Persentase administrasi perkantoran

dokumen-dokumen yang mirip
Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

SKPD : RSUD CILEUNGSI

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

TABEL XIV (Tabel 5.1)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JL. Rumah sakit No.33 Telp Fax

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD CIBINONG KABUPATEN BOGOR TAHUN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

BAB II RENCANA STRATEGIS

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : RSUD LEUWILIANG

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BAB I PENDAHULUAN Kondisi Umum Identifikasi Masalah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PELALAWAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)


DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

Transkripsi:

NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode (1) (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan Persentase administrasi perkantoran 1.02. 1.02.02. 01. 1.02. 1.02.02. 01. 01 1.02. 1.02.02. 01. 02 1.02. 1.02.02. 01. 07 1.02. 1.02.02. 01. 08 1.02. 1.02.02. 01. 09 1.02. 1.02.02. 01. 10 1.02. 1.02.02. 01. 11 1.02. 1.02.02. 01. 12

1.02. 1.02.02. 01. 13 1.02. 1.02.02. 01. 14 1.02. 1.02.02. 01. 15 1.02. 1.02.02. 01. 17 1.02. 1.02.02. 01. 18 1.02. 1.02.02. 01. 20 2 Meningkatkan Kualitas Sarana,prasarana dan kualitas layanan untuk Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan kesehatan di Kab lamandau Tersedia/terpenuhin ya sarana dan prasarana LAMANDAU untuk menunjang operasinal Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana 1.02. 1.02.02. 02 1.02. 1.02.02. 02. 01 1.02. 1.02.02. 02. 02

1.02. 1.02.02. 02. 05 1.02. 1.02.02. 02. 10 1.02. 1.02.02. 02. 22 1.02. 1.02.02. 02. 24 1.02. 1.02.02. 02. 05 1.02. 1.02.02. 02. 42 1.02. 1.02.02. 02. 44 1.02. 1.02.02. 02 3 Meningkatkan kedisiplinan pegawai Meningkatnya disiplin Aparatur melalui Penyedian pakain dinas dan perlengkapannya Persentase pengadaan Pakaian dinas yang dapat dilaksanak 1.02. 1.02.02.03 1.02. 1.02.02.03. 02

4 Meningkatkan Mutu dan Pengembangan SDM Meningkatnya jumlah Jam pendidikan dan pelatihan srtuktural/fungsiona l perkaryawan pertahun Jumlah jam diklat perkaryawan pertahun 1.02. 1.02.02. 05 1.02. 1.02.02. 05. 01 5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Tercapainya promosi dan kerjasama investasi di Persentase 1.02. 1.02.02.15 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Manajemen dan Administrasi yang terlaksana 1.02. 1.02.02.15. 01 6 Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Adanya Standar Pelayanan dan alur pelayanan pada semua unit pelayan Persentase Kegiatan Program Standarisasi Pelayanan kesehata yang terlaksana 1.02. 1.02.02. 23 1.02. 1.02.02. 23. 01 1.02. 1.02.02. 23. 07

7 Pelayanan Kesehatan yang terjangkau Meningkatnya jumlah pasien Masyarakat miskin yang terlayani Persentase Masyakat miskin yang terlayani Kesehtannya 1.02. 1.02.02. 24 1.02. 1.02.02. 24. 01 8 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mencapai pelayanan RS rujukan di kab. Tersedianya sarana dan prasana Rumah sakit lamandau untuk menunjang operasionalnya Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Rumah sakit yang terlaksana 1.02. 1.02.02. 26 1.02. 1.02.02. 26. 44 1.02. 1.02.02. 26. 19 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 23 1.02. 1.02.02. 26. 37 1.02. 1.02.02. 26. 27 1.02. 1.02.02. 26. 39

1.02. 1.02.02. 26. 19 1.02. 1.02.02. 26. 46 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 47 1.02. 1.02.02. 26. 48 1.02. 1.02.02. 26. 49 1.02. 1.02.02. 26. 52 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 53 1.02. 1.02.02. 26. 55

1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26 1.02. 1.02.02. 26. 73 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26 1.02. 1.02.02. 26. 27 1.02. 1.02.02. 26. 52 1.02. 1.02.02. 26.60 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26.06

