PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URAIAN JUMLAH Retribusi Perpanjangan IMTA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA DAERAH

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Kantor Keluarga Berencana 6,617,175,783 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

Kecamatan Umbulharjo 10,463,157, WAJIB MACAM URUSAN URUSAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013

Jumlah Anggaran 15,000, ,000,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN JUMLAH

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

NOMOR DPA SKPD DOKUM EN P ELAKSANAAN ANGGAR AN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

KECAMATAN MIJEN URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi:

Lampiran II Perbup Halmahera Utara Nomor : 008 Tahun 201 Tanggal : 31 October 2015 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 1. 13. 01. 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KODE 1.13. 1.13.01. 00. 00. 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1. PENDAPATAN 71.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 71.300.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 71.300.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1.. 08 Pendapatan Denda Retribusi 71.300.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00.. 1.. 08. 32 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 71.300.000,00 Kerja Asing (IMTA) Perusahan Kecil 50 Perusahan x 300.000,00 = 15.000.000,00 Perusahaan Menengah 15 Perusahan x 300.000,00 =.500.000,00 Perusahan Sedang 1 Perusahan x 300.000,00 = 300.000,00 Perusahaan Besar 8 Perusahan x 300.000,00 = 2.00.000,00 Retribusi Izin Kerja Malam Wanita 12 Perusahan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja Istirahat 15 Perusahan x 300.000,00 =.500.000,00 Retribusi IMTA Perpanjangan 20 Orang x 300.000,00 = 6.000.000,00 Retribusi Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 350 Orang x 100.000,00 = 35.000.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 7.93.892.329,88 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.609.929,88 1.13. 1.13.01. 00. 00 Non Kegiatan 2.351.609.929,88 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.351.609.929,88 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.865.609.929,88 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.360.89.75,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS Golongan IV Halaman 1

1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 123.3.101,96 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x 21.51.320,00 = 280.037.160,00 13 Bulan x 9.79.722,00 = 66.76.386,00 13 Bulan x 31.505.002,00 = 09.565.026,00 Golongan I Suami / Istri Anak 13 Bulan x 1.857.01,00 = 2.11.182,00 Golongan IV 13 Bulan x 1.692.80,80 = 22.002.250,0 13 Bulan x 3.201.5,0 = 1.618.907,20 13 Bulan x 2.226.763,20 = 28.97.921,60 Golongan IV 13 Bulan x 589.30,88 = 7.660.963, 13 Bulan x 1.028.975,92 = 13.376.686,96 13 Bulan x 755.951,72 = 9.827.372,36 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 17.525.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Struktural 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Fungsional 2.120.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Eselon II 13 Bulan/OB x 2.025.000,00 = 26.325.000,00 Eselon IIIa 13 Bulan/0 x 2.520.000,00 = 32.760.000,00 Eselon IIIb 13 Bulan x 2.90.000,00 = 38.220.000,00 Eselon IV 13 Bulan x 5.90.000,00 = 77.220.000,00 Tunjangan Fungsional 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 16.705.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan/OB x 720.000,00 = 9.360.000,00 13 Bulan x 2.520.000,00 = 32.760.000,00 Tunjangan Umum 13 Bulan x 1.110.000,00 = 1.30.000,00 Golongan I 13 Bulan x 175.000,00 = 2.275.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 83.712.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras Golongan IV 12 Bulan x 1.116.160,00 = 13.393.920,00 12 Bulan x 2.929.920,00 = 35.159.00,00 12 Bulan x 2.860.160,00 = 3.321.920,00 Halaman 2

