RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

dokumen-dokumen yang mirip
BUPATI SEMARANG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

LAMPIRAN Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015

BAB IV PENUTUP. Capaian Keuangan % Kategori Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi sangat baik

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016 Form A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR : 061/ 0217 / 2016 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Lampiran Meningkatnya cakupan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

Program Target Anggaran. 1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. dan sehat pada masyarakat (upaya Makanan

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

RPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2015

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KE-4

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = x 100 % Jumlah anak usia 4-6 tahun =

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN (IKK II.3)

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB V VISI DAN MISI 5.1. Pokok-Pokok Pikiran RPJPD Tahap Pertama dan Tahap Kedua

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

TABEL 9-1 Indikator Kinerja Kabupaten Nagan Raya Tahun

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

DAFTAR TABEL. Tabel 2.1 Wilayah Sungai Tamiang Langsa II-7. Jumlah Curah Hujan Rata-rata Bulanan (mm) Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata (knots)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

: RUSLI HABIBIE :

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis x100% Jumlah penduduk usia 15th ke atas

Tabel 9.1. Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Target SD/MI/ Paket A.

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 2015

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DAFTAR ISI PERDA... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

14. Menurunnya angka kesakitan penduduk 83,26% 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 78,14% bagipenduduk miskin melalui Jamkesmas dan

BAB VI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN

Transkripsi:

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya Terpenuhinya jaminan Cakupan pelayanan Derajat Kesehatan kesehatan bagi kesehatan rujukan pasien Masyarakat masyarakat miskin masyarakat miskin Prosentase pelayanan 30.75 Jamkesmas Prosentase Pelayanan 4.164 Jamkesda Prosentase Pelayanan 43.28 Puskesmas kepada Maskin Meningkatnya akses Rasio posyandu (per satuan 22 kesehatan masyarakat balita) terhadap pelayanan Rasio puskesmas, poliklinik, 0.38 kesehatan yang pustu (per satuan berkualitas penduduk) Rasio Rumah Sakit per 0.004 satuan penduduk Rasio dokter (persatuan 0.3 penduduk) Rasio tenaga medis 0.3 (persatuan penduduk) Cakupan pelayanan 136.84 puskesmas Prosentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Prosentase jumlah indicator kinerja SPM Pelayanan Kesehatan yang memenuhi target RPJMD Terwujudnya pola hidup Rata rata Angka Harapan 72.5 bersih dan sehat pada masyarakat Hidup (pertahun) Rata Rata Angka Kematian Bayi (per Kh) 8.00 Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih Rata Rata Angka Kematian Ibu (per Kh) 102 Rata Rata Angka Kematian 9.5 Balita (per Kh) Cakupan Desa Siaga Aktif 80 Prosentase rumah tangga 90,01 yang menggunakan air bersih Persentase penduduk 83,12 berakses air minum RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 1

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Cakupan Lingkungan Sehat 73,25 dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Persentase rumah tinggal bersanitasi 76.23 Persentase luas 49,5 permukiman yang tertata Terpenuhinya kebutuhan Prosentase balita gizi buruk gizi ibu hamil dan mendapat perawatan menyusui, anak balita Persentase pemberian serta anak sekolah dasar makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Terwujudnya norma Rasio Akseptor Keluarga 110 keluarga kecil yang Berencana (per Keluarga) berkualitas dan sejahtera Rata rata jumlah anak (per keluarga) 3,22 Prosentase Keluarga 23.2 Sejahtera Kat. I Prosentase Keluarga Pra 22.1 2 Mewujudkan masyarakat cerdas, Kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan Ketaqwaan Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah selatan Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan Sejahtera prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 2 Angka Partisipasi PAUD 40.92 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 93.13 SMP/MTs 81.84 SMA/SMK/MA 40.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 104.98 SMP/MTs 96.04 SMA/SMK/MA 52.91 Angka Kelulusan SD/MI 99.97 SMP/MTs 99.60 SMA/SMK/MA 99.04 Angka Putus Sekolah SD/MI 0.11 SMP/MTs 0.21 SMA/SMK/MA 0.75 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI 0.78 SMP/MTs 0.31 SMA/SMK/MA 0.15 Angka Melanjutkan dari 92

