FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2013

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIKS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR : DIPA /2013 DS:

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA /2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

29,0 (SUSENAS 2012)

KATA PENGANTAR. Jakarta, Mei Sekretaris Utama, DR. Sudibyo Alimoeso, MA i

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Oleh; Drs. Ipin.Z.A Husni, MPA Kepala Biro Perencanaan BKKBN

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

KATA PENGANTAR KEPALA BKKBD KAB.MINAHASA TENGGARA. Dr.SAUL E ARIKALANG,M.Kes. PEMBINA UTAMA MUDA NIP

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

WALIKOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Plt Kepala, Dr. Sudibyo Alimoeso, MA

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1

Yang kami hormati: Assalamu alaikum wr wb; Selamat Pagi dan Salam Sejahtera, Oom swastiastu,

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Indonesia merupakan Negara yang dilihat dari jumlah penduduknya ada

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

dalam Pulap:

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK

MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA. Jakarta, 5 September 2016

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN DAERAH 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

WALIKOTA MADIUN WALIKOTA MADIUN,

ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013

BAB. I TARGET SASARAN KINERJA PELAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI JAWA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK SEMESTER I-TAHUN 2016

MENGGAPAI TARGET MDGs DALAM PROGRAM KB NASIONAL. Oleh : Drs. Andang Muryanta

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN 1 2 3

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATENBANYUWANGI

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Rencana Strategis BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Potret KB DIY dan Tantangan ke Depan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG

MEMAHAMI ARAH PROGRAM KKBPK TAHUN

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIJUNJUNG

M ISI V ISI.HOXDUJD %HUNXDOLWDV RENCANA STRATEGIS B K K B N N ILA I-N ILA I

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN BANYUWANGI

VISI, MISI DAN GRAND STRATEGI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

A. UMUM B. LANDASAN HUKUM

BKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR: 55/HK-010/B5/2010 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA. : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA TARGET

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

BAB I PENDAHULUAN. bidang kesehatan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Grafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA

RENCANA KINERJA TAHUNAN. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target `1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu.

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 45 TAHUN 2008 T E N T A N G

RENCANA AKSI KINERJA

Standard Operating Procedure Database Profil KKB Desa DAFTAR ISI. DAFTAR ISI... ii SOP PENGAKSESAN APLIKASI DATABASE PROFIL KKB DESA...

WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 40 TAHUN 2016 TENTANG

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SALINAN NOMOR TENTANG. dan. Menimbang. Dasar : 1. Negara. Provinsi. Bangkaa. Indonesia Tahun Belitung (Lembaran 4268); Indonesia.

PRESENTASI PROGRAM TAHUN 2007 SEKTOR PENGUATAN KELUARGA SEJAHTERA DIREKTORAT PERAN PEREMPUAN DAN ANAK BRR NAD NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAPURA,

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 1;" TAHUN 2014 TENTANG

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PROFIL BPPKB KABUPATEN KARANGASEM

Transkripsi:

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : No 01 Misi Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 4. Sasaran Strategis : No 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Cara Modern Dari 57,4 Persen (SDKI 2007) Menjadi 65 Persen Menurunnya Kebutuhan Ber-KB Tidak Terlayani (Unmet Need) Dari 9,1 Persen (SDKI 2007) Menjadi Sekitar 5 Persen Dari Pasangan Usia Subur. Meningkatnya Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan Dari 19,8 Tahun (SDKI 2007) Menjadi Sekitar 21 Tahun Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Dari 35 (SDKI 2007) Menjadi 30 Per Seribu Perempuan Menurunnya Kehamilan Tidak Diinginkan Dari 19,7 Persen (SDKI2007) Menjadi Sekitar 15 Persen Meningkatnya Peserta KB Baru Pria Dari 3,6 Persen Menjadi Sekitar 5 Persen Meningkatnya Kesertaan Ber KB Pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I Anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Dari 80 Persen Menjadi 82 Persen, dan Pembinaan Keluarga Menjadi Sekitar 70 Persen Meningkatnya Partisipasi Keluarga yang Mempunyai Anak dan Remaja dalam Kegiatan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Dari 3,2 Juta Menjadi 5,5 Juta Keluarga Balita dan Kegiatan Bina Keluarga anak dan Remaja dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja. Menurunnya Disparitas TFR, CPR dan Unmet Need Antar Wilayah dan Antar Sosial Ekonomi (Tingkat Pendidikan dan Ekonomi) Meningkatnya Keserasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Dengan Pembangunan Lainnya Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota Meningkatnya Klinik KB yang Memberikan Pelayanan KB Sesuai SOP (Informed Consent) Dari 20 Persen Menjadi Sebesar 85 Persen. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai lansia dan keluarga rentan dalam kegiatan ketahanan keluarga melalui bina keluarga lansia dan rentan dari 1,6 juta menjadi 2,4 juta keluarga Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa : Tumbuh dari 9.643 menjadi 10.535, Tegak dari 1.630 menjadi 2.853 dan Tegar dari 978 menjadi 1.630 Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) Tersedianya data dan informasi pembangunan kependudukan yang cepat, tepat dan akurat berbasis TI 5. Program : 6. Nama Program : 7. Pendanaan (Juta ) 068.01.06 Program Kependudukan dan KB Formulir 2.1-1