Golongan I 12 Bulan x 69.760,00 = 837.120,00 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.673.67,36 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Golongan IV 12 Bulan x 857.680,98 = 10.292.171,76 12 Bulan x 1.02.367,96 = 12.508.15,52 12 Bulan x 132.250,90 = 1.587.010,80 Golongan I 12 Bulan x 23.822, = 285.869,28 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 20.77,08 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji Golongan IV 13 Bulan x 183,38 = 2.383,9 13 Bulan x 712,32 = 9.260,16 13 Bulan x 67,66 = 8.19,58 Golongan I 13 Bulan x 31,80 = 13,0 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 09 Iuran Asuransi Kesehatan 39.930.129,8 Dana Alokasi Umum (D A U) BPJS/JKN Golongan IV 12 Bulan x 69.63,08 = 8.333.556,96 12 Bulan x 1.573.567,05 = 18.882.80,60 12 Bulan x 1.005.36,95 = 12.06.163,0 Golongan I 12 Bulan x 5.133,71 = 69.60,52 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 86.000.000,00 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 111.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara 2 Bulan/OB x 350.000,00 = 8.00.000,00 Pembantu Bendahara 2 Bulan /OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Aset 12 Bulan/OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Beban Kerja Pegawai Pegawai 1.13. 1.13.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 37.00.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 168 OB/Bulan x 550.000,00 = 92.00.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon II 12 OB/Bulan x 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Eselon III 60 OB/Bulan x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Eselon IV 132 OB/Bulan x 1.200.000,00 = 158.00.000,00 Halaman 3

1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 5.12.282.00,00 1.13. 1.13.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.218.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 26.97.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 2.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai / Honorer / Tidak Tetap 2 Bulan/OB x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.97.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01 2.97.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.13.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs Folio 80 Gram 30 Rim x 55.000,00 = 1.650.000,00 Agenda Surat Masuk Keluar 3 Buah x 15.000,00 = 5.000,00 Buku Tamu 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Buku Ekspedisi 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop Putih Panjang 7 Dos x 19.000,00 = 133.000,00 Amplop Coklat 3 Dos x 85.000,00 = 255.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 831.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai & Benda Pos Lainnya Materai 6.000 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3.000 77 Lembar x 3.000,00 = 231.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telpon 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Belanja Air 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 7.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Lampu Pijar Halaman

1 Buah x 50.000,00 = 700.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.15.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai / Honorer / Tidak Tetap 36 OB/Bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.15.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08. 5. 2. 2. 01 1.15.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 08. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.15.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Tissue Paseo 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 Tissue Roll 5 Rol x 10.000,00 = 50.000,00 Bay Fresh Sapu 7 Btl x 15.000,00 = 105.000,00 7 Buah x 25.000,00 = 175.000,00 Tempat Sampah 5 Buah x 5.000,00 = 225.000,00 Pengharum Ruangan 7 Buah x 30.000,00 = 210.000,00 Keset Kaki Biasa 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 Karbol Pewangi 8 Buah x 25.000,00 = 200.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 09. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.600.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 09. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 2.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Perbaikan Alat Kantor Service Komputer PC 2 Kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Service Notebook/Laptop 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Service Printer 2 kali x 300.000,00 = 600.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.007.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.007.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01 6.007.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.007.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Canon Hitam Halaman 5

10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 Tinta Printer Canon Warna 10 Botol x 50.000,00 = 500.000,00 Catridge Canon Tinta Hitam 6 buah x 210.000,00 = 1.260.000,00 Catridge Canon Tinta Warna Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Kwitansi Biasa 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Isi Hekter Kecil 7 Dos x 5.000,00 = 35.000,00 Isi Hekter Sedang 7 Dos x 5.500,00 = 38.500,00 Isi Hekter Besar 8 Dos x 7.000,00 = 56.000,00 Jepitan Kertas 8 Buah x 10.500,00 = 8.000,00 Lem Tackol Besar 5 Buah x 10.500,00 = 52.500,00 Map Batik Kertas 7 Lusin x 60.000,00 = 20.000,00 StopMap Folio 7 Dos x 5.000,00 = 35.000,00 Pembolong Kertas Sedang 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Pembolong Kertas Besar 5 Buah x 50.000,00 = 250.000,00 Hekter Steples Kecil 7 Buah x 13.000,00 = 91.000,00 Hekter Steples Sedang 5 Buah x 0.000,00 = 200.000,00 Hekter Steples Besar 7 Buah x 5.000,00 = 315.000,00 Pisau Cutter Sedang 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Pisau Cutter Besar 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Cutter 9 Buah x 10.000,00 = 90.000,00 Bantal Cap Sedang 7 Lusin x 0.000,00 = 280.000,00 Spidol Snowman 7 Buah x 10.000,00 = 70.000,00 Balponit Faster 7 Lusin x 30.000,00 = 210.000,00 Spidol Boss 10 Buah x 10.000,00 = 100.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 6

