TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PROFIL KESEHATAN PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

Juknis Operasional SPM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian


Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RESUME PROFIL KESEHATAN DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

PROFIL KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2012

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kata Sambutan KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Transkripsi:

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh lapisan masyarakat 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkuan pelayanan yang bermutu bagi seluruh masyarakat 1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 100 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 2. Menurunnya angka kematian bayi menjadi 20 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016 3. Menurunnya angka kematian anak Balita menjadi 30 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2016 4. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga terlatih sebesar 94% pada tahun 2016 5. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100% tahun 2016; 6. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90% tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: 1.011 974 1.082 1.325 1.248 5.640 Bid.KIA 1.02.01.32 Program Peningkatan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga 90,90 92 94 95 96 97 97 Keselamatan Ibu terlatih Melahirkan dan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) - 86 88 90 90 90 90 Kegiatan: 503 494 567 705 675 2.944 1.02.01.32.05 Pembinaan Pelayanan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes 90,90 92 94 96 98 99 99 Kesehatan Ibu, dan terlatih (cakupan PN) (SPM) Reproduksi 2. Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan Ante - 95 97 100 100 100 100 Natal Care (ANC) 3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan 93,00 95 97 98 100 100 100 antenatal (cakupan K4) (SPM) 4. Persentase fasilitas pelayanan yang - 100 100 100 100 100 100 memberikan pelayanan KB sesuai standar 5. Persentase Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan 78,14 80 85 90 95 100 100 (SPM) 6. Persentase Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang 34,93 50 55 60 65 70 70 mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (SPM) 7. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi 49,56 50 55 60 65 65 65 peserta KB aktif (SPM) 8. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu 100 100 100 100 100 100 100 PONED 9. Persentase Puskesmas mampu PKRE terpadu 0,00 14 30 40 50 60 60 minimal 4 Puskesmas 10. Jumlah Puskesmas dengan PKPR (Pelayanan 4 7 8 9 10 11 11 Kesehatan Peduli Remaja) Kegiatan: 508 480 515 620 573 2.696 1.02.01.32.06 Pembinaan Pelayanan 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) - 92 95 97 99 100 100 Kesehatan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 89,18 90 93 95 97 98 100 1

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 7. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100% tahun 2016 8. Persentase Balita yang naik berat badannya sebesar 72% tahun 2016 3. Cakupan pelayanan bayi (minimal 4 kali) 84,42 85 87 90 90 95 95 (SPM) 4. Cakupan pelayanan anak balita (minimal 8 72,06 75 78 80 85 90 90 kali) (SPM) 5. Cakupan penanganan neonatal komplikasi (SPM) 83,62 85 90 90 95 100 100 11 11 6. Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus 14,29 2 3 3 4 5 5 kekerasan thdp anak minimal 2 Puskesmas 7. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita 72,06 75 78 80 80 85 85 dan Pra Sekolah Program: 748 571 666 822 794 3.601 Bid.KIA 1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (jumlah 52,71 60 65 70 75 80 80 Masyarakat balita ditimbang /balita seluruhnya (D/S) Kegiatan: 459 306 316 387 375 1.843 1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang 1. Persentase Balita gizi buruk yang mendapat 100 100 100 100 100 100 100 energi protein (KEP); perawatan (SPM) enemia gizi besi, 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan - 80 90 100 100 100 100 gangguan akibat kurang surveilans gizi yodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan 3. Persentase Balita bawah garis merah (BGM) 3,82 3,82 3,6 3,5 3,4 3,4 3 zat besi lainnya 4. Prevalensi Balita gizi buruk 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0 5. Persentase BBLR 1,87 1,87 1,80 1,60 1,60 1,50 1,50 Kegiatan: 289 265 350 435 419 1.758 1.02.01.20.04 Pemberdayaan 1. Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) 52,71 60 62 65 67 70 70 masyarakat untuk 2. Persentase Balita yang naik berat badannya 59,92 62 65 70 72 75 75 pencapaian keluarga 3. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI sadar gizi Ekslusif 19,37 21 25 28 30 32 32 4. Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi - 80 85 90 100 100 100 garam beryodium 5. Persentase Bayi 6-11 bulan dapat kapsul vitamin A - 75 80 85 87 90 90 6. Persentase Balita 1-4 tahun dapat kapsul vitamin A 71,59 75 80 85 87 90 90 7. Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 93,66 95 95 95 97 97 97 8. Persentase Kecamatan bebas rawan gizi - 80 90 100 100 100 100 2

