BUPATI SEMARANG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

LAMPIRAN Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015

BAB IV PENUTUP. Capaian Keuangan % Kategori Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi sangat baik

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR : 061/ 0217 / 2016 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016 Form A

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

Program Target Anggaran. 1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. dan sehat pada masyarakat (upaya Makanan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

Lampiran Meningkatnya cakupan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

RPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = x 100 % Jumlah anak usia 4-6 tahun =

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN KINERJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2015

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KE-4

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

14. Menurunnya angka kesakitan penduduk 83,26% 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 78,14% bagipenduduk miskin melalui Jamkesmas dan

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Transkripsi:

BUPATI SEMARANG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Dr. MUNDJIRIN ES,Sp.OG Jabatan : BUPATI SEMARANG Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami Ungaran, 26 Maret 2015 BUPATI SEMARANG Dr. MUNDJIRIN ES,Sp.OG Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya Terpenuhinya jaminan Cakupan pelayanan Program Upaya Kesehatan 11.990.332.000 Derajat Kesehatan kesehatan bagi kesehatan rujukan pasien Masyarakat Masyarakat masyarakat miskin masyarakat miskin Prosentase pelayanan 30.75 Jamkesmas Prosentase Pelayanan 4.164 Jamkesda Prosentase Pelayanan 43.28 Puskesmas kepada Maskin Meningkatnya akses Rasio posyandu (per satuan 22 Program Upaya Kesehatan 32.230.794.000 kesehatan masyarakat balita) Masyarakat terhadap pelayanan Rasio puskesmas, poliklinik, 0.38 Program Obat dan Perbekalan 2.219.376.000 kesehatan yang pustu (per satuan Kesehatan berkualitas penduduk) Rasio Rumah Sakit per 0.004 satuan penduduk Rasio dokter (persatuan 0.3 penduduk) Rasio tenaga medis 0.3 (persatuan penduduk) Cakupan pelayanan 136.84 Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 1

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran puskesmas Prosentase Desa/Kelurahan 100 Universal Child Immunization Prosentase jumlah indicator kinerja SPM Pelayanan Kesehatan yang memenuhi 100 target RPJMD Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat Rata rata Angka Harapan Hidup (pertahun) 72.5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.483.635.000 Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih Rata Rata Angka Kematian Bayi (per Kh) Rata Rata Angka Kematian Ibu (per Kh) Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 2 8.00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 102 Rata Rata Angka Kematian 9.5 Balita (per Kh) Cakupan Desa Siaga Aktif 80 Prosentase rumah tangga yang menggunakan air 90,01 bersih Persentase penduduk 83,12 berakses air minum Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana 73,25 dan Utilitas umum Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat 642.803.000 192.070.000 211.976.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Persentase rumah tinggal 76.23 bersanitasi Persentase luas permukiman yang tertata 49,5 Terpenuhinya kebutuhan Prosentase balita gizi buruk 100 Program Perbaikan Gizi gizi ibu hamil dan mendapat perawatan Masyarakat 192.070.000 menyusui, anak balita Persentase pemberian 100 serta anak sekolah dasar makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Terwujudnya norma keluarga miskin Rasio Akseptor Keluarga 110 Program Keluarga Berencana 2.030.731.000 2 Mewujudkan masyarakat cerdas, Kreatif, berbudaya, keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera Terwujudnya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah selatan Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Berencana (per Keluarga) Rata rata jumlah anak (per keluarga) Prosentase Sejahtera Kat. I Keluarga Prosentase Keluarga Pra Sejahtera prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit Angka Partisipasi PAUD Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 3 3,22 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 23.2 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri 221.209.000 96.000.000 22.1 Pelayanan Kontrasepsi 2.540.000 100 40.92 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun 4.092.644.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran berkarakter dan berdaya saing pada Angka Partisipasi Murni Program Pendidikan Anak Usia menguasai ilmu semua jenjang (APM) Dini pengetahuan pendidikan SD/MI 93.13 Program Pendidikan teknologi dan SMP/MTs 81.84 Menengah Ketaqwaan SMA/SMK/MA 40.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 104.98 SMP/MTs 96.04 SMA/SMK/MA 52.91 Angka Kelulusan SD/MI 99.97 SMP/MTs 99.60 SMA/SMK/MA 99.04 Angka Putus Sekolah SD/MI 0.11 SMP/MTs 0.21 SMA/SMK/MA 0.75 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI 0.78 SMP/MTs 0.31 SMA/SMK/MA 0.15 Angka Melanjutkan dari 92 SD/Mi ke SMP/MTs 379.034.000 3.542.595.000 Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 4

