KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014


RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

4,840,366,475 1,053,515,500 17,773,119,842

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

Rencana Umum Pengadaan

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi:

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN OPD / UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN No Nama Kegiatan Latar Belakang Maksud dan Tujuan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Memenuhi kebutuhan jasa surat menyurat SKPD selama satu Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun 2.400.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran perlu dipenuhi jasa surat menyurat perkantoran perlu dipenuhi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan perkantoran perlu dipenuhi jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor perkantoran perlu dipenuhi alat tulis kantor perkantoran peru dipenuhi barangcetakandan penggandaan perkantoran perlu dipenuhi alat listrik dan komponen listrik anggaran agar berjalan dengan lancar Memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun anggaran agar berjalan dengan lancar Memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan SKPD a Memenuhi kebutuhan alat tulis kantor SKPD selama satu tahun anggaran agar berjalan dengan lancar Memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD Memenuhi kebutuhan alat listrik dan komponen listrik SKPD Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 644.280.000 61.500.000 25.000.000 10.000.000 7.500.000

7 Penyediaan peralatan rumah tangga 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan perkantoran perlu dipenuhi peralatan rumah tangga perkantoran perlu dipenuhi bahan bacaan SKPD 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan perkantoran perlu dipenuhi penyediaan makanan dan Memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga SKPD selama satu tahun anggaran agar berjalan dengan lancar Memenuhi kebutuhan bahan bacaan SKPD selama satu tahun anggaran agar berjalan dengan lancar minuman rapat dan harian SKPD lancar Memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke perkantoran perlu dipenuhi rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah pelayanan perlu dipenuhi barang cetakan untuk pelayanan di Puskesmas 12 Rapat Kerja SKPD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkantoran perlu adanya Rapat Kerja Kesehatan Daerah SKPD 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sarana dan prasarana aparatur perlu dipenuhi pemeliharaan gedung kantor Memenuhi kebutuhan makanan dan minuman rapat dan harian SKPD selama satu tahun anggaran agar berjalan dengan luar daerah SKPD selama satu tahun anggaran agar berjalan dengan lancar Memenuhi kebutuhan barang cetakan untuk pelayanan di Puskesmas selama satu tahun anggaran agar pelayanan optimal Memenuhi kebutuhan adanya Rapat Kerja Kesehatan Daerah Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur SKPD Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas, BKPMdanlFK Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan 2.500.000 2.500.000 122.000.000 200.255.000 60.000.000 Terlaksananya rapat teknis 20.000.000 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan, IFK, Labkesda dan Pustu 70.000.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sarana dan prasarana aparatur, Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur SKPD Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan 355.600.000 perlu dipenuhi pemelihaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Penyusunan Detail Enginnering Dalam rangka perencanaan 4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD) 2 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD teknis konstruksi, perlu dipenuhi penyusunan DE perkantoran, perlu dipenuhi peralatan dan perlengkapan kantorskpd sarana dan prasarana aparatur perlu dipenuhi pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Masih kurangnya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Masih kurangnya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan KEBIJAKAN UMUM Agar bangunan konstruksi sesuai dengan yang standar Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Meningkatkan mutu pengelolaan kegiatan dan program. Tersusunnya RKA, Laporan AKIP, dan laporan-laporan keuangan DKK secara tepat dan benar operasional roda 4 dan roda 2 Terlaksananya penyusunan DE pembutan dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Keluaran Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan 50.000.000 800.000.000 32.000.000 8.000.000 8.000.000

