FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014

FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013

MATRIKS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA /2013 DS:

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

29,0 (SUSENAS 2012)

KATA PENGANTAR. Jakarta, Mei Sekretaris Utama, DR. Sudibyo Alimoeso, MA i

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Oleh; Drs. Ipin.Z.A Husni, MPA Kepala Biro Perencanaan BKKBN

MEMUTUSKAN BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

WALIKOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Plt Kepala, Dr. Sudibyo Alimoeso, MA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

WALIKOTA MADIUN WALIKOTA MADIUN,

KATA PENGANTAR KEPALA BKKBD KAB.MINAHASA TENGGARA. Dr.SAUL E ARIKALANG,M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA NIP

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN 1 2 3

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN DAERAH 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATENBANYUWANGI

Yang kami hormati: Assalamu alaikum wr wb; Selamat Pagi dan Salam Sejahtera, Oom swastiastu,

KAMPUNG K B OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BUKITTINGGI

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA. Jakarta, 5 September 2016

FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

dalam Pulap:

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Grafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA

BKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Indonesia merupakan Negara yang dilihat dari jumlah penduduknya ada

Rencana Strategis BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGERAKAN LINII LAPANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELURAGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2014

e) membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim MARET 64,96 57,01 28,49 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara MARET 46,30

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 40 TAHUN 2016 TENTANG

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RENCANA PENGADAAN KONSUMSI TAHUN 2012 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 45 TAHUN 2008 T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SALINAN NOMOR TENTANG. dan. Menimbang. Dasar : 1. Negara. Provinsi. Bangkaa. Indonesia Tahun Belitung (Lembaran 4268); Indonesia.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANYUWANGI

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB. I TARGET SASARAN KINERJA PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 55/HK-010/B5/2010 TENTANG

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER 2012

EVALUASI PROGRAM KKBPK DATA MARET 2017 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR,

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim FEBRUARI 24,86 FKB FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA PEMERINTAH. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara FEBRUARI

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Januari 2012 Page 1

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Februari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Data s.d Maret P a g e

AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2016

RUMUSAN RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KB NASIONAL PROPINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN JULI 2012

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Mei 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Page 1

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK SEMESTER I-TAHUN 2016

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015

PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA) BERBASIS TIK DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013

WALIKOTA PAREPARE PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Agustus 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

Transkripsi:

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : 4. Sasaran Strategis : 5. Program : 068.01.01 6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan No 01 02 03 04 05 No 11 13 16 Misi Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Membangun dan Menerapkan Budaya kerja Organisasi secara Konsisten Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Mendukung Sasaran Strategis Menguatnya kelembagaan dan ketenagaan kependudukan dan keluarga berencana, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana Aparatur Pengelola Program Kependudukan dan KB Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB Tahun Usulan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 170.771,8 0,0 170.771,8 0,0 139.610,1 170.771,8 179.308,2 186.674,8 196.008,6 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka 01 Perencanaan program dan anggaran yang Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB berkualitas 02 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 03 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien 04 Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan perkantoran. 05 Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler. 06 Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar 07 Status laporan keuangan WTP 08 Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb 09 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku 10 SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN 11 Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan Formulir 2.1-1

Formulir 2.1-2

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : 4. Sasaran Strategis : 5. Program : 068.01.06 6. Nama Program : Program Kependudukan dan KB 7. Pendanaan (Juta ) No 01 02 03 04 05 No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 Misi Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Membangun dan Menerapkan Budaya kerja Organisasi secara Konsisten Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern 60,5 Persen Menurunnya Kebutuhan Ber-KB Tidak Terlayani (Unmet Need) 10,6 Persen Dari Pasangan Usia Subur. Meningkatnya Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Menjadi Sekitar 21 Tahun Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Menjadi 48 Per Seribu Perempuan Menurunnya Kehamilan Tidak Diinginkan Dari 7,1 Persen Menjadi Sekitar 6,6 Persen Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek, serta menurunnya ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi menjadi 24,6 persen Meningkatnya Kesertaan Ber KB Pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I Anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif menjadi 70 Persen Menguatnya pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga dalam rangka mempertahankan kelangsungan ber-kb melalui Kelompok Kegiatan (POKTAN) seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKS dan penguatan fungsi keluarga(agama, Sosial, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Pendidikan, Ekonomi, dan Lingkungan), serta penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Menurunnya Disparitas TFR, CPR dan Unmet Need Antar Wilayah dan Antar Sosial Ekonomi (Tingkat Pendidikan dan Ekonomi) Tersusunnya landasan hukum dan meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah Menguatnya kelembagaan dan ketenagaan kependudukan dan keluarga berencana, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-kie program KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi; Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei, sektoral, dan lainnya) Formulir 2.1-1