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Angka Melanjutkan dari 69 SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka Melek Huruf usia > 99.98 15 th Guru yang berpendidikan S1/D-IV TK/RA, SD/MI 52.00 SMP/MTs 90.00 SMA/MA/SMK 97.00 Jumlah grup kesenian 1154 Jumlah gedung kesenian 1 Jumlah penyelenggaraan 10 festival seni dan budaya Jumlah sarana 5 penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan 34 cagar budaya yang dilestarikan Meningkatnya jumlah Prosentase Ruang kelas 90 Program Pendidikan Non dan kualitas pendidikan baik formal maupun non sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan Formal formal Prosentase Ruang kelas 90 Sekolah menengah yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas 41 sekolah menengah atas dan Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 5 264.518.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Kejuruan yang sesuai standar ketentuan Prosentase Angka Kelulusan SD/MI 99.05 SMP/MTs 99.98 SMA/SMK/MA 99.65 Tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependididkan yang memenuhi kompetensi yang memiliki intellengence quotient (daya tangkap), emotional quotient (kecerdasan emosional), spiritual quotient (kecerdasan spiritual) Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta Prosentase Guru bersertifikat pendidik SD/MI 84 SMP/MTs 86 SMA/SMK/MA 89 Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 6.901 Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100 48 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 679.703.000 15.404.529.000 510.741.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran memiliki daya saing Tumbuhnya sikap dan Jumlah industri Rumah 10.368 Program Pengembangan 163.006.000.000 perilaku kewirausahaan Tangga Kewirausahaan dan masyarakat sehingga Jumlah Industri Kecil 1.505 Keunggulan Kompetitif Usaha mampu menciptakan Menengah Kecil Menengah lapangan kerja Jumlah Tenaga Kerja 102.534 Sektor Industri Terwujudnya sinergitas Cakupan ketersediaan 1 Program Pengembangan Nilai 270.250.000 antara pemerintah, sarana dan prasarana Budaya lembaga social pertunjukan kesenian kemasyarakatan dan Cakupan pembinaan 12000 Program pengelolaan 77.200.000 keagamaan dalam organisasi kesenian kekayaan budaya pendidikan budi pekerti, Jumlah Organisasi 18 Program Perkembangan 163.500.000 budaya dan agama Kepemudaaan keragaman Budaya Daerah Jumlah Organisasi Olahraga 150 Jumlah pencapaian prestasi 12 olahraga tingkat provinsi Jumlah pencapaian prestasi 6 Olah raga tingkat nasional 3 Meningkatnya Terwujudnya Jumlah UMKM yang aktif 26.561 Program Pengembangan 410.662.000 kegiatan Usaha sentra/klaster usaha Jumlah sentra /klaster skala 8.302 Sistem Pendukung Usaha Bagi Daerah Dengan skala umkm dengan UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah Memanfaatkan produk khas daerah Sumber Daya Local yang memiliki daya saing Terwujudnya kawasan Jumlah Kawasan Industri 3 industry yang menyerap tenaga kerja lokal (lokasi) Prosentase Penyerapan 21.25 Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 7