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target SD/Mi ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari 69 SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf usia > 99.98 15 th Guru yang berpendidikan S1/D-IV TK/RA, SD/MI 52.00 SMP/MTs 90.00 SMA/MA/SMK 97.00 Jumlah grup kesenian 1154 Jumlah gedung kesenian 1 Jumlah penyelenggaraan 10 festival seni dan budaya Jumlah sarana 5 penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan 34 cagar budaya yang Meningkatnya jumlah dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal Tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependididkan yang memenuhi kompetensi yang memiliki intellengence quotient (daya tangkap), emotional quotient (kecerdasan emosional), spiritual quotient (kecerdasan spiritual) Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry dilestarikan Prosentase Ruang kelas sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas Sekolah menengah yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan Kejuruan yang sesuai standar ketentuan 90 90 41 Prosentase Angka Kelulusan SD/MI 99.05 SMP/MTs 99.98 SMA/SMK/MA 99.65 Prosentase Guru bersertifikat pendidik SD/MI 84 SMP/MTs 86 SMA/SMK/MA 89 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan 6.901 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 3

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Tersedianya tenaga Prosentase Tenaga Kerja 48 kerja terampil dan yang Mendapatkan berkualitas sesuai Pelatihan Berbasis kebutuhan serta Kompetensi memiliki daya saing Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan Jumlah industri Rumah Tangga 10.368 masyarakat sehingga Jumlah Industri Kecil 1.505 mampu menciptakan Menengah lapangan kerja Jumlah Tenaga Kerja 102.534 Sektor Industri Terwujudnya sinergitas Cakupan ketersediaan 1 antara pemerintah, sarana dan prasarana lembaga social pertunjukan kesenian kemasyarakatan dan Cakupan pembinaan 12000 keagamaan dalam organisasi kesenian pendidikan budi pekerti, Jumlah Organisasi 18 budaya dan agama Kepemudaaan Jumlah Organisasi Olahraga 150 Jumlah pencapaian prestasi 12 olahraga tingkat provinsi Jumlah pencapaian prestasi 6 Olah raga tingkat nasional 3 Meningkatnya Terwujudnya Jumlah UMKM yang aktif 26.561 kegiatan Usaha sentra/klaster usaha Jumlah sentra /klaster skala 8.302 Daerah Dengan skala umkm dengan UMKM Memanfaatkan produk khas daerah Sumber Daya Local yang memiliki daya saing Terwujudnya kawasan Jumlah Kawasan Industri 3 industry yang menyerap tenaga kerja lokal (lokasi) Prosentase Penyerapan 21.25 Tenaga Kerja Lokal Meningkatnya akses Prosentase peningkatan 0,56 petani terhadap sarana produksi Petani produksi, modal dan Jumlah ketersediaan 234 pemasaran GAPOKTAN yang aktif Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian, menuju agrobisnis, agroindustri dan agro wisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sector pertanian Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industry local Prosentase peningkatan produksi padi palawija dan holtikultura Padi 227.231 Palawija 139.871 Holtikultura 1.876.055 Kontribusi PDRB Pertanian 183.901,54 Jumlah agrobisnis, agrowisata & agro industri Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Jumlah Pengembangan Produk Industri Local 4 2 52,5 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 4

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Berkembangnya industry Prosentase peningkatan 10 pariwisata yang jumlah kunjungan wisata berbasis masyarakat dan Kontribusi PDRB Pariwisata 3.654.095 budaya local Jumlah promosi budaya 9 Tumbuhkembangnya Jumlah peningkatan 40 kelompok usaha kelompok usaha petani produktif badan usaha melalui program CSR milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab social perusahaan ( corporate 4 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif efesien dan akuntabel social responsibility ) Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga redponsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Meningkatanya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Terciptanya transparansi dan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS Prosentase menurunnya kasus pelanggaran oleh PNS Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD 2014 Jumlah media informasi pembangunan dan pemerintahan Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan Prosentase SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender Prosentase penerapan system pengendalian intern pemerintah RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 5 0,004 CC 4 2500 10,97 Opini BPK terhadap laporan WTP Keuangan daerah Prosentase SKPD yang 24,6

