Target Kinerja Program Dan Kegiatan. Unit Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Kondisi Kinerja Program dan Kegiatan
|
|
- Vera Sutedja
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Target Kinerja Program Dan Kegiatan Unit Indikator Kinerja Data Capaian Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja Kerja SKPD Program dan Kegiatan Pada Tahun ( Rp.) ( Rp.) ( Rp.) ( Rp.) ( Rp.) Ahir Periode Penang Lokasi Indikator Indikator Awal Target dalam Target dalam Target dalam Target dalam Target dalam ( Rp.) ngung Program Kegiatan Perencanaan Ribuan Ribuan Ribuan Ribuan Ribuan Target dalam Jawab ( Out put ) ( Out come ) Ribuan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya Penggunaan jasa Komunikasi sumber Daya 1,445,502,248 2,023,640,393 2,020,929,412 2,037,095,533 2,059,368,867 9,586,536,453 Terbayarnya Penggunaan jasa Komunikasi sumber Daya 1oo% 1oo% 58,725,000 1oo% 107,640,000 1oo% 124,440,000 1oo% 127,944,000 1oo% 137,400,000 1oo% 556,149,000 Rekening Telepehone 1oo% 1oo% 8,400,000 1oo% 9,240,000 1oo% 9,600,000 1oo% 10,200,000 1oo% 10,800,000 1oo% 48,240,000 Rekening Internet 1oo% 1oo% 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 36,000,000 Belanja Iuran Rekening Listrik 1oo% 1oo% 24,000,000 1oo% 26,400,000 1oo% 29,040,000 1oo% 31,944,000 1oo% 36,000,000 1oo% 147,384,000 Iuran Rekening Listrik Poskotik 1oo% 1oo% 26,325,000 1oo% 63,000,000 1oo% 76,800,000 1oo% 76,800,000 1oo% 81,600,000 1oo% 324,525,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan operasional Terpeliharaan ya Jasa perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 1oo% 1oo% 41,200,000 1oo% 87,650,000 1oo% 58,100,000 1oo% 64,350,000 1oo% 70,600,000 1oo% 321,900,000 Jasa Service Mobil 1oo% 1oo% 35,000,000 1oo% 80,550,000 1oo% 49,500,000 1oo% 55,000,000 1oo% 60,500,000 1oo% 280,550,000 Jasa Service Kendaraan Roda dua 1oo% 1oo% 4,200,000 1oo% 4,800,000 1oo% 6,000,000 1oo% 6,600,000 1oo% 7,200,000 1oo% 28,800,000 STNK Kendaraan Roda 4 1oo% 1oo% 1,100,000 1oo% 1,100,000 1oo% 1,100,000 1oo% 1,100,000 1oo% 1,100,000 1oo% 5,500,000 STNK Kendaraan Roda 2 Kelancaran 1oo% 1oo% 900,000 1oo% 1,200,000 1oo% 1,500,000 1oo% 1,650,000 1oo% 1,800,000 1oo% 7,050,000 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan Tugas tugas administrasi dan Personil Jaga Terpenuhinya tugas tugas administrasi Keuangan 1oo% 1oo% 162,744,000 1oo% 168,360,000 1oo% 175,488,000 1oo% 180,348,000 1oo% 185,208,000 1oo% 872,148,000 Tenaga Jaga 1oo% 1oo% 91,800,000 1oo% 91,800,000 1oo% 91,800,000 1oo% 91,800,000 1oo% 91,800,000 1oo% 459,000,000 Tenaga Sopir 1oo% 1oo% 52,800,000 1oo% 52,800,000 1oo% 52,800,000 1oo% 52,800,000 1oo% 52,800,000 1oo% 264,000,000 Lembur Gol IV 1oo% 1oo% 2,160,000 1oo% 5,400,000 1oo% 9,720,000 1oo% 11,340,000 1oo% 12,960,000 1oo% 41,580,000 Lembur Gol III 1oo% 1oo% 11,016,000 1oo% 12,960,000 1oo% 16,200,000 1oo% 19,440,000 1oo% 22,680,000 1oo% 82,296,000 Lembur Gol II 1oo% 1oo% 2,808,000 1oo% 3,240,000 1oo% 2,808,000 1oo% 2,808,000 1oo% 2,808,000 1oo% 14,472,000 Lembur Non PNS Terpenuhinya 1oo% 1oo% 2,160,000 1oo% 2,160,000 1oo% 2,160,000 1oo% 2,160,000 1oo% 2,160,000 1oo% 10,800,000 Penyediaan Alat Tulis ATK Kebutuhan ATK 1oo% 1oo% 12,827,448 1oo% 14,110,193 1oo% 15,521,212 1oo% 17,073,333 1oo% 18,780,667 1oo% 78,312,853 ATK 1oo% 1oo% 12,827,448 1oo% 14,110,193 1oo% 15,521,212 1oo% 17,073,333 1oo% 18,780,667 1oo% 78,312,853
