1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 U R A I A N TARGET JUMLAH PERUBAHAN 2015 S/D BULAN INI % ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 3.545.258.447.305,51 3.255.693.879.459,87 91,83 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.370.090.492.755,00 1.175.434.293.729,62 85,79 PAJAK DAERAH 1.222.627.464.755,00 1.019.146.895.255,00 83,36 Pajak Kendaraan Bermotor 272.509.000.000,00 253.548.952.497,00 93,04 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 326.265.000.000,00 290.897.509.313,00 89,16 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 515.927.132.855,00 376.483.643.981,00 72,97 Pajak Air Permukaan 1.000.000.000,00 714.552.493,00 71,46 Pajak Rokok 106.926.331.900,00 97.502.236.971,00 91,19 RETRIBUSI DAERAH 8.832.378.000,00 9.859.826.058,00 111,63 Retribusi Jasa Umum 1.713.350.000,00 2.166.007.638,00 126,42 Retribusi Jasa Usaha 7.056.028.000,00 7.548.619.420,00 106,98 Retribusi Perizinan Tertentu 63.000.000,00 145.199.000,00 230,47 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 37.000.000.000,00 37.075.679.486,26 100,20 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 101.630.650.000,00 109.351.892.930,36 107,60 2
U R A I A N TARGET PERUBAHAN 2015 JUMLAH S/D BULAN INI 1 2 3 4 DANA PERIMBANGAN 1.781.104.358.504,51 1.673.376.642.956,00 93,95 DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 427.982.550.504,51 320.254.878.956,00 74,83 Bagi Hasil Pajak 154.714.185.000,00 117.308.742.600,00 75,82 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Pertambangan) 65.198.068.000,00 51.752.612.000,00 79,38 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 & Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21 64.278.547.000,00 39.767.127.600,00 61,87 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan) 17.012.914.000,00 17.412.914.000,00 102,35 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan) 6.510.250.000,00 6.561.683.000,00 100,79 Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 1.714.406.000,00 1.814.406.000,00 105,83 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 273.268.365.504,51 202.946.136.356,00 74,27 Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan 7.379.200.000,00 5.285.963.856,00 71,63 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 15.416.006.045,00 9.469.678.195,00 61,43 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 36.389.341.000,00 26.650.278.360,00 73,24 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) 213.229.117.459,51 160.941.925.245,00 75,48 Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi 216.149.000,00 151.304.300,00 70,00 Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi 638.552.000,00 446.986.400,00 70,00 DANA ALOKASI UMUM 1.280.595.848.000,00 1.280.595.804.000,00 100,00 DANA ALOKASI KHUSUS 72.525.960.000,00 72.525.960.000,00 100,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 394.063.596.046,00 406.882.942.774,25 103,25 Pendapatan Hibah 5.840.374.000,00 10.303.355.500,00 176,42 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 356.835.806.546,00 371.403.365.546,00 104,08 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 28.218.705.500,00 15.637.000.000,00 55,41 Pendapatan Lainnya 3.168.710.000,00 9.539.221.728,25 301,04 JUMLAH 3.545.258.447.305,51 3.255.693.879.459,87 91,83 3 %
Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2015 4
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 PER SKPD DIBAGI DALAM 3 KELOMPOK SBB : 1) KELOMPOK A : TARGET 1 MILYAR KEATAS 2) KELOMPOK B : TARGET 100 JUTA s/d 1 MILYAR 3) KELOMPOK C : TARGET 11 JUTA s/d 100 JUTA Kelompok A : Target 1 Milyar ke atas (5 SKPD) No. SKPD Target 2015 Realisasi % 1 DINAS KESEHATAN 1.513.000.000,00 2.210.500.688,00 146,10 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS 65.000.000.000,00 87.467.197.150,00 134,56 3 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.750.000.000,00 1.940.815.000,00 110,90 4 SEKRETARIAT DAERAH 2.251.357.604.550,51 2.141.489.117.846,87 95,12 5 DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.222.684.464.755,00 1.019.206.095.255,00 83,36 5
Kelompok B : Target 100 Juta s.d 1 Milyar (8 SKPD) No. SKPD Target 2015 Realisasi % 1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 580.800.000,00 805.125.000,00 138,62 2 3 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 365.000.000,00 426.136.950,00 116,75 215.000.000,00 240.834.400,00 112,02 4 DINAS PERKEBUNAN 382.900.000,00 401.690.520,00 104,91 5 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.750.000,00 369.245.000,00 100,68 6 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 332.925.000,00 333.288.500,00 100,11 7 DINAS KEHUTANAN 212.000.000,00 192.583.000,00 90,84 8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 147.600.000,00 129.950.150,00 88,04 6
