PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

12. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN. langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

Pratinjau Hasil Evaluasi

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PULANG PISAU,

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK PENGADAAN LANGSUNG

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN Nomor : 080/33/Pemb

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PAPARAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

RENCANA KERJA (RENJA)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Profil Organisasi Perangkat Daerah

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH Jl. A. YANI 100 Telp. (0333) Fax BANYUWANGI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH Jl. A. YANI 100 Telp. (0333) Fax BANYUWANGI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

BAB II PROGRAM KERJA

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Sumber Pendanaan No Kode Urusan / Program / Kegiatan Sasaran Volume Lokasi Prioritas APBN APBD I APBD II LAINNYA Jumlah Uraian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 0 0 1.352.075.000 0 1.352.075.000 1.06.XX.15 Program Pengembangan data/informasi 0 0 102.000.000 0 102.000.000 1.06.XX.15.04 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 102.000.000 0 102.000.000 Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi Pembangunan Ekonomi 1.06.XX.16 Program Kerjasama Pembangunan 0 0 137.500.000 0 137.500.000 1.06.XX.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Aparatur dan Masayarakat 1 tahun Kabupaten sukamara dan kabupaten Kotawaringin 3 0 0 137.500.000 0 137.500.000 Dokumen dan Data Kejelasan Status wilayah barat 1.06.XX.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0 0 452.500.000 0 452.500.000 1.06.XX.17.01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar Aparatur daan Masyarakat Kab. Sukamara, lamandau, Kobar 3 0 0 172.500.000 0 172.500.000 Jelasnya batas wilayah Kab. Sukamara dengan kabupaten lainnya 1.06.XX.17.04 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Aparatur dan Masyarakat 1 Tahun Ketapang - Sukamara 3 0 0 137.500.000 0 137.500.000 Terhimpunnya batas antar desa kelurahan dan kecamatan 1.06.XX.17.06 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Desa/Kelurahan aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 142.500.000 0 142.500.000 jelasnya batas antar desa/kelurahan di kkabupaten sukamara 1.06.XX.21 Program perencanaan pembangunan 0 0 488.075.000 0 488.075.000 1.06.XX.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Aparatur 1 Tahun Sukamara 4 0 0 165.000.000 0 165.000.000 Tersediannya LAKIP Kaabupaten daan Penetapan Kinerja Kabupaten 1.06.XX.21.18 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Aparatur 1 Tahun Saukamara 4 0 0 50.400.000 0 50.400.000 Buku LPPD Pemerintah Daerah (LPPD) 1.06.XX.21.21 Fasilitas pelimpahan kewenangan SKPD Kepada Camat aparatur 1 tahun sukamara 3 0 0 272.675.000 0 272.675.000 percepatan pelayanan pemerintah dan pemerataan pembangunan 1.06.XX.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0 0 172.000.000 0 172.000.000 1.06.XX.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Aparatur dazn Masyarakat 1 Tahun Sukamara 4 0 0 172.000.000 0 172.000.000 Program Rasskin dapat dilaksanakan 6 tepat : Tewpat harga, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepata administrasi 2. 1.09 PERTANAHAN 0 0 121.250.000 0 121.250.000 1.09.XX.17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0 0 121.250.000 0 121.250.000 1.09.XX.17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Aparatur dan Masyarakat 1 Tahun Sukamara 2 0 0 121.250.000 0 121.250.000 Terselesaainya Konflik Pertanahan 3. 1.13 SOSIAL 0 0 525.500.000 0 525.500.000 1.13.XX.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0 0 525.500.000 0 525.500.000 1.13.XX.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Aparatur dan Masyarakat 1 Tahun Saukamara 4 0 0 377.500.000 0 377.500.000 Terwujudnya keluarga skinah, mawaddah dan warohmah 1.13.XX.21.06 Koordinasi Ibadah Haji Aaparatur 1 Tahun Sukamara 4 0 0 148.000.000 0 148.000.000 Terlaksananya Pelaksanaan Ibadah Haji 4. 1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 0 0 67.500.000 0 67.500.000 1.15.XX.20 Program Pengembangan Data/Informasi 0 0 67.500.000 0 67.500.000 1.15.XX.20.01 Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Aparatur 1 Tahun Sukamara 5 0 0 67.500.000 0 67.500.000 Tersediannya data Base Ekonomi Kabupaten sukamara secara Online 1

