Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

dokumen-dokumen yang mirip
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON TAHUN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

URAIAN sebelum perubahan

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

1 02 DINAS KESEHATAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR : 01/PPBJ-DISKES/2011

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Transkripsi:

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB 1.0 Bidang Urusan : Kesehatan 1.02 01 15 Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 1.02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 15 06 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Pembekalan Kesehatan 1.02 01 16 Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Penanggungjawab Apotik/IFRS Jumlah Petugas Pengelola Obat Harga Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai standar 1.02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Ketersedian Peralatan dan Perbekalan Kesehatan 1.02 01 16 08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial Ketersediaan Reagens dan Perbekalan Laboratorium Kesehatan 22 Puskesmas 22 Puskesmas Apotik, Sarkes Apotik, Sarkes 200 Jenis Obat 4,610,900,000 APBD 250 Jenis 4,000,000,000 66 Paket 24,814,000 APBD 66 Paket 26,500,000 94 Sarana 11,000,000 APBD 94 Sarana 12,750,000 120 Sarana 25,000,000 APBD 120 Sarana 26,000,000 94 Sarana 5,500,000 APBD 94 Sarana 6,300,000 1 PT 37,500,000 APBD 1 PT 41,000,000 Labkes DKK 35 Jenis 651,000,000 APBD 35 Jenis 691,000,000 1.02 01 16 12 Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Tersedia Operasional Peningkatan Cakupan Puskesmas 22 Puskesmas 200,000,000 APBD 22 Puskesmas 850,000,000 1.02 01 16 17 Pelatihan Tenaga Costumer Service Puskesmas 44 orang 23,000,000 APBD 44 Org 25,000,000

1.02 01 16 18 Penerapan Standar ISO 2008 Untuk Puskesmas Tersedia Puskesmas Berstandar ISO 3 Pusk 450,000,000 APBD 0 0 1.02 01 16 19 Biaya Operasional Puskesmas Ketersediaan Biaya Operasional Puskesmas 21 Puskesmas 220,000,000 APBD 21 Puskesmas 300,000,000 1.02 01 16 20 Biaya Operasional Puskesmas Pembantu Ketersediaan Biaya Operasional Puskesmas Pembantu Biaya Operasional Puskesmas Perawatan Ketersediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesehatan Biaya Operasional Klinik Mata Ketersediaan Biaya Operasional Klinik Mata 36 Pustu 180,000,000 APBD 36 Pustu 180,000,000 12 Bulan 450,000,000 APBD 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 475,000,000 APBD 12 Bulan 475,000,000 Pelatihan Manajemen Kepala Puskesmas dan Orang Kedua Puskesmas Jumlah peserta yang 44 orang 16,000,000 APBD 0 0 Refreshing Petugas Program AV Jumlah peserta yang 66 orang 11,000,000 APBD 0 0 Pertemuan Evaluasi Kinerja Yangkes Kota Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan 20 orang 2,200,000 APBD 20 orang 2,500,000 Pelatihan Petugas Program Perkesmas Tersedia petugas Perkesmas 44 orang 14,000,000 APBD 0 0 Pertemuan Evaluasi SPM Puskesmas Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan 50 orang 13,500,000 APBD 50 orang 15,000,000 1.02 01 16 21 Pengadaan PHN KIT Tersedia PHN KIT di Puskesmas 22 paket 150,000,000 APBD 22 paket 150,000,000 1.02 01 16 22 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas 1.02 01 16 23 Pengawasan Tempat Praktek Dokter, RS dan Klinik Pengetahuan Petugas Perkesmas Meningkat Terpantaunya tempat praktek dokter, klinik dan RS 22 Orang 17,000,000 APBD - 0 96 Sarana 14,000,000 APBD 96 Sarana 16,500,000