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan dan Penggandaan Pennggandaan 1oo% 1oo% 78,000,000 1oo% 79,800,000 1oo% 81,300,000 1oo% 81,300,000 1oo% 81,300,000 1oo% 401,700,000 Kertas Cetakan dan Lainnya 1oo% 1oo% 600,000 1oo% 600,000 1oo% 600,000 1oo% 600,000 1oo% 600,000 1oo% 3,000,000 Pencetakan Kartu Kontrol APAR 1oo% 1oo% 1,200,000 1oo% 1,200,000 1oo% 1,200,000 1oo% 1,200,000 1oo% 1,200,000 1oo% 6,000,000 Pencetakan Leaflet 1oo% 1oo% 1,200,000 1oo% 3,000,000 1oo% 4,500,000 1oo% 4,500,000 1oo% 4,500,000 1oo% 17,700,000 Biaya Penggandaan/ Foto Copy 1oo% 1oo% 75,000,000 1oo% 75,000,000 1oo% 75,000,000 1oo% 75,000,000 1oo% 75,000,000 1oo% 375,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya waktu tanggap pelayanan Makan Minum penanggulang dan an Personil Jaga 1oo% 1oo% 777,400,000 1oo% 905,800,000 1oo% 905,800,000 1oo% 905,800,000 1oo% 905,800,000 1oo% 4,400,600,000 Makan dan Minum Harian 1oo% 1oo% 25,200,000 1oo% 25,200,000 1oo% 25,200,000 1oo% 25,200,000 1oo% 25,200,000 1oo% 126,000,000 Makan dan Minum perkejadian 1oo% 1oo% 1oo% 30,000,000 1oo% 30,000,000 1oo% 30,000,000 1oo% 30,000,000 1oo% 120,000,000 Makan dan Minum petugas pada saat 1oo% 1oo% 25,000,000 1oo% 25,000,000 1oo% 25,000,000 1oo% 25,000,000 1oo% 25,000,000 1oo% 125,000,000 Makan dan Minum Harian Petugas Lapangan 1oo% 1oo% 723,600,000 1oo% 820,800,000 1oo% 820,800,000 1oo% 820,800,000 1oo% 820,800,000 1oo% 4,006,800,000 Makan dan Minum Tamu 1oo% 1oo% 3,600,000 1oo% 4,800,000 1oo% 4,800,000 1oo% 4,800,000 1oo% 4,800,000 1oo% 22,800,000 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Koordinasi dan Singkornisasi penanggulang an bencana nasional 1oo% 1oo% 35,605,800 1oo% 83,080,200 1oo% 83,080,200 1oo% 83,080,200 1oo% 83,080,200 1oo% 367,926,600 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1oo% 1oo% 35,605,800 1oo% 83,080,200 1oo% 83,080,200 1oo% 83,080,200 1oo% 83,080,200 1oo% 367,926,600 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dan Singkornisasi penanggulang an bencana didaerah 1oo% 1oo% 279,000,000 1oo% 577,200,000 1oo% 577,200,000 1oo% 577,200,000 1oo% 577,200,000 1oo% 2,587,800,000 Perjalanan Dinas Gol IV 1oo% 1oo% 2,500,000 1oo% 2,500,000 1oo% 2,500,000 1oo% 2,500,000 1oo% 2,500,000 1oo% 12,500,000 Perjalanan Dinas Gol III 1oo% 1oo% 5,500,000 1oo% 5,500,000 1oo% 5,500,000 1oo% 5,500,000 1oo% 5,500,000 1oo% 27,500,000 Perjalanan Dinas Gol II 1oo% 1oo% 1,000,000 1oo% 1,000,000 1oo% 1,000,000 1oo% 1,000,000 1oo% 1,000,000 1oo% 5,000,000 Retribusi Pemeriksaan Apar 1oo% 1oo% 12,000,000 1oo% 12,000,000 1oo% 12,000,000 1oo% 12,000,000 1oo% 12,000,000 1oo% 60,000,000 Perwira Piket 1oo% 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 9,000,000 1oo% 45,000,000 Trasport pelatih pelatih disiplin 1oo% 1oo% 1oo% 18,000,000 1oo% 18,000,000 1oo% 18,000,000 1oo% 18,000,000 1oo% 72,000,000 Trasport Komandan Peleton 1oo% 1oo% 9,000,000 1oo% 3,600,000 1oo% 3,600,000 1oo% 3,600,000 1oo% 3,600,000 1oo% 23,400,000 Transport Wakil Komandan Peleton 1oo% 1oo% 7,200,000 1oo% 3,600,000 1oo% 3,600,000 1oo% 3,600,000 1oo% 3,600,000 1oo% 21,600,000 Transport Komandan Regu 1oo% 1oo% 10,800,000 1oo% 10,800,000 1oo% 10,800,000 1oo% 10,800,000 1oo% 10,800,000 1oo% 54,000,000 Transport Pasukan Jaga 1oo% 1oo% 222,000,000 1oo% 511,200,000 1oo% 511,200,000 1oo% 511,200,000 1oo% 511,200,000 1oo% 2,266,800,000 Cakupan Tercapainya PROGRAM PENINGKATAN SARANA Pelayanan sarana 47% 57% 73% 76% 82% 86% DAN PRASARANA APARATUR Bencana Cakupan Pelayanan 579,515,500 1,306,554,500 2,495,185,500 1,994,345,100 1,325,202,960 7,700,803,560
