DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KESEHATAN

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

LAKIP. Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Batam

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

DATA DASAR PUSKESMAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Juknis Operasional SPM

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA (KEADAAN 31 DESEMBER 2013)

WALIKOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

DRAFT RENSTRA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

Transkripsi:

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program 1.02. KESEHATAN 001 12,846,838,857.68 22,756,798,507.23 9,909,959,649.55 77.14 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 001 001. 5,194,908,251.92 4,909,685,432.00 (285,222,819.92) (5.49) 001 029. UPT Instalasi 393,418,538.20 506,138,525.00 112,719,986.80 28.65 Instalasi Farmasi Farmasi 001 030. 648,247,913.76 648,247,913.76 0 0 001 031. 391,185,950.56 399,185,950.56 8,000,000.00 2.05 001 032. Batu 403,115,363.20 403,115,363.20 0 0 Batu Ampar Ampar 001 033. Sei 662,219,238.64 662,219,238.64 0 0 Sei Panas Panas 001 034. Sei 437,641,313.20 437,641,313.20 0 0 Sei Pancur Pancur 001 035. 448,996,850.56 448,251,333.23 (745,517.33) (0.17) Sekupang SEKUPANG 001 036. 851,802,754.40 851,802,754.40 0 0 Galang Galang 001 037. Baloi 283,705,987.92 283,705,987.92 0 0 Baloi Permai Permai 001 038. Lubuk 296,301,750.56 296,301,750.56 0 0 Lubuk Baja Baja 001 039. SEI KOTA 328,374,980.56 328,374,980.56 0 0 Sei Lekop LEKOP KOTA Halaman : 1

001 040. Bulang 540,281,913.20 585,481,913.20 45,200,000.00 8.37 Bulang 001 041. Kabil 389,424,275.84 389,424,275.84 0 0 Kabil 001 042. 371,8,113.20 371,8,113.20 0 0 Batu Aji 001 043. 293,764,850.56 293,764,850.56 0 0 Botania BOTANIA 001 163. Sei 338,191,300.56 338,191,300.56 0 0 Sei Langkai Langkai 001 164. UPT 62,885,185.00 62,885,185.00 0 0 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 001 165. 199,300,387.92 215,740,387.92 16,440,000.00 8.25 Tiban Baru 001 172. 311,261,937.92 311,261,937.92 0 0 Bengkong Bengkong 001 185. Operasional Pelayanan Kesehatan Belakang 3 bulan 0 544,224,000.00 544,224,000.00 0.00 Padang ( 001 186. Operasional Pelayanan Kesehatan ( 0 298,272,000.00 298,272,000.00 0.00 001 187. Operasional Pelayanan Kesehatan Batu 0 762,480,000.00 762,480,000.00 0.00 Ampar ( 001 188. Operasional Pelayanan Kesehatan Sei Panas ( 0 1,062,000,000.00 1,062,000,000.00 0.00 001 189. Operasional Pelayanan Kesehatan Sei Pancur SEI 3 bulan KAPITASI 0 833,616,000.00 833,616,000.00 0.00 ( PANCUR 001 190. Operasional Pelayanan Kesehatan Sekupang ( 0 823,152,000.00 823,152,000.00 0.00 001 191. Operasional Pelayanan Kesehatan Galang ( 0 499,248,000.00 499,248,000.00 0.00 001 192. Operasional Pelayanan Kesehatan Baloi 0 732,432,000.00 732,432,000.00 0.00 Permai ( 001 193. Operasional Pelayanan Kesehatan Lubuk Baja 0 845,712,000.00 845,712,000.00 0.00 ( 001 194. Operasional Pelayanan Kesehatan Sei Lekop ( 0 869,088,000.00 869,088,000.00 0.00 001 195. Operasional Pelayanan Kesehatan Bulang ( 0 396,528,000.00 396,528,000.00 0.00 001 196. Operasional Pelayanan Kesehatan Kabil ( 0 298,896,000.00 298,896,000.00 0.00 001 197. Operasional Pelayanan Kesehatan Batu Aji ( Kapitasi 0 937,728,000.00 937,728,000.00 0.00 001 198. Operasional Pelayanan Kesehatan Botania ( 0 160,752,000.00 160,752,000.00 0.00 001 199. Operasional Pelayanan Kesehatan Sei Langkai UPT 0 716,880,000.00 716,880,000.00 0.00 ( Sei Langkai, Kota Halaman : 2

