RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi :. 06. 0 Sosial Sub Unit Organisasi :. 06. 0. 0 Sosial REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD 29.538.000,00 245.702.000,00 0,00 275.240.000,00 395.000.000,00.06..06.. 0. 02.06..06.. 0. 07.06..06.. 0. 0.06..06.. 0..06..06.. 0. 2.06..06.. 0. 4.06..06.. 0. 5.06..06.. 0. 7.06..06.. 0. 20 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan peraturan perung-ungan Penyediaan makanan minuman Rapat-rapaat koordinasi konsultasi dalam luar daerah Tansmigrasi Sosial 9 bulan orang 52 ATK 3 cetakan, 2.700 lembar fotocopy 2 alat listrik 24 alat bahan kebersihan 2 bulan 0 bulan 0,00 45.000.000,00 0,00 2.238.000,00 2.000,00 0,00 3.330.000,00 46.670.000,00 0,00 2.30.000,00 7.870.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 840.000,00 6.60.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 45.000.000,00 99.000.000,00 2.240.000,00 8.700.000,00 50.000.000,00 82.500.000,00 0.000.000,00 8.700.000,00 3.000.000,00 0,00 7.000.000,00.000.000,00 4.000.000,00 5.500.000,00 25.000.000,00 39.600.000,00 0.000.000,00 20.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + Transmiggrasi.06..06.. 02.06..06.. 02. 07.06..06.. 02. 22.06..06.. 02. 24.06..06.. 02. 26.06..06.. 02. 28 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD 3 buah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SosiaL,Tenaga 3 gedung, 6 THL Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sosial, Sosial, 2 bulan 5 buah 2 bulan 9.580.000,00 80.420.000,00 5.000.000,00 205.000.000,00 365.200.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 93.500.000,00 5.320.000,00 44.680.000,00 0,00 50.000.000,00 76.000.000,00 2.30.000,00 7.870.000,00 0,00 0.000.000,00 8.700.000,00 2.30.000,00 7.870.000,00 0,00 0.000.000,00 22.000.000,00.06..06.. 05.06..06.. 05. 0.06..06.. 05. 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan pelatihan formal Penilaian Prestasi Kerja Sosial, SKPD 6 orang 3 orang 4.656.000,00 7.844.000,00 0,00 22.500.000,00 33.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 22.000.000,00 4.656.000,00 2.844.000,00 0,00 7.500.000,00.000.000,00.06..06.. 06.06..06.. 06. 0.06..06.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan pelaporan administrasi keuangan daerah Sosial, SKPD 5 buku 8 bulan 22.275.000,00 2.725.000,00 0,00 25.000.000,00 3.900.000,00 2.405.000,00 2.595.000,00 0,00 5.000.000,00 5.500.000,00 9.870.000,00 30.000,00 0,00 20.000.000,00 26.400.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 5.06..06.. 5. 03.06..06.. 5. 05.06..06.. 5. 07.06..06.. 5. 08.06..06.. 5. 0 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pelatihan ketrampilan bagi penyang masalah kesejahteraan sosial Pendampingan Program Keluarga Harapan Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin Operasional Penutupan Lokalisasi di Kab. 00 persen 30 orang 00 PRSE, 00 KRSE 92.283.000,00.528.963.000,00 0,00.72.246.000,00.893.380.000,00 5.035.000,00 4.965.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 3.940.000,00 86.060.000,00 0,00 200.000.000,00 220.000.000,00 02.250.000,00 247.750.000,00 0,00 350.000.000,00 385.000.000,00 43.074.000,00 56.926.000,00 0,00 00.000.000,00 0.000.000,00 27.984.000,00.023.262.000,00 0,00.05.246.000,00.56.380.000,00 2.02..06.. 5 2.02..06.. 5. 03 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan perlindungan anak Kab KLA 55 orang 4.90.000,00 5.090.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 4.90.000,00 5.090.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00.06..06.. 6.06..06.. 6. 03.06..06.. 6. 07.06..06.. 6. 0.06..06.. 6. 