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Tenaga Kerja Lokal Meningkatnya akses Prosentase peningkatan 0,56 Penanganan pasca panen dan 80.000.000 petani terhadap sarana produksi Petani pengelohan hasil pertanian, produksi, modal dan Jumlah ketersediaan 234 pemasaran GAPOKTAN yang aktif Terwujudnya Prosentase peningkatan Peningkatan produksi pangan 196.400.000 diversifikasi usaha produksi padi palawija dan pertanian, menuju holtikultura agrobisnis, agroindustri Padi 227.231 Program peningkatan 205.000.000 dan agro wisata dalam Palawija 139.871 pemasaran hasil produksi rangka meningkatkan Holtikultura 1.876.055 pertanian /perkebunan nilai tambah produk dan Kontribusi PDRB Pertanian 183.901,54 daya tarik usaha sector Jumlah agrobisnis, 4 pertanian agrowisata & agro industri Diterapkannya teknologi Jumlah Teknologi Tepat 2 Program Pengendalian 732.740.000 tepat guna berwawasan Guna Berwawasan Pencemaran dan Perusakan lingkungan dalam Lingkungan LH rangka pengembangan Jumlah Pengembangan 52,5 jenis dan kualitas produk Produk Industri Local industry local Berkembangnya industry Prosentase peningkatan 10 Program Pengembangan 1.222.506.000 pariwisata yang jumlah kunjungan wisata Pemasaran Pariwisata berbasis masyarakat dan Kontribusi PDRB Pariwisata 3.654.095 Program Pengembangan 382.813.000 budaya local Destinasi Pariwisata Jumlah promosi budaya 9 Program Pengembangan 337.165.000 Kemitraan Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 8

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Tumbuhkembangnya Jumlah peningkatan 40 Program peningkatan 2.450.000.000 kelompok usaha kelompok usaha petani produksi produktif badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain melalui kemitraan melalui program CSR pertanian/perkebunan bisnis dan pengembangan program tanggungjawab social perusahaan ( corporate 4 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif efesien dan akuntabel social responsibility ) Meningkatnya disiplin, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah, sehingga redponsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Meningkatanya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah Terciptanya transparansi dan pelaksanaan Prosentase aparatur yang sesuai kompetensi jabatannya Prosentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran PNS Prosentase menurunnya kasus pelanggaran oleh PNS Rata Rata skor evaluasi lakip SKPD 2014 Jumlah media informasi pembangunan dan Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 9 100 Program Program penataan 145.000.000 Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur daerah 100 Program Peningkatan 210.000.000 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,004 Program Perencanaan 20.000.000 CC Program Peningkatan disiplin Aparatur 4 Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 172.180.000,- 2.386.164.000,-

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran pembangunan pemerintahan Jumlah informasi 2500 Program Perencanaan 73.100.000,- pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi Pembangunan Pemerintah daerah Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan 100 Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi SDM aparatur, system manajemen dan kelembagaan pelaksanaan pembangunan Prosentase SKPD yang mengakomodir penganggaran yang responsive gender Prosentase penerapan system pengendalian intern pemerintah Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah Prosentase SKPD yang menerapkan SPM Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 10 10,97 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan anak Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan 100 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH WTP 24,6 Program Kerjasama Pembangunan 15.000.000,- 46.000.000,- 65.000.000,- 1.806.928.000 35.635.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Terwujudnya pelayanan Prosentase SKPD yang 100 Program Program penataan masyarakat yang menerapkan standar Kelembagaan 320.000.000,- bermutu pelayanan Publik,Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan aparatur daerah Prosentase SKPD yang 100 Program Kerjasama memperoleh skor baik Pembangunan Daerah 35.635.000,- penilaian IKM 5 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi Tersedianya Dokumen Tata Ruangan sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang Meningkatanya pelayana perijinan yang tertib,tepat waktu transparan dan akuntabel Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum Tersedianya regulasi dan promosi yang mendukung investasi Jumlah ketersediaan dokumen penataan ruang Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 11 2 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 100 Investasi 26.000.000 120.000.000 303.871.000 Prosentase penyelesaian 100 Program Penataan Peraturan pelanggaran K3 (ketertiban, Perundang undangan 699.000.000,- ketentraman dan Program Penataan Peraturan keindahan) Perundang undangan 91.000.000,- Prosentase Penurunan 0,102 Program Penyelesaian perkara pelanggaran ketertiban peradilan 25.000.000,- Jumlah Kebijakan yang 2 Program peningkatan promosi 382.500.000 mendukung iklim usaha dan kerjasama investasi Jumlah promosi yang 2 Program peningkatan promosi 382.500.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran mendukung investasi dan kerjasama investasi Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 303.871.000 6 Mewujudkan Tersedianya sarana Jumlah Angkutan umum 1028 Program Peningkatan 363.570.000 infrastruktur prasarana transportasi yang layak jalan Pelayanan angkutan pembangunan yang yang berkualitas dan Prosentase pemenuhan 100 Program Pembangunan 320.320.000 berkualitas dan merata sarana prasarana prasarana dan fasilitas merata di seluruh kelengkapan pelayanan perhubungan wilayah terminal angkutan Prosentase ketersediaan 100 Program Rehabilitasi dan 2.301.786.000 rambu rambu lalu lintas pemeliharaan prasarana dan Prosentase panjang jalan 75 fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Prosentase Jembatan dalam kondisi baik 75 Program Pmebangunan sarana dan prasarana perhubungan 70.39 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 100 Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 7.3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.960.000.000,- Tersedianya jaringan Rasio jaringan irigasi dalam 21.964.692.000 irigasi dan sumber air untuk pertanian kondisi baik Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi Tersedianya prasarana Prosentase penyediaan 4.450.000.000 olahraga, ruang public Luasan Ruang Terbuka dan ruang terbuka hijau Hijau untuk publik diperkotaan Jumlah sarana olahraga 19 Program Peningkatan Sarana 419.000.000 dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan Prosentase rumah tangga 83.12 Program Lingkungan Sehat 24.107.351.000 Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 12