Pendanaan 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH Tahun Usulan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 2.657.962,9 0,0 2.657.962,9 0,0 2.700.934,6 2.657.962,9 3.142.207,4 3.274.356,2 3.437.978,0 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 01 Unmet Need *(data SDKI) 02 Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data SDKI) 03 peserta KB baru /PB (juta) 04 peserta KB aktif/pa (juta) 05 peserta KB baru mandiri (juta) 06 Persentase peserta KB aktif mandiri 07 Persentase peserta KB baru MKJP 08 Persentase peserta KB aktif MKJP 09 Persentase peserta KB baru Pria 10 peserta KB baru /PB KPS dan KS I (juta) 11 peserta KB aktif/pa KPS dan KS I (juta) 12 Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 13 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 14 Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 02 Tersedianya dan Tersosialisasikannya Kebijakan Pembangunan 01 Grand desain pengendalian penduduk dan yang Berwawasan Kependudukan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 02 parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu dan disepakati oleh stakeholders 03 Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan 04 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan 03 Meningkatnya Pembinaan Kesertaan dan Kemandirian Ber-KB 01 klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 02 Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan Inform Consent) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta) 03 Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri 04 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR 05 mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Jalur Pemerintah 06 Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya 07 mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus 04 Tercapainya Program Kependudukan dan KB Melalui Advokasi, 01 Persentase PUS WUS dan remaja keluarga yang penggerakan dan informasi mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 02 media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional yang menginformasikan program pembangunan KKB kepada keluarga dan masyarakat. 03 stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan Formulir 2.1-2

Hasil/OutCome 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program KKB dalam Rencana Pembangunan Daerah Persentase kab/kota yang melaksanakan NSPK mitra kerja yang melaksanakan KIE kelompok dan wawan muka kab/kota yang membentuk BKKBD Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio data dan informasi Pembangunan KKB yang tersedia akurat dan terpercaya Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB Persentase cakupan jejaring STIK KKB sampai kab/kota Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA 05 Meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera dan pemberdayaan 01 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak keluarga memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak 02 Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 03 PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif) 04 Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 05 mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga : 06 mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan 07 mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 08 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia 09 PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok) 10 PIK Remaja Tahap Tegak (kelompok) 11 PIK Remaja Tahap Tegar (kelompok) Formulir 2.1-3

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : 4. Sasaran Strategis : 5. Program : 068.01.04 6. Nama Program : Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan No 01 02 03 04 05 No 15 21 22 Misi Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Membangun dan Menerapkan Budaya kerja Organisasi secara Konsisten Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan KB Meningkatnya persentase balatbang dan balai diklat yang memenuhi standar kediklatan Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan kependudukan KB dan KS Tahun Usulan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 43.401,2 0,0 43.401,2 0,0 41.416,4 43.401,2 45.570,6 47.442,8 49.815,0 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sdm Aparatur, 01 Persentase SDM Aparatur yang kompeten Serta Penelitian Program Kependudukan dan Kb 02 Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan 03 Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan 04 SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke LN 05 SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri 06 peserta OST dari negara lain 07 Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS 08 Indeks pemanfaatan hasil litbang kependudukan Formulir 2.1-1

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : 4. Sasaran Strategis : 5. Program : 068.01.03 6. Nama Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan No 01 02 03 04 05 No 14 Misi Mengarustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Memfasilitasi Pembangunan Keluarga Membangun dan Menerapkan Budaya kerja Organisasi secara Konsisten Mengembangkan Jejaring Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum Serta Keuangan dan Perbekalan Program Kependudukan dan KB (Good Governance) Tahun Usulan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 9.000,0 0,0 9.000,0 0,0 6.487,0 9.000,0 9.449,9 9.838,2 10.330,1 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelola Bidang Program, 01 Persentase temuan audit internal program yang Ketenagaan dan Administrasi Umum serta Keuangan dan Perbekalan (Good Governance) 02 ditindaklanjuti Persentase menurunnya temuan audit eksternal program 03 Persentase menurunnya temuan audit eksternal Keuangan dan perbekalan 04 Persentase temuan audit internal keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti 05 Persentase temuan audit internal Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindak lanjuti 06 Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan 07 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang efektif Formulir 2.1-1