3 Pelayanan Pembangunan Gedung dalam layanan Bencana Wilayah 11,335, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2,000,000,000 Retensi (pemeliharaan) Manajemen dalam layanan Wilayah 11,335,500 Pembangunan Pagar 25% 200,000, ,000,000 75% 200,000, ,000,000 1oo% 800,000,000 Pengaspalan Halaman dan Pos Jaga/ pengerasan jalan 25% 200,000, ,000,000 75% 200,000, ,000, ,000,000 Pembangunan Ruang Kerja 25% 100,000, ,000,000 75% 100,000, ,000, ,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung kelengkapan Gedung ketersediaan perlengkapan gedung kantor 0% 60,000,000 37,200,000 36,600,000 26,600,000 33,500, ,900,000 Pengadaan Handy Talkie 12% 16% 10,000,000 36% 12,500,000 60% 12,500,000 76% 12,500,000 12,500,000 60,000,000 Pengadaan Rig dan Peralatan 14% 29% 20,000,000 57% 20,000,000 86% 20,000,000 10,000, ,000,000 Pegadaan Reviter 0% 20,000,000 20,000, ,000,000 Perbaikan Antene 10,000,000 10,000,000 Pengadaan Kulkas 3,500,000 75% 3,500,000 3,500,000 10,500,000 Pengadaan Peralatan Dapur 1,200, , ,000 1,000,000 3,400,000 Peralatan peralatan Pengadaan Peralatan Gedung gedung gedug kantor 53,348,000 67,740,000 23,892,000 34,980,000 36,980, ,940,000 Pengadaan Laptop/compiter 30% 60% 30,000,000 70% 10,000,000 80% 10,000,000 90% 10,000,000 10,000,000 70,000,000 Pengadaan TV 24 INCI 70% 70% 80% 3,000,000 90% 3,000,000 3,000,000 9,000,000 Pengadaan Proyektor 15,000,000 15,000,000 Pengadaan Handycamp 15,000,000 15,000,000 Pengadaan Warles 5,000,000 5,000,000 10,000,000 Pengadaan Printer 0% 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 7,500,000 Pengadaan Peralatan Komputer 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 Pengadaan Meja Biro 40% 42% 1,848,000 52% 9,240,000 60% 7,392,000 80% 18,480,000 18,480,000 55,440,000 Pengadaan Kamera 0% 8,000,000 8,000,000 Pengadaanpho megapone 5,000,000 5,000,000 Pengadaan Jaringan Internet 12,000,000 12,000,000 Mebeleur Terlaksananya penyediaan Pengadaan Mebeleur yang memadai Mebeleur 10,000,000 40,778,000 38,764,000 38,764,000 37,764, ,070,000 Pengadaan Kursi Kerja Staf 22% 32% 7,986,000 47% 7,500,000 62% 7,500,000 87% 7,500,000 6,500,000 36,986,000 Pengadaan Kursi 2,014,000 70% 4,028,000 80% 2,014,000 90% 2,014,000 2,014,000 12,084,000 Pengadaan Kursi Makan Pasukan 4% 0% 25% 3,000,000 3,000,000 75% 3,000,000 3,000,000 12,000,000 Pengadaan Meja Makan Pasukan 20% 6,250,000 40% 6,250,000 60% 6,250,000 6,250,000 25,000,000 Pengadaan Lapangan Tenes Meja 2 40% 5,000,000 60% 5,000,000 80% 5,000,000 5,000,000 20,000,000 Pengadaan Meja 33% 0% 15,000,000 67% 15,000,000 83% 15,000,000 15,000,000 60,000,000
