RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DATA KEGIATAN YANG AKAN DILELANG TAHUN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 02 DINAS KESEHATAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Tangerang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi:

Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1. - KESEHATAN 1. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 1. ) - KESEHATAN 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2014 Tahun 2015 Barang & Jasa Modal Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.990.000,00 1.323.1.000,00 136.000.000,00 1.640.0.000,00 0. 0.. 11. 12. 15. 16. 1. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman & Dinas Kesehhatan & & 166.140.000,00 925.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00.00.000,00 4.500.000,00 425.0.000,00 129.400.000,00 161.000.000,00 324.0.000,00 23.000.000,00 1.440.000,00 34.590.000,00 12.200.000,00 136.000.000,00 4.500.000,00 425.0.000,00 166.140.000,00 130.325.000,00 162.250.000,00 325.350.000,00 159. 1.440.000,00 45.390.000,00 12.200.000,00

1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 20.0.000,00 20.0.000,00 daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0.. 22. 24. 2. Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Medis dan Paramedis & & 1.25.000,00 45.000,00 1.250.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 932.350.000,00 26.600.000,00 1.265.000,00 6.000.000,00 39.000.000,00 66.000.000,00 21.350.000,00 19.200.000,00 24.400.000,00 25.65.000,00 249.650.000,00 39.000.000,00 66.000.000,00 21.350.000,00 35.000.000,00 59.300.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 24.300.000,00 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12. 2.062.524.000,00 2.190.149.000,00 05. Pengadaaan obat dan perbekalan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan Farmasi Farmasi 1.600.000,00 12.300.000,00 2.525.000,00 111.200.000,00 2.020.446.000,00 2.392.000,00 6.190.000,00 3.16.000,00 4.60.000,00 2.022.046.000,00 39.692.000,00.15.000,00 115.016.000,00 4.60.000,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.290.000,00 51.692.000,00 222.600.000,00 1.531.52.000,00 Hal 2 dari

12. 13. Pemeliharaan dan pemulihan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan & & 16.00.000,00 2.525.000,00 6.45.000,00 65.50.000,00 54.40.000,00 156.062.000,00 94.160.000,00 24.20.000,00 30.200.000,00 222.600.000,00 12.62.000,00 225.125.000,00 161.635.000,00 90.120.000,00 1.940.000,00 1. Program Pengawasan Obat dan Makanan 11.250.000,00 59.555.000,00 0.05.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan &.500.000,00 3.50.000,00 26.55.000,00 32.90.000,00 34.05.000,00 36.20.000,00 1. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.55.000,00 32.12.000,00 34.2.000,00 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 19. Program Promosi Kesehatan dan 0. Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Pengembangan Desa Siaga & & 1.55.000,00 321.550.000,00 1.00.000,00 240.650.000,00 2.25.000,00 5.50.000,00 13.150.000,00 19.562.000,00 13.150.000,00 21.13.000,00 234.61.000,00 55.000.000,00 611.16.000,00.00.000,00 169.000,00 25.000,00 39.66.000,00 5.26.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 44.425.000,00 121.39.000,00 25.36.000,00 42.591.000,00 11.01.000,00 Hal 3 dari

20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 34.65.000,00 346.60.000,00 2.000.000,00 40.355.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi & 2.25.000,00 1.5.000,00 13.95.000,00 15.35.000,00 4.22.000,00 22.350.000,00 25.950.000,00 36.36.000,00.22.000,00 2.000.000,00 51.000,00 229.225.000,00 53.55.000,00 50.361.000,00 24.000,00 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 36.0.000,00 1.50.000,00 224.60.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan 05. 0. Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah & & 9.350.000,00 23.600.000,00 3.150.000,00 219.230.000,00 92.5.000,00 1.550.000,00 45.245.000,00 64.330.000,00 24.412.000,00 15.924.000,00 5.244.000,00 33.62.000,00 12.524.000,00.394.000,00 1.000.2.000,00 91.040.000,00 1.3.54.000,00 3.0.000,00 3.0.000,00 342.1.000,00 299.000,00 55.000.000,00 11.040.000,00 25.000.000,00 525.205.000,00 90.63.000,00 39.395.000,00 296.3000,00 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 214.00.000,00 46.546.000,00 15.40.500,00 50.500,00 Penyusunan standar Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan Dinkes &.5.000,00 41.65.000,00 11.50.000,00 6.590.000,00 9.40.000,00 1.026.000,00 14.465.000,00 131.03.000,00 29.6.000,00 Hal 4 dari