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3300 Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas 01 Tersedianya informasi strategis, peraturan Biro Hukum, perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata Organisasi laksana dalam mendukung program kependudukan dan Humas dan KB 001 kebijakan, strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 5 5 5 5 KL : 0 002 provinsi yang mendapat fasilitasi 8 8 8 8 KL : 0 pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota 003 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi 100 100 100 100 KL : 0 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 004 provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan 33 33 33 33 KL : 0 perundang-undangan 005 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam 100 100 100 100 KL : 0 pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota 006 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, 100 100 100 100 KL : 0 provinsi, kabupaten dan kota) 007 pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 34 34 34 34 KL : 0 penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi) 008 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait 80 80 80 80 KL : 0 yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB 3301 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Biro Barang Milik Negara 001 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan 2 2 2 2 KL : 0 Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan 002 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 100 100 100 KL : 0 sesuai dengan 6 tepat 003 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK- 100 100 100 100 KL : 0 BMN disemua tingkatan 004 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai 100 100 100 100 KL : 0 standard akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Formulir 2.2-1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 005 Persentase satuan kerja yang melaksanakan 98 98 98 98 KL : 0 Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan 006 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran 100 100 100 100 KL : 0 terhadap kebutuhan 007 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN) 1 1 1 1 KL : 0 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3302 Perencanaan Program dan Anggaran 01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Biro Kependudukan dan KB Perencanaan 001 kebijakan perencanaan program dan 4 4 4 4 KL : 0 anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan 002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia 95 95 95 95 KL : 0 tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI 003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang 100 100 100 100 KL : 0 menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS 004 perencanaan program yang berkualitas 2 2 2 2 KL : 0 005 donor yang mendukung Pembiayaan 3 3 3 3 KL : 0 Pembangunan KKB 006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari 100 100 100 100 KL : 0 semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas 007 Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta 100 100 100 100 KL : 0 strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB 3303 Pengelolaan Administrasi Pegawai 01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten Biro dan berkinerja tinggi Kepegawaian 001 sistem manajemen kinerja yang 1 1 1 1 KL : 0 dikembangkan 002 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan 100 100 100 100 KL : 0 kompetensi 003 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile 80 80 80 80 KL : 0 Formulir 2.2-2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) kompetensi yang terkini dan terpercaya Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 004 peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan 1 1 1 1 KL : 0 terpercaya 005 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard 100 100 100 100 KL : 0 individu yang terkini dan terpercaya 006 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan 70 70 70 70 KL : 0 Budaya Kerja CUK 007 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 100 100 100 100 KL : 0 yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll) 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI) Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3304 Pengelolaan Administrasi Umum 01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Biro Umum perkantoran dan kerumahtanggaan Keterangan : Kolom : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan, jaminan keamanan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta kepuasan pegawai terhadap kebersihan 100 100 100 100 KL : 0 002 Persentase petugas protokol yang prima 100 100 100 100 KL : 0 003 Persentase pelayanan administrasi umum, arsiparis 100 100 100 100 KL : 0 yang berkualitas serta pembayaran gaji dan uang makan 004 Persentase ketepatan gaji dan tunjangan serta 100 100 100 100 KL : 0 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 005 Persentase Terselenggaranya 100 100 100 100 KL : 0 Pembangunan/renovasi gedung 006 monitoring, evaluasi dan pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 administrasi umum (provinsi) Formulir 2.2-3