6 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan KIE konseling kampanye sosial bagi Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat kejadian luar biasa Pendataan Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial 28 persen 0 desa, 350 orang 00 orang 40 orang 4 kali 37.803.000,00 293.97.000,00 0,00 33.000.000,00 364.00.000,00.284.000,00 23.76.000,00 0,00 35.000.000,00 38.500.000,00 2.572.000,00 203.428.000,00 0,00 206.000.000,00 226.600.000,00 4.795.000,00 35.205.000,00 0,00 40.000.000,00 44.000.000,00 9.52.000,00 30.848.000,00 0,00 2.3..06.. 6 Program peningkatan peran serta kepemudaan 8 pelatihan 9.537.000,00 40.463.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 2.3..06.. 6. 0 Pembinaan organisasi kepemudaan 60 orang 9.537.000,00 40.463.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.06..06.. 7 Program pembinaan anak terlantar 350 anak 6.355.000,00 43.645.000,00 0,00.06..06.. 7. 02 Pelatihan ketrampilan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 60 orang 6.355.000,00 43.645.000,00 0,00.06..06.. 8.06..06.. 8. 03 Program pembinaan para penyang cacat trauma Pendidikan pelatihan bagi penyang cacat eks trauma Sosial, 250 orang 4 paket, 45 orang 89.980.000,00 34.020.000,00 0,00 224.000.000,00 246.400.000,00 32.380.000,00 3.620.000,00 0,00 64.000.000,00 80.400.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 8. 04 Pendayagunaan para penyang cacat eks trauma Sosial, 5 orang 57.600.000,00 2.400.000,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00.06..06.. 9 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 22 panti 3.509.000,00 206.49.000,00 0,00 220.000.000,00 242.000.000,00.06..06.. 9. 02.06..06.. 9. 03.06..06.. 9. 04 Rehabilitasi seg/berat bangunan panti asuhan/jompo Operasional pemeliharaan sarana prasarana panti asuhan/jompo Pendidikan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo panti asuhan 20 anak asuh 2.340.000,00 47.660.000,00 0,00 5.540.000,00 4.460.000,00 0,00 5.629.000,00 44.37.000,00 0,00 20.000.000,00 32.000.000,00.06..06.. 20.06..06.. 20. 07 Program pembinaan eks penyang penyakit sosial (eks narapia, PSK, narkoba penyakit sosial lainnya) Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA) 50 orang 350 orang 4.030.000,00 80.970.000,00 0,00 85.000.000,00 93.500.000,00 4.030.000,00 80.970.000,00 0,00 85.000.000,00 93.500.000,00.04..06.. 20 Program pengelolaan areal pemakaman 282 areal 34.270.000,00 20.730.000,00 0,00 55.000.000,00 60.500.000,00.04..06.. 20. 09 Pemeliharaan Areal Pemakaman TMP, 2 orang PHL 34.270.000,00 20.730.000,00 0,00 55.000.000,00 60.500.000,00 2.3..06.. 20 2.3..06.. 20. 0 Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyang cacat 22 kompetensi 40 orang 5.790.000,00 44.20.000,00 0,00 5.790.000,00 44.20.000,00 0,00.06..06.. 2.06..06.. 2. 02.06..06.. 2. 06.06..06.. 2. 07 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan sosial Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam big usaha kesejahteraan sosial 250 kelompok 8 TKSK, 50 LKS, 75 PSKS 50 siswa 4 kali 40.453.000,00 92.547.000,00 0,00 494.000.000,00 543.400.000,00 372.035.000,00 27.965.000,00 0,00 400.000.000,00 440.000.000,00 8.454.000,00 5.546.000,00 0,00 60.000.000,00 66.000.000,00 20.964.000,00 3.036.000,00 0,00 34.000.000,00 37.400.000,00 4.03..06.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen 2.66.000,00 2.384.000,00 0,00 25.000.000,00 27.500.000,00 4.03..06.. 2. 4 4.03..06.. 2. 20 Penyusunan Rancangan Penetapan Renja - SKPD Penyelenggaraan forum SKPD Sosial, Sosial, 32 buku 50 orang 4.248.000,00 3.752.000,00 0,00 3.632.000,00 3.368.000,00 0,00 8.000.000,00 8.800.000,00 7.000.000,00 7.700.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 4.03..06.. 2. 30 Review Renstra SKPD Sosial, 7 buku 4.736.000,00 5.264.000,00 0,00 0.000.000,00.000.000,00 Jumlah 878.585.000,00 2.959.40.000,00 5.000.000,00 3.852.986.000,00 4.427.880.000,00 Slawi, Januari 207 KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si NIP. 9640722 98503 006 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5