1.02 01 16 24 Kapitasi Askes/JKN Kapitasi Askes terlayani 22 Puskesmas 6,500,000,000 APBD 22 Puskesmas 6,750,000,000 1.02 01 17 Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 01 17 02 Pembekalan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 01 17 06 Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat Tradisional, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1.02 01 19 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Sarana Pengolahan Makanan dan Obat terawasi Saranan Pengolahan Makanan dan Obat terawasi Tersedia media promosi kesehatan 20 Desa/Kel 88 Sarana 12,000,000 APBD 90 Sarana 13,500,000 50 Desa/Kel 85 Sarana 12,000,000 APBD 85 Sarana 13,800,000 1 PT 162,500,000 APBD 73 PT 292,500,000 1.02 01 19 05 Monitoring dan Evaluasi Program Promkes Ketersediaan data Promkes 1.02 01 19 06 Seminar Nasional Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan di Kota 1.02 01 19 07 Stratifikasi dan Lomba Posyandu Tingkat Kota Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Peningkatan strata Posyandu Puskesmas, Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader PHBS, Guru UKS dan Dokcil 120,000,000 APBD Puskesmas, Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader PHBS, Guru UKS dan Dokcil 125,000,000 0 - APBD 500 orang 90,000,000 290 Posyandu 90,715,000 APBD 292 Posyandu 100,000,000 1.02 01 19 08 Kampanye KTR Jumlah sekolah yang mengikuti kampanye 1.02 01 19 09 Penyuluhan Kesehatan Melalui Multimedia Informasi kesehatan sampai ke masyarakat 1 kali 90,000,000 APBD 0-4 kali 50,000,000 APBD 4 kali 50,000,000

1.02 01 19 10 Pelatihan Peningkatan Pendidikan Petugas Multi Media Promkes Jumlah petugas yang 23 orang 36,000,000 APBD 23 orang 36,000,000 1.02 01 19 11 Pengembangan Desa Siaga Stratifikasi Desa Siaga meningkat 3 Desa/Kel. 244,123,350 APBD 3 Desa/Kel. 250,000,000 1.02 01 19 12 Pembentukan Desa Percontohan PHBS Semua desa ber - PHBS 1 Desa 80,000,000 APBD 1 Desa 90,000,000 1.02 01 19 13 Revitalisasi dan Peningkatan Kualutas Sekolah Sehat Rasio sekolah sehat 205 sekolah 250,000,000 APBD 205 sekolah 275,000,000 1.02 01 19 14 Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 47 orang 21,500,000 APBD 0-1.02 01 19 16 Pelatihan Tenaga Penyuluh Kesehatan Kemampuan petugas penyuluh kesehatan meningkat 1.02 01 19 20 Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat 1.02 01 20 Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Meningkatnya kualitas masyarakat yang berdaya untuk program kesehatan Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK yang dpt PMT 1.02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energy Protein Jumlah Desa dan (KEP), Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Sekolah yang dilacak Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A masalah Gizi dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 23 orang 43,000,000 APBD 23 orang 43,000,000 50 Desa/Kel 80% masyarakat 500,000,000 APBD 80% masyarakat 1,048,500,000 550 Org 441,000,000 APBD 550 Org 48,500,000 200 Ibu 249,000,000 APBD 200 Ibu 270,000,000 1.02 01 20 11 Pengadaan Leafleat Kesehatan Reproduksi Jumlah Kartu Remaja Putri yang dicetak 1.02 01 20 12 Peningkatan Survelens Gizi Jumlah SD yang dilakukan survei gizi 6,500 lembar 76,000,000 APBD 6,500 lembar 83,000,000 95 SD 20,000,000 APBD 95 SD 22,000,000