Pendanaan 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH Tahun Usulan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 2.493.463,8 2.493.463,8 6.50 2.405.941,1 2.499.963,8 3.115.201,3 3.220.808,1 3.601.589,2 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 01 Unmet Need *(data SDKI) 02 Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data SDKI) 03 peserta KB baru /PB (juta) 04 peserta KB aktif/pa (juta) 05 peserta KB baru mandiri (juta) 06 Persentase peserta KB aktif mandiri 07 Persentase peserta KB baru MKJP 08 Persentase peserta KB aktif MKJP 09 Persentase peserta KB baru Pria 10 peserta KB baru /PB KPS dan KS I (juta) 11 peserta KB aktif/pa KPS dan KS I (juta) 12 Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 13 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 14 Grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 02 Tersedianya dan Tersosialisasikannya Kebijakan Pembangunan 01 Grand desain pengendalian penduduk dan yang Berwawasan Kependudukan Kebijakan sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan 02 parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu dan disepakati oleh stakeholders 03 Persentase perguruan tinggi, sekolah dan organisasi pemuda yang melaksanakan pendidikan kependudukan 04 Persentase Stakeholder dan mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan 03 Meningkatnya Pembinaan Kesertaan dan Kemandirian Ber-KB 01 klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 02 Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan Inform Consent) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta) 03 Prosentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri 04 Persentase Klinik KB yang memberikan Promosi dan KIP/Konseling KHIBA dan PMKR 05 mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Jalur Pemerintah 06 Persentase Stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus yang terintegrasi kedalam kebijakan pembangunan disektornya 07 mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus 04 Tercapainya Program Kependudukan dan KB Melalui Advokasi, 01 Persentase PUS WUS dan remaja keluarga yang penggerakan dan informasi mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang 02 media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, seni dan budaya /media tradisional yang menginformasikan program pembangunan KKB kepada keluarga dan masyarakat. 03 stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan 04 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan Formulir 2.1-2

Hasil/OutCome 05 06 07 08 09 10 11 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) program KKB dalam Rencana Pembangunan Daerah Persentase kab/kota yang melaksanakan NSPK mitra kerja yang melaksanakan KIE kelompok dan wawan muka kab/kota yang membentuk BKKBD Persentase kab/kota yang mempunyai PLKB dan PKB sesuai ratio data dan informasi Pembangunan KKB yang tersedia akurat dan terpercaya Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB Persentase cakupan jejaring STIK KKB sampai kab/kota Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai kebijakan dalam mendukung layanan SIDUGA 05 Meningkatnya pembinaan keluarga sejahtera dan 01 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak pemberdayaan keluarga memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak 02 Persentase keluarga yang mempunyai balita, anak, remaja dan lansia memahami dan melaksanakan pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak dan ketahanan keluarga remaja dan lansia 03 PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1.1 jt Peserta KB kelompok Ekonomi Usaha Produktif) 04 Persentase PUS KPS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 05 mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga : 06 mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan 07 mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak 08 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia 09 PIK Remaja Tahap Tumbuh (kelompok) 10 PIK Remaja Tahap Tegak (kelompok) 11 PIK Remaja Tahap Tegar (kelompok) Formulir 2.1-3

FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) I. VISI II. MISI No 01 No 01 Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 Uraian Visi Uraian Misi Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera III. SASARAN STRATEGIS No Uraian Sasaran Strategis 01 Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 60,1 persen 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menurunnya kebutuhan ber-kb tidak terlayani (unmet need) dari 8,5 persen (SDKI 2012) menjadi sekitar 6,5 persen dari jumlah pasangan usia subur Meningkatnya usia kawin pertama perempuan dari 19 tahun (SDKI 2012) menjadi sekitar 21 tahun pada tahun 2014 Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 30 per seribu perempuan Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,5 persen menjadi sekitar 5 persen Meningkatnya kesertaan ber-kb pasangan usia subur (PUS) pra-s dan KS-I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja Menurunnya Disparitas TFR, CPR dan Unmet Need Antar Wilayah dan Antar Sosial Ekonomi (Tingkat Pendidikan dan Ekonomi) Meningkatnya Keserasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Dengan Pembangunan Lainnya Meningkatnya Klinik KB yang Memberikan Pelayanan KB Sesuai SOP (Informed Consent) Dari 20 Persen Menjadi Sebesar 85 Persen. Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana Aparatur Pengelola Program Kependudukan dan KB Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum Serta Keuangan dan Perbekalan Program Kependudukan dan KB (Good Governance) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan KB Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai lansia dan keluarga rentan dalam kegiatan ketahanan keluarga melalui bina keluarga lansia dan rentan dari 1,6 juta menjadi 2,4 juta keluarga Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa : Tumbuh dari 9.643 menjadi 10.535, Tegak dari 1.630 menjadi 2.853 dan Tegar dari 978 menjadi 1.630 Meningkatnya pembinaan kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) Tersedianya data dan informasi pembangunan kependudukan yang cepat, tepat dan akurat berbasis TI Meningkatnya persentase balatbang dan balai diklat yang memenuhi standar kediklatan Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan kependudukan KB dan KS Formulir 1.1-1

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : No 01 Misi Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 4. Sasaran Strategis : No 11 13 16 Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota Mendukung Sasaran Strategis Tersedianya Dukungan Sarana Prasarana Aparatur Pengelola Program Kependudukan dan KB Tersedianya Dukungan Manajemen dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB 5. Program : 068.01.01 6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan Tahun Usulan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 131.289,1 131.289,1 141.884,8 131.289,1 558.667,9 559.061,0 436.040,3 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka 01 Perencanaan program dan anggaran yang Penyelenggaraan Program Kependudukan dan KB berkualitas 02 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi yang terkini dan terpercaya 03 Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien 04 Indeks kepuasan Pegawai BKKBN terhadap keamanan dan kebersihan perkantoran. 05 Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan protokoler. 06 Persentase manajemen pelayanan program dan keuangan yang dilaksanakan sesuai standar 07 Status laporan keuangan WTP 08 Ratio ketersediaan alkon dan sarana klinik kb 09 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar berlaku 10 SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) BKKBN yang disahkan dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN 11 Persentase kasus bantuan hukum yang diselesaikan Formulir 2.1-1

