689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

BAB I PENDAHULUAN. Tugasnya adalah : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

MATRIK RENSTRA

Rencana Umum Pengadaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

KABUPATEN BANGKA TENGAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

Prosentase desa yang melaksanakan pemba-ngunan dg melibatkan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN 1 2 3

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Tujuan 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB I P E N D A H U L U A N

Transkripsi:

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan kegiatan Data Indikator Kinerja Capaian program Outcome pada Awal dan Kegiatan (output Perencanaa n (thn 2010 Target Kinerja Thn 2011 Thn 2012 Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Kondisi kinerja pd akhir periode Resntra Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Penang gung jawab Lokasi 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 Mening Terkendalika katnya nnya kualitas pertumbuhan manusi penduduk a KELUARGA BERENCANA - Dipertahankannya peserta KB aktif 689 PUS 664 Pus 31.80 641 Pus 130.000 61 Pus 145.000 594 Pus 155.000 52 PUS 18.220 52 PUS 640.000 Kasi kec/54 desa Cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 thn dari 51,69% pada thn 2009 menjadi 55,94% Pelayanan KIE - terlaksanya : 31.80 130.000 145.000 155.000 18.220 640.000 Kasi 1. Pelayanan KB 120 PUS 120 PUS 180 PUS 180 PUS 240 PUS 240 1.080-2. penyuluhan KIBA 0 210 Org 210 Org 210 Org 280 Org 280 Org 1.190-3. pertemuan KIE 0 0 Org 140 Org 140 Org 210 Org 210 Org 0 Org - kec/ 54 desa KELUARGA BERENCANA - Menurunnya umned need ber KB 30,3% 1,62% 43.116 0,82% 110.000 0,80% 120.000 0,83% 123.000 0,80% 138.884 25,50% 535.000 Kasi kec/54 desa cakupan sasaran PUS yg ingin berkb tdk terpenuhi (unmet need dari 30,3 thn 2009 menjadi 25,50% th 2015.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana - terlaksananya: 1. pertemuan 2 keg 50 org 2 keg 50 org 43.116 3 keg 150 org 110.000 3 keg 150 org 120.000 3 keg 150 org 123.000 3 keg 200 org 138.884 3 keg 50 org 535.000 Kasi revitalisasi KB, Rakerda 2. insentif PKB gaya Baru 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org 120 org 3. sosialisasi ttg KB 0 org 0 org 30 org 30 org 30 org 30 org 30 org kec/54 KELUARGA BERENCANA - Jumlah petugas KBD dan Sub KBD yg aktif 26 org 26 org 144.960 26 org 350.000 26 org 420.000 26 org 40.000 26 org 614.040 26 org 1.999.000 Kasi IKAP kec/54 desa Dipertahannkannya rasio petugas KBD.15.0 setiap desa/kel 1:1 thn 2009 dan 1:1 thn 2015 Pengadaan Insentif Operasional (KBD dan Sub KBD - tersedianya insentif KBD dan Sub KB 26 org 26 org 144.960 26 org 350.000 26 org 420.000 26 org 40.000 26 org 614.040 26 org 1.999.000 Kasi kec/54 desa

