PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : dr. Balerina JPP, MM : Kota Balikpapan Selanjutnya disebut sebagai Nama Jabatan : HM. Rizal Effendi, SE : Balikpapan Selaku atas, selanjutnya disebut berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. HM. Rizal Effendi, SE dr. Balerina JPP,MM
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1 Meningkatnya Status Prevalensi Kekurangan Gizi (Gizi Kurang dan Kesehatan dan Gizi Gizi Buruk) Persentase 1 Angka Kematian Ibu Persentase 10/100.000 KH Menurunnya Angka Kesakitan Angka Kematian Bayi Persentase 3/1.000 KH Angka Kematian Balita Persentase 3/1.000 KH Usia Harapan Hidup Tahun 7,3
RINCIAN DPA TAHUN 015 Kota Balikpapan Sasaran I : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 5.14.500.000 544.60.000 3 Program Perbaikan Gizi 1.758.000.000 Total 7.517.10.000 Sasaran II : Menurunnya Angka Kesakitan 1 Program Upaya Kesehatan 16.106.068.950 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.08.948.000 3 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.600.000.000 4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 650.500.000 5 6 7 Program Pencegahan dan Penularan Penyakit Menular Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4.77.490.000 3.555.00.000 5.697.550.00
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan.30.000.000 9 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.669.60.000 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada 9.09.665.471 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 7.806.516.400 1 13 Program Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 350.000.000 1.810.90.900 14 Program Pengawasan Obat dan Makanan 43.100.000 15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 569.668.000 Total 78.497.617.91 Program Rutin/Administrasi : 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.810.545.000 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 4.94.800.000 10.000.000 1.000.000.000 Total 9.745.345.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN 015 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi 1. Angka Kematian Ibu Jiwa 10/ 100.000 KH. Angka Kematian Bayi Jiwa 3/1.000 KH Menurunnya Angka Kesakitan 3. Angka Kematian Balita Jiwa 3/1.000 KH 4. Prevalensi Gizi Kurang Persentase 1 dan Buruk 5. Usia Harapan Hidup : Tahun 7,3