Belanja Cetak Cetak/Pasang Iklan Keg x 1.000.000,00 =.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 8.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 20,000 Lembar x 300,00 = 6.000.000,00 Penggandaan Dokumen 50 Buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar / Majalah Iklan Majalah / TV / Radio 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Koran Lokal 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 Langganan Majalah/Tabloit 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 217.560.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 217.560.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 217.560.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 208.560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Biaya Makan Minum Harian Pegawai 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 9,50 Oh/Orang/Bulan x 20.000,00 = 190.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tenaga Kontrak 1,88 OH/Org/Bulan x 10.000,00 = 18.80.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Biaya Makan Minum Rapat 12 Keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Tamu Biaya Makan Minum Tamu 6 Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 260.332.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 260.332.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15 260.332.000,00 1.13. 1.13.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 02 Luar Daerah 260.332.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Luar Daerah Golongan IV Eselon II OK x 17.000.000,00 = 68.000.000,00 Halaman 7

Golongan IV Eselon III 6 OK x 1.922.000,00 = 89.532.000,00 OK x 11.00.000,00 = 5.600.000,00 Luar Daerah Dalam Prov. Golongan IV Eselon II 3 OK x.000.000,00 = 12.000.000,00 Golongan IV Eselon III 10 OK x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 3 OK x 3.00.000,00 = 10.200.000,00 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.10.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22.10.000,00 Sumber Dana : 1.13. 1.13.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.10.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.10.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 22.10.000,00 Jasa Service 1 Unit x 7.16.000,00 = 7.16.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Premium/Pelumas 1,320 Ltr x 7.000,00 = 9.20.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Pelumas 20 Ltr x 35.000,00 = 700.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 5 Sewa Gedung Kantor/Rumah 60.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 5. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 02. 5. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Penyediaan Sewa Kantor 1 Unit x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.722.000,00 1.13. 1.13.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 36.722.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.722.000,00 1.13. 1.13.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15 36.722.000,00 1.13. 1.13.01. 05. 01. 5. 2. 2. 15. 02 Luar Daerah 36.722.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) ke Luar Daerah 1 Org x 1.922.000,00 = 1.922.000,00 1 Org x 11.800.000,00 = 11.800.000,00 Kontribusi Bimtek 2 Org x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Halaman 8

1.13. 1.13.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.030.100,00 1.13. 1.13.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.030.100,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.030.100,00 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.030.100,00 1.13. 1.13.01. 06. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.030.100,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia LAKIP Ketua 1 Org x 50.000,00 = 50.000,00 Sekretaris 1 Org x 00.000,00 = 00.000,00 Anggota 2 Org x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tlis Kantor Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Data Print Hitam 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 Data Print Warna 1 Buah x 35.100,00 = 35.100,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 1,000 Exp x 00,00 = 00.000,00 1.13. 1.13.01. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 322.676.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 322.676.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 10.050.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.050.000,00 Honorarium Tim Koordinasi Honor Penanggung Jawab (Bupati) 12 OB/Kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Wakil Bupati 12 OB/Kali x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pengarah (Sekda) 12 OB/Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00 Ketua Tim teknis (BAPPEDA) 12 OB/Kali x 50.000,00 = 5.00.000,00 Sekretaris (Sosnakertrans) 12 OB/Kali x 00.000,00 =.800.000,00 Anggota terkait 1 OB/Kali x 300.000,00 = 3.200.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Ketua 1 OB x 50.000,00 = 50.000,00 Sekretaris 1 OB x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota (8 orang) Halaman 9