001 200. Operasional Pelayanan Kesehatan Tiban Baru KAPITASI 0 232,560,000.00 232,560,000.00 0.00 ( TIBAN BARU 002 Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas 4,164,698,599.86 6,433,586,699.86 2,268,888,0.00 54.48 Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 002 001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,778,426,599.86 1,930,326,599.86 151,900,000.00 8.54 002 063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi KOta 73,875,000.00 208,875,000.00 135,000,000.00 182.74 Farmasi 002 064. 159,500,000.00 177,837,500.00 18,337,500.00 11.50 002 065. UPT. Kota BAtam 178,050,000.00 329,816,600.00 151,766,600.00 85.24 002 066. 81,720,000.00 132,370,000.00 50,650,000.00 61.98 Batu Ampar 002 067. Sei 92,720,000.00 271,720,000.00 179,000,000.00 193.05 Sei Panas PAnas 002 068. Sei 112,760,000.00 298,8,000.00 186,050,000.00 165.00 Sei Pancur Pancur 002 069. 259,347,000.00 347,481,000.00 88,134,000.00 33.98 Sekupang SEKUPANG 002 070. 163,550,000.00 331,950,000.00 168,400,000.00 2.97 Galang Galang Kota 002 071. Baloi 97,150,000.00 234,250,000.00 137,0,000.00 141.12 Baloi Permai Permai 002 072. Lubuk 7,800,000.00 218,450,000.00 1,650,000.00 2.64 Lubuk Baja Baja 002 073. SEI KOTA 69,600,000.00 196,700,000.00 127,0,000.00 182.61 Sei Lekop LEKOP KOTA 002 074. Bulang 92,800,000.00 241,0,000.00 148,300,000.00 159.81 Bulang 002 075. Kabil 175,995,000.00 218,995,000.00 43,000,000.00 24.43 Kabil 002 076. 93,780,000.00 266,930,000.00 173,150,000.00 184.63 Batu Aji 002 077. 115,400,000.00 249,000,000.00 133,600,000.00 115.77 Botania BOTANIA 002 079. 118,575,000.00 276,725,000.00 158,150,000.00 133.38 Tiban Baru 002 080. 131,700,000.00 208,000,000.00 76,300,000.00 57.93 Sei Langkai 002 085. 1.00 Paket 261,950,000.00 294,250,000.00 32,300,000.00 12.33 Bengkong Bengkong (Mebeulair, alat-alat perkantoran,) 003 Peningkatan Kualitas Daya Aparatur 816,568,200.00 812,520,200.00 (4,048,000.00) (0.50) Halaman : 3

003 001. Dinas kesehatan 1. 3 Jabfungkes 2. 30 Orang 3. 18 UPT 4. 12 Orang 5.93 Orang 6. 93 Orang 295,218,200.00 295,218,200.00 0 0 003 040. (62 orang) 39,300,000.00 35,300,000.00 (4,000,000.00) (.18) 003 041. UPT. 31,300,000.00 31,300,000.00 0 0 003 042. Batu 31,300,000.00 31,300,000.00 0 0 Batu Ampar Ampar 003 043. Sei 57 Orang 36,300,000.00 36,300,000.00 0 0 Sei Panas Panas 003 044. Sei 32,850,000.00 32,850,000.00 0 0 Sei Pancur Pancur 003 045. 34,300,000.00 34,252,000.00 (48,000.00) (0.14) Sekupang SEKUPANG 003 046. 45,300,000.00 45,300,000.00 0 0 Galang Galang Kota 003 047. Pusekesmas Baloi 33,800,000.00 33,800,000.00 0 0 Baloi Permai Permai 003 048. Lubuk 30,800,000.00 30,800,000.00 0 0 Lubuk Baja Baja 003 049. SEI KOTA 29,300,000.00 29,300,000.00 0 0 Sei Lekop LEKOP KOTA 003 050. Bulang 1 TAhun 34,300,000.00 34,300,000.00 0 0 Bulang 003 051. Kabil ` 32,800,000.00 32,800,000.00 0 0 Kabil 003 052. 31,300,000.00 31,300,000.00 0 0 Batu Aji 003 053. (40 orang) TK II 30,300,000.00 30,300,000.00 0 0 Botania BOTANIA 003 060. Sei (30 Orang) 25,300,000.00 25,300,000.00 0 0 Sei Langkai Langkai 003 070. Tiban Baru 20 Orang 22,800,000.00 22,800,000.00 0 0 Tiban Baru 015 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta 3,353,574,250.00 7,004,166,900.00 3,650,592,650.00 8.86 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Halaman : 4