1.02 01 20 13 Pengadaan Bahan Pemantauan Status Gizi Tersedia Bahan Pemantauan Status Gizi 1 PT 70,000,000 APBD 1 PT 77,000,000 1.02 01 20 14 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas Jumlah APE Gizi yang diadakan 1.02 01 20 15 Pengembangan Keluarga Sadar Gizi Jumlah Desa/Kelurahan yang dilacak 1.02 01 20 16 Pelatihan Penerapan PWS Gizi Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan 22 Pt 60,000,000 APBD 18 Pustu 56,000,000 50 Desa/Kel 21,000,000 APBD 50 Desa / Kel 23,500,000 60 0rg 6,500,000 APBD 44 orang 5,500,000 1.02 01 20 17 Pelatihan Pengembangan Puskesmas Peduli Remaja 1.02 01 20 18 Pelatihan Konselor Teman Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tata Laksana Gizi Buruk Peningkatan Kapasitas Survelans Gizi 1.02 01 21 Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 01 21 05 Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan Sampel Air 1.02 01 21 06 Pemeriksaan Laboratorium (Kimia, Bakteriologi) 1.02 01 21 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 1.02 01 21 08 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan TPU-TPM Standarisasi TTU-TPM 1.02 01 22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di latih di latih di latih di latih Jumlah SAB yang di Inspeksi Sanitasi Jumlah SAB yang diambil Sampel Jumlah SAB yang dikaporisasi Jumlah TTU-TPM yang terawasi Jumalh TTU-TPM yang memenuhi standar 1.02 01 22 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah Rumah yang Disemprot 1.02 01 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Jumlah Peralatan dan Fogging Bahan yang diadakan 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 50 Desa/ Kel 46 orang 12,000,000 APBD 0-22 Orang 7,700,000 APBD 22 Org 8,500,000 30 orang 8,500,000 APBD 32 orang 9,500,000 30 orang 8,500,000 APBD 32 orang 9,500,000 110 SAB 11,800,000 APBD 110 SAB 15,000,000 110 Sampel 19,500,000 APBD 110 Sampel 20,000,000 1 paket 15,000,000 APBD 1 paket 18,000,000 1 paket 36,500,000 APBD 1 paket 46,500,000 50 sarana 70,000,000 APBD 50 sarana 60,000,000 2 Desa/Kel 3000 Rumah 95,000,000 APBD 1500 Rumah 50,000,000 1 PT 371,500,000 APBD 1 PT 400,000,000

1.02 01 22 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular Jumlah Vaksin Penyakit Menular yang diadakan 1000 Vial 230,332,000 APBD 1000 Vial 450,000,000 1.02 01 22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Filariasis 1.02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria melaksanakan Pelayanan melaksanakan Pelayanan 1.02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit TB Paru Masyarakat terindikasi TB diobati 1.02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan Imunisasi berjalan baik 22 Puskesmas 100,000,000 APBD 22 Puskesmas 30,000,000 22 Puskesmas 350,000,000 APBD 22 Puskesmas 455,000,000 50 Desa/ Kel 400,000,000 APBD 50 Desa/ Kel 750,000,000 22 Puskesmas 450,000,000 APBD 22 Puskesmas 500,000,000 1.02 01 22 09 Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 01 22 12 Peningkatan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 1.02 01 22 13 Peningkatan Penanggulangan ISPA dan Pnemonia Penyakit berpotensi Wabah di ketahui secara dini Jumlah populasi Beresiko tinggi di survey Jumah Penderita diamati dan dilayani 50 Desa/ Kel 350,000,000 APBD 50 Desa/ Kel 1,000,000,000 500 org 500,000,000 APBD 500 org 600,000,000 50 Desa/Kel 79,182,000 APBD 50 Desa/Kel 85,000,000 1.02 01 22 14 Pengadaan Themepos Jumlah Themepos yg diadakan 50 Galon 150,000,000 APBD 100 Galon 450,000,000 Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular 50 Desa/Kel 150,000,000 APBD 50 Desa/Kel 250,000,000