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran prasarana air bersih yang menggunakan air Perumahan yang memadai bersih Program Perencanaan Jumlah instalasi PDAM 35.640 Prasarana Wilayah dan Tersedianya rumah layak Prosentase rumah tangga 82.5 Sumber Daya Alam 90.000.000 huni dan rumah layak huni bersanitasi Prosentase rumah tangga 85.44 Program Pengembangan 300.000.000 bersanitasi Perumahan Tersedianya saran dan Rasio ketersediaan tempat 0.80 Program Pengembangan 7.676.857.000 prasarana pengelolaan pembuangan sampah (Per Kinerja Pengelolaan sampah 1.000 penduduk) Persampahan Prosentase Penanganan 89.50 sampah Terpenuhinya kebutuhan energi listrik Prosentase Rumah tangga pengguna listrik 100 Program pembinaan dan pengembangan bidang 28.322.808.000 Jumlah instalasi listrik PLN 253.380 ketenagalistrikan,energi dan Migas Terpenuhinya sarana Jumlah pasar tradisional 33 Program Perlindungan 1.992.718.000 dan prasarana yang memenuhi standar Konsumen dan pengamanan perdagangan Jumlah pasar modern yang memenuhi standar 89 perdagangan 7 Mewujudkan peran Meningkatnya peran Jumlah usulan 1.700 Program Kerjasama 141.000.000 serta dan serta dan partisipasi pembangunan dalam Pembangunan kemandirian masyarakat dalam musrenbang masyarakat dalam proses pembangunan Jumlah kegiatan 4 Program Perencanaan pembangunan daerah pembangunan swadaya oleh Pembangunan Ekonomi, 140.000.000 tanpa membedakan masyarakat Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 13

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran gender dengan Program Perencanaan 200.000.000 memperhatikan hak-hak anak Pembangunan Sosial Budaya Peningkatan 25.000.000 PartisipasiMasyarakat dalam membangun desa Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 152.733.000 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah social dalam proses pembangunan disegala bidang guna peningkatan kualitas hidup Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 14 60,88 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 5,44 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan 70.000.000 Prosentase Partisipasi 90.000.000 perempuan dilembaga Pemerintah Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga 28,18 swasta Prosentase penurunan 50 angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya Prosentase tenaga kerja 0,93 Penguatan kelembagaan 245.902.000 pemenuhan kebutuhan dibawah umur pengarusutamaan gender dan terhadap hak hak anak anak melalui sinergitas Prosentase penyelesaian 0,03 Peningkatan Peran serta dan 563.353.000 pemerintah masyarakat pengaduan perlindungan Kesetaraan gender Dalam dan swasta perempuan dan anak Pembangunan Meningkatnya Jumlah PKK aktif 8001 Peningkatan Keberdayaan 139.000.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran pemberdayaan Masyarakat Pedesaan kelembagaan desa dan Jumlah Posyandu Aktif 1400 Peningkatan Keberdayaan 20.000.000 masyarakat Jumlah lembaga 235 Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Masyarakat yang aktif 8 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Diterapkannya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumber daya alam Jumlah penerapan tehnologi tepat guna dalam upaya pelestarian SDA 3 Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyat Jumlah penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan lingkungan Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin Cakupan pantauan pencemaran lingkungan Prosentase pengembangan hutan rakyat Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 15 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH 100 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 6 LH program Perlindungan dan 100 Konservasi SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA 7.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH program peningkatan pengendalian pencemaran 732.740.000 5.898.906.000