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3300 Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas 01 Tersedianya informasi strategis, peraturan Biro Hukum, perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata Organisasi laksana dalam mendukung program kependudukan dan Humas dan KB 001 kebijakan, strategi dan materi informasi hukum, organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 5 5 5 5 KL : 0 002 provinsi yang mendapat fasilitasi 8 8 8 8 KL : 0 pelaksanaan SPM dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota 003 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi 100 100 100 100 KL : 0 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 004 provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan 33 33 33 33 KL : 0 perundang-undangan 005 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam 100 100 100 100 KL : 0 pembentukan BKKBD Kabupaten dan Kota 006 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, 100 100 100 100 KL : 0 provinsi, kabupaten dan kota) 007 pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 34 34 34 34 KL : 0 penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi) 008 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait 80 80 80 80 KL : 0 yang mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB 3301 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Biro Barang Milik Negara 001 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan 2 2 2 2 KL : 0 Keuangan dan Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan 002 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 100 100 100 KL : 0 sesuai dengan 6 tepat 003 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK- 100 100 100 100 KL : 0 BMN disemua tingkatan 004 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai 100 100 100 100 KL : 0 standard akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Formulir 2.2-1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 005 Persentase satuan kerja yang melaksanakan 98 98 98 98 KL : 0 Pengelolaan keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan 006 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran 100 100 100 100 KL : 0 terhadap kebutuhan 007 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN) 1 1 1 1 KL : 0 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3302 Perencanaan Program dan Anggaran 01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Biro Kependudukan dan KB Perencanaan 001 kebijakan perencanaan program dan 4 4 4 4 KL : 0 anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan 002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia 95 95 95 95 KL : 0 tepat waktu, lengkap, akurat berbasis TI 003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang 100 100 100 100 KL : 0 menyetujui PPM PA/PB dan Sasaran KS 004 perencanaan program yang berkualitas 2 2 2 2 KL : 0 005 donor yang mendukung Pembiayaan 3 3 3 3 KL : 0 Pembangunan KKB 006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari 100 100 100 100 KL : 0 semua komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas 007 Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta 100 100 100 100 KL : 0 strategi, BSC dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 Perencanaan Program dan Anggaran pembangunan KKB 3303 Pengelolaan Administrasi Pegawai 01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten Biro dan berkinerja tinggi Kepegawaian 001 sistem manajemen kinerja yang 1 1 1 1 KL : 0 dikembangkan 002 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan 100 100 100 100 KL : 0 kompetensi 003 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile 80 80 80 80 KL : 0 Formulir 2.2-2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET (01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) kompetensi yang terkini dan terpercaya Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 004 peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan 1 1 1 1 KL : 0 terpercaya 005 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard 100 100 100 100 KL : 0 individu yang terkini dan terpercaya 006 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan 70 70 70 70 KL : 0 Budaya Kerja CUK 007 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian 100 100 100 100 KL : 0 yang tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Askes dll) 008 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 pengelolaan pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI) Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3304 Pengelolaan Administrasi Umum 01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Biro Umum perkantoran dan kerumahtanggaan Keterangan : Kolom : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan kerumah tanggaan, jaminan keamanan, pemeliharaan gedung dan bangunan serta kepuasan pegawai terhadap kebersihan 100 100 100 100 KL : 0 002 Persentase petugas protokol yang prima 100 100 100 100 KL : 0 003 Persentase pelayanan administrasi umum, arsiparis 100 100 100 100 KL : 0 yang berkualitas serta pembayaran gaji dan uang makan 004 Persentase ketepatan gaji dan tunjangan serta 100 100 100 100 KL : 0 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 005 Persentase Terselenggaranya 100 100 100 100 KL : 0 Pembangunan/renovasi gedung 006 monitoring, evaluasi dan pembinaan 34 34 34 34 KL : 0 administrasi umum (provinsi) Formulir 2.2-3

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) 3313 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB 3314 Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB 01 01 Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap program Kependudukan dan KB Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 001 Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE 4 4 4 4 Dokumen B : 02 program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun 002 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang 95 95 95 95 Orang N : 03 mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 003 Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan 80 80 80 80 B : 02 prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan 004 tenaga pengelola advokasi dan KIE yang 100 100 100 100 B : 02 dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya 005 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi 80 80 80 80 B : 02 dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD) 006 Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi 80 80 80 80 B : 02 Pembinaan advokasi dan KIE 007 media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat. 56 56 56 56 N : 03 008 pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan 34 34 34 34 B : 02 pembinaan Advokasi dan KIE dalam program kependudukan dan KB ke provinsi Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI 001 Kebijakan, Strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan 2 2 2 2 B : 02 002 tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, 511 511 511 511 B : 02 analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota) 003 pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB (Pusat dan provinsi) 34 34 34 34 B : 02 Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Direktorat Pelaporan dan Statistik Formulir 2.2-1