0 OB/Kali x 300.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium / Upah Non PNS Honor Tenaga Pendamping PKH 96 OB/Kali x 300.000,00 = 28.800.000,00 Honor Operator Computer 8 OB/Kali x 300.000,00 = 1.00.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 182.626.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01 860.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 860.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya Materai 6000 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 15,000 Lembar x 00,00 = 6.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Gedung Sekretariat 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan dan Minum 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15 95.766.000,00 1.13. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15. 02 Luar Daerah 95.766.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Gol. IV ( Esalon II ) 1 OK x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Gol IV ( Esalon III ) 2 OK x 17.000.000,00 = 3.000.000,00 Gol. III 3 OK x 1.922.000,00 =.766.000,00 2.08. 1.13.01. 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 776.781.600,00 2.08. 1.13.01. 15. 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor 153.110.000,00 Sumber Dana : dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08. 1.13.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.110.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 02. 5. 2. 2. 15 153.110.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 02. 5. 2. 2. 15. 02 Luar Daerah 153.110.000,00 Halaman 10

dalam rangka Study Banding KTM di Sumatra Bupati/Wakil Bupati 1 OK x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 Esalon II ( Kepala Bapeda dan Kadis Sosnakertrans) Anggota Dewan) 3 Ok x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Esalon III 2 OK x 1.922.000,00 = 29.8.000,00 Esalon IV 3 OK x 1.922.000,00 =.766.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi 600.257.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) di kawasan transmigrasi 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 8.150.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua Panitia 1 OK x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 7 OK x 300.000,00 = 2.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor KPA 1 OK x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honor PPK 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 Ok x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 700.000,00 = 2.100.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.107.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01 1.607.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 717.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Pena Faster 3 Dos x 5.000,00 = 135.000,00 Stop Map Biasa 1 Pak x 37.000,00 = 37.000,00 Stop Map Batik 1 Pak x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas F 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Kertas A 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Tinta Suntik Canon Botol x 5.000,00 = 180.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 11

Belanja Dokumen/administrasi tender Cuci Cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 390.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko meterai dan pos lainnya Meterai 6000 50 Lbr x 6.000,00 = 300.000,00 Meterai 3000 30 Lembar x 3.000,00 = 90.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan Biaya Penggandaan / Foto Copy 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15 7.000.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Dalam rangka monitoring pembangunan KTM Gol. IV 6 Org/Ok x 500.000,00 = 3.000.000,00 Dalam rangka monitoring pembangunan KTM Gol. III 6 Org/OK x 500.000,00 = 3.000.000,00 Dalam rangka monitoring pembangunan KTM Gol. II 2 Org/OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 583.000.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 3. 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu 583.000.000,00 Peringatan 2.08. 1.13.01. 15. 03. 5. 2. 3. 53. 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan 583.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tugu Pembangunan Belanja Modal Pembangunan Tugu KTM 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Supervisi Pengawasan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bangunan Pintu Gerbang Belanja Modal Pembangunan Gerbang KTM 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Supervisi Pengawasan 1 Paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06 Sosialisasi persiapan pelaksanaan pembangunan kota terpadu mandiri 23.1.600,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Toliwang 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 3.700.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 12