1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 1.02. 1.02.02. 26. 9 Kualitas gedung Rumah Sakit terpelihara Berfungsinya dengan baik sarana dan Prasarana Rumah sakit Persentase sarana dan prasarana RS yang terpelihara 1.02. 1.02.02.27. 1.02. 1.02.02.27. 17 1.02. 1.02.02.27. 23 1.02. 1.02.02.27. 24 10 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Meningkatnya Pengetahuan Dan Ketrampilan SDM sehingga kandungan limbah sesuai standar Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan Persentase Kegiatan Penyedian Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan yang dapat dilaksanakan dengan jumlah seluruh kegiatan tsb yg harus diaksanakan 1.02. 1.02.02. 28

1.02. 1.02.02. 28. 04 1.02. 1.02.02. 28. 03 11 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penanganan dokter spesialis Meningkatnya Persentase jumlah jumlah tenaga dokter spesialis dokter spesialis yang yang di butuhkan tersedia di dengan jumlah Lamanadau yang tersedia terutama 4 spesialis dasar 1.02. 1.02.02. 33 1.02. 1.02.02. 33. 01 TOTAL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sas Data Indikator Kinerja Capaian Program (Outcome) dan Program dan Kegiatan pada tahun 2014 Kegiatan (Output) awal Target Rp. Target perencana (5) (6) (7) (8) (9) (10) Cakupan pelyanan administrasi perkantoran 100% 100% 6,222,039,183 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 4,729,930,200 12 Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 250,450,000 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 78,315,000 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 50,853,983 12 Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 48,676,000 12 Bulan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 450,000,000 12 Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 95,559,000 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 12 Bulan 12 Bulan 10,800,000 12 Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah 20 Kali 20 Kali 124,955,000 20 Kali Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah 5 Kali 5 Kali 2,000,000 5 Kali Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 1,395,461,000 100% Pembangunan Rumah jabatan Terlaksananya pembangunan Rumah jabatan - 1 paket 250,000,000 - Pembangunan rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas - 1 paket 600,000,000 - -

Pengadaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas - 1 Paket 242,000,000 1 Paket Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket 31,900,000 1 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan Gedung kantor terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional terpelihara 12 Bulan 12 Bulan 270,561,000 12 Bulan Pengadaan mobil tangki Terlaksananya mobil tangki - - 0 1 Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 0 1 Paket Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 0 1 Paket Kegiatan BLUD Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan BLUD Rumah sakit - - 0 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan pegawai 100% 100% 104,120,000 100% Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1 Paket 1 Paket 104,120,000 1 Paket

Program peningkatan peingkatan kapasitas sumber daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 70% 80% 52,000,000 80% Pendidikann dan pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal 12 kali 12 kali 52,000,000 12 kali Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan ada ada 11,000,000 ada Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten Terlaksanya Pameran pembangunan pada Stan 1 kali 1 kali 11,000,000 1 kali Program Standarisasi Pelayanan kesehatan Cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan tipe D tipe D 15,000,000 tipe D Penyusunan standar pelayanan tersusunnya bagan alur dan SOP per kegiatan/tindakan dan per jenis Penyakit sebesar 100 1 Paket 1 Paket 10,000,000 1 Paket Prengurusan Izin Keluarnya SK menkes Tipe/kelas (lanjutan) tentang Penetapan kelas D dan akreditasi untuk 5 pelayananpada 1 Paket 1 Paket 5,000,000 1 Paket

Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Cakupan pelayanan operasi katarak 100% 100% 30,000,000 100% Pelayanan operasi katarak Terlaksananya Pelayanan operasi katarak 1 paket 1 paket 30,000,000 1 paket Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Kualitas dan kuantitas pengadaan sarana dan prasarana terpenuhi 100% 100% 5,804,511,400 100% Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS 1 paket 1 paket 420,856,400 1 paket Pengadaan obat-obatan RS Terlaksananya Pengadaan Obat-obat RS 1 paket 1 paket 1,463,000,000 1 paket Pengadaan Ambulance Terlaksananya Pengadaan Ambulance RS - 1 paket 450,000,000 - Pengadaan bahan-bahan logistik RS Terlaksananya Pengadaanbahan-bahan logistik RS 12 bulan 12 bulan 240,350,000 12 bulan Pembangunan ring pengaman lamandau Terlaksananya Pembangunan ring pengaman - 1 paket 420,000,000 1 paket Pengadaan Bahan habis pakai medis Terlaksananya Pengadaan bahan habis pakai medis 1 paket 1 paket 960,000,000 1 paket Pembangunan saluran Air Bersih Terlaksananya Pembangunan saluran Air Bersih - 1 paket 750,000,000 -

