PENJABARAN PERUBAHAN APBD

dokumen-dokumen yang mirip
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

Kecamatan Umbulharjo 10,463,157, WAJIB MACAM URUSAN URUSAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD)

1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN JUMLAH

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN APBD

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Transkripsi:

Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 30 Tahun 2014 Tanggal : 22 Oktober 2014 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum KODE 1.03. 1.03.01. 00.00. 4 PENDAPATAN 136.50.000,00 136.50.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 136.50.000,00 136.50.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 136.50.000,00 136.50.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 136.50.000,00 136.50.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 136.50.000,00 136.50.00 0,00 Perda No. 2 Tahun 2010 Lab Balai Pengujian Bidang Konstruksi 1 Tahun x 26.50.000,00 = 26.50.000,00 Sewa alat berat/alat bantu 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5 BELANJA 39.441.635.934,00 39.990.635.934,00 549.000.000,00 1,39 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.99.860.934,00 34.99.860.934,00 1.03. 1.03.01. 00.00 Non Kegiatan 34.99.860.934,00 34.99.860.934,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1 Belanja Pegawai 34.99.860.934,00 34.99.860.934,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 31.256.830.934,00 31.256.830.934,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 24.38.666.264,00 24.486.98.64,00 (251.86.500,00) (1,02) 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 2.486.458.562,00 2.486.458.562,00 Gaji Pokok 1 Tahun x 24.486.98.64,00 = 24.486.98.64,00 Kenaikan 6% acress 2,5% Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 2.486.458.562,00 = 2.486.458.562,00 Kenaikan 6% PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 1

1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 332.410.000,00 342.410.000,00 10.000.000,00 3,01 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 312.16.430,00 363.903.180,00 51.186.50,00 16,3 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.355.104.530,00 1.355.104.530,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1.618.964.966,00 1.618.964.966,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 411.990.182,00 602.60.932,00 190.680.50,00 46,28 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 520.000,00 520.000,00 Acress 2,5% Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 342.410.000,00 = 342.410.000,00 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 363.903.180,00 = 363.903.180,00 Kenaikan 6% Acress 2,5% Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 1.355.104.530,00 = 1.355.104.530,00 Kenaikan 6% Acress 2,5% Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.618.964.966,00 = 1.618.964.966,00 Kenaikan 6% Acress 2,5% Tunjangan PPH 21 /Tunjangan Khusus 1 Tahun x 602.60.932,00 = 602.60.932,00 Kenaikan 6% Acress 2,5 % Pembulatan Gaji 1 Tahun x 520.000,00 = 520.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 3.41.030.000,00 3.41.030.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.41.030.000,00 3.41.030.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Uang Makan (59 orang x 22 hari x 12 bulan) 15,608 OB x 10.000,00 = 1.56.080.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 2

1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 4.443.5.000,00 4.992.5.000,00 549.000.000,00 12,35 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.868.610.000,00 2.368.610.000,00 500.000.000,00 26,6 Tambahan Penghasilan memasuki Tahun Ajaran Baru 59 OK x 3.000.000,00 = 1.91.000.000,00 Uang Kesejahteraan Pegawai 59 OK x 350.000,00 = 208.950.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 250.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00 200,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D dan Listrik 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00 200,00 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00 50.000.000,00 500.000.000,00 200,00 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03.01 Belanja telepon 22.500.000,00 22.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03.03 Belanja listrik 22.500.000,00 2.500.000,00 500.000.000,00 219,8 Biaya telepon 1 Kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya listrik 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.100.000,00 200.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 01.0. 5.2.1 Belanja Pegawai 200.100.000,00 200.100.000,00 1.03. 1.03.01. 01.0. 5.2.1.01 Honorarium PNS 200.100.000,00 200.100.000,00 1.03. 1.03.01. 01.0. 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 x 3 Kegiatan) 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 3