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung Jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris 1 Ok x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 7 Ok x 300.000,00 = 2.100.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS.800.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber Honor Pemateri 12 OJ x 00.000,00 =.800.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1. 06 Belanja Honorarium Non Pegawai.000.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 1. 06. 03 Honorarium Non Pegawai Lainnya.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Peserta Kegiatan 0 Org x 100.000,00 =.000.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.91.600,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 01 2.56.600,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.305.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Pena paster 6 Dos x 5.000,00 = 270.000,00 Stop Map Biasa 1 Paket x 37.000,00 = 37.000,00 Stop Map Batik 1 Pak x 90.000,00 = 90.000,00 Kertas F 1 Riem x 55.000,00 = 55.000,00 Kertas A 1 Riem x 55.000,00 = 55.000,00 Blok Note 0 Buah x 6.000,00 = 20.000,00 Amplop Putih Panjang 3 Dos x 26.000,00 = 78.000,00 Map Plastik 0 Buah x 12.000,00 = 80.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.17.600,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Cuci Cetak 1 Pkt x 67.600,00 = 67.600,00 Spanduk 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 112.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 8 Lembar x 8.000,00 = 6.000,00 Halaman 13

Meterai 3000 8 Lembar x 6.000,00 = 8.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Foto Copy 1 Pkt x 600.000,00 = 600.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.750.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55 Org x 50.000,00 = 2.750.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 15 3.500.000,00 2.08. 1.13.01. 15. 06. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam Daerah Gol IV 3 Ok x 500.000,00 = 1.500.000,00 Gol III 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Gol II 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Tenaga Honorer 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 1.13. 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 383.587.00,00 1.13. 1.13.01. 16. 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 11. 5. 2. 2. 01 1.200.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 11. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK dan Bahan Komputer 2 Paket x 200.000,00 = 00.000,00 Foto Copy Surat Menyurat 2 Paket x 200.000,00 = 00.000,00 Dokumentasi 2 Paket x 200.000,00 = 00.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 11. 5. 2. 2. 15.800.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 11. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kecamatan Galela Kecamatan Galela Gol. IV 3 OK/Org x 350.000,00 = 1.050.000,00 Halaman 1

Kecamatan Galela Gol. III 6 OK/Org x 350.000,00 = 2.100.000,00 Kecamatan Galela Gol. II 3 OK/Org x 350.000,00 = 1.050.000,00 Kecamatan Tobelo Gol IV 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 Gol III 2 Ok x 150.000,00 = 300.000,00 Gol II 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12 Pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar 183.607.00,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua 1 OK x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 8 OK x 300.000,00 = 2.00.000,00 Honor Pemimpin Kegiatan 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Peserta 100 OK x 100.000,00 = 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 169.107.00,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 01 1.580.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Pena Pilot 5 Lusin x 30.000,00 = 150.000,00 Stop Map 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Buku Note 5 Lusin x 100.000,00 = 500.000,00 Kwitansi proyek 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90.000,00 Halaman 15

Materai 3000 15 Buah x 3.000,00 = 5.000,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak Spanduk 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 150.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar 75 Org x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.352.00,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.352.00,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy,508 Lbr x 300,00 = 1.352.00,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Ruang Rapat / pertemuan 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman.675.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat.675.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Biaya Makan Minum 85 Org x 55.000,00 =.675.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 15 10.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 12. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 10.000.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( loloda Kepulauan ) Golongan IV 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 2 Org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13 Pelayanan dan bantuan bagi orang dengan kecacatan berat (ODKB) 193.980.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung jawab 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pemimpin Kegiatan 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Halaman 16

Honor Ketua 1 Ok x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris 1 Ok x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 8 Ok x 300.000,00 = 2.00.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 7.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Peserta 75 Ok x 100.000,00 = 7.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 181.980.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 01 1.755.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.135.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Alat Tulis Pena Pilot 5 Lusin x 30.000,00 = 150.000,00 Stop Map 5 Pak x 25.000,00 = 125.000,00 Buku Note 5 Lusin x 100.000,00 = 500.000,00 Kwitansi proyek 1 Bh x 60.000,00 = 60.000,00 Materai 6000 15 Bh x 6.000,00 = 90.000,00 Materai 3000 15 Bh x 3.000,00 = 5.000,00 Kertas Folio 70 Gr 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 620.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen/administrasi tender Cuci Cetak 30 Lembar x.000,00 = 120.000,00 Spanduk 1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 5,000 Lembar x 300,00 = 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Ruang Rapat / pertemuan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitasi darat Halaman 17