5. 1.16 PENANAMAN MODAL DAERAH 0 0 2.226.750.000 0 2.226.750.000 1.16.XX.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0 0 2.226.750.000 0 2.226.750.000 1.16.XX.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis Aparatur dan Masyarakat 1 Tahun Sukamara 2 0 0 390.500.000 0 390.500.000 Menungkatnya Koordinasi dan Pengembangan BUMD antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 1.16.XX.15.05 1.16.XX.15.06 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Aparatur 1 Tahun Sukamara 2 0 0 286.250.000 0 286.250.000 Meningkatkan Pengawasan investasi di bidang perkebunan aparatur dan masyaraakat 1 Tahun Sukamara 1 0 0 1.550.000.000 0 1.550.000.000 Peningkatan serapan anggaran melalui proses sistem pengadaan secara elektrinik dan peningkatan sarana dan prasarana pewngdaan varang jasa pemerintah melaalui SPSE 6. 1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 0 514.500.000 0 514.500.000 1.18.XX.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 0 0 514.500.000 0 514.500.000 1.18.XX.19.04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga Aparatur 1 Tahun Sukamara 4 0 0 514.500.000 0 514.500.000 Terwujudnya data dan informasi dibidang olahraga 7. 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM 0 0 536.550.000 0 536.550.000 NEGERI 1.19.XX.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0 0 536.550.000 0 536.550.000 1.19.XX.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa aparatur 1 tahun sukamara 4 0 0 536.550.000 0 536.550.000 Memperingati hari besar nasional 8. X.XX UMUM 0 0 20.283.360.000 0 20.283.360.000 X.XX.XX.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 0 7.240.400.000 0 7.240.400.000 X.XX.XX.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 2.000.000 0 2.000.000 Prosentase surat terkirim dan total surat X.XX.XX.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 1.074.000.000 0 1.074.000.000 Tersediannya jasa komunikasi SDA dan Listrik listrik X.XX.XX.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 500.000.000 0 500.000.000 Belanja perjalanna dinas luar KDH dan WKDH dalam rangka pemeliharaan kesehatan X.XX.XX.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 135.000.000 0 135.000.000 kendaraan siap pakai selama 1 tahun kendaraan dinas/operasional X.XX.XX.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 349.300.000 0 349.300.000 tersediannya jasa administrasi keuangan X.XX.XX.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 80.000.000 0 80.000.000 kantor bersih rapi dan indah X.XX.XX.01.10 Penyediaan alat tulis kantor aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 210.000.000 0 210.000.000 tersediannya ATK X.XX.XX.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan aparatur 1 Tahun Sukamara 1 0 0 305.000.000 0 305.000.000 Tersediannya barang cetakan dan penggandaan sebagai bahan dalam pelayanan administrasi perkantoran X.XX.XX.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 160.000.000 0 160.000.000 Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor X.XX.XX.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 260.000.000 0 260.000.000 tersediannya perlengkapan dan peralatan gedung kantor X.XX.XX.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 30.000.000 0 30.000.000 Terpenuhinya bahan bacaan perpustakaan setda X.XX.XX.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 110.000.000 0 110.000.000 lancaranya pekerjaan administrasi perkantoran X.XX.XX.01.17 Penyediaan makanan dan minuman aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 610.100.000 0 610.100.000 tersediannya makanan dan minuman harian pegawai X.XX.XX.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 1.750.000.000 0 1.750.000.000 rapat rapat dan konsultasi yang dapat di ikuti X.XX.XX.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Kegiatan (Honor Daerah) X.XX.XX.01.20 Fasilitasi Kegiatan, Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah aparatur 1 Tahun sukamara 1 0 0 1.315.000.000 0 1.315.000.000 tersediannya jasa tenaga pendukung administrasi dan kegiatan (honor ) aparatur 1 tahun sukamara 1 0 0 350.000.000 0 350.000.000 rapat rapat koodinasi dan konsultasi dalam yang di ikuti 2