4 Pengadaan Kendaraan Dinas ketersediaan mobil jumlah ketersediaan mobil dengan jumlah penduduk dengan jumlah 260,000,000 1,560,000,000 1,060,000, ,000,000 3,240,000,000 Pengadaan Mobil Avanza 200,000, ,000, ,000,000 Pengadaan Mobil komando 0% 500,000, ,000,000 Pengadaan Motor dinas 53% 60,000,000 67% 60,000,000 67% 60,000,000 80% 60,000,000 80% 240,000,000 Pengadaan Mobil Reschue 0% 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung pemeliharaan Terpeliharany a gedung gedung kantor kantor 68,000,000 52,800,000 4,840,000 5,324,000 5,856, ,820,400 Pemeliharaan Gedung 68,000,000 52,800,000 4,840,000 5,324,000 5,856, ,820,400 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional perawatan mobil dan peralatan operasional Terpeliharany a kendaraan operasional yang baik 339,832, ,036, ,089, ,677, ,102,560 1,650,737,660 Pergantian Suku Cadang 120,600,000 98,400, ,960,000 91,476, ,623, ,059,600 Pengadaan Ban Mobil 38,000,000 52,800,000 52,800,000 52,800,000 52,800, ,200,000 Pengadaan Ban Mobil Kepala 5,600,000 6,160,000 6,776,000 7,453,600 8,198,960 34,188,560 Bahan Bakar Mobil 104,832, ,316,500 87,817,500 96,597, ,258, ,821,500 Mesin Portble 21,840,000 16,632,000 18,297,000 20,124,000 22,135,500 99,028,500 Bahan Bakar Mobil oprasaional 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 54,000,000 Motor Operasional 9,360,000 7,128,000 7,839,000 8,626,500 9,486,000 42,439,500 Minyak Pelumas 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 90,000,000 Bahan Bakar Mobil Kepala pemeliharaan 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 54,000,000 Perlatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kantor Peralatan Peralatan Gedung yang baik 3 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 85,000,000 Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Peralatan Perbaikan Mesin portble PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Disiplin Personil 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 18,000,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 42,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Pakaian Dinas yang memadai 100,000, ,000,000 8,000, ,000, ,000,000 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut/sepatu Savety 100,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASAITAS SUMBER DAYA APARATUR 22,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 54,800,000
5 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang Undangan Tesedianya Aparatur yang mampu mengimpleme ntasikan Peraturan Kapasitas Aparatur terhadap Implementasi perundang 22,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 54,800,000 Bimtek Penatausahaan Keunagan Untuk Bendahara Pengeluaran dan admiistrasi 10,700,000 10,700,000 10,700,000 10,700,000 42,800,000 Bimtek Pengurus Barang 12,000,000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJJA DAN KEUANGAN 5,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah/ lakip Belanja Penggandaan Laporan Rencana Strategis satuan Laporan Rencana Strategis satuan 5,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 20,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN ( SPM ) PEMADAM Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 12% 15% 74,000,000 71% 5,384,000,000 78% 4,175,000,000 89% 4,175,000,000 91% 4,175,000,000 91% 16,974,000,000 70% 1,080,000,000 80% 880,000,000 90% 880,000, ,000,000 3,720,000,000 Kegiatan Pemeetaan Potensi ancaman bahaya di seluruh jenis tipologi 25% 20,000,000 20,000,000 75% 20,000,000 20,000,000 80,000,000 1 Pembangunan Barak Pasukan dan pos jaga 40% 70% 300,000,000 80% 