STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

dokumen-dokumen yang mirip
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA (PTI-PD)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PESANTREN MAHASISWA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA ASING (PB2A)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERPUSTAKAAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. SOP KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) SOP/FT/AKD/xxx

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. SOP DISPENSASI KETERLAMBATAN PENGISIAN KRS SOP/FT/AKD/xxx

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR PELAYANAN INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL. Bab I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Tujuan

Service Level Agreement (SLA) Layanan Konsultasi untuk Unit Kerja Pelaksana Akademik Universitas Brawijaya

UI{IVERSITAS INDONESIA MAJELIS WALI AMANAT

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

REVIEW LAPORAN KEUANGAN. Faiz Zamzami

PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

BUPATI GARUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SOP PELAKSANAAN SEMINAR SOP/FT/AKD/XXX

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Service Level Agreement (SLA) Layanan Pengkajian untuk Pimpinan Universitas dan Fakultas di Universitas Brawijaya

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 21 TAHUN 2O16 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUPATI GARUT P E R A T U R A N B U P A T I G A R U T NOMOR 916 TAHUN 2011

STRUKTUR ORGANISASI PT. X

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN SITUBONDO

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Brawijaya

2017, No nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2008

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. SOP PERENCANAAN PERKULIAHAN SOP/FT/AKD/xxx

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2016, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotis

SISTEM JAMINAN HALAL (S J H)

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENINGKATAN MUTU AKADEMIK

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP)

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 13 TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG

Service Level Agreement (SLA) Pengelolaan Keuangan untuk Pimpinan dan Bagian Keuangan Universitas Brawijaya

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

NOMOR : 15 TAHUN 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADAAN BARANG

DOKUMEN PROSEDUR SPMI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PELAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- 1 - MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KLINIK KONSULTASI AKSELERASI PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN BERBASIS E-CONSULTING

KOMUNIKASI ANTARA AUDITOR PENDAHULU DENGAN AUDITOR PENGGANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA SALINAN

PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT UTAMA SETJEN DPR RI

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 86 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN BADUNG

BAB XVII REVIU LAPORAN KEUANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 54 TAHUN 2010 TENTANG

SALINAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA SALINAN

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. SOP PERMOHONAN TRANSKRIP DAN KHS SOP/FT/AKD/xxx

MANUAL PROSEDUR PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERJALANAN DINAS

2. Ketua tim pelaksana adalah dosen Universitas Airlangga yang ditunjuk oleh Dekan / Ketua LP4M sebagai Ketua Tim Pelaksana

PIAGAM SATUAN AUDIT INTERNAL

PROSEDUR PENGELOLAAN LAYANAN V-SAT MANDIRI

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO. SOP PRAKTIKUM SOP/FT/AKD/xxx

MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL [PERUSAHAAN ]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (KEPALA SATKER)

PERTIMBANGAN AUDITOR ATAS FUNGSI AUDIT INTERN DALAM AUDIT LAPORAN KEUANGAN

PROSEDUR MUTU JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS LANCANG KUNING PEKANBARU

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 16 PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STEMBI BANDUNG BUSINESS SCHOOL. Prosedur Mutu PENCAIRAN DANA BANTUAN PENELITIAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG

Kode Dokumen Revisi 0 Tanggal 23 Juli Manual Prosedur Layanan Konsultasi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor : 05/I3/HM/2010 Tentang PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR REKTOR INSTITUT

Manual Prosedur PENGELOLAAN PUSAT STUDI DAN PUSAT PELAYANAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 47/SK/K01-SA/2005 TENTANG

STEMBI BANDUNG BUSINESS SCHOOL. Prosedur Mutu PENCAIRAN DANA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LEMBAGA SANDI NEGARA

Transkripsi:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Satuan Pengawas Internal () UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS ISKANDARMUDA UNIDA//SOP/03.001 Kode. Dokumen : UNIDA//SOP/03.001 Halaman : 1 dari 5 PERINGATAN Dokumen ini adalah milik Universitas Iskandarmuda dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Badan Penjaminan Mutu Universitas Alamat : Jalan Kampus Unida No. 15, Telp. (0651) 44414 / Fax. (0651) 44413 Banda Aceh 23234 Indonesia SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2016 76

No Dok: UNIDA//SOP/03.001 Halaman : 2 dari 5 PENGESAHAN Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh: BPMU Wakil Rektor - I Rektor Dr. Ir. Nasrullah M, MT., M.Si Drs. T. Syarifuddin, M.Si Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si. NIDN. 0129065702 NIDN. 0003096101 NIDN. 0018045503 77