X.XX.XX.02 Program peningkatan sarana dan prasarana 0 0 11.990.000.000 0 11.990.000.000 aparatur X.XX.XX.02.01 Pembangunan rumah jabatan aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 1.515.000.000 0 1.515.000.000 rumah jabatan yang memadai X.XX.XX.02.03 Pembangunan gedung kantor aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 2.765.000.000 0 2.765.000.000 gedung kantor yang memadai X.XX.XX.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas Aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 1.935.000.000 0 1.935.000.000 terpenuhinya perlengkapan dan peralatan rumah tangga KDH, WKDH dan sekda X.XX.XX.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 535.000.000 0 535.000.000 gedung kantor yang memadai X.XX.XX.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 1.290.000.000 0 1.290.000.000 sarana dan prasarana kerja yang memadai X.XX.XX.02.10 Pengadaan mebeleur aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 365.000.000 0 365.000.000 peningkatan kinerja aparatur X.XX.XX.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 1.165.000.000 0 1.165.000.000 rumah jabatan layak huni X.XX.XX.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 555.000.000 0 555.000.000 gedung kantor yang indah dan rapi X.XX.XX.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 665.000.000 0 665.000.000 mobil jabatan siap pakai X.XX.XX.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 990.000.000 0 990.000.000 mobil dinas / operasional siap pakai dinas/operasional X.XX.XX.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 210.000.000 0 210.000.000 peralatan kantor siap operasional X.XX.XX.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 211.000.000 0 211.000.000 X.XX.XX.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Aparatur 1 Tahun Sukamara 8 0 0 143.500.000 0 143.500.000 Tersedianya Pakaian Dinas KDH, WKDH, dan Aparatur Setda X.XX.XX.03.06 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Aparatur 500 buah Sukamara 7 0 0 67.500.000 0 67.500.000 Terpenuhinya Atribut kelengkapan tanda pengenal CASN dan ASN X.XX.XX.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya 0 0 838.860.000 0 838.860.000 aparatur X.XX.XX.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 600.000.000 0 600.000.000 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal X.XX.XX.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Aparatur 1 Tahun Sukamara 4 0 0 238.860.000 0 238.860.000 Tercapainya pemahaman terhadap peraturan per UU X.XX.XX.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan X.XX.XX.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0 0 3.100.000 0 3.100.000 SKPD 1 Tahun Sukamara 8 0 0 3.100.000 0 3.100.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 9. 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 0 0 5.939.030.000 0 5.939.030.000 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.XX.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala / wakil kepala 0 0 1.326.100.000 0 1.326.100.000 1.20.XX.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Pejabat Negara 1 tahun Sukamara 1 0 0 111.500.000 0 111.500.000 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 1.20.XX.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA MUSPIDA 1 Tahun Sukamara 1 0 0 314.600.000 0 314.600.000 Terlaksananya koordinasi antar unsur MUSPIDA 1.20.XX.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala / wakil kepala KDH dan WKDH 1 Tahun Sukamara 1 0 0 100.000.000 0 100.000.000 Tersalurnya aspirasi masyarakat 1.20.XX.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya Pemerintah pusat dan Daerah 1 Tahun Sukamara 1 0 0 800.000.000 0 800.000.000 Terlaksananya koordinasi KDH/WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya 3

1.20.XX.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 0 0 940.000.000 0 940.000.000 informasi 1.20.XX.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Aparatur 1 Tahun Sukamara 1 0 0 940.000.000 0 940.000.000 Tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 1.20.XX.26 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 0 0 1.012.580.000 0 1.012.580.000 1.20.XX.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Aparatur 1 Tahun Sukamara 2 0 0 89.000.000 0 89.000.000 Tersusunnya rencana kerja peraturan ( PROLEGDA) 1.20.XX.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Aparatur 1 tahun Sukamara 2 0 0 528.630.000 0 528.630.000 Tersusunnya PERDA yang memenuhi aspek legalitas 1.20.XX.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Aparatur 1 Tahun Sukamara 4 0 0 260.950.000 0 260.950.000 Informasi tentang peraturan per UU 1.20.XX.26.07 Penelaahan dan Penyusunan Peraturan, Keputusan, Aparatur 1 Tahun Sukamara 4 0 0 134.000.000 0 134.000.000 Peraturan, keputusan dan Instruksi Bupati dan Instruksi Bupati 1.20.XX.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0 0 1.349.375.000 0 1.349.375.000 1.20.XX.27.01 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 124.000.000 0 124.000.000 Bertambahnya jumlah desa proses pemekaran 1.20.xx.27.04 Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 400.625.000 0 400.625.000 Peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD di lingkungan pemkab sukamara dan pengetahuan mengenai tata naskah dinas 1.20.xx.27.05 Fasilitasi Penyiapan Informasi Nama Rupabumi Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 119.500.000 0 119.500.000 Terselesainya nama Rupabumi 1.20.xx.27.06 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 352.625.000 0 352.625.000 Tersedianya SOP kabupaten sukamara 1.20.xx.27.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Aparatur 1 Target Sukamara 6 0 0 352.625.000 0 352.625.000 Peningkatan Pelayanan Dasar SKPD Pengampu SPM 1.20.XX.30 Program Pembinaan dan Pengembangan 0 0 377.625.000 0 377.625.000 Aparatur 1.20.XX.30.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 377.625.000 0 377.625.000 Tersusunnya analisis jabatan PNS 1.20.XX.31 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan 0 0 898.350.000 0 898.350.000 Hukum 1.20.XX.31.01 Pemberian bantuan dan penanganan sengketa hukum Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 103.000.000 0 103.000.000 Terselesainya sengketa hukum 1.20.XX.31.02 Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat Masyarakat 1 Tahun Sukamara 6 0 0 313.950.000 0 313.950.000 Terlaksananya kesadaran hukum masyarakat 1.20.XX.31.03 Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana HAM Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 99.500.000 0 99.500.000 penguatan institusi HAM 1.20.XX.31.04 1.20.XX.31.05 1.20.XX.31.06 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) Pemasyarakatan HAM, Diseminasi dan Pendidikan HAM Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 70.900.000 0 70.900.000 Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat, terkini dan mudah diakses Aparatur dan Masyarakat 1 tahun Sukamara 6 0 0 113.500.000 0 113.500.000 Tersedianya data yang komprehensif tentang implementasi RANHAM yang akurat, terkini dan mudah diakses aparatur 1 tahun sukamara 6 0 0 197.500.000 0 197.500.000 terlaksananya pelayanan informasi hukum kepada masyarakat 4