Biaya Transportasi Peserta 75 Org x 100.000,00 = 7.500.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman.675.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu.675.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Biaya Makan Minum 85 Orang x 55.000,00 =.675.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 15 15.050.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 15.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kecamatan Loloda Kepulauan dan Utara Golongan IV 2 OB x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 2 OB x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kecamatan Galela, Selatan dan Barat 2 OB x 350.000,00 = 700.000,00 2 OB x 350.000,00 = 700.000,00 Kecamatan Tobelo Timur, Tobelo Barat 2 Ob x 350.000,00 = 700.000,00 1 OB x 350.000,00 = 350.000,00 Kecamatan Kao, Utara, Barat dan Malifut 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 2 OB x 650.000,00 = 1.300.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 150.000.000,00 1.13. 1.13.01. 16. 13. 5. 2. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar Belanja Kebutuhan Dasar ODKB 75 Org x 2.000.000,00 = 150.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 158.20.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan 158.20.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) berbasis masyarakat 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 8.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 1. 01. 0 Honorarium PNS Lainnya 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium / Upah PNS Honor Penanggung Jawab 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia 1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris Halaman 18

1 Keg x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 8 Org x 300.000,00 = 2.00.000,00 Honorarium Kegiatan Tertentu Honorarium Peserta kegiatan 20 OK x 200.000,00 =.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.20.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 01 1.520.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Tulis Kantor Pena Pilot 5 Lusin x 25.000,00 = 125.000,00 Stop Map Pak x 25.000,00 = 100.000,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Spidol Besar 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 720.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen Administrasi Tender Cuci Cetak 30 Lbr x.000,00 = 120.000,00 Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 50.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko Meterai dan Pos Lainya Meterai 50 Lembar x 6.000,00 = 300.000,00 Meterai 50 Lembar x 3.000,00 = 150.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengandaan Foto Copy Foto Copy,000 Lembar x 300,00 = 1.200.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 23.500.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Kantor/Tempat Belanja Sewa Tempat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Biaya Akomodasi 60 Ok/Keg x 350.000,00 = 21.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.500.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa mobilitasi Darat Biaya transportasi peserta 30 Orang x 100.000,00 = 3.000.000,00 Halaman 19

Biaya sewa Sound System 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Alat Peraga 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya MAkan Dan Minum 0 OH x 55.000,00 = 2.200.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 15 2.500.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam Daerah (Galela Barat) Gol IV Gol III Gol II 1 Org x 350.000,00 = 350.000,00 2 Org x 350.000,00 = 700.000,00 1 Org x 350.000,00 = 350.000,00 Tenaga Honorer 1 Org x 350.000,00 = 350.000,00 Dalam Daerah ( Toelo Selatan) Gol IV 2 Org 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00 Gol III 3 Org 2 Org x 150.000,00 = 300.000,00 Gol II 3 Orang 1 Org x 150.000,00 = 150.000,00 Tenaga Honorer 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 110.000.000,00 1.1. 1.13.01. 16. 06. 5. 2. 2. 23. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 110.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja sarana usaha pelatihan ketenagakerjaan. 10 Paket x 8.500.000,00 = 85.000.000,00 Pengadaan bahan dan peraatan Kerja 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 101.387.300,00 1.1. 1.13.01. 17. 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum 29.260.300,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.650.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Honor Penaggung Jawab 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor Ketua Halaman 20