No Dok: UNIDA//SOP/03.001 Halaman : 3 dari 5 1. TUJUAN 1.1 Menjelaskan Jalur dan jenis pemeriksaan dan pengawasan 1.2 Persyaratan dan prosedur pemeriksaan dan pengawasan 1.3 Waktu pemeriksaan dan pengawasan 2. RUANG LINGKUP 2.1 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan 2.2 Tata cara dan persyaratan yang dipelukan dalam pemeriksaan dan pengawasan 2.3 Unit kerja yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengawasan 3. DEFINISI 3.1 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan ada tiga jenis, yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan tindak lanjut 3.2 Auditor adalah pelaksana tugas pemeriksaan internal yang memenuhi persyaratan yang ditentukan 3.3 Auditi adalah pelaksana tugas pada universitas pada semua level di bawah pimpinan universitas 3.4 Jenis pemeriksaan adalah sifat pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana butir 3.1. 4. INDIKATOR KEBERHASILAN Proses ini dianggap berhasil apabila semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 5. PENGGUNA 5.1 Rektor Universitas 5.2 Pimpinan dan perangkat tugas pada termasuk auditor 5.3 Pimpinan dan pelaksana tugas unit kerja di bawah Rektor 5.4 Masyarakat kampus 6. URAIAN PROSEDUR 6.1 Pemeriksaan Rutin 6.1.1 Pemeriksaan a. Ketua tim menyusun rencana kerja (surat tugas, jadwal dll) b. Sekretaris mengajukan dan menyiapkan surat tugas (), c. Tim yang ditugaskan melakukan pemeriksaan atas data dan kertas kerja pada akhir tahun pemeriksaan. d. Tim Membuat laporan hasil pemeriksaan awal dan berita acara. Bila diperlukan juga dilakukan pengisian / perhitungan atas realisasi 78

No Dok: UNIDA//SOP/03.001 Halaman : 4 dari 5 anggaran, waktu dan personil yang digunakan. 6.1.2 Review a. Pelaksanaan review dilakukan selama anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Satker atau Orang menyerahkan data laporan keuangan (yang berasal dari data setelah rekonsiliasi) ke Tim untuk direview. b. Tim melakukan review terhadap data laporan keuangan melalui penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan prosedur analitik. c. Apabila hasil review menunjukkan bahwa data laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam Sistem Pengendalian Intern yang memadai, maka Tim membuat kertas kerja review tahunan untuk menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil review dan Pernyataan Telah Direview. Aparat pemeriksaan mengirimkan Pernyataan Telah direview dilampiri dengan laporan hasil review ke pimpinan terkait/rektor. d. Apabila hasil review menunjukkan bahwa data laporan keuangan belum disiapkan sesuai dengan Standar Akuntan Pemerintahan dan dalam Sistem Pengendalian Intern yang memadai, maka Tim membuat kertas kerja review tahunan untuk menjadi dasar bagi penyusunan laporan hasil review dan Pernyataan Telah direview (dengan paragraf penjelas). Tim mengirimkan Pernyataan Telah direview (dengan paragraf penjelas) dilampiri dengan laporan hasil review ke pimpinan terkait/rektor. 6.1.3 Pemantauan a. Sekretaris mengajukan dan menyiapkan surat tugas (), b. Berdasarkan rencana kerja satker yang telah diterima, maka dilakukan pemeriksaan atas proses yang sedang berlangsung.. 6.1.4 Evaluasi a. Sekretaris mengajukan dan menyiapkan surat tugas (). b. Ketua Tim pemeriksa bersama anggota yang lainnya melakukan pemeriksaan atas rencana kerja satker yang telah selesai. 6.1.5 Asistensi a. Sekretaris mengajukan dan menyiapkan surat tugas (). b. Berdasarkan hasil review, pemantauan dan / atau evaluasi, menugaskan anggotanya untuk memberikan asistensi pada satuan kerja/orang tertentu. 6.1.6 Konsultasi a. Menerima permohonan konsultasi dari satuan kerja/orang tertentu b. Ketua menjawab permohonan konsultasi berdasarkan skala prioriotas. 6.1.7 Sosialisasi 79

No Dok: UNIDA//SOP/03.001 Halaman : 5 dari 5 a. Ketua dan tim menyiapkan bahan sosialisasi berdasarkan temuan pemeriksaan dan aturan baru. b. Menyelenggarakan sosialisasi 6.2 Pemeriksaan Khusus a. Melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan penugasan khusus dari Rektor jika terdapat kejanggalan-kejanggalan baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan dan kejanggalan tersebut perlu segera diketahui ketidakwajarannya. b. Prosedur selanjutnya berdasarkan prosedur pemeriksaan. 6.3 Tindak lanjut a. Sekretaris mengajukan dan menyiapkan surat tugas (). b. Melakukan tindak lanjut atas hasil temuan/pelanggaran sesuai dengan rekomendasi yang dicantumkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan.. d. Perkembangan atas pelaksanaan saran tindak lanjut tersebut terus direview secara berkala. e. Dalam melakukan review secara berkala tersebut, tidak menutup kemungkinan dibuat rekomendasi baru, selama rekomendasi tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai pada rekomendasi sebelumnya 80