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 KELUARGA BERENCANA 1 dok 1 dok 60.428 1 dok 130.000 1 dok 15.000 1 dok 200.000 1 dok 254.959 1 dok 820.388 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kel dari 4.502 KK pd thn 2009 menjadi 55.838 KK thn 2015.15.08.15.08 Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pelaporan Olahan Data dan Analisa Multi Indikator - Tersedianya informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel. - terlaksanya pendataan keluarga - Tersedianya data mikro keluarga 48.54 50.098 KK 60.040,8 51.45 KK 95.000 52.890 KK 120.000 54.344 KK 130.000 55.838 KK 159.959 55.838 KK 1 dok 1 dok 38,5 1 dok 35.000 1 dok 55.000 1 dok 0.000 1 dok 95.000 6 dok 255.388 Kasi IKAP 565.000 Kasi kab. kec/54 desa KELUARGA BERENCANA - terpenuhinya alat kontrasepsi bagi masyarakat 1 keg 1 keg 16.666 1 keg 1.22 1 keg 1.812 1 keg 18.426 1 keg 19.00 1 keg 89.201 Kasi kec/54 desa Cakupan penyediaan Penyediaan Pelayanan KB - tersedianya alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat dari 15.808 KB aktif thn 2009 menjadi 19.00 KB aktif thn 2015.15.11 dan Alat Kontrasepsi pelayanan dan alat kontrasepsi - - - 1 keg (12 jenis 21.000 1 keg (12 jenis 25.000 1 keg (13 jenis 25.000 1 keg (13 jenis 25.000 5 keg (62 Jenis 96.000 Kasi kec/54 desa PELAYANAN KONTRASEPSI - meningkatnya PUS menjadi Peserta KB baru 8.829 3 4.325 62 8.850 20 105.825 10 130.000 9 11.000 9.30 490.000 Kasi PUS PUS PUS PUS PUS PUS PUS Meningkatnya cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB baru dari 8.405 pd thn 2009 menjadi 9.30 peserta KB pd thn 2015.1.01.1.02 Pelayanan Konseling KB - Terpenuhinya 8.829 9.206 4.325 9.268 23.850 9.288 50.825 9.298 5.000 9.30 116.000 9.30 20.000 Kasi pelayanan konseling KB PUS PUS PUS PUS PUS PUS PUS Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB - terbayarkannya insetif bidan klinik KB 0 0-94 org 55.000 94 org 55.000 94 org 55.000 94 org 55.000 564 org (100% 220.000 8 sekola 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22

Peserta remaja yg aktif memberikan penyuluhan KB dari 110 remaja thn 2009 menjadi 190 remaja thn 2015.20.22 PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bg kelompok sebaya di luar sekolah - Meningkatnya pengetahuan remaja tentang KRR - Meningkatnya jml peserta konselor PIK KRR 110 org 0-20 56.500 20 65.000 20 0.000 20 8.500 190 org 20.000 110 org 0-130 org 56.500 150 org 65.000 10 org 0.000 190 org 8.500 190 org 20.000 KASI IKAP PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA - meningkatnya pengetahuan konselor 0,00% 0-2,50% 33.000 2,50% 48.000 2,50% 58.500 2,50% 0.500 65% 210.000 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB ber KB dari 55% pd thn 2009 menjadi 65% pd thn 2015.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan - Terlaksananya pelatihan BKB di kec. 0,00% 0-120 org 33.000 120 org 48.000 140 org 58.500 140 org 0.500 520 org 210.000 Kasi kec./5 4 desa PEMBINAAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI - meningkatnya toga toma yg aktif memberikan penyuluhan 0,00% 8,265% 23939,5 8,265% 2.500 8,265% 32.500 8,265% 43.500 8,265% 51.500 9,1% 18.940 Persentase desa yg Fasilitasi Pembentukan memiliki tokoh agama.18.01 Kelompok Masyarakat dan tokoh masyarakat peduli KB yg aktif memberikan penyuluhan KB dari 38,43% pd thn 2009 menjadi 9,1% pd thn 2015 - terlaksananya sosialisasi toga toma 130 org 130 org 23939,5 130 org 2.500 150 org 32.500 150 org 43.500 150 org 51.500 9,1% 18.940 Kasi 836 kader/ se PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA TERMASUK HIV/AIDS - Meningkartnya kader yg mmengetahui Narkoba HIV/AIDS 0 0-209 52.500 209 60.00 209 65.300 209 1.500 836 250.000 Kasi 1.62 org/ka der 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22