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3315 Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah 3316 Peningkatan pembinaan kesertaan ber-kb jalur pemerintah 01 01 004 mitra kerja dan stakeholders yang 13 13 13 13 B : 02 melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program kependudukan dan kb Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan KB 001 Kebijakan, strategi dan materi kerjasama 5 5 5 5 B : 02 antar lembaga yang dapat dilaksanakan oleh stakeholder (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM) 002 kerjasama BKKBN dengan lintas sektor 3 3 3 3 B : 02 003 penggerakan Operasional Program KKB 185 185 185 185 B : 02 kepada Provinsi dan Stakeholders 004 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan lintas 50 75 80 80 B : 02 sektor (MOU, mitra kerja, stakeholders) 005 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan 34 34 34 34 B : 02 Hubungan Antar lembaga (Pusat dan Provinsi) 006 Laporan eksekutif perkembangan Program 3 3 3 3 B : 02 KKB kepada Pimpinan Lembaga Negara yang berkala dan tepat waktu Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB Melalui 20.203 Klinik KB Pemerintah 001 kebijakan, strategi dan materi informasi 6 6 6 6 N : 03 tentang akses pelayanan KB Jalur Pemerintah yang dapat dioperasionalkan. 002 peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru KPS dan KS I, seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos dan lain-lain) (juta) 5,15 5,2 5,2 5,2 N : 03 003 peserta KB baru KPS dan KSI yang 4,6 4,6 4,6 4,6 N : 03 mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) 004 peserta KB aktif KPS dan KSI yang 13 13 14 14 N : 03 mendapatkan jaminan ketersediaan menggunakan alat kontrasepsi gratis (juta) 005 Klinik KB pemerintah dan swasta yg 26464 26464 26464 26464 N : 03 mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Formulir 2.2-2

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) pelayanan KB Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 006 Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi 10 10 10 10 N : 03 Pembinaan kesertaan KB Jalur pemerintah 007 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 34 34 34 34 N : 03 pembinaan program pembinaan kesertaan KB jalur pemerintah (Pusat dan Provinsi) Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3317 Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 01 Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan Anak dalam Direktorat pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Bina Keluarga Balita dan 001 kebijakan, strategi, peta kerja dan materi 6 6 6 6 B : 02 Anak pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan 002 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan 80,9 81,5 82 82 N : 03 anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak 003 kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka 4 4 4 4 B : 02 pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dioperasionalkan 004 tenaga (pelatih dan pengelola) yang 272 272 272 272 B : 02 kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 005 sarana prasarana pembinaan ketahanan 1 1 1 1 B : 02 keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll) 006 pelaksanaan monitoring dan evaluasi 34 34 34 34 B : 02 pembinaan program ketahanan keluarga balita dan anak 3318 Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan 01 Meningkatnya kualitas Pembinaan Lini Lapangan Direktorat Bina Lini 001 Kebijakan, Strategi, peta kerja dan Materi 4 4 4 4 B : 02 Lapangan Informasi Pembinaan Lini Lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan 002 kemitraan dalam fasilitasi pembinaan lini 5 5 5 5 B : 02 lapangan 003 tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya 2650 2650 2650 2650 N : 03 meningkat ttg program KKB 004 SDM Lini Lapangan yang Kompeten 2650 2650 2650 2650 N : 03 005 Sarana dan prasarana PLKB 1000 1000 1000 1000 N : 03 006 pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan 34 34 34 34 B : 02 PPP- Formulir 2.2-3

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) fasilitasi pembinaan Program pembinaan lini lapangan (termasuk dukungan IPeKB) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3319 Pembinaan Ketahanan Remaja 01 Meningkatnya PSP remaja tentang perilaku hidup Direktorat sehat dan berakhlak mulia dalam rangka Bina mewujudkan Generasi Berencana Ketahanan Remaja 001 Persentase Pengetahuan, sikap, dan prilaku remaja 75 75 75 75 N : 03 ARGtentang KB dan Kesehatan Reproduksi 002 kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja) 4 4 4 4 B : 02 003 sarana prasarana Center of Exellence (COE) pembinaan ketahanan remaja (papan nama, furniture, tempat konseling, komputer, video player, TV dll) 1 1 1 1 B : 02 004 perjanjian kerjasama dengan mitra kerja 6 6 6 6 B : 02 dalam rangka pembinaan ketahanan remaja yang dapat dilaksanakan 005 Tenaga pelatih yang meningkat 140 140 140 140 B : 02 kompetensinya tentang Pembinaan Ketahanan Remaja 006 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 34 34 34 34 B : 02 Pembinaan program Ketahanan Remaja (pusatprovinsi) 3320 Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi 01 Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Direktorat Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Kesehatan Reproduksi (PMKR) Reproduksi 001 Persentase pengetahuan tentang peningkatan 80 80 80 80 B : 02 kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 002 kebijakan, strategi dan materi informasi KHIBA dan PMKR yang dapat dioperasionalkan (NSPK, Pedoman, Juklak/Juknis, SPM, Mekanisme Operasional, Peta Kerja) 6 6 6 6 B : 02 003 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan 50 50 50 50 B : 02 KIP/Konseling KHIBA dan PMKR 004 tenaga yang kompeten pengelola KHIBA 34 34 34 34 B : 02 Formulir 2.2-4