1.03. 1.03.01. 01.0. 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 1.03. 1.03.01. 01.0. 5.2.1.01.21 Honorarium Tim Sekretariat 196.800.000,00 196.800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua ( 1 org x 3 Kegiatan ) 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Sekretaris ( 1 org x 3 Kegiatan ) 3 OK x 250.000,00 = 50.000,00 Anggota ( 1 org x 3 Kegiatan ) 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Honorrarium Tim Sekretariat Penggung Jawab PA/KPA (4 org x 12 Bln) 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Pejabat Penata Usaha Keuangan (1 org x 12 Bln) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 Bln) 12 OB x 50.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (3 org x 12) 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Perivikasi Keuangan (3 org x 12 Bln) 36 OB x 450.000,00 = 16.200.000,00 Staf Pengelola (20 org x 12 Bln) 240 OB x 400.000,00 = 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 01.08. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.08. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.08. 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 8.000.000,00 8.000.000,00 pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 01.10. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.10. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.10. 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 4

1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40.555.000,00 40.555.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 59.445.000,00 59.445.000,00 Belanja Cetak 1 Tahun x 40.555.000,00 = 40.555.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 59.445.000,00 = 59.445.000,00 1.03. 1.03.01. 01.12 Penyediaan Komponen Instalasi 30.10.000,00 30.10.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.03. 1.03.01. 01.12. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.10.000,00 30.10.000,00 1.03. 1.03.01. 01.12. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.10.000,00 30.10.000,00 1.03. 1.03.01. 01.12. 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, 30.10.000,00 30.10.000,00 battery kering) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja Alat listrik dan Elektronik kantor 1 Tahun x 30.10.000,00 = 30.10.000,00 1.03. 1.03.01. 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 40.000.000,00 40.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Perundang-undangan 1.03. 1.03.01. 01.15. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.15. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.15. 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 194.200.000,00 194.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.200.000,00 194.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 194.200.000,00 194.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 194.200.000,00 194.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 194.200.000,00 = 194.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis 63.600.000,00 63.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Perkantoran PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 5

1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.1 Belanja Pegawai 63.600.000,00 63.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 63.600.000,00 63.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 63.600.000,00 63.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Pembulatan 1 tahun x 4.000,00 = 4.000,00 Honor Staf ( 44 org x 12 Bln ) 528 OB x 800.000,00 = 422.400.000,00 Honor Satpam ( 10 org x 12 Bln ) 120 OB x 65.000,00 = 91.800.000,00 Honor Driver ( 3 org x 12 Bln ) 36 OB x 65.000,00 = 2.540.000,00 Honor Pramubakti ( 5 org x 12 Bln ) 60 OB x 50.000,00 = 45.000.000,00 Honor Petugas Keamanan Mess Pemda (1 org x 12 bln) 12 OB x 80.000,00 = 9.360.000,00 Honor Petugas Kebersihan Mess Pemda ( 1 org x 12 bln) 12 OB x 630.000,00 =.560.000,00 Honor Petugas Keamanan View Tower (1 org x 12 bln) 12 OB x 80.000,00 = 9.360.000,00 Honor Petugas Kebersihan View Tower (1 org x 12 bln) 12 OB x 630.000,00 =.560.000,00 Honor Petugas Keamanan Wisma Sukarno (1 org x 12 bln) 12 OB x 88.000,00 = 9.456.000,00 Honor PetugasKebersihan Wisma Sukarno ( 1 org x 12 bln) 12 OB x 630.000,00 =.560.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir 150.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Barang Milik daerah 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1 Belanja Pegawai 32.230.000,00 32.230.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.430.000,00 2.430.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (2 orang) 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 6

1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 630.000,00 630.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.01.0 Honorarium Tim Teknis 9.600.000,00 9.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 OB x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 1 OB x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 OB x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 1 OB x 180.000,00 = 180.000,00 Honorarium Pengurus Barang Pengurus Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Bendahara Penyimpan Barang Penyimpang Barang 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honor Staf Non PNS (2 orang) 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.0.000,00 11.0.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.900.000,00 13.900.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 900.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai Rp. 6.000,- dan Materai Rp. 3.000,- 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.80.000,00 4.80.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.000.000,00 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.80.000,00 4.80.000,00 Belanja Cetak Cetak Box Arsip, Buku-Buku Bahan Rapat dan Peraturan Kearsipan 1 Kegiatan x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Kertas Folio, Kuarto, A4 1 Kegiatan x 4.80.000,00 = 4.80.000,00 1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 29.000.000,00 29.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman

1.03. 1.03.01. 01.22. 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.000.000,00 29.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dan Golongan IV (Arsiparis Madya) Koordinasi 1 Kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28 Penyediaan Jasa Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.01 Honorarium PNS 19.800.000,00 19.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00 19.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota (3 orang) 36 OB x 200.000,00 =.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.02.10 Honorarium Tim Teknis 4.800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honor Staf Non PNS (2 orang) 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Staf Teknis Honorarium Staf (2 orang) 12 OK x 400.000,00 = 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.600.000,00 120.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.200.000,00 16.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai Rp. 6.000,- dan Rp. 3.000,- 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.300.000,00 5.300.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.02.10 Belanja Dokumentasi 5.300.000,00 5.300.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 8

1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.03.09 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 45.200.000,00 45.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40.060.000,00 40.060.000,00 Belanja Jasa Publikasi Belanja Publikasi pada Media 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.140.000,00 5.140.000,00 Belanja Cetak Cetak Bahan Rapat/Sosialisasi, Cetak Dokumen-dokumen/Lainnya, Cetak Baliho/Spanduk, Pembuatan Umbul-umbul/Bendera/Papan Pengumuman, Papan Pemberitahuan 1 Kegiatan x 40.060.000,00 = 40.060.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Kegiatan x 5.140.000,00 = 5.140.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 16.900.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.900.000,00 16.900.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi 1 Kegiatan x 16.900.000,00 = 16.900.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 22.000.000,00 22.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.20.06 Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan 22.000.000,00 22.000.000,00 Internet/Website/Software dan Hardware Belanja Jasa Desain Website Dinas PU Belanja Jasa Pembuatan/Desain Website Dinas PU 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2.30.665.000,00 2.356.665.000,00 49.000.000,00 2,12 Aparatur 1.03. 1.03.01. 02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 152.390.000,00 152.390.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 02.09. 5.2.3 Belanja Modal 152.390.000,00 152.390.000,00 1.03. 1.03.01. 02.09. 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 38.390.000,00 38.390.000,00 1.03. 1.03.01. 02.09. 5.2.3.10.12 Belanja modal pengadaan AC 38.390.000,00 38.390.000,00 Belanja modal pengadaan AC Biaya Pengadaan AC 10 unit x 3.839.000,00 = 38.390.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 9

1.03. 1.03.01. 02.09. 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 114.000.000,00 114.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.09. 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 96.000.000,00 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.09. 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 18.000.000,00 18.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook belanja pengadaan laptop 12 unit x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer pengadaan Printer 12 unit x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.10 Pengadaan Mebeleur 39.000.000,00 39.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 02.10. 5.2.3 Belanja Modal 39.000.000,00 39.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.10. 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 39.000.000,00 39.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.10. 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.10. 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 biro 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 belanja modal Pengadaan Meja kerja 1/2 biro 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja Belanja Modal Pengadaan kursi Pimpinan bahan Kulit 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 294.500.000,00 294.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Dinas/Operasional 1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 294.500.000,00 294.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 294.500.000,00 294.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 63.000.000,00 63.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 231.500.000,00 231.500.000,00 Belanja Jasa Service 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Belanja Suku Cadang 1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1 Kegiatan x 231.500.000,00 = 231.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 35.5.000,00 35.5.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 10