persentase kader yg Penyuluhan Narkoba memahami ttg Narkoba dan HIV/AIDS dari 0 kader thn 2009 menjadi 836 kader 2015.21.01 HIV/AIDS - terlaksanya penyuluhan narkoba 0 0-209 kader (25% 52.500 209 kader (25% 60.00 209 kader (25% 65.300 209 kader (25% 1.500 836 kader (100% 250.000 Kasi 1.62 org/ka der Tercap ainya kesejah teraan ekono mi dan sosial masyar akat Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Meningkatnya persentase KK miskin.15.01 yg mendapatkan kontrasepsi gratis dari 49,63% pd thn 2009 menjadi 60,01% pd thn 2015 KELUARGA BERENCANA Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin - tercapainya pelayanan KB bagi keluarga miskin 0 jenis 12 Jenis (14,63% - terpenuhinya pelayanan KB dan alkon untuk keluarga miskin 0 jenis 12 Jenis (14,63% 11.625 15 Jenis (18,29% 11.625 15 Jenis (18,29% 45.50 15 Jenis (18,29% 45.50 15 Jenis (18,29% 54.250 20 Jenis (24,39% 54.250 20 Jenis (24,39% 65.35 20 Jenis (24,39% 65.35 20 Jenis (24,39% 3.000 82 Jenis (100% 3.000 82 Jenis (100% 250.000 Kasi 250.000 kec. PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN - meningkatnya ksejahteraan klp UKS 14 uppks (58,33% - - 2 uppks (8,33% 45.500 4 uppks 58.00 4 uppks 63.300 4 uppks 6.500 28 uppks (100% 235.000 Meningkatnya persentase klp UKS yg produktif dari 14 klp pd thn 2009 menjadi 28 klp pd thn 2015 1.22.1.12.01.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan dlm bid. Usaha ekonomi prduktif - terlaksananya pelatihan klp UKS 14 uppks (58,33% - - 2 uppks (8,33% 45.500 4 uppks 58.00 4 uppks 63.300 4 uppks 6.500 28 uppks (100% 235.000 Berkembangn ya partisipasi perempuan pd lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggar aan pembanguna n Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pd lembaga pemerintah, politik, ekonomi produktif, sosial budaya, agama dan pembinaan organisasi perempuan dari 40% thn 2009 menjadi 80% pd thn 2015 1.11.1.12.01.18.01 PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan - meningkatny peran perempuan - terlaksanya pembinaan bagi orgs peremp. 42,22% 6,6% 149.365 6,6% 428.042 6,6% 626.144 6,6% 81.900 6,6% 988.550 80% 3.010.000 Kasi 90 orang (16.6% 90 orang (16.6% 38.950 90 orang (16.6% 9.50 90 orang (16.6% 158.850 90 orang (16.6% 18.400 90 orang (16.6% 204.050 83,35% 68.000 Kasi 12 organi sasi Perem puan ( kec 45 angkat an ( kec. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22