Kelompok C : Target Rp 11 Juta s.d Rp 100 Juta (8 SKPD) No. SKPD Target 2015 Realisasi % 1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 80.835.000,00 201.560.000,00 249,35 2 3 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 13.000.000,00 21.450.000,00 165,00 17.000.000,00 18.450.000,00 108,53 4 DINAS PENDIDIKAN 38.500.000,00 41.500.000,00 107,79 5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 23.000.000,00 24.000.000,00 104,35 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 68.500.000,00 70.000.000,00 102,19 DAERAH 7 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 60.900.000,00 61.355.000,00 100,75 8 DINAS SOSIAL 48.668.000,00 42.985.000,00 88,32 7
Permasalahan Pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD secara keseluruhan terealisasi sebesar 85,79%, tidak mencapai tahapan target s.d 31 Desember 2015 sebesar 100% pada Jenis dan Objek : A. Pajak Daerah meliputi : 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi sebesar 93,04%, dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak di samping karena kondisi ekonomi masyarakat yang menurun akibat menurunnya harga komoditi unggulan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat seperti karet, rotan, kelapa sawit. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) realisasi 89,16%, karena dipengaruhi menurunnya minat dan daya beli masyarakat akibat menurunnya harga komoditas sektor unggulan seperti harga karet, rotan dan Tandan Buah Segar (Kelapa sawit). 8
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB- KB) realisasi sebesar 72,97% dipengaruhi banyaknya Perusahaan yang bergerak di sektor Pertambangan mengalami pengurangan dan penghentian produksi terkait kebijakan minerba dan pencabutan IUP yang tidak Clear And Clean yang berdampak pada menurunnya pemakaian BBM. 4. Pajak Rokok Realisasi sebesar 91,19% Penerimaan Pajak Rokok untuk Triwulan IV akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2016 9
B.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : secara total realisasi sebesar 107,60%, namun objek yang belum mencapai 100% antara lain : 1. Jasa Giro realisasinya 21,64% penerimaanya diperoleh dari hasil perkalian bunga/jasa giro yang berlaku dengan saldo dana yang mengendap pada setiap akhir bulan di Kas Daerah. 2. Pendapatan Bunga realisasinya 24,79% penerimaannya berdasarkan jumlah uang yang dideposito di bank. 3. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (Kontribusi Diklat Swadana) realisasi 92,53% karena realisasinya berdasarkan jadwal pelaksanaan diklat. 10
Permasalahan Pada Kelompok Dana Perimbangan Pada kelompok Dana Perimbangan secara keseluruhan realisasi mencapai 93,95%, rincian obyek yang belum mencapai tahapan target sebesar 100% : 1. Bagi Hasil Pajak : berdasarkan PMK No. 249/ PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perubahan Rician DBH Pajak TA 2015 pasal 5 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH Pajak Triwulan IV dilakukan penundaan paling tinggi 100% dari alokasi setelah dikurangi dengan penyaluran Triwulan I s.d. Triwulan III. Penundaan penyaluran DBH Pajak akan diperhitungkan setelah alokasi kurang bayar dan ditetapkan dalam APBN Tahun berikutnya. 11
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : berdasarkan PMK No. 250/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perubahan Rician DBH SDA menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2015 menyebutkan bahwa dalam pasal 2 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH SDA triwulan IV dilakukan penundaan paling tinggi 25% dari alokasi setelah dikurangi dengan penyaluran Triwulan I s.d. Triwulan III. Penundaan penyaluran DBH SDA dimaksud akan diperhitungkan setelah alkoasi kurang bayar DBH SDA ditetapkan dalam APBN tahun berikutnya. 12
Permasalahan Pada Kelompok Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : Secara total realisasi sebesar 103,25%, namun ada obyek pendapatan yang belum mencapai tahapan target sebesar 100% yaitu Bantuan Keuangan dari Kabupaten/ Kota yang realisasinya sebesar 55,41%, berdasarkan realisasi penyaluran dari Kabupaten/Kota masing-masing. 13
Rencana target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 14
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 U R A I A N TARGET PERUBAHAN 2015 ( Rp ) Rencana Target 2016 ( Rp ) NAIK / TURUN ( Rp ) % 1 2 3 4 ( 3-2 ) 5 PENDAPATAN 3.545.258.447.305,51 4.235.177.751.130,00 689.919.303.824,49 19,46 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.370.090.492.755,00 1.698.067.099.930,00 327.976.607.175,00 23,94 Pendapatan Pajak Daerah 1.222.627.464.755,00 1.378.651.767.630,00 156.024.302.875,00 12,76 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 272.509.000.000,00 329.131.000.000,00 56.622.000.000,00 20,78 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 326.265.000.000,00 338.108.169.730,00 11.843.169.730,00 3,63 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 515.927.132.855,00 581.412.597.900,00 65.485.465.045,00 12,69 Pajak Air Permukaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - Pajak Rokok 106.926.331.900,00 129.000.000.000,00 22.073.668.100,00 20,64 Pendapatan Retribusi Daerah 8.832.378.000,00 9.959.107.300,00 1.126.729.300,00 12,76 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 37.000.000.000,00 40.900.000.000,00 3.900.000.000,00 10,54 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 101.630.650.000,00 268.556.225.000,00 166.925.575.000,00 164,25
TARGET Rencana Target 2016 NAIK / TURUN U R A I A N PERUBAHAN 2015 % ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 ( 3-2 ) 5 PENDAPATAN TRANSFER 2.166.158.870.550,51 2.536.125.936.000,00 369.967.065.449,49 17,08 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.781.104.358.504,51 2.073.020.216.000,00 291.915.857.495,49 16,39 Bagi Hasil Pajak 154.714.185.000,00 199.081.760.000,00 44.367.575.000,00 28,68 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan 65.198.068.000,00 57.208.442.000,00 (7.989.626.000,00) (12,25) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan) 17.012.914.000,00 52.470.341.000,00 35.457.427.000,00 208,41 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan) 6.510.250.000,00 8.399.508.000,00 1.889.258.000,00 29,02 Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21 64.278.547.000,00 81.003.469.000,00 16.724.922.000,00 26,02 Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 1.714.406.000,00 - (1.714.406.000,00) (100,00) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 273.268.365.504,51 306.730.763.000,00 33.462.397.495,49 12,25 Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan 7.379.200.000,00 26.566.670.000,00 19.187.470.000,00 260,02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 15.416.006.045,00 11.688.000.000,00 (3.728.006.045,00) (24,18) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) 36.389.341.000,00 32.423.672.000,00 (3.965.669.000,00) (10,90) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) 213.229.117.459,51 231.548.426.000,00 18.319.308.540,49 8,59 Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi 216.149.000,00 3.116.234.000,00 2.900.085.000,00 1.341,71 Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi 638.552.000,00 1.387.761.000,00 749.209.000,00 117,33 Dana Alokasi Umum 1.280.595.848.000,00 1.294.850.243.000,00 14.254.395.000,00 1,11 Dana Alokasi Khusus 72.525.960.000,00 272.357.450.000,00 199.831.490.000,00 275,53 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 356.835.806.546,00 459.675.720.000,00 102.839.913.454,00 28,82 Dana Penyesuaian 356.835.806.546,00 459.675.720.000,00 102.839.913.454,00 28,82 Dana Insentif Daerah - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 #DIV/0! DAK Non Fisk - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 356.835.806.546,00 450.751.000.000,00 93.915.193.454,00 26,32 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB - 435.020.000,00 435.020.000,00 #DIV/0! Peningkatan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja - 3.489.700.000,00 3.489.700.000,00 #DIV/0! Bantuan Keuangan 28.218.705.500,00 3.430.000.000,00 (24.788.705.500,00) (87,84) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.009.084.000,00 984.715.200,00 (8.024.368.800,00) (89,07) Pendapatan Hibah 4.860.214.000,00 - (4.860.214.000,00) (100,00) Pendapatan Lainnya 4.148.870.000,00 984.715.200,00 (3.164.154.800,00) (76,27) JUMLAH 3.545.258.447.305,51 4.235.177.751.130,00 689.919.303.824,49 19,46
Rencana Target Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2016 17
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER SKPD DIBAGI DALAM 3 KELOMPOK SBB : 1) KELOMPOK A : TARGET 1 MILYAR KEATAS 2) KELOMPOK B : TARGET 100 JUTA s/d 1 MILYAR 3) KELOMPOK C : TARGET 11 JUTA s/d 100 JUTA Kelompok A : Target 1 Milyar ke atas (5 SKPD) No. SKPD Target 2015 Target 2016 Naik / Turun % 1 SEKRETARIAT DAERAH 2.251.357.604.550,51 2.737.406.776.200,00 486.049.171.649,49 21,59 2 DINAS PENDAPAT AN DAERAH 1.222.684.464.755,00 1.418.714.467.630,00 196.030.002.875,00 16,03 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS 65.000.000.000,00 72.000.000.000,00 7.000.000.000,00 10,77 4 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.750.000.000,00 2.100.000.000,00 350.000.000,00 20,00 5 DINAS KESEHAT AN 1.513.000.000,00 1.664.300.000,00 151.300.000,00 10,00 18
Kelompok B : Target 100 Juta s.d 1 Milyar (9 SKPD) No. SKPD Target 2015 Target 2016 Naik / Turun % 1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 580.800.000,00 638.880.000,00 58.080.000,00 10,00 2 DINAS PERKEBUNAN 382.900.000,00 421.190.000,00 38.290.000,00 10,00 3 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 366.750.000,00 420.000.000,00 53.250.000,00 14,52 4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 365.000.000,00 376.500.000,00 11.500.000,00 3,15 5 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 332.925.000,00 366.217.500,00 33.292.500,00 10,00 6 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMAT IKA 215.000.000,00 236.500.000,00 21.500.000,00 10,00 7 DINAS KEHUT ANAN 212.000.000,00 233.200.000,00 21.200.000,00 10,00 8 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 147.600.000,00 162.360.000,00 14.760.000,00 10,00 9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 80.835.000,00 140.835.000,00 60.000.000,00 74,23 19
Kelompok C : Target Rp 11 Juta s.d Rp 100 Juta (7 SKPD) No. SKPD Target 2015 Target 2016 Naik / Turun % 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 68.500.000,00 75.350.000,00 6.850.000,00 10,00 2 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 60.900.000,00 66.990.000,00 6.090.000,00 10,00 3 DINAS SOSIAL 48.668.000,00 53.534.800,00 4.866.800,00 10,00 4 DINAS PENDIDIKAN 38.500.000,00 42.350.000,00 3.850.000,00 10,00 5 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 23.000.000,00 25.300.000,00 2.300.000,00 10,00 6 7 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN KET AHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN 17.000.000,00 18.700.000,00 1.700.000,00 10,00 13.000.000,00 14.300.000,00 1.300.000,00 10,00 20
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 21
Upaya Peningkatan dan Pencapaian I. Intensifikasi : Pendapatan Daerah melalui : 1. Terus melaksanaan sosialisasi PAD termasuk sosialisasi pajak daerah seperti informasi pembayaran pajak, pembayaran PKB dapat dilaksanakan di seluruh Samsat/UPTPPD se Kalimantan Tengah secara online. 2. Terus melaksanakan kerjasama dan mewujudkan penguatan pemungutan pajak daerah dengan instansi terkait pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Kerjasama (MOU) Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah terkait upaya optimalisasi pemungutan pajak provinsi. 4. Terus melaksanakan kegiatan operasional terpadu (razia bersama). 5. Terus melaksanakan pelayanan melalui mobil Samsat keliling sampai ke kelurahan. 6. Terus melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor langsung ke Wajib Pajak (door to door). 22
7. Pemberian insentif pajak berupa Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang bernomor Polisi luar daerah Kalimantan Tengah Kepemilikan ke 2 (dua) dan seterusnya, dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015 ( berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan 30 Juni 2016). 8. Terus meningkatkan tertib administrasi pungutan dan pembinaan aparat pemungutan PAD 9. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal, vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Pemprov mapun Pemerintah Kabupaten/Kota. 10.Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 23
II. Ekstensifikasi : 1. Melaksanakan pendataan potensi Pajak Daerah yang digunakan pada setiap badan usaha sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan jasa berupa data penggunaan Kendaraan Operasional termasuk alat-alat berat, pemakaian dan pembelian Bahan Bakar serta pemakaian air permukaan. 2. Pendataan sumber pendapatan dari sektor Retribusi dengan membuat surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan : - Usul Penambahan Jenis dan Tarif Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Gubernur Nomor 974/393/IV/Dipenda tanggal 12 Februari 2014 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah. - Usul Penambahan/Perubahan Obyek Pajak dan Tarif Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Gubernur Nomor 974/0627/IV/Dipenda tanggal 27 Juli 2015 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang memuat penambahan obyek retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, pada Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Retribusi Ruang Pertemuan di Trainning Center REDD+, Retribusi Jasa Usaha dari Jasa Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang dalam proses evaluasi di Kemendagri. 5. Terus melaksanakan koordinasi dengan BUMD untuk peningkatan PAD. 24
25