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : No 01 Misi Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 4. Sasaran Strategis : No 15 Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur, Serta Penelitian Program Kependudukan dan KB 5. Program : 068.01.04 6. Nama Program : Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan Tahun Usulan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 41.416,3 41.416,3 47.73 41.416,3 50.838,0 50.838,0 50.838,0 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Sdm Aparatur, 01 Persentase SDM Aparatur yang kompeten Serta Penelitian Program Kependudukan dan Kb 02 Persentase Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan 03 Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan 04 SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka panjang ke LN 05 SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar negeri 06 peserta OST dari negara lain 07 Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS 08 Indeks pemanfaatan hasil litbang kependudukan Formulir 2.1-1

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM 1. Nama Kementerian/Lembaga : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) 2. Nama Unit Organisasi : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Misi Unit Organisasi : No 01 Misi Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera 4. Sasaran Strategis : No 14 Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Bidang Program, Ketenagaan dan Administrasi Umum Serta Keuangan dan Perbekalan Program Kependudukan dan KB (Good Governance) 5. Program : 068.01.03 6. Nama Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 7. Pendanaan (Juta ) Pendanaan Tahun Usulan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1. a. Pendamping b. Non Pendamping 2. PHLN atau PDN JUMLAH 6.487,0 6.487,0 6.30 6.487,0 6.443,1 6.443,1 6.443,1 II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) 01 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelola Bidang Program, 01 Persentase temuan audit internal program yang Ketenagaan dan Administrasi Umum serta Keuangan dan Perbekalan (Good Governance) 02 ditindaklanjuti Persentase menurunnya temuan audit eksternal program 03 Persentase menurunnya temuan audit eksternal Keuangan dan perbekalan 04 Persentase temuan audit internal keuangan dan perbekalan yang ditindaklanjuti 05 Persentase temuan audit internal Ketenagaan dan Administrasi Umum yang ditindak lanjuti 06 Persentase unit kerja yang akuntabel dalam pelaksanaan keuangan dan perbekalan 07 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang efektif Formulir 2.1-1

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN 41.952,9 3300 Pengelolaan Hukum, Organisasi dan Humas 6.018,3 01 Tersedianya informasi strategis, peraturan perundang-undangan, perangkat organisasi dan tata laksana dalam mendukung program kependudukan dan KB 6.018,3 001 kebijakan, strategi dan materi informasi hukum, KL 0 5 5 5 5 10 organisasi tata laksana dan kehumasan yang dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders dan mitra kerja 002 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengelolaan Hukum, 5,0 5,0 5,0 5,0 10 Organisasi, Tata Laksana, dan Kehumasan 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 perangkat tata laksana, SPM dan NSPK KL 0 10 10 10 10 551,9 pembangunan KKB yang dapat disusun xx1 Perangkat tata laksana, SPM dan NSPK 1 1 1 1 551,9 003 provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM KL 0 8 8 8 8 20 dan NSPK di BKKBD kabupaten dan kota xx2 Provinsi yang mendapat fasilitasi pelaksanaan SPM dan NSPK 8,0 8,0 8,0 8,0 20 004 Persentase kasus hukum yang dapat difasilitasi sesuai KL 0 100 100 100 100 542,7 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 003 Hukum dan Undang-Undang yang Terfasilitasi 10 10 10 10 542,7 005 provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan KL 0 33 33 33 33 20 perundang-undangan xx7 provinsi yang mendapat sosialisasi peraturan perundangundangan 33,0 33,0 33,0 33,0 20 006 Persentase provinsi yang difasilitasi dalam pembentukan KL 0 100 100 100 100 30 BKKBD Kabupaten dan Kota 004 Fasilitasi Organisasi Bkkbd Provinsi, Kabupaten, dan Kota 10 10 10 10 30 007 Persentase analisa jabatan yang diselesaikan (pusat, KL 0 100 100 100 100 10 provinsi, kabupaten dan kota) xx3 Analisa jabatan 10 10 10 10 10 008 pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 462,4 Formulir 1.2-1

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) penataan Hukum,Organisasi Tatalaksana dan Kehumasan (Pusat dan Provinsi) provinsi provinsi provinsi provinsi xx6 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pembinaan dalam 34,0 34,0 34,0 34,0 462,4 penataan hukum, organisasi, tata laksana dan kehumasan 009 permasalahan dalam penataan organisasi dan KL 0 34 34 34 34 20 tatalaksana yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil identifikasi xx4 Laporan tindak lanjut Permasalahan dalam penataan 34,0 34,0 34,0 34,0 20 organisasi dan tatalaksana 010 Persentase humas pemerintah dan swasta terkait yang KL 0 80 80 80 80 3.361,2 mendapatkan fasilitasi tentang program pembangunan kependudukan dan KB xx5 humas pemerintah dan swasta yang mendapatkan fasilitasi 8 8 8 8 3.361,2 3301 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 10.325,0 01 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 10.325,0 001 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan dan KL 0 2 2 2 2 25 Barang Milik Negara yang disusun dan dimanfaatkan 003 Peningkatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) xx1 Kebijakan dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang 2,0 2,0 2,0 2,0 25 Milik Negara 002 Persentase unit kerja yang mengimplementasikan Kebijakan KL 0 100 100 100 100 2 dan strategi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara xx2 unit kerja yang mengimplementasikan Kebijakan dan strategi 10 10 10 10 2 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 003 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai KL 0 100 100 100 100 49 dengan 6 tepat xx3 Laporan BMN 10 10 10 10 49 004 Persentase Laporan BMN tepat waktu KL 0 100 100 100 100 45 xx4 Laporan BMN tepat waktu 10 10 10 10 45 Formulir 1.2-2