Penataan halaman Terlaksananya Penataan Halaman 1 paket 1 Paket 190,000,000 Pengadaan Alat-alat penunjang medis Terlaksananya Pengadaan alat-alat Penunjang medis 1 paket 1 paket 59,205,000 1 Paket Pengadaan Billing (Upgrade Sofware) Terlaksananya Pengadaan Billing - 1 Paket 116,100,000 1 Paket Pengadaan Billing (hard Billing) Terlaksananya Pengadaan Billing (hard Billing) - 1 Paket Pengadaan Pengaman Listrik Terlaksanya Pengadaan Pengaman listrik - 1 paket 80,000,000 - Pembangunan Instalasi air bersih Terlaksananya pembangunan Instalasi air bersih - 1 paket 30,000,000 - Pemasangan Keramik Terlaksananya pemansangan keramik - 1 paket 200,000,000 - Pembangunan Tower air Terlaksananya pembangunan Tower Air - 1 paket 30,000,000 Pembangunan Tandon air Tanam Terlaksananya Pembangunan Tandon air Tanam - 1 paket 100,000,000 Pembangunan MCK / Wudhu Terlaksananya pembangunan MCK / Wudhu - 1 paket 80,000,000 Pembangunan Garasi Terlaksananya pembangunan garasi - 1 Paket 65,000,000 -

Pengecoran jalan dilingkungan Terlaksananya Pengecoran jalan dilingkungan - 1 paket 100,000,000 - Pembangunan Bengkel Kendaraan Bermotor Terlaksananya pembangunan bengkel kendaraan bermotor - 1 paket 50,000,000 - Pemasangan Paving Terlaksananya Pemasangan Paving - - 0 1 paket Pembangunan Gedung IPRS Terlaksananya pembangunan gedung IPRS - 0 Pembangunan Taman Terlaksananya pembangunan taman - 0 1 paket Pembangunan gedung CSSD Terlaksananya pembangunan gedung CSSD - 0 Pembangunan Selasar Terlaksananya Pembangunan Selasar - 0 1 paket pebangunan Tempat Parkir Terlaksananya Pembangunan tempat parkir - 0 Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jalan 0 Pengaspalan Jalan Terlaksananya Pengaspalan Jalan - 0 Pembangunan Gedung ICU Terlaksanya pembangunan gedung ICU - 0

Pembangunan Gedung Instalasi Gas Medis Terlaksananya pembangunan gas medis - 0 1 paket Pengadaan Instalasi Gas Medik Terlaksananya pengadaan Instalasi gas medis - 0 1 paket Peningkatan Ruang Kebidanan Terlaksananya peningkatan ruang kebidanan - 0 Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Kualitas dan kuantitas pemeliharaan sarana dan prasarana terpenuhi 100% 100% 144,000,000 100% Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan rumah Sakit terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan rumah 2 kali 2 kali 50,000,000 2 kali Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Terlaksananya Pemeliharaan rutin / Gedung rumah Sakit 2 kali 2 kali 86,000,000 2 kali Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan rumah Sakit Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala Peralatann rumah Sakit 2 kali 2 kali 8,000,000 2 kali Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan kemitraan dengan pihak ke tiga sebanyak 2 kali/tahun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 2 kali/ tahun 2 kali/ tahun 20,000,000 2 kali/ tahun