015 001. Promosi Kesehatan Masyarakat 5 Program Billboard 1 Buah, Media Penyuluhan, 22 Tenaga Pelatih Untuk Institusi, Baliho 3 Buah, Media Cetak 5 Kali, Radio Spot 790 Spot, Survey PHBS 1 Kec 372,747,700.00 1,080,387,850.00 707,640,150.00 189.84 015 002. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan 16 orang pengelola data kesehatan, 0 buku saku kesehatan, 50 buku profil Kesehatan 78,574,050.00 78,574,050.00 0 0 015 003. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 400 Posyandu Aktif 2,902,252,500.00 3,945,205,000.00 1,042,952,500.00 35.94 17 Desa Siaga Aktif 015 019. Sosialisasi Bahaya Rokok bagi kesehatan 0 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 0.00 016 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 9,056,408,9.00 9,218,319,140.00 161,9,230.00 1.79 Prasarana Kesehatan 016 004. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan) 1 unit puskesmas, 2 unit pustu,4 unit poskedes, 24 unit Posyandu, semenisasi. 8 Paket rehabilitasi Pustu/Polindes DAN PROVINSI 9,056,408,9.00 9,218,319,140.00 161,9,230.00 1.79 017 Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta 25,526,447,769.65 33,022,219,449.65 7,495,771,680.00 29.36 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 017 001. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, 1 paket 22,257,308,229.65 29,171,609,049.65 6,914,300,820.00 31.07 dan Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan) 017 002. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance Desa Uci 0% AFP 2/0.000 anak <15 Tahun, Haji 0% 127,929,690.00 170,839,300.00 42,909,6.00 33.54 017 003. Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan) 1. 400 Balita 2. 40 Ibu Hamil 3. Data Status Gizi tahun 2014 4. 80 Orang Kader 5.17 6. 64 Kelurahan 7.3000 Lembar 8.4500 Lembar 9.1500 Lembar KOTA DAN PROVINSI 837,595,650.00 1,216,976,900.00 379,381,250.00 45.29 Halaman : 5

017 004. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular "1. DBD : PE DBD, 1,223,930,750.00 1,383,1,750.00 159,180,000.00 13.01 Bersumber Binatang Fogging Focus 200 focus, 2. JPV 12 orang Penyemprotan Rumah 2000 rumah, Larvacidding 380 Ha, MBS 5 lokasi.n. 65% dari jumlah penduduk 017 005. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 16 14 Rumah Sakit 35 Batra 25 BP/Klinik 248,762,250.00 248,762,250.00 0 0 017 006. Peningkatan Kesehatan Keluarga 1. 15 orang dokter/bidan 2. 15 Orang dokter/bidan/perawa t/nutrionis 3. AMP 30 Orang 4. 55 Orang Bidan di Desa 5. 15 Orang Dokter Bidan 6. Dokter/Bidan/Dukun 15 Orang 352,218,000.00 352,218,000.00 0 0 017 007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 16 pus, 15 sarkes, 7 waduk, 15 pest control, 3 pabrik es, 15 hotel, 3 pasar, sarana pendidikan, sarana ibadah, TPM, panti pijat, AKR, 50 DAM 207,900,000.00 207,900,000.00 0 0 017 008. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 16, 6 RS, 500 Sampel Darah dan 50 Sampel Darah KOta Batm 270,803,200.00 270,803,200.00 0 0 018 Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta 4,458,123,067.27 4,647,435,517.27 189,312,450.00 4.25 Perbekalan Kesehatan 018 001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 16 dan APBN DAN Kota 4,327,254,000.00 4,347,754,000.00 20,500,000.00 0.47 (DAK+Pendamping Dan Operasional) jejaringnya 018 003. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 16 91,434,117.27 91,434,117.27 0 0 018 005. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ( 16, 14 RS, 26 Apotik, 24 Toko Obat, Supermarket, 30 TPM, 30 PIRT) 39,434,950.00 208,247,400.00 168,812,450.00 428.08 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 015 267,903,350.00 259,285,000.00 (8,618,350.00) (3.22) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Halaman : 6

015 072. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 18 Buku 267,903,350.00 259,285,000.00 (8,618,350.00) (3.22) Bidang Kesehatan Jumlah 60,490,563,004.46 84,154,331,414.01 23,663,768,409.55 39.12, 20 Agustus 2014 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Abd Malik, SE. M.Si NIP. 19660727 199603 1 003 Halaman : 7