No Tujuan Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran Meningkatnya Rata rata Penyediaan pupuk 43.681 Peningkatan Produksi Pangan penggunaan pupuk per tahun organic dalam Prosentase pemenuhan 100 4.420.635.000 pengembangan usaha kebutuhan pupuk untuk pertanian petani Terkendalinya Prosentase optimalisasi 45.870 Program Penyiapan Potensi 26.000.000 pemanfaatan lahan pemanfaatan dan Sumber Daya, Sarana dan untuk pembangunan penggunaan lahan untuk Prasarana Daerah ekonomi dan investasi pembangunan ekonomi daerah yang sesuai Rasio Bangunan ber IMB 153 Program Pengendalian 120.000.000 dengan Rencana Tata Pemanfaatan Ruang Ruang Wilayah dan Rencana Desain Tata Ruang Ungaran, Maret 2015 BUPATI SEMARANG Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 16

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BUPATI SEMARANG No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Prosentase pelayanan Jamkesmas Prosentase Pelayanan Jamkesda Prosentase Pelayanan Puskesmas Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Miskin Rasio posyandu Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Rasio Rumah Sakit Rasio dokter Rasio tenaga medis Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 17

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Cakupan Pelayanan Puskesmas Prosentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Terwujudnya Pola Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masyarakat (Upaya Promotif Dan Preventif Kesehatan Di Masyarakat) Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Dan Terpenuhinya Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ibu Hamil Dan Menyusui, Anak Balita Serta Anak Sekolah Dasar Terwujudnya Norma Keluarga Kecil Yang Berkualitas Dan Sejahtera Rata rata Angka Harapan Hidup Rata Rata Angka Kematian Bayi Rata Rata Angka Kematian Ibu Rata Rata Angka Kematian Balita Cakupan Desa Siaga Aktif Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Persentase penduduk berakses air minum Cakupan Lingkungan Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana,Sarana dan Utilitas umum Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase luas permukiman yang tertata Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Rasio Akseptor Keluarga Berencana Rata rata jumlah anak Prosentase Keluarga kategori Keluarga Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 18

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Sejahtera Kat. I Prosentase Keluarga Kategori Pra Keluarga Sejahtera Terwujudnya Sarana Prasarana Kesehatan Diwilayah Selatan Prosentase tahapan pendirian Rumah Sakit Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berdaya saing Pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Jumlah Dan Kualitas Pendidikan Baik Formal Maupun Non Formal Prosentase Angka Partisipasi PAUD Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Prosentase Ruang kelas sekolah dasar yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas Sekolah Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 19

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 menengah yang sesuai standar ketentuan Prosentase Ruang kelas sekolah menengah atas dan Kejuruan yang sesuai standar ketentuan Prosentase minat baca masyarakat Prosentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Prosentase Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Tersediannya Tenaga Pendidikan Dan Tenaga Kependididkan Yang Memenuhi Kompetensi Yang Memiliki Intellengence Quotient (Daya Tangkap),Emotional Quotient ( Kecerdasan Emosional),Spiritual Quotient ( Kecerdasan Spiritual) Tersedianya Sekolah Sekolah Kejuruan Yang Sinergi Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan Prosentase Guru bersertifikat pendidik - SD - SMP - SMA/SMK Prosentase kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis industri Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 20