Kemitraan alih Teknologi kedokteran dan Kesehatan Terlaksananya Kemitraan alih Teknologi kedokteran dan Kesehatan 1 paket 1 paket 18,000,000 1 paket Kemitraan pegolahan limbah RS Terlaksananya Kemitraan pengolahan limbah RS 1 paket 1 paket 2,000,000 1 paket Program Pelayanan Kesehatan spesialistik Jumlah dan jenis dokter spesialis dasar yang tersedia 4 spesialis dasar 5 spesialis dasar 2,009,000,000 5 spesialis dasar Kunjungan Dokter Spesialis Terlaksananya kunjungan dokter spesialis 5 Dokter Spesialis 5 Dokter Spesialis 2,009,000,000 5 Dokter Spesialis 15,807,131,583

saran dan Pendanaan Indikatif 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin periode Ren Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 6,222,139,183 100% 6,222,149,583 100% 6,222,154,583 100% 6,222,159,583 100% 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000 60 bulan 250,000,000 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 250,000,000 60 bulan 4,729,930,200 12 Bulan 4,729,930,200 12 Bulan 4,729,930,200 12 Bulan 4,729,930,200 60 bulan 250,450,000 12 Bulan 250,460,400 12 Bulan 250,465,400 12 Bulan 250,470,400 60 bulan 78,315,000 12 Bulan 78,315,000 12 Bulan 78,315,000 12 Bulan 78,315,000 60 bulan 50,853,983 12 Bulan 50,853,983 12 Bulan 50,853,983 12 Bulan 50,853,983 60 bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 60 bulan 48,676,000 12 Bulan 48,676,000 12 Bulan 48,676,000 12 Bulan 48,676,000 60 bulan

450,000,000 12 Bulan 450,000,000 12 Bulan 450,000,000 12 Bulan 450,000,000 60 bulan 95,559,000 12 Bulan 95,559,000 12 Bulan 95,559,000 12 Bulan 95,559,000 60 bulan 10,800,000 12 Bulan 10,800,000 12 Bulan 10,800,000 12 Bulan 10,800,000 60 bulan 25,500,000 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 25,500,000 60 bulan 124,955,000 20 Kali 124,955,000 30 Kali 124,955,000 30 Kali 124,955,000 120 kali 2,100,000 5 Kali 2,100,000 6 Kali 2,100,000 6 Kali 2,100,000 27 kali 1,395,422,820 100% 1,395,611,478 100% 1,395,305,306 100% 1,395,721,759 100% 0 1 paket 292,950,000 1 paket 328,104,000-0 2 paket 0 1 paket 672,000,000 0 1 Paket 918,220,000 2 paket

277,046,500 0 0 1 paket 360,160,450-0 3 paket 35,728,000 1 Paket 40,015,360 1 Paket 44,817,203 1 Paket 50,195,268 5 paket 1,120,000 12 Bulan 1,254,400 12 Bulan 1,404,928 12 Bulan 1,573,519 60 Bulan 303,028,320 12 Bulan 339,391,718 12 Bulan 380,118,725 12 Bulan 425,732,972 60 Bulan 400,000,000-0 - 0 0 1 paket 188,000,000-0 0 0 1 paket 190,500,000-0 1 paket 224,700,000 0 2 paket 0 1 Paket 50,000,000 1 Paket 56,000,000-0 2 paket 104,200,000 100% 104,205,000 100% 104,250,000 100% 104,300,000 100% 104,200,000 1 Paket 104,205,000 1 Paket 104,250,000 1 Paket 104,300,000 1 Paket

52,000,000 80% 52,000,000 80% 52,000,000 80% 52,000,000 80% 52,000,000 12 kali 52,000,000 12 kali 52,000,000 12 kali 52,000,000 60 Kali 11,000,000 ada 11,000,000 ada 11,000,000 ada 11,000,000 ada 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 1 kali 11,000,000 5 kali 15,000,000 tipe D 15,000,000 tipe D 15,000,000 tipe D 15,000,000 tipec 10,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket 10,000,000 5 paket 5,000,000 1 Paket 5,000,000 1 Paket 5,000,000 1 Paket 5,000,000 5 paket

30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 100% 30,000,000 1 Paket 30,000,000 1 Paket 30,000,000 1 Paket 30,000,000 5 paket 5,804,302,768 100% 5,804,220,992 100% 5,804,788,879 100% 5,804,210,919 100% 471,359,168-0 1 paket 584,485,368-3 paket 1,638,560,000 1 paket 1,835,187,200 1 paket 2,055,409,664 1 paket 2,302,058,824 5 paket 0 0 0 0 1 paket 269,192,000 12 bulan 301,495,040 12 bulan 337,674,445 12 bulan 378,195,378 60 bulan 470,400,000 1 paket 526,848,000 1 paket 590,069,760 1 paket 660,878,131 5 paket 1,075,200,000 1 paket 1,204,224,000 1 paket 1,348,730,880 1 paket 1,510,578,586 5 paket 0 0 0 0 1 paket