3 Penyusunan Profil SKPD Masih kurangnya dukungan Meningkatkan validitas dan Adanya dokumen/buku profil 25.000.000 manajemen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 4 Monitoring dan Evaluasi SKPD pelayanan, perlu 5 Fasiiitasi pengelolaan program kegiatan adanya kegiatan monitoring da evaluasi SKPD Pemerintah Pusat dan Provinsi kegiatan kefarmasian dan pelayanan dasar perlu adanya fasiiitasi pengelolaan kegiatan kefarmasian dan pelayanan 6 Penyusunan revisi renstra 4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) laporan capaian kinerja perlu adanuya penyusunan revisi renstra 1 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Peningkatan Pelayanan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 2 Promosi kegiatan ungguian dan inovatif Peningkatan Pelayanan Promosi kegiatan ungguian dan inovatif akurasi data Memenuhi kebutuhan pelayanan selama satu tahun anggaran agar berjalanan dengan lancar Memenuhi kebutuhan fasiiitasi pengelolaan kegiatan kefarmasian dan pelayanan dasar Memenuhi kebutuhan penyusunan revisi renstra Memenuhi kebutuhan tenaga kontrak SKPD Memenuhi kebutuhan Promosi kegiatan ungguian dan inovatif tahun 2016 Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar ketersediaan Capaian Laporan Kinerja Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi dan Karnival Batik 30.000.000 50.000.000 7.500.000 218.744.000 13.000.000

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dalam rangka memenuhi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan perlu dilakukan pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Fasiiitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Dalam rangka memenuhi Program Obat dan Perbekalan 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan perlu adanya fasiiitasi pelayanan kefarmasian 1 Revitalisasi sistem pemeliharaan sistem jaringan komputer serta kegiatan penunjang implementasi Sistem Informasi Kesehatan 2 Peningkatan masyarakat program upaya masyarakat perlu dilaksanakan Pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tingkat Ianjut dan Pondok Pesantren Memenuhi kebutuhan program Obat dan Perbekalan Kesehatan Memenuhi kebutuhan program Obat dan Perbekalan Kesehatan Memenuhi kebutuhan sistem jaringan komputer dan kegiatan penunjang implementasi sistem informasi agar berjalan dengan baik Terlaksananya Pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tingkat Ianjut dan Pondok Pesantren dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat warga sekolah termasuk peserta didik serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas. Jansd Des Jansd Des Tersedianya obat dan perbekalan untuk puskesmas Tersedianya obat-obatan, reagen dan bahan medis Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan kegiatan penunjang implementasi sistem informasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPiVi Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. Ianjut dan Ponpes 650.000.000 3.700.000.000 100.000.000 88.900.000

3 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan) Dalam rangka terlaksananya Program Upaya Kesehatan Meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas, labkesda dan BKPM Jansd Des Tersedianya BOP puskesmas, Labkesda dan BKPM 1.187.000.000 4 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan masyarakat melalui forum kota sehat peningkatan kualitas pelayanan UPTD Dalam rangka terlaksananya Program Upaya Kesehatan Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan masyarakat melalui forum kota sehat 5 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dalam rangka terlaksananya Program Upaya Kesehatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 6 Fasiiitasi pelayanan dasar (DAK) Dalam rangka terlaksananya 7 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Program Upaya Kesehatan Fasiiitasi pelayanan dasar (DAK) Dalam rangka terlaksananya Program Upaya Kesehatan Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan Masih ditemukannya makanan minuman yang beredar di masyarakat tidak memenuhi persyaratan Memenuhi kebutuhan Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan masyarakat melalui forum kota sehat Memenuhi kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Memenuhi Fasiiitasi pelayanan dasar (DAK) Memenuhi kegiatan UKM di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan Terlaksananya pengawasan peredaran makanan minuman di toko, supermarket dan pasar Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat Terlaksananya kegiatan promosi melalui berbagai media promosi Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu, pengadaan alat dan alat penunjang lainnya Tersedianya biaya operasional untuk kegiatan UKM di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat Ianjut 80.000.000 166.745.000 2.500.000.000 5.762.268.000 45.900.000