1.11.1.12.01 Kegiatan Pendidikan dan.18.02 Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender - terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan 0% 180 0rg 24.506,5 180 0rg 145.000 180 0rg 199.493,5 180 0rg 28.000 180 0rg 385.000 83,35% 1.032.000 Kasi 5 desa 1.11.1.12.01.18.0 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2W- KSS - terbinanya lokasi P2WKSS 0 1 desa /1 kec(16,6 % 85.908,5 1 desa/1 kec 185.291,5 1 desa/1 kec 26.800 1 desa/1 kec 361.500 1 desa/1 kec 399.500 5 desa/5 kec (100% 1.300.000 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurunnya jml kekerasan trhadap perempuan dan anak dari 14,12% (19 kasus thn 2009 menjadi 85% (5 kasus pd thn 2015 1.11.1.12.01.16.01 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG DAN ANAK Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan (Sosialisasi - terlaksananya penguatan kelembagaan PUG - terlaksanya sosialisasi dan pelatihan 220 org (11,28% 20,02% 11,81% 62.321 11,81% 39.900 11,81% 329.624 11,81% 356.655 11,81% 358.500 85% 1.505.000 Kasi 220 org (11,28% 20.945 310 0rg (15,91% 345.400 400 org (20,51% 249.800 400 org (20,51% 259.355 400 org (20,51% 259.500 1950 org (100% 1.135.000 Kasi 1.11.1.12.01.16.02 Fasilitasi Pengembangan terpadu pemberdayaan perempuan (p2tp - terlaksanya pengembangan sarana P2TP 0 60 org 41.36 60 org 52.500 60 org 9.824 60 org 9.300 60 org 99.000 360 org (100% 30.000 KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN - meningkatnya kualitas anak dan perempuan 100 KK (12,50% 100 KK (12,50% 44.12 150 KK (18,5% 116.238 150 KK (18,5% 202.850 200 KK (25% 25.400 200 KK (25% 392.300 800 KK (100% 1.031.500 Kasi se- 1.11.1.12.01.15.03 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dgn Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - meningkatnya pemahaman ttg gender dan anak 100 org (6,905% 100 org (6,905% 12.162 200 org (13,9% 68.38 300 org (20,69% 145.300 350 org (24,14% 185.500 400 org (2,58% 294.800 1450 org (100% 06.500 Kasi se- 1.11.1.12.01.15.05 Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN - tersalurkannya kreatifitas anak 8 keg 8 keg 32.550 8 keg 4.500 8 keg 5.550 8 keg 89.900 8 keg 9.500 48 keg (100% 325.000 Kasi se- 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN - jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja perempuan 0 kasus 0 kasus.621 0 kasus 90.500 0 kasus 156.09 0 kasus 192.600 0 kasus 250.00 0 kasus 69.500 Kasi se- 1.11.1.12.01.1.02 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan - Tersosialisasinya kebijakan TKI 120 org (14,28% 60 org (,14%.620,5 120 org (14,28% 45.000 180 org (21,42% 9.39 180 org (21,42% 129.300 180 org (21,42% 183.200 840 org (100% 462.500 Kasi se- 1.11.1.12.01.1.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT - meningkatnya pemahaman ttg pencatatan dan pelaporan kasus KDRT - - - 120 org (18,18% 45.500 180 org (2,2% 58.00 180 org (2,2% 63.300 180 org (2,2% 6.500 660 org (100% 235.000 Kasi se- terwuju dnya pelaya nan umum yg efektif dan efesien dan memua skan masyar akat Tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/kegi atab yg transparan, akuntabel dan partisipatif tertibnya administrasi dan keuangan dari 90% menjadi 100% thn 2015.01.01 PELAYANAN ADM KANTOR Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - terlaksananya pelayanan adm. kantor - terbayarnya jasa kebersihan kantor - terselesaikannya 5 dok sistem pelaporan dan keuangan 0 2 org (12,5% 0 2 org (12,5% 5 dok 22.514,5 3 org (18,5% 22.514,5 3 org (18,5% 2.000 5 dok 10.800 3 org (18,5% 10.800 3 org (18,5% 3.400 5 dok 12.685,5 3 org (18,5% 12.685,5 3 org (18,5% 4.200 5 dok 11.400 3 org (18,5% 11.400 3 org (18,5% 5.800 5 dok 12.600 16 org (100% 12.600 16 org (100% 6.600 30 dok 100% 0.000 0.000 22.000.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1 dok 1 dok 500 1 dok 850 1 dok 1.050 1 dok 1.450 1 dok 1.650 6 dok (100% 5.500.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - terselsaikannya laporan keuangan semesteran 1 dok 1 dok 500 1 dok 850 1 dok 1.050 1 dok 1.450 1 dok 1.650 6 dok (100% 5.500.06.06 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - terselsaikannya laporan keuangan akhir tahun 1 dok 1 dok 500 1 dok 850 1 dok 1.050 1 dok 1.450 1 dok 1.650 6 dok (100% 5.500.01.01 Penyusunan RKA dan DPA - terselesaikannya RKA dan DPA 2 dok 2 dok 500 2 dok 850 2 dok 1.050 2 dok 1.450 2 dok 1.650 12 dok (100% 5.500

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - tercapainya sasaran kinerja keg keg 56.258 keg 8.220 keg 122.002 keg 148.820 keg 12.00 keg 58.000 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 0% Pada Tahun 2009 menjadi 45 % pada Tahun 2015.01.02.01.06.01.09 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - terpenuhinya kebutuhan listrik dan air - terpenuhinya perizina kendaraan dinas - terbayarnya jasa perbaikan peralatan kerja 3 rekening (6,94% 1 Unit (1,3% 3 rekening 2 Unit (2,4% 1 unit (5% 3 unit (15% 2.60 3 rekening(1 6,6% 600 16 Unit (21,91% 1.500 3 unit (15% 11.240 3 rekening( 16,6% 3.980 18 Unit (24,65% 2.850 4 unit (20% 14.000 3 rekening( 16,6% 4.620 18 Unit (24,65% 3.50 4 unit (20% 1.000 3 rekening 5.400 18 Unit (24,65% 5.900 5 unit (25% 25.000 18 Rekening (100% 10.400 3 Unit (100% 6.000 20 unit (100% 0.000 25.000 20.000 Propin si dan Luar propin si.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - tersedianya alat instalasi listrik 0 Jenis 10 jenis 918 10 jenis 1.000 10 jenis 1.282 10 jenis 1.600 10 jenis 2.200 50 jenis (100%.000.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - tersedianya peralatan & perlengkapan kantor 0 Jenis 15 jenis 1.400 15 jenis 1.450 15 jenis 1.500 15 jenis 1.550 15 jenis 1.600 5 jenis (100%.500.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - tersedianya bahan bacaan 5 jenis (5,55% 5 jenis 1.080 5 jenis 1.200 5 jenis 1.350 5 jenis 1.80 5 jenis 2.000 30 jenis (100%.500.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4 kali (0,65% 109 kali (1,92% 48.000 115 kali (18,91% 65.500 120 kali (19,3% 95.500 125 kali (20,55% 115.500 135 kali (22,20% 125.500 608 kali (100% 450.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - terselesaikannya laporan kinerja capaian kinerja 1 dok 1 dok 2.500 1 dok 3.000 1 dok 3.50 1 dok 4.000 1 dok 5.50 6 dok (100% 19.000.06.05 Monitoring dan Evaluasi - terlaksanya monev 1 dok PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - tersedianya sarana dan prasaranya aparatur 1 dok 2.500 1 dok 3.000 1 dok 3.50 1 dok 4.000 1 dok 5.50 6 dok (100% 5 Keg. 5 Keg. 24.850 5 Keg. 1.140.500 5 Keg. 1.118.00 5 Keg. 621.300 5 Keg. 61.500 30 Keg. 3.522.850 19.000.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK - tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 paket 0-1 paket 1.000.000 1 paket 1.000.000 1 paket 500.000 1 paket 500.000 6 paket (100% 3.000.000