1.20.XX.32 1.20.XX.32.02 Program Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik 0 0 35.000.000 0 35.000.000 Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 35.000.000 0 35.000.000 Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi tata pemerintahan yang baik 10. 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0 0 2.825.500.000 0 2.825.500.000 1.22.XX.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 0 0 2.520.000.000 0 2.520.000.000 dalam membangun desa 1.22.XX.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa Masyarakat 1 Tahun Sukamara 6 0 0 2.520.000.000 0 2.520.000.000 Sarana dan prasarana kecamatan dan desa yang refresentatif 1.22.XX.18 1.22.XX.18.05 1.22.XX.18.07 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Koordinasi dalam rangka penelitian dan pengawasan PILKADES di Kabupaten Sukamara Penyusunan rencana peraturan tentang aparatur pemerintahan desa 0 0 305.500.000 0 305.500.000 Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 92.500.000 0 92.500.000 Terlaksanya PILKADES dan pembinaan kepada kepala desa se-kab. Sukamara Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 213.000.000 0 213.000.000 tersusunnya Raperda Tentang Aparatur Pemerintah Desa 11. 1.24 KEARSIPAN 0 0 14.000.000 0 14.000.000 1.24.XX.18 Program peningkatan kualitas pelayanan 0 0 14.000.000 0 14.000.000 informasi 1.24.XX.18.01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 14.000.000 0 14.000.000 Buku himpunan PERDA dan PERBUP, KEP BUP, LEMBARAN DAERAH dan BERITA DAERAH 12. 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 2.436.000.000 0 2.436.000.000 1.25.XX.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 0 0 342.500.000 0 342.500.000 dan Media Massa 1.25.XX.15.05 Pengadaan alat studio dan komunikasi Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 145.000.000 0 145.000.000 Tersedianya perlengkapan sarana pendukung kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemda 1.25.XX.15.08 Penunjang Kegiatan Kehumasan Dan Keprotokolan Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 197.500.000 0 197.500.000 Tereksposnya kegiatan, regional dan nasional 1.25.XX.18 Program kerjasama informsi dan media massa 0 0 2.093.500.000 0 2.093.500.000 1.25.XX.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 1.515.000.000 0 1.515.000.000 1.25.XX.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 578.500.000 0 578.500.000 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan pemerintah 13. 2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 0 93.800.000 0 93.800.000 2.03.XX.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 0 0 93.800.000 0 93.800.000 ketenagalistrikan 2.03.XX.17.01 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Aparatur 1 Tahun Sukamara 6 0 0 93.800.000 0 93.800.000 Terkoordinirnya peningkatan kebutuhan listrik di kabupaten sukamara BL 0 0 36.935.815.000 0 36.935.815.000 BTL 5.698.380.720 5.698.380.720 JUMLAH 42.634.195.720 42.634.195.720 5