100,000,000 90% 100,000, ,000, ,000, Pembangunan sarana dan pusat pendidikan dan pelatihan Kegiatan Penyuluhan pencegahan bahaya kemasyarakat 40% 600,000,000 60% 600,000,000 80% 600,000, ,000,000 2,400,000, % 160,000, ,000,000 72% 160,000, ,000, ,000,000 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen 0% 22% 40% 125,000, ,000,000 60% 125,000,000 70% 125,000,000 70% 500,000,000 Makan dan Minum petugas pada saat Penyediaan Dana tak terduga/ dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana Pengadaan Mobil yang Standar ( PTO ) 52% Pengadaan Mobil Tangki Cakupan ketersediaan mobil/mesin pompa dengan jumlah penduduk Kota 0% 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 59% 3,000,000,000 67% 3,000,000,000 74% 3,000,000,000 82% 3,000,000,000 82% 12,000,000,000 59% 2,500,000,000 67% 2,500,000,000 74% 2,500,000,000 82% 2,500,000,000 82% 10,000,000,000 25% 500,000, ,000,000 75% 500,000, ,000,000 2,000,000,000
6 Diklat DAMKAR 1 DI JAKARTA Kegaitan Diklat Rutin Tahunan Pertolongan Bencana personil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya 0% 74,000,000 13% 170,000, ,000,000 60% 170,000,000 75% 170,000,000 75% 754,000,000 13% 70,000,000 70,000,000 60% 70,000,000 75% 70,000,000 75% 280,000,000 Meningkatnya 74,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 sarana dan mobil dan alat prasarana Pencegahan Bahaya yang memadai 23,175, ,000, ,000, ,000, ,831,175,000 Pengadaan Alat /aksesoris 11,175,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000, % 211,175,000 Pengadaan selang 2,5 16% 22% 12,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000, ,000,000 Pengadaan Selang 1,5 Pengadaan Mesin Portble / Pengantian mesin lama Pengadaan Fire Hose 2,5 inci Pengadaan Fire Hose 1,5 inci Nozzle Variable 2,5 inci Nozzle Variable 1,5 inci Dongkrak 15 Ton Dongkrak 1 Ton Fire Jacket Safety Shoes Sepatu Karet Aki Mobil Alatalat bengkel /1 paket Pengadaan Sirine Pengadaan Sim sopir Pengadaan Rotator Mesin Senso Mesin potong rumput Pelayanan Penanggulangan Bahaya Persentase Standar Kualifikasi Aparatur jaminan asurasi personil 32,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500, ,000,000 29% 500,000,000 57% 500,000,000 86% 500,000, ,000,000 2,000,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000, ,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000, ,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 30,000,000 25% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 75% 20,000,000 20,000,000 14,000,000 14,000,000 80,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000, ,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000, ,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 48,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 42,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000, ,000,000 25,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 25,000, ,000,000 33% 12,000,000 67% 12,000,000 67% 12,000,000 36,000,000 terlaksanya kegiatan jaminan keselamatan personil 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000, ,000,000 14,000,000 Belanja Premi Asurasnsi 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000, ,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 45,000,000 49,500,000 54,450,000 59,895,000 65,884, ,729,500