1.03. 1.03.01. 02.28. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.5.000,00 35.5.000,00 1.03. 1.03.01. 02.28. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 35.5.000,00 35.5.000,00 1.03. 1.03.01. 02.28. 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 35.5.000,00 35.5.000,00 Kantor Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biaya Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 35.5.000,00 = 35.5.000,00 1.03. 1.03.01. 02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 02.42. 5.2.3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.42. 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 100.000.000,00 100.000.000,00 Bangunan 1.03. 1.03.01. 02.42. 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Biaya Rehabilitasi Gedung Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.43 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 400.000.000,00 400.000.000,00 Sumber Dana : 1.03. 1.03.01. 02.43. 5.2.3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.43. 5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat 400.000.000,00 400.000.000,00 Bermotor 1.03. 1.03.01. 02.43. 5.2.3.03.1 Belanja Modal Pengadaan alat Angkutan darat Double Cabin 400.000.000,00 400.000.000,00 Pembelian Mobil untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional 1 unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44 Pelaksanaan Agenda Nasional 1.286.000.000,00 1.286.000.000,00 Sumber Dana : 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.1 Belanja Pegawai 44.200.000,00 44.200.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.000.000,00 6.50.000,00 (20.250.000,00) (5,00) 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 6.50.000,00 (20.250.000,00) (5,00) Honorrarium Pelaksana Kegiatan Ketua ( 1 org x 3 bln) 3 OB x 400.000,00 = 1.200.000,00 Sekrtaris (1 org x 3 Bln) 3 OB x 350.000,00 = 1.050.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 11

1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.200.000,00 3.450.000,00 20.250.000,00 11,3 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.200.000,00 3.450.000,00 20.250.000,00 11,3 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.800.000,00 1.241.800.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00 166.800.000,00 106.800.000,00 18,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.02.22 Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan 60.000.000,00 166.800.000,00 106.800.000,00 18,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 1.500.000,00 41.500.000,00 138,33 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.03.03 Belanja listrik 30.000.000,00 1.500.000,00 41.500.000,00 138,33 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 144.000.000,00 68.200.000,00 (5.800.000,00) (52,64) 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 104.000.000,00 68.200.000,00 (35.800.000,00) (34,42) Anggota (5 org x 3 Bln) 15 OB x 300.000,00 = 4.500.000,00 Pelayanan dan Keamanan Pelaksanaan HPN 2014 Reception Desk (4 org x 10 hari) (3 org x 5 hari) 55 OH x 0.000,00 = 3.850.000,00 Room Boy (12 org x 10 hari) 120 OH x 0.000,00 = 8.400.000,00 Satpam (9 org x 10 hari) 90 OH x 80.000,00 =.200.000,00 Manager (3 org x 10 hari) 30 OH x 200.000,00 = 6.000.000,00 Pelayan (20 org x 10 hari) 200 OH x 60.000,00 = 12.000.000,00 Peralatan Kelengkapan Kegiatan HPN 2014 Biaya Peralatan Perlengkapan HPN 2014 1 Kegiatan x 166.800.000,00 = 166.800.000,00 Pembayaran Listrik dalam Kegiatan HPN 2014 Pembayaran Listrik Kegiatan HPN 2014 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.08.03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 40.000.00 (40.000.000,00) (100,00) Sewa Truck Fuso Sewa Truck Fuso (jakarta-bengkulu) 1 Kegiatan x 68.200.000,00 = 68.200.000,00 Tiket Pesawat Kru Tenda Tiket Pesawat Kru Tenda (PP) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 88.800.000,00 815.300.000,00 (2.500.000,00) (8,1) 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.300.000,00 9.300.000,00 Sewa Kursi Sewa Kursi Pelaksanaa HPN 2014 1 Kegiatan x 9.300.000,00 = 9.300.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 12

1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 140.000.00 (140.000.000,00) (100,00) 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 522.000.000,00 522.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.10.0 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 122.500.000,00 190.000.000,00 6.500.000,00 55,10 Lainnya 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.10.10 Belanja Sewa Hambal, Karpet, Sarung Kursi dan 24.000.000,00 24.000.000,00 Perlengkapan Mebel Lainnya Sewa Genset Sewa Generator Set (2 Bh x 10 Hari) 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Sewa Tenda Biaya Sewa Tenda dan perlengkapannya 1 Kegiatan x 522.000.000,00 = 522.000.000,00 Sewa Sound Sytem dan AC Standing 5 PK Sewa Sound System dan AC Standing 5 PK 1 Kegiatan x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Sewa Karpet Biaya Sewa Karpet Pelaksanaan HPN 2014 1 Kegiatan x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 120.000.000,00 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.44. 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 120.000.000,00 120.000.000,00 Makan Minum Peserta Kegiatan HPN 2014 Makan dan Minum Peserta Kegiatan (120 org x 10 hari) 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.45 DED Perencanaan Rehab Gedung Kantor 0,00 49.000.000,00 49.000.00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 02.45. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.000.000,00 49.000.00 1.03. 1.03.01. 02.45. 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 49.000.000,00 49.000.00 1.03. 1.03.01. 02.45. 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 49.000.000,00 49.000.00 1.03. 1.03.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 11.500.000,00 11.500.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 Kegiatan x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 10.000.000,00 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan.000.000,00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Cetak PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 13