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 005 Persentase Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN KL 0 100 100 100 100 95 disemua tingkatan xx9 Barang Inventaris tercatat pada SIMAK-BMN 10 10 10 10 95 006 Persentase Laporan Keuangan Satker sesuai standard KL 0 100 100 100 100 1.50 akuntansi 001 Laporan Keuangan 10 10 10 10 1.50 007 Persentase satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan KL 0 98 98 98 98 2.25 keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan 004 Peningkatan Pengelolaan Perbekalan xx5 satuan kerja yang melaksanakan Pengelolaan keuangan 98,0 98,0 98,0 98,0 2.25 008 Persentase sarana dan Prasarana Perkantoran terhadap KL 0 100 100 100 100 1.00 kebutuhan 002 Sarana dan Prasarana Pkkb 10 10 10 10 1.00 009 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN) KL 0 Min : 3, Max Min : 3 Min : 3 Min : 3 915,0 : 24,Max : 24,Max : 24,Max : 24 xx6 Rasio Laporan Stock Alokon di gudang (BULAN) 1,0 1,0 1,0 1,0 915,0 010 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1.20 Keuangan dan Barang Milik Negara provinsi provinsi provinsi provinsi xx7 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan 34,0 34,0 34,0 34,0 1.20 dan Barang Milik Negara 011 Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak KL 0 98 98 98 98 1.30 lanjuti xx8 Laporan tindak lanjut permasalahan yang teridentifikasi dan 98,0 98,0 98,0 98,0 1.30 ditindak lanjuti 3302 Perencanaan Program dan Anggaran 8.749,2 01 Tersedianya rencana program dan anggaran Program Kependudukan dan KB 8.749,2 001 kebijakan perencanaan program dan anggaran yang KL 0 4 4 4 4 581,2 berkualitas yang dapat diimplementasikan 002 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 4,0 4,0 4,0 4,0 581,2 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Formulir 1.2-3

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Persentase data basis perencanaan yang tersedia tepat KL 0 95 95 95 95 168,1 waktu, lengkap, akurat berbasis TI xx1 Data Basis Perencanaan 95,0 95,0 95,0 95,0 168,1 003 Persentase komponen pusat dan provinsi yang menyetujui KL 0 100 100 100 100 496,8 PPM PA/PB dan Sasaran KS xx2 PPM PA/PB dan Sasaran KS 10 10 10 10 496,8 004 perencanaan program yang berkualitas KL 0 3 Nasional (Renstra, Renja dan RKA KL) 2 Nasional (Renja dan RKA KL) 2 Nasional (Renja dan RKA KL) 2 Nasional (Renja dan RKA KL) 3.00 xx3 Perencanaan Program 2,0 3,0 3,0 3,0 3.00 005 donor yang mendukung Pembiayaan Pembangunan KL 0 3 3 3 3 127,2 KKB xx4 Perencanaan Bantuan Luar Negeri 3,0 3,0 3,0 3,0 127,2 006 Persentase perencanaan program dan anggaran dari semua KL 0 100 100 100 100 1.309,0 komponen dan BKKBN Provinsi yang tepat waktu dan berkualitas xx5 Perencanaan Anggaran 10 10 10 10 1.309,0 007 Persentase dukungan anggaran sesuai kebutuhan program KL 0 100 100 100 100 231,0 xx6 Dukungan anggaran sesuai kebutuhan program 10 10 10 10 231,0 008 Persentase unit Eselon II yang mempunyai Peta strategi, BSC KL 0 100 100 100 100 519,3 dan Score Card Eselon III dan IV Pembangunan KKB 001 Peta Strategi, Bsc Eselon I dan II Serta Score Card Eselon III 10 10 10 10 519,3 dan IV 009 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1.776,6 Program dan Anggaran pembangunan KKB provinsi provinsi provinsi provinsi xx7 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perencanaan Program 34,0 34,0 34,0 34,0 1.776,6 dan Anggaran pembangunan KKB 010 Persentase permasalahan Perencanaan Program dan KL 0 100 100 100 100 540,1 Anggaran pembangunan KKB yang ditindaklanjuti xx8 Laporan tindak lanjut Permasalahan Perencanaan Program 10 10 10 10 540,1 dan Anggaran pembangunan KKB yang ditindaklanjuti 3303 Pengelolaan Administrasi Pegawai 6.054,3 Formulir 1.2-4

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 01 Terwujudnya SDM pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi 6.054,3 001 sistem manajemen kinerja yang dikembangkan KL 0 0 0 0 0 30 002 Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System) 1,0 1,0 1,0 1,0 30 dalam Manajemen SDM Pegawai 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem manajemen KL 0 98 98 98 98 25 kinerja (98%) xx1 Unit kerja yang melaksanakan sistem manajemen kinerja 98,0 98,0 98,0 98,0 25 003 Persentase SDM pegawai yang direkrut berdasarkan KL 0 100 100 100 100 60 kompetensi xx2 SDM pegawai yang direkrut berdasarkan kompetensi 10 10 10 10 60 004 Persentase SDM pegawai yang memiliki profile kompetensi KL 0 80 80 80 80 50 yang terkini dan terpercaya 001 Peta Kerja/Profil Kompetensi dan Kekuatan SDM Pegawai 8 8 8 8 50 yang Komprehensif 005 peta kekuatan SDM Pegawai yang terkini dan KL 0 1 1 1 1 20 terpercaya 003 Scorecard Individu yang Objektif 1,0 1,0 1,0 1,0 20 006 Persentase SDM pegawai yang memiliki scorecard individu KL 0 100 100 100 100 509,3 yang terkini dan terpercaya xx3 SDM pegawai yang memiliki scorecard individu yang terkini 10 10 10 10 509,3 dan terpercaya 007 Persentase unit kerja Eselon II yang menerapkan Budaya KL 0 70 70 70 70 385,2 Kerja CUK xx4 Budaya Kerja CUK 7 7 7 7 385,2 008 Persentase pejabat telah melaksanakan pakta integritas KL 0 100 100 100 100 20 xx5 Pejabat telah melaksanakan pakta integritas 10 10 10 10 20 009 Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang KL 0 100 100 100 100 2.274,5 tepat waktu (SK Mutasi, Taspen, Karis/karsu, karpeg dan Formulir 1.2-5

