Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0.0. Sekretariat Daerah DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kode Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Halaman : Formulir DPASKPD. (.0. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. Penyediaan jasa surat menyurat 99.50.000,00 09.08.000,00 65.050.000,00..000,00 894.900.000,00 0. Penyediaan jasa komunikasi, sumber 59.50.000,00 59.50.000,00 59.50.000,00.50.000,00.00.000.000,00 daya air dan listrik 0. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah 0.505.000,00 598.6.000,00 44.445.000,00 04.5.000,00.466.5.000,00 05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pemerintah Kota 49.075.000,00 6.950.000,00 4.05.000,00 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bagian Perlengkapan Setda 09.45.000,00 69.6.500,00 98.87.500,00 0.475.000,00 587.900.000,00 07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.460.000,00 69.65.000,00 88.65.000,00 79.760.000,00 98.00.000,00 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum Setda 99.77.00,00 99.65.000,00 05.695.000,00 08.960.000,00.0.997.00,00 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan Pemerintah Kota kerja 0. Penyediaan alat tulis kantor 04.64.000,00 6.70.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00.44.000,00. Penyediaan barang cetakan dan 0.8.650,00 99.67.50,00 9.7.50,00 65.7.50,00 486.64.400,00 penggandaan. Penyediaan komponen instalasi 64.87.500,00 4.640.000,00 5.0.000,00 5.60.000,00 09.99.500,00 listrik/penerangan bangunan kantor. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan peralatan rumah tangga Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 5. Penyediaan bahan bacaan dan.9.000,00.44.000,00.54.000,00.7.000,00 9.990.000,00 peraturan perundangundangan 6. Penyediaan bahan logistik kantor Bagian Umum 54.658.850,00 5.058.850,00 5.058.850,00 5.058.850,00.85.400,00 Setda 7. Penyediaan makanan dan minuman 5.5.750,00 489.954.5,00 689.75.50,00 48.576.75,00.879.499.500,00 8. 9. 0. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 49.45.000,00 0.746.50,00 5.7.500,00 459.75.50,00 87.550.000,00 459.75.50,00 9.787.500,00 609.75.50,00 58.700.000,00.850.000.000,00 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05. Pengadaan kendaraan Pemerintah Kota 80.840.000,00 80.840.000,00 dinas/operasional 07. Pengadaan perlengkapan gedung 5.00.000,00 7.00.000,00 90.500.000,00 kantor 0. Pengadaan mebeleur 77.000.000,00 6.950.000,00 9.950.000,00. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan.. 0. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan cimahi Pemerintah Kota 64.400.000,00 7.468.750,00 8.95.000,00 9.00.000,00 40.96.50,00 75.500.000,00 76.90.000,00 4.600.000,00 7.797.50,00 80.700.000,00 7.0.000,00 64.000.000,00 6.647.750,00 664.00.000,00 86.0.000,00 58.5.000,00 49.400.000,00. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 85.00.000,00 0.700.000,00 08.40.000,00 90.50.000,00 85.00.000,00 kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 64.87.000,00 70.4.000,00 70.747.000,00 99.974.000,00 905.50.000,00 6. Pemeliharaan rutin/berkala 9.00.000,00 8.70.000,00 46.800.000,00.555.000,00 6.95.000,00 perlengkapan gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0.685.000,00.85.000,00 4.070.000,00 Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 0. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor cimahi.00.000,00 8.790.000,00 4.700.000,00 9.000.000,00.590.000,00 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0. Pengadaan pakaian dinas beserta bagian Umum 79.68.000,00 79.68.000,00 perlengkapannya Setda 0. Pengadaan pakaian kerja lapangan Pemerintah Kota 05. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 05. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 0. Pendidikan dan Pelatihan Formal cimahi 0. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 04. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 06. Pembinaan Pegawai 4.00.000,00 4.00.000,00 6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0. Dialog/audiensi dengan tokohtokoh KOTA CIMAHI 8.48.000,00 6.094.000,00 9.9.000,00 6.05.500,00 09.6.500,00 masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 0. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 5.7.000,00 9.78.000,00 60.855.500,00 59.685.500,00 66.98.000,00 0. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 77.688.50,00 97.60.50,00 7.48.50,00 77.688.50,00.4.075.000,00 04. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 05. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 4.755.000,00 9.90.000,00 54.7.875,00 7.5.000,00 9.60.000,00 5.400.000,00 6.690.000,00 49.40.000,00 58.565.000,00 5.90.000,00 9.70.000,00 5.749.600,00.850.000,00 0.950.000,00 97.9.475,00 Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 4 07. Kegiatan Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 7. Progam Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Keuangan Daerah 0. Penyusunan analisa standar belanja.55.000,00 76.700.000,00 0.855.000,00 9.90.000,00 50.000.000,00 0. Penyusunan standar satuan harga Bagian Perlengkapan 9.70.000,00 7.0.000,00 44.850.000,00.0.000,00 8.44.000,00 6. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 49.00.500,00 40.950.500,00 8.98.650,00 5.960.50,00 987.050.000,00 7. Penghapusan Barang Milik Daerah cimahi 59.40.000,00 86.088.700,00 8.40.000,00 4.80.000,00 5.8.700,00 0. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 0. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 04. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya 09. Peningkatan Kulaitas Daya cimahi Elemen Masyarakat Bidang Tata Pemerintahan 8.400.000,00.00.000,00 87.775.000,00 48.05.000,00 9.55.000,00 4.9.000,00 4.080.500,00 05.06.500,00 50.50.500,00 900.4.500,00. Program optimalisasi pemanfaatan 0. teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0. 0. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Sinergitas Implementasi Program Ketenagakerjaan cimahi 59.46.50,00 65.06.50,00 5.966.50,00 55.66.50,00.855.000,00 5. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 5 04. Fasilitasi/pembentukan kerjasama.5.000,00 44.65.000,00 58.675.000,00 64.600.000,00 9.5.000,00 antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 6. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan 0. Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 04. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 05. Publikasi peraturan perundangundangan 06. Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 67.00.000,00 9.00.000,00 68.996.75,00.440.000,00 6.670.000,00 07.400.000,00 9.4.750,00 0.00.000,00 6.840.000,00 04.500.000,00 69.50.75,00 8.80.000,00 5.0.000,00 87.500.000,00 49.6.000,00 6.0.000,00 9.90.000,00 8.600.000,00 06.84.500,00 08.600.000,00 7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0. Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah 04. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru 05. Peningkatan Kapasitas Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan 06. DESK Pilkada 07. 09. Penataan Batas Wilayah 5.880.000,00.845.000,00.485.000,00 96.5.000,00 0.45.000,00 Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan CIMAHI 68.800.000,00 80.0.500,00 7.679.000,00 56.709.500,00 8. Program Pengendalian Kebijakan Perberasan 0. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan 5.04.000,00 6.80.000,00 9.594.000,00 44.8.000,00.58.899.000,00 Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 6 04. Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 0. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 68.76.000,00 56.698.000,00.6.0.50,00 858.74.750,00.50.000.000,00. Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 0. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 0. Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara terintegrasi dan bebantuan elektronik 69.0.000,00 48.50.000,00 74.60.000,00 49.750.000,00 7.60.000,00 76.405.000,00 44.70.000,00 5.495.000,00 60.000.000,00 600.000.000,00 5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 06. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 7. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam 0. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bancana Alam 8.406.000,00.458.000,00.680.000,00 9.456.000,00 5.000.000,00 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 0. Pengembangan Kebijakan dan cimahi Program Peningkatan Ekonomi Lokal.578.000,00 4.78.000,00 4.79.000,00.777.000,00 4.9.000,00 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah 00.4.50,00.067.650,00 9.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 7 0. Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Kota 0.97.00,00 455.97.700,00 45.090.000,00 0.80.000,00 6.775.000,00 Keterangan Pertanggungjawaban 44. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0. Pengukuran IKM di 0. 0. 05. 06. 08. 09.... Reformasi Pelayanan Publik cimahi 08.69.500,00.800.000,00 6.97.500,00 9.9.000,00 54.604.000,00 Pengukuran IKM Kelurahan Pedoman Penyusunan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) Penataan Kelembagaan 5.66.65,00.008.5,00 7.478.5,00 94.69.5,00 49.446.000,00 Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Penyusunan Standar Pelayanan Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 98.784.000,00 9.84.50,00 4.04.500,00 5.680.50,00 559.60.000,00 Sertifikasi ISO 45. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 0. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 0.400.000,00 4.505.000,00 6.400.000,00 4.80.500,00 96.07.500,00 46. Kerjasama Informasi dengan Mass Media 0. Penyebarluasan Informasi Bagian Humas Pembangunan Daerah 0. Penyebarluasan Informasi Bagian Humas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Protokol Daerah 0. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat 49.400.000,00 90.08.000,00 5.600.000,00 90.50.000,00 87.85.500,00 7.4.000,00 87.099.875,00 0.598.000,00.480.000,00 80.5.000,00 0.57.000,00.0.000,00 506.974.875,00 49.048.500,00 6.4.000,00 47. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 8 0. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upayaupaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan 49. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0. 0. 0. Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Sinergitas Implementasi Program Ketenagakerjaan 0.65.000,00 9.44.000,00 750.000,00 4.60.000,00 9.0.000,00 59.440.000,00 57.90.000,00.098.500,00 4.60.000,00 7.05.000,00 9.455.500,00 650.000,00 0.000.000,00 70.000.000,00 65.000.000,00 50. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 0. Penyusunan Dokumen Satu Dasawarsa Pembangunan Kota cimahi 5. Penguatan Hak Asasi Manusia 0. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) PNS, POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN, DPRD dan Unsur MUSPIDA 60.474.500,00 56.700.000,00 6.00.000,00 50.7.500,00 8.6.000,00 (.06. ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5. Program pengembangan data/informasi 05. Penyusunan profile daerah 4.90.000,00 5.700.000,00 50.00.000,00 00.000.000,00. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 9. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Sekretariat Daerah. Program Perencanaan Sosial dan 05. Budaya Sinergitas Pembangunan Bidang Kesehatan (.5. ) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian 5.7.500,00 5.954.500,00 6.866.500,00 4..500,00.407.000,00 (.8. ) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 8. Pekan Olah Raga dan Seni dan (PORSENI) Wilayah Propinsi Jawa Barat (.9. ) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum 0. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Printed by SIPKD Pemkot
Halaman : 0 8.445.040.975,00 9.59.46.400,00 8.407.54.65,00 6.559.646.550,00.00.69.550,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,, Desember 04 PENGGUNA ANGGARAN Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 968006 9960 00 Dra. Hj. Sri Nurul Handayani, M.Si. NIP.9600 9860 0 Printed by SIPKD Pemkot