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) 3322 Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus 01 mitra kerja yang mendapatkan orientasi tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 005 Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi 16 16 16 16 B : 02 Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR 006 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR (Pusat dan provinsi) 34 34 34 34 B : 02 Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan KB di daerah Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus. 001 Persentase Penguatan kapasitas KB nasional untuk 75 75 75 75 N : 03 penurunan unmet need 002 kebijakan, strategi, peta kerja dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat dioperasionalkan di daerah Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus dan berwawasan gender 7 7 7 7 N : 03 003 Mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi perjanjian kerjasama, fasilitasi dan pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. 18 18 18 18 N : 03 004 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 34 34 34 34 N : 03 pembinaan program pembinaan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 3323 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 01 Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap Direktorat program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam Pemberdayaa pembinaan dan kemandirian ber KB bagi keluarga n Ekonomi Pra Sejahtera dan Sejahtera I Keluarga 001 Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok 75,5 75,5 75,5 75,5 N : 03 UPPKS yang menjadi peserta KB 002 kebijakan, strategi, peta kerja dan materi 1 1 1 1 B : 02 informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja 003 PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi 132000 132000 154000 154000 N : 03 peserta KB Mandiri JKN (dari 1,1 juta akseptor KB kelompok ekonomi usaha produktif) 004 kemitraan dalam pembinaan, pendampingan 3 3 3 3 N : 03 Formulir 2.2-5

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 005 tenaga yang kompeten dan terampil dalam 85 85 85 85 B : 02 pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga 006 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 34 34 34 34 B : 02 pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3324 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 01 Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam Direktorat pembinaan keluarga lansia dan rentan Bina Ketahanan 001 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan 87,5 89 90 90 B : 02 Keluarga Rentan yang memahami tentang Pembinaan Lansia Dan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Rentan 002 kebijakan, strategi, peta kerja dan materi Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya 4 4 4 4 B : 02 003 kemitraan dalam pembinaan ketahanan 18 18 18 18 B : 02 keluarga lansia dan rentan 004 Prototype Media penyuluhan pembinaan 1 1 1 1 B : 02 Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan 005 tenaga pelatih dan pengelola yang kompeten 60 60 60 60 B : 02 dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan 006 pelaksanaan monitoring,evaluasi dan 34 34 34 34 B : 02 Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan (pusat-provinsi) 3325 Kerjasama Pendidikan kependudukan 01 Meningkatnya Komitmen Lintas Sektor Serta Direktorat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan 001 Modul pendidikan kependudukan yang 7 7 7 7 B : 02 disusun dan dimanfaatkan 002 kebijakan, dan strategi program pendidikan 1 1 1 1 B : 02 kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan 003 mitra kerja dan stakeholder yang 8 8 8 8 B : 02 mendukung pelaksanakan pendidikan kependudukan 004 Modul pendidikan kependudukan yang 7 7 7 7 B : 02 tersusun Kerja Sama Pendidikan Kependuduka n Formulir 2.2-6

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 005 tenaga pengelola pendidikan kependudukan 74 74 74 74 B : 02 yang terampil dan tenaga pendidik yang kompeten. 006 monitoring, evaluasi dan fasilitasi pembinaan 34 34 34 34 B : 02 pendidikan kependudukan Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3326 Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 01 Tersedianya grand design pembangunan Direktorat kependudukan dan kebijakan sektor pembangunan Pemaduan berwawasan kependudukan Kebijakan Pengendalian 001 Grand desain pengendalian penduduk dan 2 2 2 2 B : 02 Penduduk Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 3327 Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesertaan ber-kb jalur swasta 01 002 mitra kerja (TOGA, TOMA,, ORMAS, Universitas, PSK)yang yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan. 40 40 40 40 B : 02 003 stakeholder (K/L, Legislatif, Pemda/Pemkab, Pemprov) yang difasilitasi untuk menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kepedudukan (pusat dan provinsi) 36 36 36 36 B : 02 004 tenaga pengelola yang kompeten dalam 35 35 35 35 B : 02 penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 005 Monitoring, evaluasi dan pembinaan 34 34 34 34 B : 02 program Pemaduan Kebijakan pengendalian penduduk Meningkatnya Pembinaan Kemandirian dan Kesertaan Ber-Kb Melalui 3.297 Klinik KB Swasta, 70.000 DPS dan BPS 001 peserta KB baru mandiri JKN (juta) 3,6 3,6 3,9 3,9 N : 03 002 kebijakan, strategi dan materi informasi 6 6 6 6 N : 03 tentang akses dan kualitas pelayanan KB Jalur swasta yang dapat dioperasionalkan. 003 Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi 17 17 17 17 N : 03 Pembinaan kemandirian kesertaan KB swasta 004 tenaga pelatih medis teknis 330 330 330 330 N : 03 005 Persentase peserta KB aktif mandiri JKN 51 55,1 55,4 55,4 N : 03 006 alkon mandiri (LIBI) yang beredar dipasaran 4 4 4 4 N : 03 Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta Formulir 2.2-7