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Dunia Industri Tersediannya Tenaga Kerja Terampil Dan Berkualitas Sesuai Kebutuhan Serta Memiliki Daya Saing Tumbuhnya Sikap Dan Perilaku Kewirausahaan Masyarakat Sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Kerja Terwujudnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya dan agama. 3 Terwujudnya Sentra/Klaster Usaha Skala UMKM Dengan Produk Khas Daerah Yang Memiliki Daya Saing Prosentase ketersediaan laboratorium industri pada persekolahan Prosentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Rasio Penduduk yang bekerja Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Cakupan Ketersedian Sarana dan Prasarana pertunjukan kesenian Cakupan pembinaan organisasi kesenian Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat provinsi Jumlah pencapaian prestasi Olah raga tingkat nasional Prosentase pengembangan lembaga sosial keagamaan yang terfasilitasi Jumlah UMKM yang aktif Jumlah sentra /klaster skala UMKM Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 21

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Terwujudnya Kawasan Industry Yang Menyerap Tenaga Kerja Local Jumlah Kawasan Industri Prosentase Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang terserap Meningkatnya Akses Petani Prosentase peningkatan ketersediaan Terhadap Sarana bahan pangan utama Produksi,Modal Dan Pemasaran Prosentase Peningkatan Produksi Terwujudnya Diversifikasi Usaha Pertanian Menuju Agrobisnis, Agroindustri Dan Agro Wisata Dalam Rangka Meningktkan Nilai Tambah Produk Dan Daya Tarik Usaha Sector Pertanian Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka Pengembangan Jenisdan Kualitas Produk Industry Local Berkembangnya Industry Pariwisata Yang Berbasis Masyarakat Dan Budaya Local Pertanian Prosentase Jumlah peningkatan produksi padi palawija holtikultura Kontribusi PDRB Pertanian Jumlah agrobisnis,agrowisata dan agro industry Jumlah Teknologi Tepat Guna Berwawasan Lingkungan Jumlah Pengembangan Produk Industri Local Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata Kontribusi PDRB Pariwisata Jumlah Promosi budaya Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 22

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Tumbuhkembangnya Kelompok Usaha Produktif Badan Usaha Jumlah peningkatan kelompok usaha petani melalui program CSR Milik Petani Dan Lembaga Keuangan Mikro Antara Lain Melalui Kemitraan Bisnis Dan Pengembangan Program Tanggungjawab Social Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 4 Mantapnya Adminsitrasi Pemerintahan Dalam Penerapan Informastion Communication And Technology ( ICT ) Melalui Electronic Government Dalam Rangka Peningkatan Kualitas,Pemerataan Pelayanan Public Dan Pembangunan System Data(Data Base) Jumlah ketersediaan sistem informasi manajemen Meningkatnya Prosentase aparatur yang sesuai Disiplin,Kompetensi Dan kompetensi jabatannya Profesionalisme Aparatur Prosentase penurunan kasus Pemerintah,Sehingga Responsif pelanggaran oleh PNS Terhadap Perubahan Prosentase penyelesaian penanganan Paradigma Pemerintahan kasus pelanggaran PNS Meningkatnya Kapasitas Prosentase SKPD yang berkinerja baik Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 23

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terciptanya Transparansi Jumlah Media informasi pembangunan Dalam Pelaksanaan dan pemerintahan Pembangunan Jumlah informasi pembangunan dan pemerintahan yang dimuat dalam media informasi Prosentase SKPD yang aktif menginformasikan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya Kemampuan Prosentase SKPD yang mengakomodir Manajemen Pemerintahan Dan penganggaran yang responsive gender Pembangunan Melalui Prosentase Jumlah SKPD yang Perencanaan Dan menerapkan Sistem Pengendalian Penganggaran Yang Intern Pemerintah Responsive Gender Dan Berbasis Data Dan Arah Kebijakan Prioritas Yang Didukung Pengendalian Dan Pengawasan Secara Optimal Terwujudnya Tata Kelola Opini BPK tentang pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Keuangan daerah Meliputi SDM Aparatur,System Manajemen Dan Kelembagaan Prosentase SKPD yang menerapkan SPM Prosentase penerapan reformasi Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 24