1 Keg x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Anggota 3 Orang x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Sekretaris 1 Orang x 300.000,00 = 300.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.610.300,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 01 7.35.100,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 365.100,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Pena Pilot 2 Lusin x 25.000,00 = 50.000,00 Stop Mab 2 Pak x 25.050,00 = 50.100,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Spidol Besar 5 Buah x 5.000,00 = 25.000,00 Data Print Hitam 1 Buah x 55.000,00 = 55.000,00 Data Print Warna 1 Buah x 75.000,00 = 75.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.920.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen dministrasi tender Cuci Cetak 30 Lembar x.000,00 = 120.000,00 Spanduk 17 Buah x 00.000,00 = 6.800.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 10 Lembar x 6.000,00 = 60.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 65.200,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 65.200,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak dan Pengggandaaan Belanja Penggandaan (Foto Copy) 163 Lembar x 00,00 = 65.200,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tempat/Tenda 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Belanja SewaSound Sistem 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 21

Belanja Makan dan Minum Rapat Biaya Makan Minum 500 OH x 20.000,00 = 10.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 15 6.700.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 05. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 6.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalana Dinas dalam Daerah (Kec Loloda Utara) Gol IV Gol III 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Org x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perjalana Dinas dalam Daerah (Kec Kao) Gol IV Gol III 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Perjalana Dinas dalam Daerah (Kec Tobelo Timur) Gol IV Gol III 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.060.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.1. 1.13.01. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.060.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 08. 5. 2. 2. 01 9.750.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 08. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.750.000,00 Belanja alat tulis kantor Atk dan Bahan Komputer 5 Paket x 250.000,00 = 1.250.000,00 Foto Copy surat menyurat 5 Paket x 250.000,00 = 1.250.000,00 Penggandaan modul 120 Set x 50.000,00 = 6.000.000,00 Dokumentasi 5 Paket x 250.000,00 = 1.250.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 08. 5. 2. 2. 15 15.310.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 08. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 15.310.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Kecamatan Loloda Utara Gol. IV 2 Org x 2.00.000,00 =.800.000,00 Gol. III 2 Org x 2.00.000,00 =.800.000,00 Gol II 1 Org x 2.310.000,00 = 2.310.000,00 Kecamatan Kao Gol. IV 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Gol. III 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Gol II Halaman 22

1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Kecamatan Tobelo Timur Gol. IV 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Gol. III 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Gol II 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09 Pengambilan data kebutuhan hidup layak (KHL) dalam rangka penetapan upah minimum propinsi (UMP) 7.067.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 3.100.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung Jawab 1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua 1 Orang x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris 1 Org x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 5 Org x 300.000,00 = 1.500.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.967.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 2. 01 267.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 267.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Pena Pilot 1 Lusin x 27.000,00 = 27.000,00 Kertas Folio 70 Gr 2 Riem x 55.000,00 = 110.000,00 Data Print ( Hitam ) 1 Dos x 55.000,00 = 55.000,00 Data Print ( Warna ) 1 Dos x 75.000,00 = 75.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 2. 15 3.700.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 09. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 3.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) ke Pasar Kao 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ke Pasar Galela 2 Org x 350.000,00 = 700.000,00 2 Org x 350.000,00 = 700.000,00 Ke Pasar Tobelo (Transportasi) Halaman 23

2 Org x 150.000,00 = 300.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10 Operasional pembentukan penyusunan upah minimum daerah (UMD) 0.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia pelaksanaan Kegiatan Honor Penanggung Jawab 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Panitia Kegiatan Honor Ketua 1 Org x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Sekretaris 1 Orang x 00.000,00 = 00.000,00 Honor Anggota 8 Orang x 300.000,00 = 2.00.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 2. 01 00.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 00.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Pena Pilot 1 Lusin x 27.000,00 = 27.000,00 Kertas Folio 70 Gr 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Datab Print Hitam 2 Dos x 55.000,00 = 110.000,00 Data Print Warna 1 Dos x 98.000,00 = 98.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 2. 15 35.600.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 2. 15. 01 Dalam Daerah 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) (ke Pasar Kao ) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Ke Pasar Galela 3 Orang x 350.000,00 = 1.050.000,00 2 Orang x 350.000,00 = 700.000,00 Ke Pasar Tobelo 3 Orang x 150.000,00 = 50.000,00 2 Orang x 150.000,00 = 300.000,00 1.1. 1.13.01. 17. 10. 5. 2. 2. 15. 02 Luar Daerah 30.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Luar Daerah Dalam propinsi Golongan IV Esalon II Halaman 2