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target system manajemen dan menerapkan SPM kelembagaan Terwujudnya pelayanan Prosentase SKPD yang masyarakat yang menerapkan standar bermutu pelayanan Publik Prosentase SKPD yang memperoleh skor baik penilaian IKM 5 Menciptakan iklim Tersedianya Dokumen Jumlah ketersediaan 2 yang kondusif bagi Tata Ruangan sebagai dokumen penataan ruang pelaksanaan Acuan Pemanfaatan pembangunan Ruang dan investasi Meningkatanya pelayana Prosentase Jumlah ijin yang perijinan yang diterbitkan tertib,tepat waktu Prosentase penerbitan transparan dan perijinan yang tepat waktu akuntabel Meningkatnya keamanan Prosentase penyelesaian dan budaya tertib pelanggaran K3 (ketertiban, masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum ketentraman dan keindahan) Prosentase Penurunan 0,102 pelanggaran ketertiban Tersedianya regulasi dan Jumlah Kebijakan yang 2 promosi yang mendukung iklim usaha mendukung investasi Jumlah promosi yang mendukung investasi 2 6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan merata Tersedianya jaringan irigasi dan sumber air untuk pertanian Tersedianya prasarana olahraga, ruang public dan ruang terbuka hijau diperkotaan Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai Jumlah Angkutan umum yang layak jalan Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 6 1028 75 Prosentase Jembatan dalam kondisi baik 75 Rasio jaringan irigasi dalam 70.39 kondisi baik Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi Prosentase penyediaan 7.3 Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik Jumlah sarana olahraga 19 Prosentase rumah tangga 83.12 yang menggunakan air bersih Jumlah instalasi PDAM 35.640

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Tersedianya rumah layak Prosentase rumah tangga 82.5 huni dan rumah layak huni bersanitasi Prosentase rumah tangga 85.44 bersanitasi Tersedianya saran dan Rasio ketersediaan tempat 0.80 prasarana pengelolaan pembuangan sampah (Per sampah 1.000 penduduk) Prosentase Penanganan 89.50 sampah Terpenuhinya kebutuhan Prosentase Rumah tangga energi listrik pengguna listrik Jumlah instalasi listrik PLN 253.380 Terpenuhinya sarana Jumlah pasar tradisional 33 dan prasarana yang memenuhi standar perdagangan Jumlah pasar modern yang memenuhi standar 89 7 Mewujudkan peran Meningkatnya peran Jumlah usulan 1.700 serta dan serta dan partisipasi pembangunan dalam kemandirian masyarakat dalam musrenbang masyarakat dalam proses pembangunan Jumlah kegiatan 4 pembangunan tanpa membedakan daerah pembangunan swadaya oleh masyarakat gender dengan memperhatikan hak-hak anak 8 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah social dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup Meningkatnya pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah masyarakat dan swasta Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase tenaga kerja dibawah umur Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak 60,88 5,44 28,18 50 0,93 0,03 Jumlah PKK aktif 8001 Jumlah Posyandu Aktif 1400 Jumlah lembaga 235 Pemberdayaan Masyarakat yang aktif Jumlah penerapan tehnologi 3 tepat guna dalam upaya pelestarian SDA RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 7