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 007 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 34 34 34 34 N : 03 pembinaan program pembinaan kemandirian dan kesertaan KB jalur swasta (Pusat dan Provinsi) Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab 3328 Analisis Dampak Kependudukan 01 Tersedianya Analisis Dampak Kependudukan yang Direktorat tajam dan komprehensif Dalam Rangka Penyerasian Kebijakan Berwawasan Kependudukan 001 kajian dan Analisis Dampak kependudukan 4 4 4 4 B : 02 (kualitas, kuantitas, mobilitas, pertumbuhan) : 002 kajian dan Analisis Dampak Kuantitas 1 1 1 1 B : 02 Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan 003 kajian dan Analisis Dampak Kualitas 1 1 1 1 B : 02 Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan 004 Kajian dan Analisis Dampak mobilitas 1 1 1 1 B : 02 Penduduk terhadap ekonomi, politik, sosial, lingkungan, pertahanan keamanan 005 Kajian dan analisis dampak Pertumbuhan 1 1 1 1 B : 02 Penduduk Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 006 Kebijakan, strategi dan materi analisis 1 1 1 1 B : 02 dampak kependudukan yang dimanfaatkan 007 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang 80 80 80 80 B : 02 memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan 008 mitra kerja yang mendukung pelaksanaan 37 37 37 37 B : 02 Analisis dampak kependudukan 009 tenaga pengelola yang kompeten dalam 74 74 74 74 B : 02 Analisis Dampak Kependudukan (orang) 010 monitoring, evaluasi dan pembinaan analisis 34 34 34 34 B : 02 dampak kependudukan Analisis Dampak Kependuduka n 3329 Perencanaan Pengendalian Penduduk 01 Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang Direktorat disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan Perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan Pengendalian pelaksanaan program pembangunan sektor Pendudukan 001 paramater Kependudukan (pusat dan 2 2 2 2 B : 02 provinsi) yang disepakati oleh stakeholder (Struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas Formulir 2.2-8

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) 3330 Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB 3331 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi 01 01 penduduk) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 002 kebijakan dan strategi penetapan parameter 2 2 2 2 B : 02 kependudukan 003 tenaga pengelola yang kompeten dalam 74 74 74 74 B : 02 perencanaan pengendalian penduduk 004 monitoring, evaluasi dan pembinaan 34 34 34 34 B : 02 perencanaan pengendalian penduduk 005 mitra kerja yang berperan aktif dalam 10 10 10 10 B : 02 penetapan parameter kependudukan (pusat dan provinsi) 006 Proyeksi penduduk nasional dan provinsi yang 34 34 34 34 B : 02 disusun dan dipublikasikan tepat waktu Tersedianya layanan SIDUGA berbasis TIK 001 System Aplikasi sesuai dengan kebutuhan 24 24 24 24 B : 02 pemakai (unit) 002 Kebijakan dan Strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan customer program KKB berbasis TI yang disusun 1 1 1 1 B : 02 003 Persentase Cakupan Jejaring STIK, penyebarluasan 80 80 80 80 B : 02 informasi dan dokumentasi Kependudukan dan KB 004 Persentase cakupan jumlah data progam KKB yang 100 100 100 100 B : 02 dapat diakses oleh seluruh pengguna Nasional 005 SDM Kompeten bagi Pengelola STIK Pusat, 33 33 33 33 B : 02 Prov dan Kab/Kota 006 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana 80 80 80 80 B : 02 Pendukung STIK 007 Dokumentasi dan publikasi pembangunan 46 46 46 46 B : 02 kependudukan dan KB (dokumen) 008 monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan teknologi informasi program STIK, penyebarluasan, dokumentasi dan publikasi program KKB 34 34 34 34 B : 02 Terlaksananya Pengelolaan pembangunan Kependudukan dan KB provinsi Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi BKKBN Provinsi (33 Provinsi) Formulir 2.2-9