1 OK x.000.000,00 =.000.000,00 Golongan IV Esalon III 2 OK x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 OK x 3.00.000,00 = 13.600.000,00 3 OK x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 2.130.198.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo 275.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 02. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 275.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 02. 5. 2. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 275.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan pemeliharaan Gedung Rehab Rumah Sejahtera Tobelo 2 Unit x 75.000.000,00 = 150.000.000,00 Rehab Rumah Tinggal Panti Asuhan Tarakani 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Pagar Lanjutan Panti Asuhan Tarakani 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 1.855.198.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.800.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Penanggungn Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Pemimpin Kegiatan 1 OK x 50.000,00 = 50.000,00 Honor Anggota OK x 00.000,00 = 1.600.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 237.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 237.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Pegawai / Honorer / Tidak Tetap Honor Staf Administrasi 2 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honor Pegawai/Sopir 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Pengasuh 2 OB/0/0 x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honor Juru Masak 96 OB x 1.250.000,00 = 120.000.000,00 Honor Petugas Keamanan 2 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honor Tenaga Kesehatan 2 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Honor Pembina Kerohanian 2 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00 Halaman 25

Honor Tenaga Konseling 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tenaga Pengembangan Anak 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1. 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 177.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 1. 05. 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 177.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pendidikan Biaya Pendidikan anak 1,200 Org/Bulan x 135.000,00 = 162.000.000,00 Belanja Jasa Kesehatan Biaya Kesehatan Anak 100 Org x 150.000,00 = 15.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.38.398.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 01 5.010.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.810.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 Gr 20 Rim x 55.000,00 = 1.100.000,00 Data Print (Hitam) 6 Dos x 55.000,00 = 330.000,00 Data Print (Warna) 5 Dos x 76.000,00 = 380.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Meterai dan benda Pos lainnya 200 Lembar x 6.000,00 = 1.200.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Biaya Mandi Cuci Anak (100 Orang Anak) 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Alat pembersih lantai Paket x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Telepon 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.920.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku cadang Ban Kendaraan Bermotor Roda empat Buah x 650.000,00 = 2.600.000,00 Filter Angin Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Filter Oil Buah x 125.000,00 = 500.000,00 Halaman 26

Busi 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kanfas Rem 8 Buah x 100.000,00 = 800.000,00 Kanfas Kopling Buah x 100.000,00 = 00.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.80.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar minyak / Gas dan Pelumas Belanja Bahan Bakar Premium / Pelumas 1,320 Liter x 7.000,00 = 9.20.000,00 Belanja Bahan Bakar Pelumas 20 Liter x 30.000,00 = 600.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan.026.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.526.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak 1 Tahun x 1.526.000,00 = 1.526.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya penggandaan Biaya Foto copy 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 201.600.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 201.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Biaya Transportasi Anak 28,800 Orang/Hari x 7.000,00 = 201.600.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 821.250.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 11. 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 821.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai / Anak Biaya makan dan Minum Anak 36,500 Orang/Hari x 22.500,00 = 821.250.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 12. 0 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Seragam Anak Biaya Pakaian Seragam Anak 100 Orang/Pkt x 600.000,00 = 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja 130.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 13. 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 130.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu Biaya Pakaian Harian Anak 100 Org x 500.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pakaian Dalam Anak 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pakaian Hari Raya ( Natal dan Idulfitri ) 100 Pak/Org x 600.000,00 = 60.000.000,00 1.13. 1.13.01. 19. 03. 5. 2. 2. 15 55.592.000,00 Halaman 27