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Terwujudnya jejaring Jumlah penerapan 5 kerjasama dalam kerjasama pengelolaan SDA pengelolaan sumber dan lingkungan daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan Terkendalinya Prosentase peningkatan pengelolaan sumber jumlah DAS yang terlindungi daya alam dan Prosentase penurunan 6 kerusakan lingkungan pertambangan tanpa ijin Cakupan pantauan pencemaran lingkungan Terwujudnya konservasi Prosentase pengembangan 7.2 lahan melalui hutan rakyat pengembangan hutan rakyat Meningkatnya Rata rata Penyediaan pupuk 43.681 penggunaan pupuk per tahun organic dalam Prosentase pemenuhan pengembangan usaha kebutuhan pupuk untuk pertanian petani Terkendalinya Prosentase optimalisasi 45.870 pemanfaatan lahan pemanfaatan dan untuk pembangunan penggunaan lahan untuk ekonomi dan investasi pembangunan ekonomi daerah yang sesuai Rasio Bangunan ber IMB 153 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata Ruang Ungaran, Maret 2014 BUPATI SEMARANG Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 1 Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase pelayanan Jamkesmas Prosentase Pelayanan Jamkesda Prosentase Pelayanan Puskesmas Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Terwujudnya Pola Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masyarakat (Upaya Promotif Dan Preventif Kesehatan Di Masyarakat) Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Dan Terpenuhinya Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Dan Menyusui, Anak Balita Serta Anak Sekolah Dasar Terwujudnya Norma Keluarga Kecil Yang Berkualitas Dan Sejahtera Terwujudnya Sarana Prasarana Kesehatan Diwilayah Selatan kepada Masyarakat Miskin Rasio posyandu Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Rasio Rumah Sakit Rasio dokter Rasio tenaga medis Cakupan Pelayanan Puskesmas Prosentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rata rata Angka Harapan Hidup Rata Rata Angka Kematian Bayi Rata Rata Angka Kematian Ibu Rata Rata Angka Kematian Balita Cakupan Desa Siaga Aktif Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Persentase penduduk berakses air minum Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana,Sarana dan Utilitas umum Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase luas permukiman yang tertata Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Rasio Akseptor Keluarga Berencana Rata rata jumlah anak Prosentase Keluarga kategori Keluarga Sejahtera Kat. I Prosentase Keluarga Kategori Pra Keluarga Sejahtera Prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 9

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berdaya saing Pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Pendidikan Baik Formal Maupun Non Formal Tersediannya Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Kependididkan Yang Memenuhi Kompetensi Yang Memiliki Intellengence Quotient (Daya Tangkap),Emotional Quotient ( Kecerdasan Emosional),Spiritual Quotient ( Kecerdasan Spiritual) Tersedianya Sekolah Sekolah Kejuruan Yang Sinergi Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Tersediannya Tenaga Kerja Terampil Dan Berkualitas Sesuai Kebutuhan Serta Prosentase Angka Partisipasi PAUD Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Prosentase Ruang kelas sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas Sekolah menengah yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan Kejuruan yang sesuai standar ketentuan Prosentase minat baca masyarakat Prosentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Prosentase Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Prosentase Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan Prosentase Tenaga Kerja yang RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 10

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 Memiliki Daya Saing Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tumbuhnya Sikap Dan Perilaku Rasio Penduduk yang bekerja Kewirausahaan Masyarakat Prosentase Pencari kerja terdaftar yang Sehingga Mampu Menciptakan ditempatkan Lapangan Kerja Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama. 3 Terwujudnya Sentra/Klaster Usaha Skala UMKM Dengan Produk Khas Daerah Yang Memiliki Daya Saing Terwujudnya Kawasan Industry Yang Menyerap Tenaga Kerja Local Meningkatnya Akses Petani Terhadap Sarana Produksi,Modal Dan Pemasaran Terwujudnya Diversifikasi Usaha Pertanian Menuju Agrobisnis, Agroindustri Dan Agro Wisata Dalam Rangka Meningktkan Nilai Tambah Produk Dan Daya Tarik Usaha Sector Pertanian Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Jenisdan Kualitas Produk Industry Local Berkembangnya Industry Pariwisata Yang Berbasis Masyarakat Dan Budaya Local Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana pertunjukan kesenian Cakupan pembinaan organisasi kesenian Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat provinsi Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional Prosentase pengembangan lembaga sosial keagamaan yang terfasilitasi Jumlah UMKM yang aktif Jumlah sentra /klaster skala UMKM Jumlah Kawasan Industri Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang terserap Prosentase peningkatan ketersediaan bahan pangan utama Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian Prosentase Jumlah peningkatan produksi padi palawija holtikultura Kontribusi PDRB Pertanian Jumlah agrobisnis,agrowisata dan agro industry Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Jumlah Pengembangan Produk Industri Local Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata Kontribusi PDRB Pariwisata Jumlah Promosi budaya RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 11