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 001 Penyerasian Kebijakan Pengendalian 33 33 33 33 N : 02 Penduduk di Provinsi 002 Rancangan Induk pengendalian penduduk di 11 11 11 11 N : 02 Provinsi 003 pembinaan kesertaan ber-kb di Provinsi 33 33 33 33 N : 03 004 Sosialisasi Kebijakan peningkatan akses dan kualitas 33 33 33 33 N : 03 pelayanan KB 005 klinik KB pemerintah dan swasta yang 23500 23500 23500 23500 N : 03 mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB 006 frekuensi pelayanan KB mobile 12 12 12 12 N : 03 007 Persentase komplikasi berat yang dilayani 0,11 0,11 0,11 0,11 N : 03 008 Persentase kegagalan KB yang dilayani 0,03 0,03 0,03 0,03 N : 03 009 pencabutan implant yang dilayani (Kasus) 562605 562605 562605 562605 N : 03 010 Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) dan kesehatan reproduksi 85 85 85 85 N : 03 011 model manajemen pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan penyediaan saranaprasarana KB, serta kerjasama dengan mitra pusat studi kependudukan/psk perguruan tinggi 8 8 8 8 N : 03 012 pelaksanaan Pembangunan keluarga di 33 33 33 33 N : 03 Provinsi 013 Fasilitasi pembentukan pusat pelayanan keluarga 33 33 33 33 N : 03 sejahtera (PPKS) 014 kelompok BKL Paripurna (1 Kelompok/ 6500 6500 6500 6500 N : 03 kecamatan) 015 Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber- 90 90 90 90 N : 03 KB 016 peserta KB yang berasal dari anggota kelompok BKB yang mendapatkan penggerakan rintisan BKB dan penguatan kelembagaan BKB (BKB Holistic Integrative) 5330 5330 5330 5330 N : 03 017 tenaga pengelola pembinaan ketahanan 216 216 216 216 N : 03 keluarga yang dilatih 018 tenaga pelatih pembinaan ketahanan 345 345 345 345 N : 03 Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab Formulir 2.2-10

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) (11) keluarga yang dilatih Target 2015 Prakiraan Target Satuan Prioritas 019 Pembinaan ketahanan remaja di Provinsi 33 33 33 33 N : 03 020 Penguatan Program GenRe di Provinsi 33 33 33 33 N : 03 021 Penguatan Advokasi dan Penggerakan di Provinsi 33 33 33 33 N : 03 022 pembinaan advokasi dan KIE program 33 33 33 33 N : 03 kependudukan dan KB di provinsi 023 jenis media yang melaksanakan advokasi dan 3 3 3 3 N : 03 KIE KKB 024 Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE 100 100 100 100 N : 03 pembangunan KKB 025 Persentase Kab/Kota yang mendayagunakan materi 100 100 100 100 N : 03 KIE melalui MUPEN 026 Persentase stakeholder Kab/Kota mereproduksi 100 100 100 100 N : 02 prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB 027 Persentase mitra kerja (prov dan kab/kota) yang 100 100 100 100 N : 02 melaksanakan advokasi KIE dan KB 028 mitra kerja yang aktif dalam jejaring 3 3 3 3 N : 02 advokasi dan KIE 029 Kebijakan dan Kelembagaan KKB Provinsi 33 33 33 33 N : 02 030 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan 95 95 95 95 N : 02 KKB dalam rencana pembangunan daerah 031 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan 75 75 75 75 N : 03 PERDA pembangunan KKB 032 kab/kota yang telah disosialisasikan dalam 33 33 33 33 N : 03 pembetukan BKKBD 033 Dukungan Lini Lapangan di Provinsi 33 33 33 33 N : 03 034 PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang 745491 745491 745491 745491 N : 03 mendapatkan dukungan operasional (PPLKB, PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD) 035 Penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di 6 kali/tahun tingkat kecamatan, desa, staf meeting, mini lokakarya, serta pertemuan kali/tahun kali/tahun kali/tahun koordinasi IMP dengan kader) 6 6 6 6 N : 02 036 Penguatan Kemitraan Provinsi 33 33 33 33 N : 02 037 mitra yang aktif melakukan pendampingan 1 1 1 1 N : 02 Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Penanggung Jawab Formulir 2.2-11