1.02 01 23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 01 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Standart Pelayanan yang disusun 22 Buku 25,000,000 APBD 22 Buku 30,000,000 1.02 01 23 07 Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Pertemuan Evaluasi dan validasi Data 45 orang 8,950,000 APBD 45 orang 9,500,000 1.02 01 23 08 Perencanaan Kesehatan dilibatkan di Perencanaan Sosialisasi ASN Jumlah petugas yang mendapatkan sosialisasi 15 orang 15,000,000 APBD 15 orang 15,000,000 200 orang 50,000,000 APBD 0-1.02 01 23 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program - Program Kesehatan Monev di sarana Pelayanan Kesehatan 1.02 01 24 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.02 01 24 03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing Jumlah Gakin yang dioperasi 70 RSU/Pusk/Pust u 75,000,000 APBD 70 RSU/Pusk/Pust u 60,000,000 50 orang 47,000,000 APBD 50 orang 52,000,000 1.02 01 24 04 Pelayanan Sunatan Masal Jumlah Anak yang disunat 1.02 01 24 11 Pelayanan Operasi Urologi Jumlah Gakin yang dioperasi 50 orang 62,000,000 APBD 50 orang 35,000,000 25 orang 53,000,000 APBD 25 orang 58,000,000 1.02 01 25 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.02 01 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Tersedianya Puskesmas Pembantu 1.02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 1.02 01 25 33 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Latuhalat Tahap V Tersedianya sarana & Prasarana Puskesmas Pembantu Tersedianya Puskesmas Rawat Inap Warasia/ Negeri Lama 1 Unit 791,692,500 APBD 1 unit 750,000,000 2 PT 4,539,902,000 APBD 2 PT 2,000,000,000 Air Louw 1 PT 1,571,329,000 APBD 1 PT 1,000,000,000

1.02 01 25 34 Rehabilitasi Total Puskesmas Urimesing dan Sarana Penunjang (DAK) Tersedianya Puskesmas yang memadai Urimesing 1 unit 3,675,400,000 APBD 1 unit 2,500,000,000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Jaringannya 1 unit 6,588,178,000 APBD 0 0 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas Rawat Inap dan sarana penunjang 1.02 01 25 35 Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tersedia Rumah Dokter dan Paramedis yg Memadai Batu Merah, Hative Besar, Karpan, Hutumuri, Eri 2 Pusk 4,934,400,000 APBD 0 0 5 unit 2,866,000,000 APBD 3 unit 3,500,000,000 1.02 01 25 36 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata V Jumlah Poliklinik yang dibangun 1.02 01 25 37 Pembangunan IPAL Puskesmas Tersedianya IPAL Puskesmas yang baik Pembangunan Sarana Penunjang Tersedianya sarana Puskesmas/PUSTU penunjang yang memadai Rehabilitasi Puskesmas Keliling (Roda Empat) Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Mata 1.02 01 28 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02 01 28 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 1.02 01 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tersedianya sarana penunjang yang memadai Tersedianya sarana prasarana klinik mata Kapasitas Pelayanan Dokter dan Paramedis Meningkat 1.02 01 29 08 Pengadaan Kartu Periksa Bagi Murid TK Rasio Kartu Periksa dengan Murid TK 1 : 1 Desa Passo 1 PT 1,033,054,000 APBD 1 PT 2,186,477,000 Tiahahu, Arbes Wayame dan Hunuth Kota 2 unit 800,000,000 APBD 2 Unit 2,000,000,000 2 unit 300,000,000 APBD 3 unit 750,000,000 7 unit 200,000,000 APBD 4 unit 100,000,000 7 unit 1,184,675,000 APBD 0 0 1 PT 200,000,000 APBD 2 Pusk 195,800,000 6500 lembar 29,000,000 APBD 6500 lembar 32,000,000