7 Expo media informasi kepada masyarakat tentang penanggulang Terlaksannya kegiatan Expo sebagai wadah penyampaian informasi kepada 45,000,000 49,500,000 54,450,000 59,895,000 65,884, ,729,500 Belanja Pameran 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 21,961,500 91,576,500 Peringatan HUT DAMKAR tingkat Kota 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000, ,000,000 JUMLAH DANA APBD 2,271,717,748 8,926,694,893 8,920,264,912 8,441,035,633 7,800,156,327 36,359,869,513 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Tandon air, Pos Jaga, Mesin dan Instalasi Pompa air di dua kecamatan di Kota Pengadaan dan Pembelian Asesoris Cakupan Pelayanan Bencana dalam layanan Wilayah Manajemen Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana dalam layanan Wilayah Manajemen 3,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 15,500,000,000 (WMK) Kota Terdianya 2 Kec 1,000,000,000 1 Kec 500,000,000 1,500,000,000 peralatan o yang memadai 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 2,500,000,000 Pembangunan sarana dan pusat pendidikan peningkatan SDM 1 1 1,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 4,000,000,000
8 sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana prasarana Pencegahan Bahaya 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 1,000,000,000 1 Pkt 1,000,000,000 4 Pkt 5,000,000,000 Pengadaan Hydran Kota pada padat huni hidran kota dipadat huni 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 500,000,000 1 Pkt 2,500,000,000 Cakupan Pengadaan Kendaraan Dinas / ketersediaan Operasional/mobil dan mobil motor 7 Unit 5,500,000,000 7 Unit 15,500,000,000 7 Unit 15,500,000,000 7 Unit 15,500,000, Unit 52,000,000,000 Pengadaan Mobil yang Standar ( PTO ) dengan jumlah 1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 2,500,000,000 1 Unit 10,000,000,000 Pengadaan Mobil komando 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 2,000,000,000 Pengadaan Mobil Pompa 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 2,000,000,000 Pengadaan Mobil Rescue 1 Unit 1,000,000,000 1 Unit 1,000,000,000 1 Unit 1,000,000,000 1 Unit 1,000,000,000 4,000,000,000 Pengadaan Mobil Ambulance 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 2,000,000,000 Pengadaan Mobil Tangki 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 500,000,000 1 Unit 2,000,000,000 Pengadaan Mobil Tangga 1 Unit 1 Unit 10,000,000,000 1 Unit 10,000,000,000 1 Unit 10,000,000,000 1 Unit 30,000,000,000 JUMLAH DANA APBN 3,000,000,000 9,000,000,000 18,500,000,000 18,500,000,000 18,500,000,000 67,500,000,000, Januari 2013 Kepala Kota Drs. JUNAIDIN UMAR NIP
= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening 1.19 1.19.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.374.130.00 7.305.478.315,00
Lebih terperinciTabel 5.5 Program dan Kegiatan SKPD Kota Kendari Tahun 2014
Data Base Jaringan Irigasi Dokumen Jumlah Fasilitas Bangunan/Jaringan Irigasi 100% 100,000,000.00 100% 1.03. 1.03.01. 27 Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Tersedianya akses air
Lebih terperinci: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI : 1.20.24. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN KODE REKENING 1.20.1.20.24.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 325.000.000,00 1.20.1.20.24.00.00.4.1.
