PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran/Urusan. Anggaran Realisasi Realisasi % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI GORONTALO. Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

: RUSLI HABIBIE :

GUBERNUR GORONTALO, KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 277 / 02/ VII / 2013

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

WALIKOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya pencapaian kinerja yang cukup tinggi

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN Pergub menjaga keberlanjutan perdamaian. 1.3 Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

DAFTAR ISI PENGANTAR

RANCANGAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PENGUKURAN KINERJA VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran Visi : "Bali Mandara Jilid 2", Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN PEKALONGAN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

DAFTAR TABEL. Miskin Kabupaten Pati Tahun Kabupaten Pati dan Wilayah Sekitarnya Tahun

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur,

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

DAFTAR ISI PENGANTAR

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 IKHTISAR EKSEKUTIF

RENCANA STRATEGIK ( RS) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Transkripsi:

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA 17 PMA/PMDN Ekonomi dan Daya Saing dan PMDN Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA (Rp) 4,069 TRILIUN Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan dan diversifikasi komoditi lainnya Terwujudnya Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM Jumlah Ekspor Komoditi Unggulan Jumlah perdagangan antar pulau Jumlah Koperasi Berkualitas Jumlah UMKM Jumlah wira usaha baru yang difasilitasi oleh modal usaha 200.056 Ton 879.294 Ton 20 Koperasi 68.829 Unit 1000 UMKM Angka Pengangguran Terbuka 3,75 % Peningkatan Lapangan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,75 % Tujuan 2 : Menyediakan Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Meningkatnya Infrastruktur Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Persentase jiwa yang terlayani oleh akses air bersih 1 paket 25.000 jiwa Penanganan erosi, longsor dan sedimentasi Terbangunnya Prasarana dan sarana Gedung Perkantoran 2.200 M 2 Unit Perjanjian Kinerja Tahun 2016 1

Meningkat dan Berkembangnya Jalan Akses ke Pusat-Pusat Produksi Membangun Kemandirian Desa Meningkat dan Berkembangnya Infrastruktur Desa Jumlah jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di tingkatkan Jumlah areal jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang di rehabilitasi dan di pelihara Jumlah panjang ruas jalan strategis provinsi yang di bangun dan yang di tingkatkan Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang di bangun dan yang ditingkatkan Jumlah Desa Maju dan Mandiri Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarana fasilitas layanan umum Jumlah unit sarana sanitasi yang terbangun 12.000 M 17.131 Ha 5 KM 10 km 3 Desa dan 3 Kelurahan 1 kws (50 bh) 120 Unit Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Murni (APM) 97,00 % SD/MI/Paket A 98,25 % APM SMP/MTs/Paket B 94,40 % SMA/MA/SMK/Pak et C 76,05 % Angka Partisipasi Kasar (APK) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - TK/PAUD 57,19% - SD/MI 111,25% - SMP/MTs 99,90% - SMA/MA/SMK 93,09 % -SD/MI 74,00 -SMP/MTs 61,00 -SMA/MA/SMK 15,75 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 2

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rasio Guru /murid per kelas rata-rata Angka Putus Sekolah Angka Kelulusan -SD/MI 624.03 -SMP/MTs 721.09 -SMA/MA/SMK 749.62 - SD/MI 0,03 % - SMP/MTs 0,03 % - SMA/MA/SMK 0,02 % - SD/MI 100 % - SMP/MTs 99,70% - SMA/MA/SMK 98,50 % Tujuan 4 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup 68,6 Angka Kematian Ibu/100.000 102.0 Angka kematian bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Angka kematian balita/1.000 kelahiran hidup 12.8 8,90 16.20 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk 3,34 Prevelensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) 13,56 Tujuan 5 : Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kemakmuran Masyarakat Meningkatkan Sumber Daya Alam Pengelolaan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 16.200 ha Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Jumlah produksi padi 328,521 ton Perjanjian Kinerja Tahun 2016 3

Jumlah produksi jagung Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 850,269 ton 114.578 ton 186.490 ton Jumlah cakupan bina kelompok perikanan Jumlah produksi perikanan kelompok nelayan/pembudidaya Jumlah Populasi ternak sapi Jumlah popolasi ayam buras 630 kelompok 110,807 ton 223.704 ekor 1.932.405 ekor Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Indiks kualitas lingkungan Hidup 87 Tujuan 6 : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya Kemauan PMKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial masyarakat Jumlah layanan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza dan LKS 120 kk 370 orang Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan social Jumlah cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial 20 lembaga/64 orang Tujuan 7 : Memelihara Keragaman Agama dan Budaya Peningkatan kesejahteraan dan pelayanan serta pembinaan penegmbangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi pemuda yang dibina 30 organisasi Persentase potensi konflik yang dapat diantisipasi 90 % Perjanjian Kinerja Tahun 2016 4