1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.600.000,00 4.600.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 400.000,00 400.000,00 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 4.600.000,00 = 4.600.000,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Belanja Makan dan Minuman kegiatan Biaya Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi.500.000,00.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D Anggaran 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00.500.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.300.000,00 2.300.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 200.000,00 200.000,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Pengandaan 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.03. 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Biaya Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05 Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.000,00 69.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.1.01 Honorarium PNS 63.000.000,00 63.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00 19.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1 org x 12 bln) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Ketua (1 org x 12 bln) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 14

1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.1.01.0 Honorarium Tim Teknis 43.200.000,00 43.200.000,00 Sekretaris (1 org x 12 bln) 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (3 org x 12 bln) 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Renja, RKA,DPA, dan TEPPA SKPD Ketua (1 org x 6 kali) 6 kali x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Sekrtaris ( 1 org x 6 kali) 6 kali x 1.250.000,00 =.500.000,00 Anggota ( 4 org x 6 kali ) 24 kali x 1.150.000,00 = 2.600.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorrarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (2 org x 12 bln) 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor.200.000,00.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.03.50 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator /.200.000,00.200.000,00 Narasumber Belanja Jasa Perencanaan Belanja Jasa Perencanaan (3 org x 6 bln ) 18 OK x 400.000,00 =.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 11.000.000,00 11.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan.400.000,00.400.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 1.200.000,00 Belanja Cetak 1 Kegiatan x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x.400.000,00 =.400.000,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.05. 5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 15

1.03. 1.03.01. 31 Program Peningkatan Sarana Kegiatan Bidang 150.000.000,00 150.000.000,00 Ke-PU-an 1.03. 1.03.01. 31.06 Pelaksanaan BIMTEK ke PU-an 150.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana : 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.1 Belanja Pegawai 85.800.000,00 85.800.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.1.01 Honorarium PNS 30.600.000,00 30.600.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 30.600.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 55.200.000,00 55.200.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab ( 1org x 12 bln ) 12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Ketua ( 1 org x 12 bln ) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 sekretaris ( 1 org x 12 bln ) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota ( 5 org x 12 bln ) 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.1.02.10 Honorarium Tim Teknis 50.400.000,00 50.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pegawai tidak tetap ( 2 org x 12 bln ) 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Non PNS Tim Pengarah (21 org x 6 kali ) 126 OK x 400.000,00 = 50.400.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,00 64.200.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Alat tulis kantor 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.02.10 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.03.50 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / 1.600.000,00 1.600.000,00 Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/moderator/narasumber PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 16

1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 15.800.000,00 15.800.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 Honorarium Nara Sumber (4 org x 2JP x 4 hari ) 32 OJ x 350.000,00 = 11.200.000,00 Honorarium Moderator (4org x 2 jp x 4 hari ) 32 OJ x 200.000,00 = 6.400.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 2.300.000,00 2.300.000,00 Belanja Cetak Biaya Cetak Sepanduk Bimtek 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Photo copy 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja penjilidan Biaya Penjilidan 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Sewa serana Mobilitas Darat Sewa Bus ( 1 Unit x 1 Hari ) 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 16.800.000,00 16.800.000,00 1.03. 1.03.01. 31.06. 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Konsumsi Makan dan minum kegiatan 1 Kegiatan x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (39.304.885.934,00) (39.853.885.934,00) (549.000.000,00) 1,40 Bengkulu, 22 Oktober 2014 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Halaman 1