RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH : SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan Good Governance yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif. Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan guna melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 2015. 1.3 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 7. Nasional 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal 1.4 Kedudukan dan Peran Rencana Kerja Rencana kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN URUSAN / BIDANG URUSAN RENCANA TAHUN 2015 ( TAHUN RENCANA ) CATATAN NO. PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN DANA SUMBER DAN PROGRAM / KEGIATAN / PAGU INDIKATIF DANA PENTING 1 2 3 6 7 8 A. I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya 52,266,000 APBD Kab. air dan listrik. II Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi keuangan yang rapi. 279,200,000 APBD Kab. III Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman. 28,833,000 APBD Kab. IV Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai. 17,400,000 APBD Kab. V Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk bekerja. 74,967,716 APBD Kab. VI Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 52,216,995 APBD Kab. VII Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik untuk kantor. 3,600,000 APBD Kab. VIII Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk 37,500,000 APBD Kab. rapat - rapat.
IX Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / 125,400,000 APBD Kab. kota, propinsi dan pusat. X Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten 134,700,000 APBD Kab. XI Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Penyusunan Standar 25,042,368 APBD Kab. Operasional Prosedur (SOP) B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. I Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan 399,000,000 APBD Kab. Memadai. II Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua 65,000,000 APBD Kab. III Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 50,000,000 APBD Kab. IV Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan 72,904,340 APBD Kab. Memadai. V Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasio- 213,000,000 APBD Kab. nal Yang Baik dan Terpelihara. VI Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan 228,000,000 APBD Kab. Memadai. C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur I Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Tersedianya Pakaian untuk Kegiatan Khusus 46,895,000 APBD Kab.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang 103,600,000 APBD Kab. lebih profesional. E. I Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Dokumen Perencanaan Normalisasi Sungai 228,000,000 APBD Kab. II Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Berkurangnya kerusakan pemukiman dan 912,000,000 APBD Kab. areal usaha serta sarana dan prasarana umum akibat bencana alam III Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan 7,581,000,000 APBD Kab. Jaringan sehingga berfungsi sesuai dengan rencana. IV Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang 2,000,000,000 APBD Kab. telah ada dengan optimal V Pembaruan Data Base Irigasi Tersedianya Data Base yang Mutakhir 50,000,000 APBD Kab. VI Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK ) Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan 11,388,000,000 APBN Jaringan Irigasi VII Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( Penunjang DAK ) 79,716,000 APBD Kab. VIII Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi 411,266,400 APBD Kab.
dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi F. I Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersedianya dokumen perencanaan embung 171,000,000 APBD Kab. II Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersedianya bangunan embung penampung 1,140,000,000 APBD Kab. air yang baik. III Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitioring, evaluasi dan 35,000,000 APBD Kab. pelaporan. IV Laporan Pelaksanaan AMDAL Terlaksananya laporan pelaksanaan AMDAL 70,000,000 APBD Kab. Pantai Carocok Painan G. Program Pengendalian Banjir I Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai Terlaksananya Rehabilitasi dan 5,586,000,000 APBD Kab. pemeliharaan bantaran & tanggul sungai II Pengembangan dan pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengndalian Banjir Terlaksananya pengelola daerah rawa dalam 1,083,000,000 APBD Kab. rangka pengendalian banjir III Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali Tercapainya kondisi sungai dan kali yang 2,000,000,000 APBD Kab. bersih dan lancar. IV Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Terlaksananya pengamanan pemukiman dan 7,410,000,000 APBD Kab. fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur dari abrasi.
V Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai Tersedianya Perencanaan Daerah Pantai 798,000,000 APBD Kab. dan muara. VI Pembaruan Data Base Sungai, Pantai dan Rawa Tersedianya Data Base yang Mutakhir 50,000,000 APBD Kab. VII Pemeliharaan Drainase Rawa Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Rawa 2,000,000,000 APBD Kab. yang Telah Terbangun H. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata I Pelaksanaan Festival Langkisau Terlaksananya Kegiatan Festival Langkisau 25,000,000 APBD Kab. JUMLAH ANGGARAN 45,027,507,819