Hal 5 dari 1 2 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan 1.5.000,00 2.320.000,00 4.195.000,00 200.400.000,00 200.400.000,00 0. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengembangan 56.95.000,00 2.90.000,00 139.945.000,00 Program Kesehatan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi 1.50.000,00 35.660.000,00 54.4.000,00 Kinerja Bidang Kesehatan. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 45.0.000,00 1.560.000,00 46.660.000,00 (SIKDA) 11. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) 16.25.000,00 31.066.000,00 4.91.000,00 dan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) 13. Penyusunan Profil Kesehatan 9.5.000,00 2.0.000,00 12.655.000,00 15. Pengembangan Costing KW-SPM dan DHA 3.45.000,00 5.666.000,00 9.141.000,00 1. Pemenfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 15.40.500,00 159.465.500,00 Tembakau (DBH-CHT) 24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 4.025.000,00 36.062.000,00 415.0.000,00 Miskin Pelayanan operasi katarak 4.250.000,00 19..000,00 193.960.000,00 Pelayanan operasi bibir sumbing 1.450.000,00 25.92.000,00 2.342.000,00 Pelayanan sunatan masal 41.325.000,00 152.460.000,00 193.5.000,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan 23.400.000,00 6.495.014.00,00 6.51.414.00,00 perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas 1. 642.000.000,00 643. Pengadaaan puskesmas keliling 1.050.000,00 1.040.000.000,00 1.041.050.000,00 20. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu.525.000,00 2.092.064.000,00 2.099.59.000,00

25. 2. 2. Pembangunan Polindes/Rumah Bidan Desa Pembangunan Rumah Dinas Medis/Paramedis Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Medis/Paramedis 2. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kemitraan asuransi masyarakat 29. Program peningkatan pelayanan anak balita Penyuluhan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 30. Program peningkatan pelayanan 0. lansia Pelayanan pemeliharaan Pendidikan dan pelatihan perawatan 32. Program peningkatan keselamatan ibu 0. melahirkan dan anak Penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bimbingan Teknis Progran Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes & Dinkes & dan Dinkes & 5.650.000,00 1.900.000,00 5.650.000,00 115.50.000,00 115.50.000,00 11.350.000,00 4.250.000,00.0.000,00 23.5.000,00 2.200.000,00 5.050.000,00 16. 12.650.000,00 3.250.000,00 22.25.000,00 3.25.000,00 11.05.000,00 6.5.000,00 1.412.400.000,00 356.3.000,00 952.240.00,00 1.41.050.000,00 35.2.000,00 95.90.00,00 125.900,00 21.00.900,00 125.900,00 21.00.900,00 120.36.000,00 4.000.000,00 19.36.000,00 162.000,00 1.000,00 4.000.000,00 6.932.000,00 2.000,00 4.536.000,00 40.000.000,00 14.411.000,00 69.44.000,00.64.000,00.3.000,00 40.000.000,00 1.64.000,00 52.24.000,00 24.013.000,00 15.953.000,00 2.500.000,00 313.00,00 5.432.000,00 3.060.000,00 62.44.000,00 3.1.000,00 15.430.000,00.500.000,00 20.000.000,00.62.000,00 59.5.000,00 154.069.000,00 6.262.000,00 22.305.000,00 Hal 6 dari

Hal dari 1 2 33. Program Peningkatan Pelayanan 63.500.000,00 265.530.000,00 90.000.000,00 419.030.000,00 Laboratorium Pemantapan Mutu Eksternal, Pengambilan Sampel & 61. 65.530.000,00 12.155.000,00 Makanan/Minuman & Pembinaan Laboratorium Kesehatan Pengadaan Bahan-bahan dan Regentia Labkes 1.5.000,00 200.000.000,00 90.000.000,00 291.5.000,00 Laboratorium Jumlah 2.313.560.000,00.31.36.900,00.65.594.50,00 1.343.523.40,00 SENGETI, 30 September 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN M. SYAFE'I, SKM.M.Kes. NIP. 1963030219030 4