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Anggaran Usulan SKPD Rp. 12.391.853.00 Total Anggaran Usulan Kec : Rp. Total APBDKAB
Lebih terperinciPenyediaan komponen listrik instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (RUP) SUKU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Lokasi Pekerjaan Rencana Penganggaran
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kabupaten Kendal Satuan Kerja : Tahun Anggaran : 2015 No Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin Printer 2. Pembuatan
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.04 Perumahan 1.05 Penataan Ruang Organisasi : 1.05.02 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 04 Urusan Wajib Perumahan Organisasi :. 04. 0 BADAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lebih terperinciTabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 October 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 027/ /A.Um/DPD/X/2013 Tanggal : 21 Oktober 2013 SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Alamat : JL. KESUMA BANGSA. 86 KOMPLEK BALAIKOTA
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 207 NO. Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target ( ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Meningkatnya Pelayanan pemadam kebakaran sesuai SOP dan SPM Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran (respon
Lebih terperinciA. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Satuan Kerja. Perkiraan Biaya (Rp) Pelaksanaan Pekerjaan
TABEL MONITORING EVALUASI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAHAN (PUSAT DAN DAERAH) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN A. JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG NO an surat
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING 1.19.1.19.03.00.00.4.
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kota Padang. PA/KPA Drs.H. DEDI HENIDAL, MM SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciJADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 PROGRAM/KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciSATPOL PP KOTA MAGELANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2016
SATPOL PP KOTA MAGELANG LAPORAN PER 31 DESEMBER 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 ORGANISASI : 1.19.01 SUB UNIT ORGANISASI : 1.19.01.01 KODE REKENING PENDAPATAN - - - - - 1 19 1 19 01 00 00 5 BELANJA DAERAH
Lebih terperinciSEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD
Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Lebih terperinciLAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016
SIFAT No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja FK/ VOL LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.4. DINAS PEMADAM KEBAKARAN Halaman dari 8 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) 6 7
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kota Padang. PA/KPA Ir.H.Dian Fakri,MSP SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Bendahara Pengeluaran Tahun Bulan : : : : : 1.13.01. Badan Penanggulangan
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lebih terperinciKEGIATAN PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH JAKARTA BARAT YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013
KEGIATAN PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH JAKARTA BARAT YANG DIBIAYAI APBD TAHUN 2013 NOMOR PROGRAM / KEGIATAN VOLUME 1.14.01 Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan
Lebih terperinciUrusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE 1.19. 1.19.03. 00.00. 5 BELANJA 4.35.563.00 4.35.563.00 1.19.
Lebih terperinciSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD
Lampiran II PERATURAN BUPATI Nomor : 33 Tahun 2015 Tanggal : 11 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Lebih terperinciLAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib SISA S.D. 5 BELANJA 10.942.153.102,00 4.603.088.973,00 6.339.064.129,00 5.987.314.129,00
Lebih terperinciRENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017 URAIAN PAGU TRI I Rencana Aksi TRI II Rencana Aksi TRI III Rencana Aksi TRI IV Rencana Aksi 15,030,800,300 2,254,620,045 Jan Feb Mar 4,509,240,090
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. PA/KPA Ir. Nyoman Genep, MT SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon
Tabel Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Urusan/Big Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciUrusan Pemerintahan: SOSIAL
Urusan Pemerintahan: 1.01.06. - SOSIAL Unit Organisasi KODE REKENING : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL URAIAN JUMLAH PENJELASAN 1 2 3 4 1.01.06.1.01.06.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH - 1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN ORGANISASI
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan prasarana dan sarana persampahan 3 Pembangunan sarana prasarana TPA 4 Revitalisasi tempat
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciTabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 BADAN KOORDINASI Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jasa Lainnya 1 Tahun Rp. 87.000.000,00 APBD awal: 01/07/2014
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui ) K/L/D/I : Kabupaten Tahun Anggaran : 2014 1. Pengadaan Perlengkapan Horden 100 Rp. 25.000.000,00 APBD Martapura Pengadaan Perlengkapan horden 100 meter 2. Fasilitasi partisipasi
Lebih terperinciKantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :
URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 24 - KEARSIPAN 1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Halaman : 1.24.01 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 1.24.1.24.01.000.000.5.1