1.02 01 29 09 Pengadaan Kartu Deteksi Tumbuh Kembang Anak Rasio Kartu Deteksi dengan Anak Balita 1 : 1 6500 Lbr 57,000,000 APBD 6500 Lbr 56,925,000 1.02 01 29 10 Pelacakan Deteksi Tumbuh Kembang Anak Tumbuh Kembang Anak Terdeksi 88 orang 9,000,000 APBD 88 orang 9,000,000 1.02 01 29 11 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Balita 1.02 01 29 12 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit 1.02 01 29 13 Pelatihan Penanganan Bayi BBLR 1.02 01 29 14 Pelatihan Pemantauan Petumbuhan Balita 100 orang 36,000,000 APBD 44 Org 40,000,000 44 Org 31,000,000 APBD 44 Org 24,500,000 22 Org 8,600,000 APBD 22 Org 9,500,000 44 Org 14,400,000 APBD 44 Org 14,400,000 1.02 01 29 15 Peningkatan Kapasitas Bidan untuk Deteksi Dini, Pelaporan Kasus kekerasan Terhadap Anak 1.02 01 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100 orang 28,000,000 APBD 100 orang 30,000,000 1.02 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan Rasio Kader dengan Posyandu Usila 1 : 3 44 orang 11,400,000 APBD 44 orang 12,500,000 1.02 01 30 08 Pelayanan Kesehatan Lansia Semua Lansia Mendapat Pelayanan 22 Pkt 28,000,000 APBD 22 Pkt 33,000,000 1.02 01 30 09 Pengadaan Buku Lansia Rasio Buku dengan Lansia 5000 buah 77,700,000 APBD 0 0 1.02 01 30 10 Pelatihan Pemantauan Kesehatan Usia Lanjut 80 orang 7,500,000 APBD 80 orang 8,500,000 1.02 01 31 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1.02 01 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Jumlah Desa yang dilakukan Pengawasan Makanan IRT 25 Desa/Kel 25 Desa/Kel 44,325,000 APBD 25 Desa/Kel 46,500,000 1.02 01 31 00 5 Pelatihan dan Pembinaan Bagi Pengelola TTU dan TPM 150 Org 25,000,000 APBD 150 Org 30,000,000 1.02 01 32 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02 01 32 02 Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu Jumlah bayi dari keluarga kurang mampu yang dirawat 1.02 01 32 04 Pertemuan Audit maternal dan Perinatal Jumlah Petugas mengikuti Audit Martenal dan perinatal 1.02 01 32 05 Pengadaan Kartu Periksa Ibu Hamil Jumlah Kartu Periksa Ibu Hamil yang diadakan 1.02 01 32 06 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan 1.02 01 32 07 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil Pelatihan Peningkatan kapasitas Bidan tentang Asuhan Persalinan Normal (APN) 1.02 01 32 09 Pelatihan Penanganan Asfiksia pada Bayi Baru Lahir 1.02 01 32 11 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan 150 Orang 19,300,000 APBD 150 Orang 2,100,000 60 Orang 7,000,000 APBD 60 Orang 7,700,000 6500 lembar 17,400,000 APBD 6500 lembar 19,000,000 60 Org 7,500,000 APBD 60 Org 8,300,000 44 Orang 15,000,000 APBD 44 Orang 16,500,000 100 Orang 65,000,000 APBD 100 Orang 71,000,000 44 Orang 7,500,000 APBD 44 Orang 8,500,000 22 Orang 16,400,000 APBD 22 Orang 18,000,000 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun 3000 Buah 10,000,000 APBD 3000 Buah 12,000,000 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Sumber Air dan Listrik 12 Sambungan 35,000,000 APBD 12 Sambungan 35,000,000

01 03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersediah 76 Unit 30,000,000 APBD 76 Unit 45,000,000 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kantor yang membutuhkan ATK 23 Kantor 30,000,000 APBD 23 Kantor 30,000,000 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang ada Jumlah Komponen Listrik yang tersedia 52 Buah 12,450,000 APBD 52 Buah 12,450,000 33 Buah 10,200,000 APBD 33 Buah 10,200,000 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah peralatan yang tersedia 3 Buah 41,497,200 APBD 5 Buah 45,000,000 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksana Rapat Koordinasi Ke luar daerah Tersedianya makanan dan minuman pada rapat-rapat dinas 02 10 Pengedaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 4 Kl 41,808,000 APBD 4 Kl 41,808,000 1 PT 30,000,000 APBD 1 PT 40,000,000 199,152,500 APBD 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Ged. Kantor yang terawat scr berkala Latuhalat 200,000,000 APBD 6 unit 350,000,000 APBD 6 unit 400,000,000 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan mendapat pemeliharaan 130 Kendaraan 1,330,678,800 APBD 130 Kendaraan 1,330,678,800 02 50 Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab. Dan Gigi Peralatan Laboratorium dan Gigi Terawat 1 PT 85,000,000 APBD 1 PT 85,000,000 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya sumberdaya aparatur 3 orang 50,000,000 APBD 3 orang 60,000,000 JUMLAH 52,210,658,350 40,274,188,800