. Jumlah monev pencegahan dini dan dokumen kesiapsiagaan c. Jumlah dokumen kebijakan pencegahan dini dan kesiapsiagaan ATK BPBD 10 jenis 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Gladi lapang /gladi posko BPBD 40 orang 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pembentukan desa tangguh BPBD 1 desa 75.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan peningkatan partisipasi BPBD 1 tahun 70.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan kelompok/komunitas/masyarakat/rel awan dalam penanganan Penyusunan peraturan bupati (perbup) penanggulangan BPBD 1 dokumen 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.20.1.20.08.51. 003 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan 1.20.1.20.08.51. 004 Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan manajemen logistik kean 1.20.1.20.08.51. 005 Kegiatan operasional tanggap darurat dan manajemen logistik kean sosialisasi sekolah aman Sidoarjo 2 sekolah 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah sarana dan prasarana yang a. 13 90.000.00 a. 13 macam diadakan dan dipelihara macam pemeliharaan sarpras BPBD 1 tahun 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Pengadaan paket PC, hardisk, BPBD 4 paket 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan scanner dan kompustick PUSDATIN Perahu fiber kecil BPBD 2 unit 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah laporan data tanggap 150.000.00 darurat b. Jumlah koordinasi pelaksanaan rakor kean BPBD kegiatan 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jenis dan jumlah sarpras posko a. 6 jenis 390.000.00 a. 6 jenis b. 3 orang b. 3 orang b. Jumlah SDM manajemen logistik ATK BPBD 10 jenis 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Bahan dapur umum BPBD 1 tahun 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Belanja BBM BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Operasional tim kaji cepat BPBD 75 40.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan kegiatan pelaksanaan pendirian posko BPBD 1 tahun 75.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan

1.20.1.20.08.51. 006 Pengadaan logistik penanggulangan N+1 Pemenuhan kebutuhan dasar BPBD 1 tahun 100.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan makan Pengerahan sumber daya manusia BPBD 1 tahun 75.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan dan pearlatan untuk evakuasi Perjalanan dinas BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah logistik yang diadakan a. 1000 245.000.00 a. 1000 paket paket Penanganan pengungsi kelompok BPBD 1 tahun 75.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan rentan Pengadaan air bersih dabn sanitasi BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Pengadaan sembako BPBD 1000 paket 150.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.20.1.20.08.52 Program Penyelenggaraan Rehabilitasi a. Prosentase Jumlah korban a. 100 % 579.800.00 a. 100 % dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang direhabilitasi atau direkonstruksi 1.20.1.20.08.52. 001 Penyiapan sumber daya untuk rehabilitasi pasca a. Jumlah personil relawan yang dilantik a. 40 Orang b. 1 Laporan 120.000.00 a. 50 Orang b. 1 laporan b. Laporan pasca 1.20.1.20.08.52. 002 Pelaksanaan rehabilitasi pasca ATK (JITUPASNA) BPBD 15 item 3.250.00 APBD KAB Dipertimbangkan bahan pelatihan (JITUPASNA) BPBD 10 item 24.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan bantuan transport (JITUPASNA) BPBD 60 peserta 24.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan cetak penggandaan (JITUPASNA) BPBD 1 kegiatan 2.750.00 APBD KAB Dipertimbangkan honor pengadaan (JITUPASNA) BPBD 3 orang 1.500.00 APBD KAB Dipertimbangkan lembur (JITUPASNA) BPBD 1 tahun 8.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan mamin (JITUPASNA) BPBD 1 kegiatan 19.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan materai (JITUPASNA) BPBD 75 lb 300.00 APBD KAB Dipertimbangkan natasumber (JITUPASNA) BPBD 50 jam 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan perjalanan dinas (JITUPASNA) BPBD 1 tahun 11.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan spanduk (JITUPASNA) BPBD 4 buah 1.200.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah kegiatan rehabilitasi pasca a. 1 kegiatan 172.500.00 a. 1 kegiatan bantuan transport (banjir) BPBD 1 tahun 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan bantuan transport () BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan honor pengadaan (cuaca ekstrem) BPBD 30 orang 15.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan honor petugas (banjir) BPBD 3 Orang 30.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan honor petugas () BPBD 3 orang 30.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lembur (banjir) BPBD 1 tahun 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lembur () BPBD 1 tahun 7.500.00 APBD KAB Dipertimbangkan perjalanan dinas (banjir) BPBD 1 tahun 20.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan perjalanan dinas () BPBD 1 tahun 30.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.20.1.20.08.52. 003 Penyusunan laporan pasca a. Jumlah laporan kerusakan dan kerugian pasca a. 1 laporan 97.300.00 a. 1 laporan ATK (jitupasna) BPBD 1 tahun 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan cetak penggandaan (jitupasna) BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan honor pendamping (jitupasna) BPBD 50 jam 60.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan lembur (penyusunan laporan) BPBD 1 tahun 2.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan

1.20.1.20.08.52. 004 Koordinasi pemulihan pasca N+1 mamin (jitupasna) BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan materai (jitupasna) BPBD 1 tahun 300.00 APBD KAB Dipertimbangkan perjalanan dinas (jitupasna) BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah peserta rakor a. 140 135.000.00 a. 200 Orang Orang ATK (workshop) BPBD 1 tahun 5.600.00 APBD KAB Dipertimbangkan bahan kegiatan (workshop) BPBD 200 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan peserta bantuan transport peserta BPBD 40 orang x 30.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan (workshop) 4 hari honor pengadaan (workshop) BPBD 1 tahun 2.250.00 APBD KAB Dipertimbangkan lembur PNS & non PNS BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Mamin (workshop) BPBD 50 orang x 25.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 4 hari Materai (workshop) BPBD 75 lbr 400.00 APBD KAB Dipertimbangkan Penggandaan (workshop) BPBD 1 tahun 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan Perjalanan dinas (workshop) BPBD 6 orang x 5 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan keg Sewa kendaraan (workshop) BPBD 5 unit 4.250.00 APBD KAB Dipertimbangkan sewa tempat pertemuan (workshop) BPBD 1 tempat 10.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan 1.20.1.20.08.52. 005 Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana Spanduk (workshop) BPBD 5 buah 2.500.00 APBD KAB Dipertimbangkan a. Jumlah kegiatan rehabilitasi pasca a. 1 55.000.00 a. 1 kegiatan kegiatan honor pengadaan BPBD 3 orang 5.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan jasa konsultansi perencanaan dan BPBD 4 paket 50.000.00 APBD KAB Dipertimbangkan pengawasan