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 birokrasi pemerintah daerah Terwujudnya Pelayanan Prosentase SKPD yang menerapkan Masyarakat Yang Bermutu standar pelayanan Publik Prosentase SKPD yang memperoleh skor kategori baik dalam survey 5 Tersedianya Dokumen Tata Rungan Sebagai Acuan Pemanfaatan Ruang Meningkatanya Pelayanan Perijinan Yang Tertib,Tepat Waktu Transparan Dan Akuntabel Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat, penegakan keadilan serta supremasi hukum Tersedianya Regulasi Dan Promosi Yang Mendukung Investasi 6 Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas Dan Merata penilaian IKM Jumlah ketersediaan dokumen penataan Ruang Prosentase penerbitan perijinan yang tepat waktu Prosentase Jumlah ijin yang diterbitkan Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) Prosentase penurunan angka kriminalitas Jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha Jumlah promosi yang mendukung investasi Prosentase pemenuhan sarana prasarana kelengkapan pelayanan terminal angkutan Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 25

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Prosentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik Prosentase Jembatan dalam kondisi baik Jumlah Angkutan umum yang layak jalan Tersedianya Jaringan Irigasi Dan Sumber Sumber Air Untuk Pertanian Tersedianya Prasarana Olahraga,Ruang Public Dan Ruang Terbuka Hijau Diperkotaan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Bersih Yang Memadai Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Prosentase lahan pertanian yang teraliri jaringan irigasi Prosentase penyediaan Luasan Ruang Terbuka Hijau untuk publik Jumlah sarana olahraga Prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih Tersedianya Rumah Layak Huni Dan Rumah Bersanitasi Prosentase Rumah layak huni Prosentase rumah tangga bersanitasi Tersedianya Sarana Dan Prosentase Ketersediaan tempat Prasarana Pengelolaan Sampah pembuangan sampah Prosentase Penanganan sampah Terpenuhinya Kebutuhan Prosentase Rumah tangga pengguna Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 26

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Energi Listrik listrik Terpenuhinya Sarana Dan Jumlah pasar tradisional yang Prasarana Perdagangan memenuhi standar Jumlah pasar modern yang memenuhi 7 Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Masalah Social Dalam Proses Pembangunan Disegala Bidang Guna Peningkatan Kualitas Hidup Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Hak Hak Anak Melalui Sinergitas Pemerintah Masyarakat Dan Swasta Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Masyarakat standar Jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang Jumlah kegiatan pembangunan swadaya oleh masyarakat Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan Prosentase Partisipasi perempuan dilembaga Pemerintah Prosentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta Prosentase penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase tenaga kerja dibawah umur Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak Jumlah PKK aktif Jumlah Posyandu Aktif Jumlah lembaga Pemberdayaan Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 27

No Sasaran Daerah Indikator Kinerja Utama Target Program Anggaran 1 2 3 4 5 6 Masyarakat yang aktif 8 Diterapkannya Teknologi Tepat Guna Dalam Upaya Pelestatian Sumber Daya Alam Terwujudnya Jejaring Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dari Lingkungan Yang Berkelanjutan Terkendalinya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Kerusakan Lingkungan Meningkatnya Penggunaan Pupuk Organic Dalam Pengembangan Usaha Pertanian Terkendalinya Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan Ekonomi Dan Investasi Daerah Yang Sesuai Dengan RTRW Dan RDTR Jumlah teknologi tepat guna dalam rangka upaya pelestarian SDA Jumlah Penerapan kerjasama pengelolaan SDA dan Lingkungan Prosentase peningkatan jumlah DAS yang terlindungi Prosentase penurunan pertambangan tanpa ijin Cakupan Pantauan Pencemaran lingkungan Rata rata Penyediaan pupuk per masa tanam Prosentase pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani Prosentase optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi dana investasi yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 28

Ungaran, Maret 2015 BUPATI SEMARANG Dr. H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 29

Ungaran, Maret 2014 BUPATI SEMARANG Dr.H.MUNDJIRIN ES.Sp.OG Perjanjian KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2015 1