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PMK KOTA BONTANG I. Dasar penyusunan. Mengacu pada RKPD Kota Bontang Tahun 2014 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebersihan, Pertamanan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : TANGGAL : Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciTABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 201 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 26 Perpustakaan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015
Pelayanan Administrasi Peran KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BALI PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 % PEN 1 2 4 5 6 7 1. Penyediaan jasa surat 7.000.000 5.299.760 75.71 menyurat Terlaksananya pengiriman jasa surat
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.08.00.00.. :
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciEVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 201 Indikator target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD Bagian Umum Kode 1 1 20 03 01 02 Penyelenggara an Hubungan
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. PA/KPA MIKO MARTOYO, S.Sos SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat
URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT
Lebih terperinciBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING : 1.20. - OTONOMI
Lebih terperinciSKPD : RSUD LEUWILIANG
: RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1.06.02 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL 33 Tahun 2013 10 Desember 2013 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciLaporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo
Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Dana Sebelum PAK : Rp. 1.289.908.000 Total Dana Seudah PAK : Rp. 1.289.908.000 Selisih: Rp. 0 Kode Urusan/Bidang
Lebih terperinciTABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
TABEL V.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Indikator Kodisi Kinerja Pada Akhir Perliode Renstra SKPD Tujuan Sasaran
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARA 2013
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARA 2013 Nomor : Tanggal :... PENGADAAN VOLUME (1) (2) 01. Kode Kegiatan : 1. 14. 01. 01.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD
Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Lebih terperinciRINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21. - KETAHANAN PANGAN ORGANISASI
Lebih terperinciRINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPAOPD TAHUN ANGGARAN 07 URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA ORGANISASI 4.05.5. KECAMATAN TAMBELANGAN PENGGUNA ANGGARAN a. Nama b.
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 NO NAMA KEGIATAN PAGU DANA (RP)
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012 NO NAMA KEGIATAN PAGU DANA (RP) Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Lebih terperinciPENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Unit Organisasi : 1. 16. 01 BADAN PENANAMAN
Lebih terperinciKEGIATAN PENGADAAN SATUAN KERJA KEGIATAN SWAKELOLA LOKASI PEKERJAAN LELANG / SELEKSI KEGIATAN PENGADAAN VOLUME LAINNYA
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Rekap SWAKELOLA Nomor : 445/ /RSIA Tanggal : 03-Mei-13 PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Alamat Jl. Bandorasa
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN : 2017 1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2 PENYEDIAAN
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.13 Sosial 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1.22.02 Badan Pemberdayaan
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Heru Purnomo RR, SH, MM SiRUP LKPP
SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam
Lebih terperinciLAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LAPORAN APBD DAN 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib 5 BELANJA 14.749.805.968,00 5.609.471.597,00 9.140.334.371,00 9.120.334.371,00 5.
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI
PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Lebih terperinciINSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING : 1.20. - OTONOMI
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :
URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.19 KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman
Lebih terperinciRealisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ndikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi, mempercepat korban dan peningkatan kemampuan EVALUAS
Lebih terperinciDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.0.00.00.. :
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ASA PEMERINTAH NOMOR : 910/284/BPAD/2013 TANGGAL : : 23 Desember PERKIRAAN BIAYA (Rp) VOL
PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/ASA PEMERINTAH MOR : 910/284/BPAD/2013 TANGGAL : : 23 Desember 2013 Belanja Perangkat Daerah Arsip dan Dokumentasi at Jalan Kapten Sanap No.07 Pagar mengumumkan Rencaa Umum
Lebih terperinciKETERANGAN BERKURANG (Rp) LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
OPD : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2017 SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2017 PD No KODE REKENING URUSAN/BUDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Lebih terperincisebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.15. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman. 306
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 2.07. - INDUSTRI 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Formulir
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD).0.0. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 DPA - SKPD DPA - SKPD DPA - SKPD. DPA - SKPD. DPA - SKPD.. Ringkasan Dokumen
Lebih terperinciJumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.08. - UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Jumlah 1.02.1.02.01.0800.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinci