PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA R E N J A (RENCANA KINERJA)

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR ISI. 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung.

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

KATA PENGANTAR. Makassar, Maret 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROV. SULSEL

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB I PENDAHULUAN. LKjIP Dinas, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN KABUPATEN JOMBANG

RENCANA KERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

WALIKOTA MADIUN WALIKOTA MADIUN,

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

Transkripsi:

PEMERINTAH R E N J A (RENCANA KINERJA) TAHUN 2015

DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 2 1.3 Maksud dan Tujuan 3 1.4 Sistematika Penulisan 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKB 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB 19 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB 21 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 25 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja BPPKB 25 3.3 Program dan Kegiatan 27 BAB IV P E N U T U P

DAFTAR TABEL Tabel II.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Halaman 8 Tabel II.2.2 Pencapaian Kinerja BPPKB Kota Bontang 20 Tabel III.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD dan Prakiraan Maju Tahun 2016 35

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja SKPD memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang menyusun Rencana Kerja BPPKB Kota Bontang yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai tugas pokok dan fungsinya. 1

1.2. LANDASAN HUKUM Dasar hukum dan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tantang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 2013; 14. Keputusan Kepala BPPKB Kota Bontang Nomor tentang Rencana Strategis BPPKB Kota Bontang Tahun 2011 2016. 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud disusunnya Renja BPPKB Kota Bontang adalah sebagai dokumen Perencanaan BPPKB Kota Bontang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun periode. b. Tujuan Tujuan disusunnya Renja BPPKB Kota Bontang adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan perkiraan maju untuk tahun angaran berikutnya. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BPPKB Kota Bontang Tahun 2014 terdiri dari : 3

BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, fungsi Ren Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, keterkaitan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dengan RPJMD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, serta susunan garis besar isi dokumen. 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKB Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKB Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang mengacu ada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja BPPKB sudah disahkan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPPKB berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan BPPKB, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPPKB. 5

3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPPKB Berisi tujuan dan sasaran yang didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPPKB. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. BAB IV : PENUTUP Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 6

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENTRA BPPKB Secara umum, tugas pokok dan fungsi BBPKB Kota Bontang adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan KB berdasarkan azas disentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pemberdayaan perempuan, bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga serta bidang advokasi dan analisis program. 2. Pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja badan. 3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf di lingkungan badan; 4. Pelaksanaan pelaporan tugas badan sebagai pertanggungjawaban ; Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPKB Tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 dapat disampaikan sebagai berikut : 7

TABEL 1 8

TABEL 2 9

TABEL 3 10

TABEL 4 11

TABEL 5 12

TABEL 6 13

TABEL 7 14

TABEL 8 15

TABEL 9 16

Pada tahun 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana mendapat penambahan anggaran sebagai berikut : - Belanja Langsung Rp 1.252.301.575,- - Belanja Tidak Langsung Rp 20.148.292,- Anggaran Perubahan Rp 1.272.449.867,- Adapun anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 12.082.360.022,- (Dua Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) bertambah menjadi Rp. 13.354.809.889, - (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Realisasi anggaran belanja SKPD (1 Januari 2012 s /d 31 Desember 2013) adalah - Realisasi Anggaran Tahun 2013 Rp.12.426.973.709,- - Sisa Anggaran Tahun 2013 Rp. 927.836.180,- Untuk realisasi kegiatan yang bersifat fisik, dari 77 (Tujuh Puluh Tujuh ) kegiatan dapat direalisasikan 100 %. Pada awal tahun anggaran terdapat 74 (Tujuh Puluh Empat) kegiatan, pada anggaran perubahan terdapat tambahan kegiatan sebanyak 3(Tiga) kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas\Operasional, 2. Peningkatan Partisipasi Pria dalam Ber KB dan Alat Kesehatan Reproduksi 3. Pelatihan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan, Untuk tahun 2014, BPPKB Kota Bontang akan melaksanakan 21 (dua puluh satu) program dan 74 (tujuh puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.967.416.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100 % terutama untuk realisasi fisiknya. Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya. 17

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPKB sebagai berikut : a. Keahlian aparatur, tenaga pelatih, tenaga pengawas dan tenaga perantara yang belum memadai. b. Penempatan formasi aparatur yang belum sesuai keahlian dibidang tugas. c. Dana Pengembangan SDM yang terbatas. d. Belum mantapnya Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota terkait dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. e. Belum tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan yang cukup memadai. f. Data keluarga, perempuan dan anak yang belum bisa disajikan secara online. g. Belum adanya tim kerja lintas fungsi. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPKB dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antara pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun. Hal tersebut menjadi modal penting BPPKB Kota Bontang dalam menghadapi berbagi tugas-tugas berat dan perlu dipertahankan ke depan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPPKB Kota Bontang tahun 2011 2016, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPPKB Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 18

a. Revitalisasi Program KB yang bertujuan menurunkan tingkat kelahiran menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas dengan strategi : 1. Pembinaan dan peningkatan kemandirian KB, 2. Promosi dan Penggerakan Masyarakat. b. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kebijakan. c. Pemenuhan data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial dengan strategi : 1. Penyediaan analisis data kependudukan yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, 2. Peningkatan kualitas data dan informasi manajemen pembangunan kependudukan dan KB berbasis TI. d. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian lainnya. e. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak oleh Pemerintah Daerah, khususnya dibidang sosial, politik, hukum, perekonomian, dan pemenuhan hak anak. f. Perumusan kebijakan perlindunagan perempuan dan anak. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKB Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPPKB dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun analisis kinerja BPPKB Kota Bontang dapa disampaikan melalui tabel sebagai berikut : 19

Tabel 1 20

2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPKB BPPKB Kota Bontang mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam upaya mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Bontang maupun pencapaian tugas dan fungsi BPPKB Kota Bontang. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja BPPKB sesuai tupoksinya. Berkaitan hal tersebut disusun rumusan kebijakan umum BPPKB 2011-2016 yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan KB untuk mewujudkan masyarakat Bontang yang mandiri. Tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah dicapai BPPKB Kota Bontang itu meliputi : 1. Pelayanan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,. 2. Pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 3. Peningkatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga 4. Dukungan APBD dalam melaksanakan program-program pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan KB. 5. Adanya tupoksi yang mengatur secara tekhnis fungsi-fungsi organisasi. 6. Menurunnya angka kelahiran dan kematian di Kota Bontang sebagai bagian dari keberhasilan program KB 7. Adanya database dan statistik awal terkait dengan Perempuan dan Keluarga Berencana 8. Kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai Keluarga Berencana mulai menguat yang diwujudkan dalam beberapa program yang dicanangkan secara nasional terutama peningkatan partisipasi pria dalam ber-kb. 9. Kesadaran mengenai kesetaraan gender dilingkungan dilingkungan masyakarat Bontang. 10. Peningkatan kemandiriran bagi peserta KB di Kota Bontang. 21

Namun peningkatan peran BPPKB tersebut belum diikuti peningkatan kualitas SDM, dan para stakeholder terkait, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a. SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah dan kualitas SDM aparatur dalam tugas-tugas administrasi perkantoran yang berbasis pada elektronik government (egov), perencanaan, dan teknis pelaksanaan bidang, yang masih rendah. Penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPD, lembaga masyarakat, dan badan internasional) dalam rangka advokasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana), masih sangat rendah Kurangnya kompetensi teknis tenaga-tenaga faslitator dalam rangka penyebarluasan pengetahuan dan ketrampilan penganggaran responsive gender (gender budgeting), PKHP, KPA, KB dan KS. b. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI Lemahnya sinkronisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi (bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera). Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Kurangnya penyebarluasan informasi kependudukan dan KB di tingkat masyarakat secara seimbang antara penduduk laki-laki dan perempuan. 22

Lemahnya koordinasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait dalam penyediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat, untuk mendukung keterpaduan program KB di tingkat pelaksanaan di kab/kota. c. MANAJEMEN / PENATALAKSAANAAN Kebutuhan sarana prasarana perkantoran belum terpenuhi sesuai standar minimal Belum adanya software system informasi manajemen untuk penatalaksanaan asset, kepegawaian, dan keuangan; untuk mendukung manajemen perkantoran Rendahnya advokasi dan sosialisasi tentang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Kurangnya advokasi di level penentu kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berakibat pada rendahnya alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana. d. DATA, INFORMASI DAN PUBLIKASI Belum tersedianya statistik data terpilah per sektor pembangunan yang lengkap secara kontinyu. Masih sedikitnya program/kegiatan yang mendukung terlaksananya PUG, PKHP, dan KPA pada lintas sector terkait. Kurangnya upaya2 publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas stakeholders tingkat kota. Kurangnya database kasus dari stakeholders untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan, penyusunan program/ kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website. 23

e. REGULASI Regulasi kebijakan tentang penerapan strategi PUG di tingkat kota, belum ada Tindak lanjut teknis atas peraturan perundang-undangan nasional di level Kota, belum optimal dilakukan Regulasi kebijakan tentang penerapan strategi Pemberdayaan Perempuan Terpadu dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di tingkat kota, belum ada f. FENOMENA AKTUAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Ada kecenderungan sesama kelompok/lembaga perempuan tidak saling mendukung satu sama lain. Kasus2 kekerasan lebih banyak dijumpai di kalangan perempuan dan anak. 24

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Program keluarga berencana nasional bertujuan mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi, serta memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui upaya peningkatan partisipasi pria dan meningkatkan derajat kesehatan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam era desentralisasi, kebijakan pelayanan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kebijakan yang bersifat implementatif sehingga dapat dikerjakan oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Bontang sebagai upaya prioritas dalam pelaksanaan kewenangan wajib yang tercantum pada 81 wewenang yang telah dilimpahkan.upaya prioritas ini mencakup pelayanan dasar yang sesuai dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA BPPKB Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. 25

BPPKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan peyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Tujuan umum penyusunan renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang. Memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Wilayah Kota Bontang dalam upaya mendukung Visi Kota Bontang yaitu Mewujudkan Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran BPPKB. Tahun 2011 2016 visii Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS, KESETERAAN DAN KEADILAN GENDER MENUJU MASYARAKAT BONTANG YANG BERBUDI LUHUR, MAJU,ADIL DAN SEJAHTERA Adapun misi BPPKB : 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Mengimplementasikan Kebijakan Program KB Nasional. 3. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur dan tenaga program. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan RENJA BPPKB Kota Bontang, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BPPKB Kota Bontang Tahun 2011 2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2013 adalah sebagai berikut : 26

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan : Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Sasaran : 1. Terbentuknya pokja-pokja. 2. Peningkatan sarana prasarana P2TP2A. 3. Terwujudnya hak-hak anak dan remaja. 4. Menurunnya kasus KDRT di Kota Bontang. 2. Meningkatkan kemampuan fasilitasi program KB. Tujuan : Peningkatan Kemampuan Fasilitasi Program KB. Sasaran : 1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,55 persen 2. Angka kelahiran total (TFR) menjadi sekitar 2,3 per wanita usia subur. 3. Meningkatnya peserta KB baik pria maupun wanita. 3. Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur dan Tenaga Program Tujuan : Peningkatan kualitas dan capaian program Sasaran : 1. Kompetensi personil yang cakap. 2. Jumlah tenaga fungsional KB dan PP memadai. 3. Sarana mobilitas untuk pelayanan yang mendukung. 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 27

BPPKB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga daerah yang melaksanakan sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan berencana di Kota Bontang membantu Walikota Bontang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dituntut mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BPPKB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bontang adalah sebagai stakeholder agar memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan penyelenggaraan program keluarga berencana daerah. Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2011 2016 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil, dan Sejahtera dan sesuai dengan Visi BPPKB Kota Bontang Tahun 2011 2016 yaitu TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS,KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER MENUJU MASYARAKAT YANG BERBUDI LUHUR,MAJU ADIL DAN SEJAHTERA, maka program dan kegiatan yang dirancang BPPKB Kota Bontang tahun 2015 terdiri dari : Program Penunjang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 28

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis perkantoran 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain: a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa: a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Peningkatan kapasitas Aparatur Jabatan fungsional 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain: 29

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Renja SKPD e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas 5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Program ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami tentang produk-produk yang dihasilkan UPPKS Kota Bontang a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program ini dimaksudkan untuk pembuatan website pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Bontang sehingga masyarakat dapat mengakses data ter aktual. a. Pemanfaatan Sistem Jaringan Online Program Wajib 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta menghapus segala kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. b. Pelaksanaan pelatihan, pembinaan dan penilaian GSI c. Peringatan hari anak nasional. d. Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan e. Peringatan hari ibu. f. Peringatan hari Kartini g. Satuan gugus tugas kota layak anak 30

2. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan atau swasta dan penyelesaian perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dengan kegiatan berupa: a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan b. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) c. Pemetaan potensi Organisasi dan Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak. e. Peningkatkatan kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. f. Monitoring dan evaluasi pelaporan g. Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender. 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program ini dimaksudkan untuk terpenuhinya tenaga terampil dalam pencatatan kasus KDRT, meningkatnya kegiatan advokasi perempuan dan perlindungan tenaga kerja perempuan dengan kegiatan berupa; a. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT b. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan c. Sosialisasi dan dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT d. Fasilitasi dan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. 4. Program peningkatan dan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan kegiatan berupa: 31

a. Pembinaan Organisasi perempuan b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan keselarasan Gender c. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha d. Workshop peningkatan peran perempuan dalam mengambil keputusan 5. Program Keluarga Berencana Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang program KB dan keluarga sejahtera, meningkatnya KB bagi keluarga miskin dan pemahaman KB dalam keluarga., dengan kegiatan antara lain: a. Pelayanan KIE b. Promosi pelayanan KHIBA c. Penyediaan alat KB dan dan alat kontesepsi bagi keluarga miskin (TKBK) d. Penghargaan kepada pengelola KB teladan e. Harganas tingkat kota f. Sosialisasi KB g. Penyuluhan dan pembinaan PIK-RR h. Pembinaan fasilitasi kegiatan UPPKS i. Pengendalian kependudukan melalui program KB 6. Program kesehatan reproduksi remaja Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang usia kawin ideal dan meningkatnya kemampuan petugas untuk menyampaikan KIE PKBR kepada masyarakat., dengan kegiatan antara lain: a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) b. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c. Orientasi petugas KIE KRR d. Kemah bhakti saka kencana 7. Program pelayanan kontasepsi Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya pemahaman bagi calon peserta KB dan terlatihnya petugas medis untuk 32

pelayanan serta tersedia alat kesehatan dan kontrasepsi adapun kegiatan berupa : a. Pelayanan konseling KB b. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB c. Pelayanan KB medis operasi d. Pelayanan safari KB implant dan IUD e. Pengadaan konterasepsi dan peralatan medis f. Rakor tim penjaga mutu pelayanan KB g. Workshop Pelayanan KB 8. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap KB serta terwujudnya persepsi yang sama terhadap pemahaman KB dan terciptanya data yang akurat, dengan kegiatan antara lain: a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Koordinasi peningkatan dan pembinaan program keluarga berencana c. Pengelolaan data dan informasi program KB d. Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan alat kesehatan reproduksi e. Pembinaan IMP KB f. Bimbingan teknis pendataan keluarga g. Pengembangan program SIDUGA h. Penyampaian informasi program KB dan PP 9. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalaui kelompok kegiatan di masyarakat Program ini dimaksudkan untuk penyuluhan kesehataan ibu dan anak dan meningkatkan informasi remaja tentang masalah remaja kegiatan tersebut, antara lain: a. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan melalui kelompok kegiatan di masyakat 10. Program pengembangan pusat pelayanan dan informasi dan konseling KRR 33

Kegiatan yang dilaksanakan agar meningkatnya pengetahuan remaja tentang PIK dan Progran PKBR sebagai implementasi program tersebut, antara lain: a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR b. Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah. c. Jambore PIK Remaja dan PIK Mahasiswa d. Lomba PIK Remaja dan PIK Mahasiswa 11. Program peningkatan penanggulangan narkoba,pms termasuk HIV/AIDS Kegiatan yang dilaksanakan agar meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk pengetahuan tantang HIV/ AIDS adapun kegiatan di program ini, adalah: a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah. 12. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak adapun kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kualitas kelompok BKB di Bontang adapun kegiatan di program ini, adalah: a. Pengumpuan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 13. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga diadakannya kegiatan ini adalah guna terlaksananya pelatih tenaga pendamping BKB, BKR dan BKL dan kegiatan di program ini, adalah: a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. 14. Program pengembangan model operasional BKB-POSYANDU-PADU adalah meningkatkan keterpaduan poktan BKB dengan paud dan posyandu adapun kegiatan dari program ini adalah: a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB posyandu - PADU. Adapun rencana kerja BPPKB di tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : 34

35

36

37

38

39

40

BAB IV P E N U TU P Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra SKPD. Renja tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2015, dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Bontang, Maret 2014 Plt. Kepala Badan, Drs. Dobi Rizami, Msi NIP. 196108281987011002 63

Tabel. II.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kota Bontang SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Hasil / Outcome Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.11.1.11.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.11.1.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah tagihan yang dibayarkan selama 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya perizinan kendaraan operasional 41 kendaraan 41 kendaraan 41 kendaraan 41 kendaraan 100% 41 kendaraan 41 kendaraan 100% 1.11.1.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.11.1.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya barang cetakan dan pengadaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya persediaan komponen listrik/penerangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat-alat Kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan informasi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum yang tersedia 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyamaan persepsi terhadap suatu program administrasi Aparatur 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100%

Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Hasil / Outcome Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.11.1.11.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah tenaga kerja non PNS 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.1.11.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional 2 kendaraan roda 4-1 kendaraan roda 4 1 kendaraan roda 4 100% 1 kendaraan roda 4-100% 1.11.1.11.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya peralatan komputer 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 1 tahun 100% 1.11.1.11.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Pegawai 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1.11.1.11.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional Penyamaan persepsi tentang penilaian jafung 18 orang 15 orang 15 orang 15 orang 100% 15 orang 18 orang 100% 1.11.1.11.01.06 1.11.1.11.01.06.01 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan akhir tahun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.11.1.11.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD 1.11.1.11.01.06.11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Renja BPPKB Tahun 2013 Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Hasil / Outcome Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.11.1.11.01.06.30 Review Renstra SKPD Tersusunnya review Renstra BPPKB Kota Bontang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.11.1.11.01.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.11.1.11.01.10.01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terpromosinya Pembangunan Kota Bontang untuk Program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% 1.11.1.11.01.11 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1.11.1.11.01.11.02 Pengembangan Sistem Jaringan Online 1.11.1.11.01.15 1.11.1.11.01.15.03 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Masyarakat dapat mengakses data dan Informasi terbaru dan teraktual Jumlah pengurus PKK yang ikut serta dalam pembinaan keluarga yang berkualitas di Tingkat Kelurahan 1 website - 1 website 1 website 100% 1 website 1 website 100% 100% 120 orang 375 orang 375 orang 100% 15 kelurahan 15 kelurahan 100% 1.11.1.11.01.15.06 Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI 1.11.1.11.01.15.08 Peringatan Hari Anak Nasional 1.11.1.11.01.15.09 Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan 1.11.1.11.01.15.10 Peringatan Hari Ibu 1.11.1.11.01.15.11 Peringatan Hari Kartini Meningkatnya wawasan satgas dan kader GSI Kegiatan anak-anak terakomodir di tingkat Kota, Pengiriman forum anak ke provinsi dan Nasional Terlaksananya pembinaan BKB,pra lansia dan lansia Jumlah peserta peringatan hari ibu di Kota Bontang Jumlah peserta terselenggaranya hari Kartini di Kota Bontang 3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi 3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi 3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi 3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi 100% 3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi 3 kecamatan sayang ibu dan 2 rumah sakit sayang ibu dan bayi 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 577 orang 577 orang 100% - - - 100% - 100% 100% 100% 500 orang 500 orang 100% 100% - 100% 100% 100% 500 orang 500 orang 100% 100%

Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Hasil / Outcome Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.11.1.11.01.15.12 Satuan Gugus Kota Layak Anak Semua aspek kegiatan di Kota Bontang dapat memperhatikan prinsip Pembangunan menuju Kota Layak anak 100% 1 kota layak anak 1 kota layak anak 1 kota layak anak 100% 1 kota layak anak 2 kegiatan 100% 1.11.1.11.01.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.11.1.11.01.16.01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 1.11.1.11.01.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Terciptanya pemahaman tentang PUG bagi perempuan Tercapainya sosialisasi KDRT dan pendamping korban KDRT 100% - 50 orang 50 orang 100% 1 kota layak anak 60 orang 100% 100% 15 lokasi 12 lokasi dan 100 kali pendampinga n kasus KDRT 26 kasus + 11 kasus rujukan dan 200 kali pendampinga n 100% 16 lokasi dan 400 kali pendampingan 16 lokasi dan 400 kali pendampinga n 100% 1.11.1.11.01.16.03 Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kerjasama antar organisasi dan Lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak sebanyak 100 Organisasi 100% - 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1.11.1.11.01.16.05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah Lembaga yang mendukung pengarustamaan gender dan anak sebanyak 50 Lembaga 100% - 50 lembaga 50 lembaga 100% 40 SKPD 50 lembaga 100% Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jumlah yang mengikuti rakor dan pameran pemberdayaan perrempuan dan perlindungan anak tingkat Provinsi 100% seluruh kabupaten kota se- Kal-Tim - - - 8 orang 12 orang 100% 1.11.1.11.01.16.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.11.1.11.01.16.10 Pemberdayaan Keluarga yang Berbasis Gender Tersedianya data pemberdayaan perempuan dan anak Peningkatan pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender 100% - 1 dokumen 1 dokumen 100% - 1 dokumen 100% 100% 50 orang 50 orang 50 orang 100% - 50 orang 100% PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Hasil / Outcome Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT Jumlah peserta pelatihan tenaga pendampingan korban KDRT dan anak 100% - - - - 50 orang 50 orang 100% 1.11.1.11.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.1.11.01.18.01 Pembinaan Organisasi Perempuan 1.11.1.11.01.18.02 1.11.1.11.01.18.04 1.11.1.11.01.18.09 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Mengambil Keputusan 1.11.1.11.01.18.10 Peningkatan Kapasitas Anggota DWP Jumlah pembinaan Organisasi perempuan Terselenggaranya kebijakan program/proyek/kegiata n pembangunan yang responsif gender Jumlah kelompok desa prima sebanyak 2 Kelompok Meningkatnya jumlah peran perempuan dalam mengambil keputusan Peningkatan SDM anggota DWP 100% - 100 orang 100 orang 100% - - - 100% 25 orang 50 orang 50 orang 100% 40 orang 44 SKPD 100% 100% 35 orang 2 kelompok di 1 kelurahan 2 kelompok di 1 kelurahan 100% 2 kelompok di 1 kelurahan 2 kelompok di 1 kelurahan 100% - 50 orang 50 orang 100% - 100 orang 100% 100% - 1440 orang 1440 orang 100% - - 100% 1.11.1.11.01.18.11 Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang Meningkatnya SDM pengurus organisasi 100% - 37 orgsnisasi 37 organisasi 100% - - 1.12.1.11.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.12.1.11.01.15.02 Pelayanan KIE Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB 100% 350 orang 355 orang 355 orang 100% 300 orang 400 orang 100% 1.12.1.11.01.15.04 Promosi Pelayanan KHIBA Meningkatnya pengetahuan kader dan ibu mempunyai bayi tentang khiba 100% 150 orang 150 orang 150 orang 100% 130 orang 100 orag 100% 1.12.1.11.01.15.05 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (TKBK) Pembinaaan keluarga berencana 100% 100 akseptor dari keluarga miskin 300 akseptor dari keluarga miskin 300 akseptor dari keluarga miskin 100% 300 akseptor dari keluarga miskin 300 akseptor dari keluarga miskin 100%

Kode Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Hasil / Outcome Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013 Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2014) Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.12.1.11.01.15.06 Penghargaan Kepada Pengelolah KB Teladan Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 10 Tahun, KB Lestari 15 tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola Keluarga Berencana 100% 11 lomba 11 lomba 11 lomba 100% 11 lomba 11 lomba 100% 1.12.1.11.01.15.08 Harganas tingkat kota Memasyarakatnya kegiatan Harganas dilingkungan masyaaarakat Kota Bontang 100% masyrakat kota bontang masyarakat Kota Bontang masyarakat Kota Bontang 100% masyarakat Kota Bontang masyarakat Kota Bontang 100% 1.12.1.11.01.15.11 Sosialisasi KB 1.12.1.11.01.15.12 Penyuluhan Pembinaan Pembentukan PIK RR 1.12.1.11.01.15.12 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS 1.12.1.11.01.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya kualitas pusat informasi dan konseling remaja Meningkatnya kualitas dan pengetahuan kelompok UPPKS 100% 498 kader 500 kader 500 kader 100% 550 orang 200 orang 100% 100% 32 PIK 37 PIK 37 PIK 100% 39 PIK 41 PIK 100% 100% 15 kelompok 76 kelompok 76 kelompok 100% 76 kelompok 76 kelompok 100% 1.12.1.11.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12.1.11.01.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 1.12.1.11.01.16.04 Kemah Bhakti Saka Kencana 1.12.1.11.01.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Meningkatnyapemahama n pengelola dan pembina tentang KRR dan PKBR Meningkatnya jumlah konseler sebaya dan pendidik sebaya PIK remaja Meningkatnya pemahaman dan pentingnya KRR bagi remaja dan lingkungan 100% 100% 25 orang remaja dan pembina PIK Remaja 30 orang PS dan 30 orang KS 25 orang remaja dan pembina PIK Remaja 30 orang PS dan 30 orang KS 25 orang remaja dan pembina PIK Remaja 30 orang PS dan 30 orang KS 100% 100% 25 orang remaja dan pembina PIK Remaja 30 orang PS dan 30 orang KS 25 orang remaja dan pembina PIK Remaja 30 orang PS dan 30 orang KS 100% 100 orang 130 orang 130 orang 100% 100 orang 100 orang 100% - 100% 100% 1.12.1.11.01.17.01 Pelayanan Konseling KB Calon peserta KB baru 100% 50 orang 100 orang 100 orang 100% 50 orang 15 kelurahan 100% 1.12.1.11.01.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 1.12.1.11.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Menurunnya angka kelahiran Terlayaninya calon peserta KB MOP dan MOW 100% 300 orang 300 orang 300 orang 100% 300 orang 300 orang 100% 100% 35 peserta MOP dan 20 peserta MOW 100 orang 100 orang 100% 100 orang 100 orang 100%