2 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 3 Pengawasan keamanan dan makanan hasil industri 8 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4T0) 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan perlu adanya Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Masih rendahnya tingkat pengetahuan bagi pedagang mamin, jajanan, kantin/warung sekolah. Masih adanya makanan minuman yang beredar di masyarakat, kualitasnya tidak memenuhi syarat secara kimia Terpenuhinya kebutuhan obatobatan dan sarana lainnya di Puskesmas, Pustu 8c BKPM demi peningkatan kualitas pelayanan sarana program promosi dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Meningkatkan pengetahuan tentang Hygiene Sanitasi bagi Pedagang makanan jajanan di pasar, kantin/warung sekolah dan Terpantaunya kualitas makanan minuman, jajanan di sekolah SD/MI.SLTP, SLTAJPQ Meningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat termasuk Obat Asli Indonesia dan alat serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, Obat Asli Indonesia, makanan dan perbekalan Terlaksananya Pembinaan Posyandu, Kader, UKKdanSBH Jansd Des Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 15.400.000 174.900.000 488.875.000 342.106.000

2 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Kecenderungan meningkatnya angka penyakit tidak menular, dimana salah satu faktor risikonya adalah merokok,yaitu Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampak asap rokok dan mamasyarakatkan Perda KTR, Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda 279.711.000 3 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Fasiiitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin 2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya penyalahgunaan NAPZA (Narkotik.Psikotropika dan Zat Adiktif) dan penyakit menular berbahaya lainnya,diantaranya HIV/AIDS dan TB paru; belum memasyarakat dan masih rendah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR. Kurangnya jumlah remaja yang menjadi konselor sebaya untuk meningkatkan pengetahuan Masih banyaknya balita yan menderita kurang gizi (BGM dan BGT) Masih tingginya kurang gizi (anemia) pada anak sekolah Masih banyaknya balita yang menderita kurang gizi (BGM dan BGT) dan Ibu Hamil yang kurang gizi (KEK) melalui berbagai media promosi dengan metode/cara Meningkatnya pengetahuan petugas dan mengembangkan pengetahuan kelompok remaja untuk menjadi sumber informasi dan motivator tentang remaja Meningkatnya status gizi masyarakat Meningkatnya status gizi masyarakat Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) Terlaksananya pengadaan PMT Gizi Kurang (status gizi kurus) Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi 20.000.000 500.000.000 567.745.000

11 Program Pengembangan Lingkungan 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Masih kurangnya kualitas sanitasi dan Kesehatan Lingkungan 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Perlunya alat dan bahan 2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 3 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular penunjang kegiatan fogging/penyemprotan DBD Masih ditemukan kasus PD3I Adanya penyakit menular langsung dan bersumber binatang 4 Peningkatan imunisasi Masih ada bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap Masih ditemukan kasus Mealies Rubella (PD3l)pada usia <15 tahun a. Meningkatkan cakupan rumah sehat b. Mengurangi kepadatan lalat di TPA 8c TPS c. Penerapan persyaratan Hygiene Sanitasi pada TTU, TPM dantti. d. Tersedianya Data Sanitasi Dasar Perumahan dan kualitas air bersih masyarakat Terlaksananya pelaksanaan Posbindu, KBM Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit PD3I Menurunnya jumlah kasus kesakitan akibat penyakit menular langsung dan bersumber binatang Meningkatkan cakupan imunisasi dasar pada bayi dan meningkatkan kualitas penyimpanan vaksin dan mencegah kasus PD3I pada usia <15 tahun Jansd Des Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA, TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terlaksananya pembinaan TTU, TPM dan TTI Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan Terlaksananya BIAS TT, Td untuk siswa kelas 1, 2 SD/MI sederajat Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA, Filariasis, TB, Kusta Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun 150.000.000 216.120.000 203.790.000 673.000.000 300.000.000