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 Pengadaan Peralatan 0 jenis 0 jenis - 12 jenis 35.000 12 jenis - 48 jenis 5.000.02.09 Gedung Kantor (100% - tersedianya peralatan gedung kantor 25.000 12 jenis 15.000 12 jenis.02.10 Pengadaan Mebeleur - tersedianya mobiler 4 jenis 4 jenis 12.850 4 jenis 45.500 4 jenis 58.00 4 jenis 63.300 4 jenis 6.500 24 jenis (100% 24.850.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - terpeliharanya gedung kantor 0 0-1 paket 40.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 1 paket 10.000 4 paket 0.000.02.24 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional - terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 0 3 unit 12.000 3 unit 20.000 3 unit 25.000 3 unit 33.000 3 unit 40.000 15 unit (100% 130.000 Meningkatny a kemampuan manajerial dan teknis aparatur presentase aparat yg mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% pf thn 2009 menjadi 80% thn 2015.05.01.05.02 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan - terciptanya sumber daya aparatur - terlaksananya pelatihan - terpenuhinya sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 kali (64,41% 1 org (5,56% 3 keg (1,412% 2 orang (11,11% 5.500 6 keg (2,824% 3.000 3 orang 0 org 0-1 org (14,29% 15.000 keg (3,29%.500 3 orang 2.500 2 org (28,5% 20.000 8 keg (3,65% 8.500 4 orang (22,22% 5.000 2 org (28,5% 22.000 9 keg (4,235% 9.500 5 orang (2,8% 5.000 2 org (28,5% 25.000 26 keg 8.500 11.500 18 org (100% 5.000 org (100% 40.000 1.500 ####.05.03 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - terlaksananya bimbingan teknis 0 1 org (10% 2.500 2 org (20% 5.000 2 org (20% 6.500 2 org (20%.500 2 org (20% 8.500 10 org(100% 30.000 1 34 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22

Terciptanya pelayanan publik yang prima Tersusun dan terimplementasikanny a SO dari 10% pada tahun 2009 menjadi 50% pada tahun 2015.06.08 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Penyusunan standar pelayanan - terpuaskannya masyarakat terhdp pelayanan publik - terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat 91,66% 1,66% - 1,66% 5.000 1,66% 6.500 1,66%.500 1,66% 8.500 100% 2.500 0,00% 0,00% - 100% 5.000 100% 6.500 100%.500 100% 8.500 100% 2.500 -, Juni 2011 Kepala kantor, Drs. USMAN ARSYAD, MM NIP : 19591020 198303 1 012

55,94 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1.999.000.000 1.384.960.000

614.040.000 255.000.000 160.38,5 20.000 116.000

20.000 210.000 155.000

25,00% 24,39% 16,6% 510.000 68.000 15 organisasi

1.032.000 1.300.000 1.135.000 30.000 25,00% \ 325.000

462.500 155.000 0.000 0.000,0 16,6% 5.500 5.500 5.500 16,6%

16,6%

130.000 28,5% 30.000