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) Askes dll) xx6 Adminstrasi kepegawaian yang tepat waktu 10 10 10 10 2.274,5 010 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pengelolaan KL 0 1 pusat 1 pusat 1 pusat 1 pusat 439,8 pegawai berbasis kompetensi (PUSAT PROVINSI) 33provinsi 33provinsi 33provinsi 33provinsi xx7 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pengelolaan 34,0 34,0 34,0 34,0 439,8 pegawai berbasis kompetensi 011 Persentase permasalahan pengelolaan pegawai yang KL 0 100 100 100 100 395,6 ditindaklanjuti xx8 Laporan tindak lanjut Permasalahan pengelolaan pegawai 10 10 10 10 395,6 yang ditindaklanjuti 3304 Pengelolaan Administrasi Umum 10.806,1 01 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan 10.806,1 001 Persentase ketepatan dan kecepatan pelayanan KL 0 100 100 100 100 5.00 kerumahtanggaan 004 Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan yang Cepat dan 10 10 10 10 5.00 Tepat 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) xx9 Pelayanan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai 002 kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor KL 0 0 0 0 0 xx1 kasus kehilangan dan pencurian di lingkungan kantor 003 Persentase jaminan keamanan dari kasus kehilangan dan KL 0 100% 100% 100% 100% 211,3 pencurian di lingkungan kantor xx2 jaminan kemanan dari kasus kehilangan dan pencurian di 10 10 10 10 211,3 lingkungan kantor 005 Indeks kepuasan pegawai terhadap kebersihan KL 0 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 10 xx4 Laporan kepuasan pegawai terhadap kebersihan 3,0 3,0 3,0 3,0 10 006 Persentase petugas protokol yang prima KL 0 100 100 100 100 844,8 005 Pelayanan Protokoler yang Prima 10 10 10 10 844,8 Formulir 1.2-6

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 007 Indeks kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan KL 0 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 3 (skala 1-4) 10 protokoler. xx5 Laporan kepuasan Pimpinan BKKBN terhadap pelayanan 3,0 3,0 3,0 3,0 10 protokoler. 008 Persentase pelayanan administrasi umum yang berkualitas KL 0 100 100 100 100 1.50 003 Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Cepat dan Tepat 10 10 10 10 1.50 009 Persentase Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Suratsurat KL 0 100 100 100 100 1.50 Dinas xx6 Pelayanan Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Surat-surat 10 10 10 10 1.50 Dinas 010 Persentase Terselenggaranya Penataan Arsip dan Dokumen KL 0 100 100 100 100 30 xx7 Pelayanan Arsip dan Dokumen 10 10 10 10 30 011 Persentase Arsiparis yang mendapatkan pembinaan KL 0 100 100 100 100 50 xx8 Arsiparis yang mendapatkan pembinaan 10 10 10 10 50 013 monitoring, evaluasi dan pembinaan administrasi KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 75 umum (provinsi) provinsi provinsi provinsi provinsi xx10 Pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan 34,0 34,0 34,0 34,0 75 ketatausahaan 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN 6.487,0 3306 Peningkatan Pengawasan Ketenagaan dan Administrasi Umum 1.80 01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Ketenagaan dan Administrasi Umum 1.80 001 kebijakan dan strategi pengawasan Ketenagaan dan KL 0 1 1 1 1 70,6 Administrasi Umum yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait 001 Kebijakan dan Strategi Pengawasan Ketenagaan dan 1,0 1,0 1,0 1,0 70,6 Administrasi Umum 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Persentase Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi KL 0 65 65 65 65 173,2 Umum yang ditindaklanjuti Formulir 1.2-7

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 002 Laporan Temuan Audit Ketenagaan dan Administrasi Umum 65,0 65,0 65,0 65,0 173,2 Kkb 003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan KL 0 100 100 100 100 931,4 Administrasi Umum xx1 Laporan Pelaksanaan kerja pengawasan Ketenagaan dan 10 10 10 10 931,4 Administrasi Umum 004 Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 503,0 Ketenagaan dan Administrasi Umum provinsi provinsi provinsi provinsi xx3 Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Ketenagaan 34,0 34,0 34,0 34,0 503,0 dan Administrasi Umum 005 Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak KL 0 100 100 100 100 121,9 lanjuti xx2 Laporan tindak lanjut permasalahan 10 10 10 10 121,9 3307 Peningkatan pengawasan Keuangan dan Perbekalan 2.00 01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Perbekalan 2.00 001 kebijakan dan strategi pengawasan keuangan dan KL 0 1 1 1 1 106,2 perbekalan yang dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait 001 Kebijakan dan Strategi Pengawasan Keuangan dan Perbekalan 1,0 1,0 1,0 1,0 106,2 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Persentase Temuan Audit keuangan dan perbekalan yang KL 0 65 65 65 65 165,7 ditindaklanjuti 002 Laporan Temuan Audit Keuangan dan Perbekalan Kkb 65,0 65,0 65,0 65,0 165,7 003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan KL 0 100 100 100 100 710,9 perbekalan xx1 Laporan pelaksanaan kerja pengawasan keuangan dan 10 10 10 10 710,9 perbekalan 004 Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Pengawasan KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 897,2 Keuangan dan Perbekalan provinsi provinsi provinsi provinsi xx3 Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Keuangan 34,0 34,0 34,0 34,0 897,2 dan Perbekalan Formulir 1.2-8