Meningkatnya Budaya Pelestarian Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya tingkat Nasional /Internasional 3 kali Jumlah pelaksanaan pagelaran budaya 5 kali Pelestarian Benda Purbakala 32 jenis Tujuan 8 : Meningkatkan Peran Perempuan dan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Nilai Indikator Kualitas Hidup Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan 42,11 % Penganggaran yang responsive gender 100 % Indeks Pembangunan Gender 67,02 % Indeks Pemberdayaan Gender 59,72 % Menurunnya Angka Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 27 kasus Tujuan 9 : Mengembangkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan pada Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi Kategori Baik Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah WTP Indeks Kepuasan Masyarakat 80 Tujuan 10 : Pengentasan Kemiskinan Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Persentase Penduduk Miskin 14,5-12 Jumlah cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 180 kk Perjanjian Kinerja Tahun 2016 5

Jumlah saran kebutuhan dasar yang dibangun bagi RTSM Jumlah pendapatan rata-rata nelayan 1000 unit Mahyani Rp. 2.648.545/bln Jumlah Desa Nelayan/pesisir yang menjadi desa tangguh/pdnt (Desa nelayan pesisir) 16 desa Jumlah pendapatan pembudidaya Rp. 2.278.085,- /bln Perjanjian Kinerja Tahun 2016 6

PROGRAM ANGGARAN 1. Program Peningkatan Iklim Investasi Rp. 1.741.800.000,- 2. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor Rp. 200.000.000,- 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 2.700.000.000,- 4. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Rp. 2.297.680.000,- 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 1.838.014.250,- 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 1.556.695.000,- 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 1.816.950.000,- 8. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 1.328.764.500,- 9. Program Perlingungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp. 135.170.000,- 10. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rp. 760.874.000,- 11. Program Pengembangan dan Jalan dan Jembatan Rp. 55.722.316.953,- 12. Program Pengendalian Banjir Rp. 6.239.592.547,- 13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp. 23.908.905.500,- 14. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 46.106.700.000,- 15. Program Pengembangan Strategis dan Cepat Tumbuh Rp. 31.941.505.000,- 16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Rp. 8.837.080.000,- 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 1.901.360.000,- 18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rp. 1.055.000.000,- 19. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 16.222.420.000,- 20. Program Pembangunan Desa Tertinggal Rp. 7.250.040.000,- 21. Program Perluasan Akses PAUDNI Rp. 943.545.000,- 22. Program Peningkatan Ketrampilan Pendidikan Non Formal Rp. 2.807.060.500,- 23. Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar Rp. 857.208.000,- 24. Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah Rp. 11.627.229.725,- 25. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Dasar Rp. 2.071.631.500,- 26. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah Rp. 2.953.888.750,- 27. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 450.000.000,- 28. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp. 602.796.500,- 29. Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 492.012.000,- 30. Program JAMKESTA Rp. 51.490.093.089,- 31. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan Rp. 1.647.920.000,- 32. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp. 820.305.000,- 33. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 11.577.990.000,- Perjanjian Kinerja Tahun 2016 7

34. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp. 2.792.440.000,- 35. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 6.620.621.000,- 36. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan Rp. 3.489.208.000,- 37. Program Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak dalam Mendukung Swasembada Daging Rp. 8.166.098.000,- 38. Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Rp. 1.705.052.000,- 39. Program Rehabilitasi Sosial Rp. 1.690.543.000,- 40. Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan Rp. 676.896.000,- 41. Program Pemberdayaan Sosial Rp. 4.164.395.000,- 42. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Rp. 362.000.000,- 31. Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 378.026.000,- 32. Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo Rp. 1.993.350.000,- 33. Program Penyediaan Sejarah dan Cagar Budaya Gorontalo Rp. 250.804.000,- 34. Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Rp. 742.916.500,- 35. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Rp. 898.161.000,- 36. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 3.418.342.100,- 37. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Rp. 2.939.850.000,- 38. Program Penataan Perundang-Undangan Rp. 845.768.000,- 39. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Rp. 2.821.400.000,- Gorontalo, Februari 2016 GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE Perjanjian Kinerja Tahun 2016 8

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 9