1 Prosentase pertumbuhan 3% 1 Program peningkatan promosi dan kerjasama 1 Penyusunan profil potensi dan peluang 201 37,500,000 1 Meningkatnya pertumbuhan realisasi penanaman modal/ FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 201 2 Pameran promosi potensi dan peluang dalam negeri 187,500,000 3 Fasilitasi peningkatan 82,500,000 4 Sosialisasi dan non di bidang penanaman modal 2 Pertumbuhan jumlah izin yang diterbitkan 7% 1 Program peningkatan iklim dan realisasi 1 Monitoring dan evaluasi pelayanan terpadu 30,000,000 2 Studi pengembangan daya saing sentra industri kecil 53,500,000 3 Evaluasi perkembangan 25,000,000 4 Penyelenggaraan sistem pelayanan informasi secara elektronik (SPIPISE) 5 Pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
1 Audit pengawasan ISO 9001-42,500,000 2008 2 Meningkatnya Pelayanan Penanaman modal dan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal 83,13 1 Program peningkatan kualitas pelayanan 2 Rekonsiliasi data 17,500,000 3 Penyusunan indeks kepuasan pelayanan 40,000,000 4 Penyelenggaraan pelayanan 5 Pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal Penanganan pelayanan dan pengaduan 437,500,000 7,500,000 12,00,000 7 Operasi sisir ijin IMB 47,500,000 8 Penyusunan buku leaflet profil pelayanan 1 Program pengembangan informasi pelayanan 9 Audit pengawasan ISO 9001-2008 10 Penyediaan buku informasi dan penaduan 42,500,000 22,500,000 11 Digitalisasi arsip 30,000,000 1 Penyebarluasan informasi dan pengaduan 2 Sosialisasi juknis mekanisme dan pengaduan 30,000,000
3 Pemeliharaan website 22,500,000 1 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 1 updating data potensi 2 Studi penyederhanaan jenis daerah 24,000,000 INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima 1 Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD 80% 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,000,000 138,000,000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas/operasional 3,450,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,000,000 5 Penyediaan alat tulis kantor 18,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9 Penyediaan makann dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daearah 17,250,000 10,000,000 2,70,000 19,920,000 149,975,000
11 Penyediaan spanduk, baliho,,400,000 poster 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kator 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 13,000,000 70,000,000 5,000,000 5,000,000 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor,5,000 7 Pemeliharaan rutin/berkala 4,00,000 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 8 Pemeliharaan taman dan halaman 1 Pengadaan pakaian khusu harihari tertentu 1 Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bmbingan teknis PNS 9,200,000 10,39,500 10,000,000
2 Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian 2 Nilai SAKIP SKPD B 1 Program penigkatan 1 Penyusunan laporan capaian 51,000,000 pengembangan sistem kinerja dan ikhtiar realisasi pelaporan capaian kinerja SKPD kinerja kinerja dan 3 Persentase temuan 100% keuangan anggaran yang ditindaklanjuti 24,000,000 NO PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 383,755,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 253,45,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 10,39,500 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 10,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 75,000,000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 342,500,000 7 Program Peningkatan Iklim Investasi san Realisasi Investasi Rp. 13,500,000 8 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Rp. 59,000,000 9 Program Pengembangan Informasi Peayanan Perijinan Rp. 87,500,000 10 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Rp. 72,00,000 Jumlah Rp. 2,147,959,500 Pasuruan, Februari 201 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP 197081 198809 1 001