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 005 Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak KL 0 100 100 12 lanjuti xx2 Laporan tindak lanjut permasalahan 10 10 10 10 12 3308 Peningkatan Pengawasan Program 2.687,0 01 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKB 2.687,0 001 kebijakan dan strategi pengawasan program yang KL 0 1 1 1 1 59,0 dapat dimanfaatkan oleh komponen terkait 001 Kebijakan dan Strategi Pengawasan Program 1,0 1,0 1,0 1,0 59,0 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Persentase Temuan Audit Program yang ditindaklanjuti KL 0 65 65 65 65 273,3 002 Laporan Temuan Audit Program Kkb 65,0 65,0 65,0 65,0 273,3 003 Persentase pelaksanaan kerja pengawasan program KL 0 100 100 100 100 1.413,7 xx1 Laporan pelaksanaan kerja pengawasan program 10 10 10 10 1.413,7 004 Monitoring,evaluasi dan Pembinaan Pengawasan KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 910,1 Program provinsi provinsi provinsi provinsi xx3 Monitoring, valuasi dan Pembinaan Pengawasan Program 34,0 34,0 34,0 34,0 910,1 005 Persentase permasalahan yang teridentifikasi dan ditindak KL 0 100 100 100 100 30,9 lanjuti xx2 Tindak lanjut permasalahan 10 10 10 10 30,9 04 Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN 41.416,3 3309 Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana 17.206,8 01 Meningkatnya Sdm Aparatur Bkkbn yang Meningkat Kompetensinya 17.206,8 001 kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan KL 0 5 5 5 5 154,1 pelatihan SDM aparatur dan tenaga program 003 Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dan 5,0 5,0 5,0 5,0 154,1 Tenaga Program 994 Layanan Perkantoran Formulir 1.2-9

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 kurikulum, materi/media yang dikembangkan dan KL 0 5 5 5 5 60 digunakan 002 Kurikulum dan Evaluasi Diklat 5,0 5,0 5,0 5,0 60 003 Persentase widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi KL 0 80 80 80 80 50 pelatihan xx1 Widyaiswara yang kompeten untuk memfasilitasi pelatihan 8 8 8 8 50 004 mitra kerja yang aktif melakukan kerjasama dalam KL 0 6 6 6 6 516,1 pengembangan program diklat SDM paratur dan SDM Tenaga Program 004 Mitra Kerja dalam Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur 6,0 6,0 6,0 6,0 516,1 005 mitra kerja yang terlibat proses belajar mengajar KL 0 2 2 2 2 57,4 dalam pelatihan SDM aparatur xx2 Mitra kerja yang terlibat proses belajar mengajar dalam 2,0 2,0 2,0 2,0 57,4 pelatihan SDM aparatur 006 SDM Aparatur yang dilatih KL 0 2358 660 660 660 12.00 001 SDM Aparatur yang Kompeten 2.358,0 66 66 66 12.00 007 Persentase SDM aparatur dilatih yang meningkat KL 0 70 70 70 70 2.00 kompetensinya xx3 SDM aparatur dilatih yang meningkat kompetensinya 7 7 7 7 2.00 008 monitoring, evaluasi dan pembinaan kediklatan KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1.00 aparatur provinsi provinsi provinsi provinsi xx4 Monitoring, Evaluasi dan pembinaan Program Diklat 34,0 34,0 34,0 34,0 1.00 009 Balatbang dan Balai Diklat yang mendapatkan KL 0 33 33 33 33 126,4 pembinaan dan fasilitasi dalam kediklatan xx5 Balatbang dan Balai Diklat yang mendapatkan pembinaan dan 33,0 33,0 33,0 33,0 126,4 fasilitasi dalam kediklatan 010 Persentase Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi KL 0 90 90 90 90 126,5 standar kediklatan xx6 Balatbang dan Balai Diklat yang memenuhi standar kediklatan 9 9 9 9 126,5 Formulir 1.2-10

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 011 Persentase permasalahan diklat yang teridentifikasi dan KL 0 100 100 100 100 126,4 dapat ditindaklanjuti xx7 Laporan Tindak lanjut permasalahan diklat 10 10 10 10 126,4 3310 Penelitian dan pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8.536,3 01 Tersedianya data hasil litbang yang up to date tentang KB dan KS 8.536,3 001 kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KL 0 1 1 1 1 142,1 KB dan KS 002 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Penelitian dan 1,0 1,0 1,0 1,0 142,1 Pengembangan Kb dan Ks 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 penelitian dan pengembangan KB dan KS sesuai KL 0 12 12 12 12 5.952,0 kebutuhan 003 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kb dan Ks 12,0 12,0 12,0 12,0 5.952,0 003 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KL 0 80 80 80 80 18,5 KB dan KS 001 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kb dan Ks 8 8 8 8 18,5 Serta Publikasi Hasil Penelitian 004 forum dan jurnal yang dipergunakan untuk KL 0 7 7 7 7 50 diseminasi hasil - hasil penelitian xx1 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan 7,0 7,0 7,0 7,0 50 005 policy brief bagi penentu kebijakan tentang KB dan KL 0 2 2 2 2 154,5 KS xx2 Policy brief bagi penentu kebijakan tentang KB dan KS 2,0 2,0 2,0 2,0 154,5 006 mitra litbang yang melakukan kerjasama dengan KL 0 33 33 33 33 299,2 Puslitbang KB dan KS 004 Mitra Kerja Litbang Kb dan Ks 33,0 33,0 33,0 33,0 299,2 007 monitoring, evaluasi dan pembinaan program KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 75 litbang KB dan KS yang dilaksanakan provinsi provinsi provinsi provinsi xx3 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang KB dan 34,0 34,0 34,0 34,0 75 Formulir 1.2-11

