Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1. - KESEHATAN 1. - DINAS KESEHATAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 1. ) - KESEHATAN 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2014 Tahun 2015 Barang & Jasa Modal Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.990.000,00 1.323.1.000,00 136.000.000,00 1.640.0.000,00 0. 0.. 11. 12. 15. 16. 1. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman & Dinas Kesehhatan & & 166.140.000,00 925.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00.00.000,00 4.500.000,00 425.0.000,00 129.400.000,00 161.000.000,00 324.0.000,00 23.000.000,00 1.440.000,00 34.590.000,00 12.200.000,00 136.000.000,00 4.500.000,00 425.0.000,00 166.140.000,00 130.325.000,00 162.250.000,00 325.350.000,00 159. 1.440.000,00 45.390.000,00 12.200.000,00
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 20.0.000,00 20.0.000,00 daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0.. 22. 24. 2. Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Medis dan Paramedis & & 1.25.000,00 45.000,00 1.250.000,00 24.300.000,00 24.300.000,00 932.350.000,00 26.600.000,00 1.265.000,00 6.000.000,00 39.000.000,00 66.000.000,00 21.350.000,00 19.200.000,00 24.400.000,00 25.65.000,00 249.650.000,00 39.000.000,00 66.000.000,00 21.350.000,00 35.000.000,00 59.300.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 24.300.000,00 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 12. 2.062.524.000,00 2.190.149.000,00 05. Pengadaaan obat dan perbekalan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan Farmasi Farmasi 1.600.000,00 12.300.000,00 2.525.000,00 111.200.000,00 2.020.446.000,00 2.392.000,00 6.190.000,00 3.16.000,00 4.60.000,00 2.022.046.000,00 39.692.000,00.15.000,00 115.016.000,00 4.60.000,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.290.000,00 51.692.000,00 222.600.000,00 1.531.52.000,00 Hal 2 dari
12. 13. Pemeliharaan dan pemulihan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan & & 16.00.000,00 2.525.000,00 6.45.000,00 65.50.000,00 54.40.000,00 156.062.000,00 94.160.000,00 24.20.000,00 30.200.000,00 222.600.000,00 12.62.000,00 225.125.000,00 161.635.000,00 90.120.000,00 1.940.000,00 1. Program Pengawasan Obat dan Makanan 11.250.000,00 59.555.000,00 0.05.000,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan &.500.000,00 3.50.000,00 26.55.000,00 32.90.000,00 34.05.000,00 36.20.000,00 1. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.55.000,00 32.12.000,00 34.2.000,00 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 19. Program Promosi Kesehatan dan 0. Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Pengembangan Desa Siaga & & 1.55.000,00 321.550.000,00 1.00.000,00 240.650.000,00 2.25.000,00 5.50.000,00 13.150.000,00 19.562.000,00 13.150.000,00 21.13.000,00 234.61.000,00 55.000.000,00 611.16.000,00.00.000,00 169.000,00 25.000,00 39.66.000,00 5.26.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 44.425.000,00 121.39.000,00 25.36.000,00 42.591.000,00 11.01.000,00 Hal 3 dari
20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 34.65.000,00 346.60.000,00 2.000.000,00 40.355.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi & 2.25.000,00 1.5.000,00 13.95.000,00 15.35.000,00 4.22.000,00 22.350.000,00 25.950.000,00 36.36.000,00.22.000,00 2.000.000,00 51.000,00 229.225.000,00 53.55.000,00 50.361.000,00 24.000,00 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 36.0.000,00 1.50.000,00 224.60.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan 05. 0. Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah & & 9.350.000,00 23.600.000,00 3.150.000,00 219.230.000,00 92.5.000,00 1.550.000,00 45.245.000,00 64.330.000,00 24.412.000,00 15.924.000,00 5.244.000,00 33.62.000,00 12.524.000,00.394.000,00 1.000.2.000,00 91.040.000,00 1.3.54.000,00 3.0.000,00 3.0.000,00 342.1.000,00 299.000,00 55.000.000,00 11.040.000,00 25.000.000,00 525.205.000,00 90.63.000,00 39.395.000,00 296.3000,00 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 214.00.000,00 46.546.000,00 15.40.500,00 50.500,00 Penyusunan standar Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan Dinkes &.5.000,00 41.65.000,00 11.50.000,00 6.590.000,00 9.40.000,00 1.026.000,00 14.465.000,00 131.03.000,00 29.6.000,00 Hal 4 dari
