REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

dokumen-dokumen yang mirip
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Program. Anggaran No dan Kegiatan. Target Sasaran Program/Kegiatan. (Rp.) Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN Indikator Kinerja Program Tolok Ukur. Target (Vol & Satuan)

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016

KANTOR KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN MARET RFK 1S

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai berikut : RENJA 2017 PER PROGRAM PER KEGIATAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN AGUSTUS RFK 1S

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Pemerintah Kota Tangerang

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

Total Anggaran. Belanja langsung : Rp ,- Belanja Tidak Langsung: Rp ,-

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JULI RFK 1S

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN KONDISI UMUM

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

URAIAN sebelum perubahan


URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Transkripsi:

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN No Program/ Kegiatan Anggaran A Program Pelayanan Administrasi 1 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 35.000.000 8.751.525 25,00 6.876.000 19,65 8.751.525 25,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 306.200.000 53.550.000 17,49 52.253.112 17,07 53.550.000 17,49 3 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 85.000.000 - - - - - - 4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor/rumah dinas 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 157.300.000 39.309.270 24,99 26.206.000 16,66 39.309.270 24,99 132.000.000 41.666.700 31,57 39.960.000 30,27 41.666.700 31,57 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 144.657.000 42.183.800 29,16 34.590.750 23,91 42.183.800 29,16 7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.382.000 3.852.000 23,51 2.122.000 12,95 3.852.000 23,51 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.000.000 13.261.950 25,02 8.841.300 16,68 13.261.950 25,02 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.238.000 5.471.400 25,76 4.671.400 22,00 5.471.400 25,76 10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah 40.000.000 9.840.000 24,60 7.525.000 18,81 9.840.000 24,60 500.000.000 120.160.000 24,03 113.886.741 22,78 120.160.000 24,03

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 706.270.000 176.567.500 25,00 167.653.600 23,74 176.567.500 25,00 13 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 20.000.000 2.500.000 12,50 6.000.000 30,00 6.000.000 30,00 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - - 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90.000.000 4.000.000 4,44 13.600.000 15,11 13.600.000 15,11 15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 483.000.000 117.725.000 24,37 116.420.750 24,10 117.725.000 24,37 16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 55.000.000 13.573.000 24,68 13.565.000 24,66 13.573.000 24,68 17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 19 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 10.000.000 2.100.000 21,00 434.500 4,35 2.100.000 21,00 140.000.000 24.950.000 17,82 20.835.000 14,88 24.950.000 17,82 7.000.000 1.750.000 25,00 1.414.500 20,21 1.750.000 25,00 60.000.000 - - - - - -

21 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 12.000.000 24,00 6.300.000 12,60 12.000.000 24,00 22 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 700.000.000 77.365.000 11,05 54.573.000 7,80 89.835.000 12,83 H PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 23 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 750.000.000 124.875.000 16,65 154.165.000 20,56 154.165.000 20,56 24 Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat 25 Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat 26 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 27 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 28 Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis F Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan 250.000.000 17.165.000 6,87 17.905.000 7,16 21.705.000 8,68 3.100.000.000 156.502.500 5,05 178.032.500 5,74 184.332.500 5,95 1.000.000.000 44.130.000 4,41 50.525.000 5,05 51.180.000 5,12 1.100.000.000 60.930.000 5,54 62.490.000 5,68 62.490.000 5,68 1.093.250.000 62.120.000 5,68 61.248.500 5,60 62.120.000 5,68

29 Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi 2.180.000.000 114.055.000 5,23 123.490.000 5,66 127.625.000 5,85 Pangan B2SA 30 Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 850.000.000 77.985.000 9,17 99.715.000 11,73 99.715.000 11,73 G Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - - - 31 Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar 32 Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan A Program Pelayanan Administrasi 33 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat BPCP 750.000.000 130.175.000 17,36 150.880.000 20,12 150.880.000 20,12 950.000.000 204.210.000 21,50 244.905.000 25,78 244.905.000 25,78 5.000.000 1.245.500 24,91 1.246.000 24,92 1.246.000 24,92 34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPCP 32.000.000 8.100.000 25,31 6.809.730 21,28 8.100.000 25,31 35 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPCP 17.500.000 4.188.300 23,93 4.200.000 24,00 4.200.000 24,00

36 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPCP 34.283.000 8.645.400 25,22 7.225.500 21,08 8.645.400 25,22 37 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPCP 3.000.000 856.000 28,53 975.000 32,50 975.000 32,50 38 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BPCP) 12.000.000 3.494.150 29,12 3.406.000 28,38 3.494.150 29,12 39 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BPCP 3.672.000 900.500 24,52 690.000 18,79 900.500 24,52 40 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPCP 3.000.000 - - 600.000 20,00 600.000 20,00 41 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 85.680.000 21.420.000 25,00 21.120.000 24,65 21.420.000 25,00 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPCP 20.000.000 5.000.000 25,00 4.650.000 23,25 5.000.000 25,00 43 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BPCP 57.368.000 14.342.000 25,00 13.844.750 24,13 14.342.000 25,00 44 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga BPCP 4.000.000 1.250.000 31,25 1.250.000 31,25 1.250.000 31,25 45 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPCP 753.200.000 2.670.000 0,35 - - 2.670.000 0,35 46 Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah 3.184.000.000 81.028.003 2,54 62.745.000 1,97 81.028.500 2,54 JUMLAH 20.050.000.000 1.915.864.498 9,56 1.969.846.633 9,82 2.109.136.195 10,52 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah