Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Halaman : Formulir DPASKPD. (.0. ) KESEHATAN 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan DBH P 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00.800.000,00 0. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan,, Gudang Obat Dinas Kesehatan, dan Gudang Obat DBH P 0. Penyediaan jasa peralatan dan Rp DBH P perlengkapan kantor.000.000 di satu SDM 5 orang 05. Penyediaan jasa jaminan barang Dinas Kesehatan, Rp. DBH P milik daerah dan 88.470.000, Gudang Obat Bulan, SDM Orang 07. Penyediaan jasa administrasi Dinas Kesehatan DBH P keuangan dan 66.5.000,00 4.40.500,00 66.5.000,00 4.40.000,00 66.5.000,00 4.40.000,00 66.5.000,00.000.000,00 88.70.000,00 4.40.500,00 64.900.000,00.000.000,00 88.70.000,00 57.85.000,00
Halaman : 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan, Rp. DBH P.70.800,00 8.00,00 00,00 4.55.000,00 dan 5.000.000 Gudang obat bulan, SDM Orang 0. Penyediaan alat tulis kantor Rp. DBH P 46.99.00,00.00.000,00.500.000,00.500.000,00 5.9.00,00 5.04.00 bulan, sdm orang. Penyediaan barang cetakan dan Dinas Kesehatan Rp DBH P 8.575.000,00 78.45.000,00 7.5.000,00.075.000,00 07.400.000,00 penggandaan dan 8.50.000 bulan, SDM orang. Penyediaan komponen instalasi Dinas, Rp. DBH P.85.000,00.85.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor, 5.750.000 Gudang Obat bulan, SDM orang 5. Penyediaan bahan bacaan dan Dinas Kesehatan, Rp. DBH P.550.000,00.550.000,00.550.000,00.550.000,00 0.00.000,00 peraturan perundangundangan dan 0.00.000, Gudang Obat Bulan, Tenaga Pelaksana 7 orang
Halaman : 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 7. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Rp. DBH P 7.700.000,00 7.960.000,00 8.500.000,00 8.960.000,00 5.0.000,00 dan 5.0.000 bulan sdm 6 orang 8. Rapatrapat kordinasi dan konsultasi Rp DBH P 7.550.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 7.600.000,00 88.50.000,00 ke luar daerah 76.500.000, + 47 Or, bulan 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0. Pengadaan mebeleur Dinas Kesehatan Rp DBH P 5.00.000,00 5.00.000,00 dan 6.450.000 dalam bulan, SDM 5 orang. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan Dinas Kesehatan 70.000.000,00 700.000,00 70.700.000,00. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. DBH P 6.8.400,00 55.000.000,00 8.00.000,00 09.8.400,00 Aparatur 5.8.400, tersedianya sarana dan prasarana kantor. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Dinas Kesehatan Rp DBH P 05.875.000,00 46.575.000,00 45.875.000,00 45.875.000,00 644.00.000,00 kantor dan 60.575.000 dalam bulan, SDM 40 orang 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 548.760.000 selama bulan, SDM 5 orang DBH P 7.490.000,00 7.490.000,00 7.490.000,00 7.490.000,00 549.960.000,00
Halaman : 4 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Dinas Kesehatan Rp DBH P 86.00,00 4.56.00,00 4.5.500,00.00.00,00 40.065.000,00 dan Perlengkapan Kantor dan 40.065.000 dalam bulan, SDM 5 Orang 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05. Pengadaan pakaian khusus harihari Dinas Kesehatan DBH P tertentu 99.45.000,00 700.000,00 00.5.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 06. Pembinaan Pegawai Cimahi Dana Rp 9.08.000 bln, sdm orang DBH P 9.900.000,00 48.5.000,00 9.900.000,00.600.000,00 89.9.000,00 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0. Penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Aparatur DBH P dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Kesehatan 0.5.750,00 4.067.500,00 40.766.50,00 8.75.500,00 0.45.000,00 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0. Pengadaaan obat dan perbekalan Terpenuhinya DAK, Kebutuhan Obat di 4.55.000,00.889.6.500,00 6.40.000,00 5.69.000,00.07.00.500,00 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 06. revitalisasi sitem Masyarakat yg belum mempunyai JPKM 4.0.000,00 8.584.500,00 5.54.500,00 58.95.000,00 75.064.000,00