Hal 5 dari 1 2 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan 1.5.000,00 2.320.000,00 4.195.000,00 200.400.000,00 200.400.000,00 0. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengembangan 56.95.000,00 2.90.000,00 139.945.000,00 Program Kesehatan Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi 1.50.000,00 35.660.000,00 54.4.000,00 Kinerja Bidang Kesehatan. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 45.0.000,00 1.560.000,00 46.660.000,00 (SIKDA) 11. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) 16.25.000,00 31.066.000,00 4.91.000,00 dan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) 13. Penyusunan Profil Kesehatan 9.5.000,00 2.0.000,00 12.655.000,00 15. Pengembangan Costing KW-SPM dan DHA 3.45.000,00 5.666.000,00 9.141.000,00 1. Pemenfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 15.40.500,00 159.465.500,00 Tembakau (DBH-CHT) 24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 4.025.000,00 36.062.000,00 415.0.000,00 Miskin Pelayanan operasi katarak 4.250.000,00 19..000,00 193.960.000,00 Pelayanan operasi bibir sumbing 1.450.000,00 25.92.000,00 2.342.000,00 Pelayanan sunatan masal 41.325.000,00 152.460.000,00 193.5.000,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan 23.400.000,00 6.495.014.00,00 6.51.414.00,00 perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas 1. 642.000.000,00 643. Pengadaaan puskesmas keliling 1.050.000,00 1.040.000.000,00 1.041.050.000,00 20. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu.525.000,00 2.092.064.000,00 2.099.59.000,00
25. 2. 2. Pembangunan Polindes/Rumah Bidan Desa Pembangunan Rumah Dinas Medis/Paramedis Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Medis/Paramedis 2. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kemitraan asuransi masyarakat 29. Program peningkatan pelayanan anak balita Penyuluhan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 30. Program peningkatan pelayanan 0. lansia Pelayanan pemeliharaan Pendidikan dan pelatihan perawatan 32. Program peningkatan keselamatan ibu 0. melahirkan dan anak Penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bimbingan Teknis Progran Kesehatan Ibu dan Anak Dinkes & Dinkes & dan Dinkes & 5.650.000,00 1.900.000,00 5.650.000,00 115.50.000,00 115.50.000,00 11.350.000,00 4.250.000,00.0.000,00 23.5.000,00 2.200.000,00 5.050.000,00 16. 12.650.000,00 3.250.000,00 22.25.000,00 3.25.000,00 11.05.000,00 6.5.000,00 1.412.400.000,00 356.3.000,00 952.240.00,00 1.41.050.000,00 35.2.000,00 95.90.00,00 125.900,00 21.00.900,00 125.900,00 21.00.900,00 120.36.000,00 4.000.000,00 19.36.000,00 162.000,00 1.000,00 4.000.000,00 6.932.000,00 2.000,00 4.536.000,00 40.000.000,00 14.411.000,00 69.44.000,00.64.000,00.3.000,00 40.000.000,00 1.64.000,00 52.24.000,00 24.013.000,00 15.953.000,00 2.500.000,00 313.00,00 5.432.000,00 3.060.000,00 62.44.000,00 3.1.000,00 15.430.000,00.500.000,00 20.000.000,00.62.000,00 59.5.000,00 154.069.000,00 6.262.000,00 22.305.000,00 Hal 6 dari
Hal dari 1 2 33. Program Peningkatan Pelayanan 63.500.000,00 265.530.000,00 90.000.000,00 419.030.000,00 Laboratorium Pemantapan Mutu Eksternal, Pengambilan Sampel & 61. 65.530.000,00 12.155.000,00 Makanan/Minuman & Pembinaan Laboratorium Kesehatan Pengadaan Bahan-bahan dan Regentia Labkes 1.5.000,00 200.000.000,00 90.000.000,00 291.5.000,00 Laboratorium Jumlah 2.313.560.000,00.31.36.900,00.65.594.50,00 1.343.523.40,00 SENGETI, 30 September 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN M. SYAFE'I, SKM.M.Kes. NIP. 1963030219030 4