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 Tumbuhkembangnya Kelompok Usaha Produktif Badan Usaha Jumlah peningkatan kelompok usaha petani melalui program CSR Milik Petani Dan Lembaga Keuangan Mikro Antara Lain Melalui Kemitraan Bisnis Dan Pengembangan Program Tanggungjawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 4 Mantapnya Adminsitrasi Pemerintahan Dalam Penerapan Informastion Communication And Technology ( ICT ) Melalui Electronic Government Dalam Rangka Peningkatan Kualitas,Pemerataan Pelayanan Public Dan Pembangunan System Data(Data Base) Meningkatnya Disiplin,Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah,Sehingga Responsif Terhadap Perubahan Paradigma Pemerintahan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terciptanya Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya Kemampuan Manajemen Pemerintahan Dan Pembangunan Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsive Gender Dan Berbasis Data Dan Arah Kebijakan Prioritas Yang Didukung Pengendalian Dan Pengawasan Secara Optimal Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Meliputi SDM Aparatur,System Manajemen Dan Kelembagaan Jumlah ketersediaan sistem informasi manajemen Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya Prosentase penurunan kasus pelanggaran oleh PNS Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS Prosentase SKPD yang berkinerja baik Jumlah Media informasi pembangunan dan pemerintahan Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan Prosentase SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender Prosentase Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Opini BPK tentang pengelolaan Keuangan daerah Prosentase SKPD yang menerapkan SPM RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 12

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 Prosentase penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah Terwujudnya Pelayanan Prosentase SKPD yang menerapkan Masyarakat Yang Bermutu standar pelayanan Publik Prosentase SKPD yang memperoleh skor kategori baik dalam survey 5 Tersedianya Dokumen Tata Rungan Sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang Meningkatanya Pelayanan Perijinan Yang Tertib,Tepat Waktu Transparan Dan Akuntabel Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum Tersedianya Regulasi Dan Promosi Yang Mendukung Investasi 6 Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas Dan Merata Tersedianya Jaringan Irigasi Dan Sumber Sumber Air Untuk Pertanian Tersedianya Prasarana Olahraga,Ruang Public Dan Ruang Terbuka Hijau Diperkotaan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Yang Memadai penilaian IKM Jumlah ketersediaan dokumen penataan Ruang Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Prosentase penurunan angka kriminalitas Jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha Jumlah promosi yang mendukung investasi Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik Prosentase Jembatan dalam kondisi baik Jumlah Angkutan umum yang layak jalan Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi Prosentase penyediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik Jumlah sarana olahraga Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Tersedianya Rumah Layak Huni Dan Rumah Bersanitasi Prosentase Rumah layak huni Prosentase rumah tangga bersanitasi Tersedianya Sarana Dan Prosentase Ketersediaan tempat RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 13

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 Prasarana Pengelolaan Sampah pembuangan sampah Prosentase Penanganan sampah Terpenuhinya Kebutuhan Prosentase Rumah tangga pengguna Energi Listrik listrik Terpenuhinya Sarana Dan Jumlah pasar tradisional yang Prasarana Perdagangan memenuhi standar Jumlah pasar modern yang memenuhi 7 Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Masalah Social Dalam Proses Pembangunan Disegala Bidang Guna Peningkatan Kualitas Hidup Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Hak Hak Anak Melalui Sinergitas Pemerintah Masyarakat Dan Swasta Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Masyarakat 8 Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Dalam Upaya Pelestatian Sumber Daya Alam Terwujudnya Jejaring Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Lingkungan Yang Berkelanjutan Terkendalinya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Penggunaan Pupuk Organic Dalam Pengembangan Usaha Pertanian Terkendalinya Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Ekonomi Dan Investasi Daerah standar Jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang Jumlah kegiatan pembangunan swadaya oleh masyarakat Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase tenaga kerja dibawah umur Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak Jumlah PKK aktif Jumlah Posyandu Aktif Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif Jumlah teknologi tepat guna dalam rangka upaya pelestarian SDA Jumlah Penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan Lingkungan Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin Cakupan Pantauan Pencemaran lingkungan Rata rata Penyediaan pupuk per masa tanam Prosentase pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani Prosentase optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi dana investasi RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 14

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target 1 2 3 4 Yang Sesuai Dengan RTRW yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Dan RDTR Ungaran, Maret 2015 BUPATI SEMARANG Dr. H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 15

Ungaran, Maret 2014 BUPATI SEMARANG Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG RENCANA KINERJA TAHUN 2015 pemerintah kabnupaten semarang 1