5 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Perlunya kegiatan advokasi dan sosialisasi penyakit tidak menular dan surveilans aktif ke Terlaksananya kegiatan advokasi dan sosialisasi penyakit tidak menular dan surveilans Terlaksananya sosialisasi PTM dan Surveilans Epidemiologi ke rumah Sakit 70.000.000 6 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 13 Program Standarisasi Pelayanan rumah sakit Perlunya kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan posbindu, KBM 1 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Perlunya peningkatan kualitas 2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan RSUD pelayanan di BKPM dan Dinas Kesehatan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Keluhan pengunjungdi Puskesmas dan BKPM untuk kepuasan masyarakat 3 Akreditasi Puskesmas (DAK) Perlunya peningkatan kualitas 14 Program pelayanan penduduk miskin pelayanan di puskesmas 1 Fasiiitasi JPKMM Masih adanya masyarakat miskin yang belum terdaftar PBI 2 Fasiiitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) APBN Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan biaya perawatan/pelayanan aktif ke rumah sakit Terlaksananya pelaksanaan posbindu, KBM Meningkatkan kualitas pelayanan yang berorentasi pada kepuasan pelanggan berbasis pelayanan prima Tercapainya pelayanan yang bermutu disemua sarana di Tercapainya pelayanan yang bermutu di puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin Kota Meningkatnya pelayanan bagi masyarakata miskin yang berkualitas Terlaksananya Posbindu, review KBM Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM Terlaksannya akreditasi puskesmas Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin -Tersedianya premi asuransi BPJSPBI - Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu - Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu 113.000.000 101.740.000 20.000.000 799.175.000 100.000.000 12.700.000.000

15 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1 Pengadaan sarana dan prasarana Dalam rangka meningkatkan Terlaksananya pengadaan Terlaksananya pengadaan 350.000.000 posyandu pelayanan kepada masyarakat jperlu adanya pengadaan sarana dan prasarana posyandu sarana dan prasarana posyandu sarana dan prasarana posyandu 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan 100.000.000 prasarana puskesmas Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya perlu adanya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas selama satu tahun anggaran sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 3 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM Kurangnya sarana dan prasarana Meningkatkan kualitas layanan Terlaksananya pengadaan 1.220.000.000 (DBHCHT) penunjang pelayanan di Balai Kesehatan Paru sarana prasarana dibkpm Masyarakat ( BKPM) BKPM 4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan 40.000.000 prasarana BKPM Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya perlu adanya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM selama satu tahun anggaran secara rutin sarana dan prasarana di BKPM

No Nama Kegiatan Latar Belakang Maksud dan Tujuan 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Terlaksananya pengadaan Alat 4.800.000.000 Puskesmas 16 Program peningkatan pelayanan anak balita Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya perlu adanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Penyuluhan anak balita Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam balita Sarana dan Prasarana Puskesmas Meningkatnya status dan kualitas anak balita dan meningkatnya partisipasi masyrakat dalam Kesehatan bayi dan balita. 2 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Masih Tingginya tingkat Meningkatnya Pengetahuan dan Terlaksananya audit kematian 300.000.000 balita Kematian bayi dan balita Ketrampilan petugas dan partisipasi masyarakat dalam bayi dan balita 17 Program peningkatan pelayanan lansia 1 Pelayanan pemeliharaan Partisipasi lansia dalam meningkatkan masih kurang dan perlunya peningkatan pelayanan pada lansia melalui puskesmas santun Meningkatkan pengetahuan kader kelompok lansia dan menurunnya angka kesakitan serta peningkatan produktivitas lansia neonatal Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 26.000.000 34.000.000

18 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak - Dukungan keluarga serta peran masyarakat belum optimal - Belum optimalnya Lintas sektorterkait dalam mendukung upaya penurunan 2 Fasiiitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Program peningkatan pelayanan 19 Program Peningkatan Pelayanan BLUD lansia perlu adanya Fasiiitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) 1 Pelayanan BLUD 20 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/database jalannya pelayanan BLUD 1 Pengembangan SIM puskesmas Masih kurangnya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Meingkatkan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan AKI dan AKB terfasilitasi Jaminan Persalinan Memenuhi kebutuhan pelayanan BLUD selama satu tahun anggaran Meningkatkan validitas dan akurasi data Jansd Des Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil Terpenuhinya pelayanan ibu hamil di Kota Pekalongan Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas Terlaksananya Pendampingan Simkes di Puskesmas -jc= ::Z1==:::^,>^I in, 3 Agustus KepafaTJinas Kesehatan KQtfcfclil 154.970.000 545.572.000 14.930.000.000 45.000.000 'Jdivanto. SKM. M.Kes NfFri'9710118 199303 1 005