0 0 1 paket 212,800,000 0 2 paket 66,309,600 1 paket 74,266,752 1 paket 83,178,762 0 4 paket 130,032,000 0 0 0 2 Paket 60,250,000 0 1 Paket 67,480,000 0 2Paket 0 0 1 Paket 50,000,000 0 2 Paket 0 1 paket 37,200,000 0 0 2 Paket 0 1 paket 248,000,000 0 0 2 Paket 0 0 0 0 2 Paket 0 0 0 0 1 Paket 0 0 0 0 2 Paket 0 0 0 1 Paket 75,000,000 2 Paket

0 0 0 0 1 Paket 0 0 0 0 1 Paket 300,000,000 0 0 0 1 Paket 0 1 Paket 277,000,000 0 0 1 Paket 165,000,000 0 0 0 1 Paket 0 1 Paket 300,000,000 0 0 1 Paket 158,000,000 0 1 paket 176,960,000 0 1 Paket 0 0 1 Paket 100,000,000 0 1 Paket 0 0 1 Paket 198,000,000 0 1 Paket 0 0 0 1 Paket 700,000,000 1 Paket 0 1 paket 1,000,000,000 0 0 1 Paket

800,000,000 0 0 1 Paket 200,000,000 0 0 1 Paket 0 0 0 1 Paket 177,500,000 1 Paket 144,000,000 100% 144,000,000 100% 144,000,000 100% 144,000,000 100% 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000 10 kali 86,000,000 2 kali 86,000,000 2 kali 86,000,000 2 kali 86,000,000 10 kali 8,000,000 2 kali 8,000,000 2 kali 8,000,000 2 kali 8,000,000 10 kali 20,000,000 2 kali/ tahun 20,000,000 2 kali/ tahun 20,000,000 2 kali/ tahun 20,500,000 2 kali/ tahun

18,000,000 1 Paket 18,000,000 1 Paket 18,000,000 1 Paket 18,000,000 1 Paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 1 paket 2,500,000 1 Paket 2,009,500,000 5 spesialis dasar 2,009,700,000 5 spesialis dasar 2,009,750,000 5 spesialis dasar 2,009,800,000 5 spesialis dasar 2,009,500,000 5 Dokter Spesialis 2,009,700,000 5 Dokter Spesialis 2,009,750,000 5 Dokter Spesialis 2,009,800,000 5 Dokter Spesialis 15,807,564,771 15,807,887,053 15,808,248,768 15,808,692,260

nerja pada akhir nstra SKPD (2018) Rp. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi (19) (20) (21) 31,110,642,115 25,000,000 1,250,000,000 23,649,651,000 1,252,296,200 391,575,000 254,269,915 500,000,000 243,380,000

2,250,000,000 477,795,000 54,000,000 127,500,000 624,775,000 Luar Daerah 10,400,000 6,977,522,363 871,054,000 2,190,220,000

879,206,950 202,655,831 6,352,847 1,718,832,735 400,000,000 188,000,000 415,200,000 106,000,000 521,075,000 521,075,000

260,000,000 260,000,000 55,000,000 55,000,000 75,000,000 50,000,000 25,000,000

150,000,000 150,000,000 29,022,034,958 1,476,700,936 9,294,215,688 450,000,000 1,526,906,863 2,668,195,891 6,098,733,466 750,000,000

402,800,000 282,960,114 246,132,000 127,730,000 130,000,000 67,200,000 448,000,000 30,000,000 100,000,000 80,000,000 140,000,000

100,000,000 50,000,000 300,000,000 277,000,000 165,000,000 300,000,000 334,960,000 100,000,000 198,000,000 700,000,000 1,000,000,000

800,000,000 200,000,000 177,500,000 720,000,000 250,000,000 430,000,000 40,000,000 100,500,000

90,000,000 10,500,000 10,047,750,000 0 10,047,750,000 79,039,524,436