Halaman : 5 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan,, Kecamatan dan 5 Kelurahan Masyarakat 74.6.500,00 5.67.000,00 96.79.500,00 74.647.000,00 47.50.000,00. Peningkatan pelayanan dan Masyarakat 57.470.000,00 9.69.850,00 8.85.000,00 8.85.000,00 4.79.850,00 penanggulangan masalah, petugas. Penyelenggaraan penyehatan Masyarakat 5.680.900,00 6.57.00,00 48.06.000,00 8.54.000,00 7.000.000,00 lingkungan 6. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Dinas Kesehatan Anak sekolah, guru, kader dan petugas pengelola program anak dan remaja di puskesmas 5.550.000,00.565.00,00 60.748.600,00 85.96.00,00 64.800.000,00 0. Pembinaan Lingkungan Sosial Akibat Dampak Asap Rokok DBHCHT, 6.98.0,00 844.48.850,00 904.989.57,00 65.70.50,00.76.8.59,00. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Masyarakat 48.96.000,00 9.870.500,00.50.000,00 6.000.000,00 59.056.500,00 4. Pelayanan Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan 6.80.47.7,00.54.09.99,00.445.685.5,00.84.89.465,00 6.64.96.000,00 Jaminan Kesehatan Nasional di dan Jaringannya 5. Jaminan Kesehatan Nasional Kota Cimahi.8.456.85,00..400.449,00.84.456.849,00.9.06.849,00 4.98.4.000,00 6. Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat 89.677.00,00 89.677.00,00 89.677.00,00.459.0.00,00 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Halaman : 6 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0. Peningkatan pemberdayaan Dinas Kesehatan Pemilik.000.000,00 0.60.000,00.000.000,00 9.60.000,00 65.60.000,00 konsumen/masyarakat di bidang obat Industri dan makanan Rumah Tangga Pangan 0. Peningkatan pengawasan keamanan Masyarakat.50.500,00 9.57.500,00.64.500,00.88.500,00 60.05.000,00 pangan dan bahan berbahaya 8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0. Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri 4.90.000,00 5.68.500,00 0.08.500,00 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 06. Pengembangan KIE Dampak Asap Masyarakat, DBHCHT, Rokok Forum RW siaga, Lintas Sektor terkait. 5.40.000,00 9.45.000,00 84.85.000,00 45.660.000,00 97.450.000,00 546.00.000,00 50.485.000,00 860.464.000,00 85.000.000,00.044.489.000,00 0. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Dinas Kesehatan Masyarakat 04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 0.500.000,00 9..000,00 7.55.000,00 7.878.000,00 7.07.500,00 5.504.000,00 5.407.500,00.097.500,00 68.90.500,00. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0. Penyemprotan/fogging sarang Seluruh Wilayah Masyarakat nyamuk RW 05. Pelayanan pencegahan dan, di 5 penanggulangan penyakit menular Kelurahan 06. Pencegahan penularan penyakit Masyarakat endemik/epidemik 88.74.500,00 54.75.000,00 75.04.500,00 0.890.500,00 9.590.000,00 74.65.500,00 6.87.500,00.675.000,00 9.75.500,00 68.9.000,00.00.000,00 86.745.000,00.65.000,00
Halaman : 7 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 08. Peningkatan Imunisasi Bayi, Balita, 55.8.000,00 97.79.700,00 55.479.800,00 5.460.600,00.94.00,00 Anak Sekolah Tingkat Dasar 09. Peningkatan Petugas, 8.60.500,00 80.58.000,00.907.500,00 4.850.000,00 6.68.000,00 SurveilanceEpidemiologi Penanggulangan Wabah penderita, puskesmas dan rumah sakit. Penanggulangan HIVAIDS Cimahi 5.845.000,00 6.65.000,00 5.845.000,00.0.000,00 70.55.000,00. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0. Evaluasi dan pengembangan standar Dinas Kesehatan pelayanan kesahtan 0. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 0.786.500,00 75.85.000,00.684.500,00 07.5.500,00 55.565.500,00 0.670.000,00 74.770.000,00 8.9.500,00 8.806.500,00 60.500.000,00 4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 04. Pelayanan sunatan masal Dinas Kesehatan Petugas, penderita, puskesmas dan rumah sakit 84.000.000,00 84.000.000,00 5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Halaman : 8 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 06. Pengadaaan sarana dan prasarana Perbaikan DAK,.78.00,00.744.000,00.49.58.955,00.64.07.95,00 4.66.5.450,00 puskesmas Padasuka, Perbaikan Cibeber, Perbaikan Rumah Dinas Padasuka, Pembelian alat IPAL, pengadaan alatalat kedokteran umum dan pengadaan alatalat laboratorium. 07. Pengadaaan sarana dan prasarana Luncuran Ban 80.98.00,00 59.07.700,00 700.000.000,00 puskesmas pembantu 0. Program peningkatan pelayanan lansia 0. Pelayanan pemeliharaan Dinas Kesehatan Pra Usila, Usia Lanjut, Kader, Tokoh Masyarakat, Petugas,serta lintas sektor terkait.50.000,00 5.505.500,00 5.0.800,00 6.066.00,00
Halaman : 9 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0.7.57.948,00.047.5.048,00.7.704.98,00 9.50.75.59,00 44.069.8.09,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, Cimahi, Desember 04 Pengguna Anggaran Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 968006 9960 00 drg. Hj. Pratiwi, M.Kes NIP.96069989000