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) KS 008 mitra litbang yang memperoleh fasilitasi KL 0 34 34 34 34 42 xx4 Mitra litbang yang memperoleh fasilitasi 34,0 34,0 34,0 34,0 42 009 Persentase permasalahan litbang KB dan KS yang KL 0 100 100 100 100 30 ditindaklanjuti xx5 Tindak lanjut permasalahan litbang KB dan KS yang 10 10 10 10 30 ditindaklanjuti 3311 Penelitian dan pengembangan Kependudukan 7.829,7 01 Tersedianya data dan informasi hasil litbang kependudukan 7.829,7 001 kebijakan dan strategi penelitian dan pengembangan KL 0 1 1 1 1 24,9 kependudukan 002 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengambangan Litbang 1,0 1,0 1,0 1,0 24,9 Kependudukan 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 hasil penelitian dan pengembangan (Termasuk SDKI KL 0 5 5 5 5 5.00 Tahun 2012) 003 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan 5,0 5,0 5,0 5,0 5.00 004 Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 003 Persentase hasil Litbang Kependudukan yang dimanfaatkan KL 0 80 80 80 80 238,1 001 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 8 8 8 8 238,1 Kependudukan Serta Publikasi Hasil Penelitian 004 model-model pengembangan kependudukan KL 0 2 2 2 2 634,6 xx1 model-model pengembangan kependudukan 2,0 2,0 2,0 2,0 634,6 005 karya tulis ilmiah hasil litbang kependudukan di KL 0 7 7 7 7 280,3 jurnal/prosiding/majalah xx2 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan 7,0 7,0 7,0 7,0 280,3 006 Policy Brief kependudukan bagi penentu kebijakan KL 0 6 6 6 6 201,8 xx3 Policy Brief kependudukan bagi penentu kebijakan 6,0 6,0 6,0 6,0 201,8 Formulir 1.2-12

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 007 mitra kerja aktif litbang kependudukan KL 0 34 34 34 34 75 005 Mitra Kerja dan Jejaring Litbang Kependudukan 34,0 34,0 34,0 34,0 75 008 monitoring, evaluasi dan pembinaan program KL 0 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 40 litbang kependudukan provinsi provinsi provinsi provinsi xx4 Monitoring, evaluasi dan pembinaan program litbang 34,0 34,0 34,0 34,0 40 kependudukan 009 Persentase permasalahan litbang Kependudukan yang KL 0 100 100 100 100 30 ditindaklanjuti xx5 Tindak lanjut permasalahan litbang Kependudukan 10 10 10 10 30 3312 Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana 7.843,3 01 Tersedianya SDM Yang kompeten dan berwawasan Internasional 7.843,3 001 SDM aparatur yang mengikuti pendidikan jangka KL 0 6 6 6 6 3.268,6 panjang ke Luar Negeri 001 SDM Pejabat/Tenaga Program/Staf yang Dikirim Mengikuti 6,0 6,0 6,0 6,0 3.268,6 Pendidikan Jangka Panjang 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course KL 0 31 40 37 37 925,5 ke luar negeri xx1 SDM aparatur yang mengikuti OST dan short course ke luar 31,0 4 37,0 37,0 925,5 negeri 003 peserta OST dari negara lain KL 0 40 40 40 40 399,3 xx2 Peserta OST dari luar negeri belajar KKB ke Indonesia 4 4 4 4 399,3 004 penyelenggaraan pertemuan/workshop KL 0 3 3 3 3 50 Internasional sebagai implementasi dari MoU xx3 penyelenggaraan pertemuan/workshop Internasional sebagai 3,0 3,0 3,0 3,0 50 implementasi dari MoU 005 pejabat/staf BKKBN dan mitra kerja yang mengikuti KL 0 11 11 11 11 2.00 pertemuan internasional di luar negeri xx4 Kerjasama Internasional 11,0 11,0 11,0 11,0 2.00 Formulir 1.2-13

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 006 pembinaan program dan monitoring evaluasi KL 0 11 11 11 11 75 xx5 Monitoring dan Evaluasi 11,0 11,0 11,0 11,0 75 06 Program Kependudukan dan KB 2.171.298,9 3313 Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB 119.634,5 01 Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap program Kependudukan dan KB 119.634,5 001 Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE program B 02 4 4 4 4 408,4 pembangunan kependudukan dan KB yang disusun 001 Advokasi dan Kie Program Kb Melalui Berbagai Media 4,0 4,0 4,0 4,0 408,4 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui N 03 95 95 95 95 2.00 informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang xx1 PSP PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui 95,0 95,0 95,0 95,0 2.00 informasi KKB 003 Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan B 02 80 80 80 80 20.00 prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan xx2 Sarana dan prasarana advokasi dan KIE 8 8 8 8 20.00 004 prototype materi dan media advokasi dan KIE B 02 2 2 2 2 2.398,1 program kependudukan dan KB yang dikembangkan dan diproduksi xx3 prototype materi dan media advokasi dan KIE program 2,0 2,0 2,0 2,0 2.398,1 kependudukan dan KB yang dikembangkan dan diproduksi 005 tenaga pengelola advokasi dan KIE yang dilatih atau B 02 99 99 99 99 1.154,9 ditingkatkan kapasitasnya xx4 Tenaga pengelola advokasi dan KIE yang kompeten 99,0 99,0 99,0 99,0 1.154,9 (stakeholder dan mitra kerja) 006 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE B 02 80 80 80 80 1.378,3 (K/L, Legislatif, SKPD) 002 Stakeholders dalam Program Kependudukan dan Kb 8 8 8 8 1.378,3 Formulir 1.2-14

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 007 Persentase mitra kerja yang melakukan advokasi dan KIE B 02 80 80 80 80 153,2 tentang program kependudukan dan KB 003 Mitra Kerja dalam Advokasi dan Kie Program Kb 8 8 8 8 153,2 008 Persentase Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi B 02 80 80 80 80 45,7 Pembinaan advokasi dan KIE xx5 Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan advokasi 8 8 8 8 45,7 dan KIE 009 media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat. N 03 56 56 56 56 90.00 xx6 media masa (cetak dan elektronik), media luar ruang, dan seni 56,0 56,0 56,0 56,0 90.00 dan budaya/media tradisional 010 pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan B 02 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 596,1 Advokasi dan KIE dalam program kependudukan dan KB ke provinsi provinsi provinsi provinsi provinsi xx7 Monitoring, Evaluasi, dan pembinaan advokasi dan KIE dalam 596,1 program pembangunan kependudukan dan KB ke provinsi 011 provinsi yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi B 02 33 33 1.50 Pembinaan advokasi dan KIE xx8 Provinsi yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi 33,0 33,0 33,0 33,0 1.50 Pembinaan advokasi dan KIE 3314 Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB 6.637,7 01 Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI 6.637,7 001 Kebijakan, Strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan B 02 2 2 2 2 1.477,2 001 Kebijakan, Strategi, dan Operasional Pengumpulan, 2,0 2,0 2,0 2,0 1.477,2 Pengolahan, Analisa, dan Evaluasi Data dan Informasi Program Kkb Berbasis Ti 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan Formulir 1.2-15

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 999 Cadangan (Blokir) 003 data program KKB yang tersedia akurat dan B 02 5 5 5 5 478,5 terpercaya (2 pengendalian Lapangan, 2 pelayanan Kontrasepsi, Pendataan keluarga) 004 Laporan Pengendalian Program Kependudukan dan Kb 5,0 5,0 5,0 5,0 478,5 004 Instrumen pengumpulan, pengolahan, analisis dan B 02 53 53 53 53 53,9 evaluasi data dan informasi program KKB yang tersedia sesuai dengan kebutuhan standar SIM xx1 Instrumen pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi 53,0 53,0 53,0 53,0 53,9 data dan informasi program KKB yang tersedia 005 Umpan balik program KKB yang disusun dan B 02 5 5 5 5 452,2 didistribusikan secara berkala dan tepat waktu 002 Laporan Umpan Balik Program Pembangunan Kependudukan 5,0 5,0 5,0 5,0 452,2 dan Kb 006 Persentase Umpan balik program KKB yang dimanfaatkan B 02 100 100 100 100 7,2 oleh stakeholder di tingkat Pusat dan Provinsi xx2 Laporan Umpan balik program KKB yang dimanfaatkan oleh 10 10 10 10 7,2 stakeholder 007 hasil analisa dan evaluasi program KKB disusun B 02 35 35 35 35 1.00 secara berkala dan tepat waktu 003 Analisis dan Evaluasi Program Kkb 35,0 35,0 35,0 35,0 1.00 008 Persentase stakeholder dan mitra kerja yang B 02 85 85 85 85 61,2 mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi serta memanfaatkan data dan informasi KKB 005 Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pengumpulan, 85,0 85,0 85,0 85,0 61,2 Pengolahan, Analisa dan Evaluasi Data dan Informasi Program Kkb 009 stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan B 02 5 5 5 5 61,2 informasi program KKB dalam pengambilan kebijakan xx3 Stakeholder yang mengelola dan memanfaatkan informasi 5,0 5,0 5,0 5,0 61,2 program KKB dalam pengambilan kebijakan 010 tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan B 02 495 495 495 495 451,8 evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota) 006 Tenaga Pengelola yang Kompeten dalam Pengumpulan, 495,0 495,0 495,0 495,0 451,8 Pengolahan dan Analisa Data dan Informasi Program Kkb 011 Persentase tenaga pengumpulan, pengolahan, analisis B 02 85 85 85 85 evaluasi data dan informasi program KKB yang meningkat Formulir 1.2-16

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL) Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/ Prioritas (N/B/KL) Prio Ke- Target/ Volume 2014 Prakiraan Target/Volume ALOKASI 2014 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) kompetensinya xx4 tenaga pengumpulan, pengolahan, analisis evaluasi data 85,0 85,0 85,0 85,0 daninformasi program KKB yang meningkat kompetensinya 012 pelaksanaan monitoring dan evaluasi program B 02 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1 pusat 33 1.50 pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan provinsi provinsi provinsi provinsi informasi program KKB (Pusat dan provinsi) xx5 monitoring dan evaluasi program pengumpulan, pengolahan, 1.50 analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB 013 provinsi dan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi B 02 34 34 34 34 297,3 Pembinaan dalam program pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB xx6 provinsi dan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi 34,0 34,0 34,0 34,0 297,3 Pembinaan dalam program pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB 014 Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan B 02 9 9 9 9 50 dalam program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB xx7 Mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan dalam 9,0 9,0 9,0 9,0 50 program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB 015 Persentase permasalahan program pengumpulan, B 02 100 100 100 100 297,3 pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dapat ditindaklanjuti xx8 Laporan tindak lanjut permasalahan program pengumpulan, 10 10 10 10 297,3 pengolahan, analisis danevaluasi data dan informasi program KKB 3315 Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah 6.637,6 01 Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan KB 6.637,6 001 Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar B 02 5 5 5 5 lembaga 994 Layanan Perkantoran 995 Kendaraan Bermotor 996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 998 Gedung/Bangunan 999 Cadangan (Blokir) 002 Kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar B 02 4 4 4 4 40 Formulir 1.2-17