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 9. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 - 90 100 100 100 100 100 bulan dari keluarga miskin (SPM) Program: 102 96 101 119 110 528 BINKES 1.02.01.30 Program Peningkatan 1. Jumlah Puskesmas Santun Usila 0 2 4 6 8 11 11 Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatan: 102 96 101 119 110 528 1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan 1. Jumlah Puskesmas Santun Usila 0 2 4 6 8 11 11 2. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit 1. Meningkatnya cakupan Case Detection Rate (CDR) Tuberculosis menjadi 70% tahun 2016 Program: 1.738 1.545 1.724 2.126 2.007 9.140 Bid.PP 1.02.01.22 Program Pencegahan 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 80 83 85 90 95 99 99 dan Pengendalian imunisasi dasar lengkap Penyakit Menular 2. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 (Annual Parasites Incidence) 2. Menurunnya angka 3. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 pddk 23,76 40 35 30 25 20 20 penemuan kasus Malaria 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 (Annual Parsites Incidence -API) menjadi 5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 35,35 45 42 40 37 35 35 1 per 1.000 penduduk 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48,01 50 55 60 65 70 70 minimal 70% 3. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dibawah 0,5% tahun 2016 7. Persentase angka keberhasilan pengobatan kasus 59,8 65 70 80 85 90 90 baru TB Paru BTA + / SR (Success Rate) min. 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9. Persentase pembinaan pencegahan dan - 100 100 100 100 100 100 penanggulangan penyakit 4. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi 99% tahun 2016 Kegiatan: 291 250 279 351 315 1.486 1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 80 83 85 90 95 99 99 imunisasi dasar lengkap 2. Persentase desa yang mencapai UCI (SPM) 62,52 80 85 90 95 100 100 3. Penemuan Kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 2,59 2 2 2 2 2 2 anak < 15 tahun (SPM) 4. Ibu hamil dengan imunisasi TT2+ - 75 80 85 90 95 95 5. Persentase anak sekolah dasar mendapat imunisasi - 80 85 90 95 98 98 3

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Terlaksananya program pengendalian penyakit tidak menular diseluruh Puskesmas 6. Terciptanya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam rangka mengatasi masalah Kegiatan: 338 315 330 400 350 1.733 1.02.01.22.12 Pengendalian Penyakit 1. Prevalensi Kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 Menular Langsung 2. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 35,35 45 42 40 37 35 35 3. Persentase ODHA yang mendapatkan ART 75 100 100 100 100 100 4. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut 40 50 60 70 80 90 90 pengetahuan tentang HIV/AIDS 5. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan 0 5 5 5 6 6 6 surveilans HIV dan Sypilis 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48,1 50 55 60 65 70 70 minimal 70% (SPM) 7. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (Success 59,8 65 70 80 85 90 90 Rate) minimal 85% 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 9. Persentase cakupan penemuan dan penanganan 63,1 80 85 90 95 100 100 penderita pneumonia balita (SPM) 10. Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR) Kusta per 4,87 <5 <5 <5 <5 <5 <5 100.000 penduduk 11. Angka Kecacatan tingkat 2 Kusta (per 100.000) 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 Kegiatan: 845 655 715 850 775 3.840 1.02.01.22.13 Pengendalian Penyakit 1. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 23,76 40 35 30 25 20 20 Bersumber Binatang penduduk 2. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 (Annual Parasites Incidence) 3. Persentase kasus suspect flu burung yang 52 100 100 100 100 100 100 ditemukan, ditangani sesuai standar 4. Persentase kasus rabies yang ditangani sesuai standar 76 100 100 100 100 100 100 5. Persentase cakupan pengobatan massal fillariasis 72 65 65 67 67 70 70 terhadap jumlah penduduk 6. Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ) 73,12 75 80 85 90 95 95 7. Persentase KLB malaria yang dilaporkan dan 100 100 100 100 100 100 100 ditanggulangi 8. Persentase Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam pada 100 100 100 100 100 100 100 Desa/Kel. yang mengalami KLB (SPM) 4

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Kegiatan: 96 150 200 275 292 1.013 1.02.01.22.14 Pengendalian Penyakit 1. Persentase pembinaan pencegahan dan - 60 70 80 90 100 100 Tidak Menular penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) ke Kecamatan 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan - 60 70 80 90 100 100 pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tatalaksana) 3. Persentase kantor instansi Pemerintah yang - 5 10 15 20 25 25 menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kegiatan: 168 175 200 250 275 1.068 1.02.01.22.15 Peningkatan 1. Persentase Calon Jemaah Haji yang melaksanakan 100 100 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan haji sesuai Kesehatan Jemaah Haji standar Program: 318 456 519 639 617 2.549 Bid.PKPL 1.02.01.21 Program Pengembangan 1. Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total - 15 35 45 50 60 60 Lingkungan Sehat Berbasis Masyarakat (STBM) 2. Persentase desa yang telah melaksanakan desa sehat - 15 20 25 30 35 35 Kegiatan: 318 456 519 639 617 2.549 1.02.01.21.05 Penyehatan lingkungan 1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses 69,65 70 70 75 75 80 80 terhadap air minum berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat - 60 65 70 75 80 80 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban seh 62,33 65 65 70 75 80 80 4. Persentase desa yang telah melaksananakan desa seh - 15 20 25 30 35 35 5. Persentase penduduk Stop Buang Air Besar - 50 55 60 65 70 70 Sembarangan (BABS) 6. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat 59,95 60 65 70 75 80 80 7. Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi - 15 35 45 50 60 60 Total Berbasis Masyarakat) 5

(OUTPUT) 3. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan di sarana pelayanan 1. Meningkatnya ketersediaan obat essensial dan perbekalan di sarana pelayanan dasar menjadi 90% pada tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: 2.975 1.734 1.828 2.091 1.921 10.549 GFK 1.02.01.15 Program Obat dan 1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan 80 83 85 87 90 95 95 Perbekalan Kesehatan Kegiatan: 2.775 1.500 1.600 1.800 1.700 9.375 1.02.01.15.01 Pengadaan obat dan 1. Persentase ketersediaan obat generik 80 83 85 87 90 95 95 perbekalan 2. Persentase ketersediaan obat non generik 85 86 87 88 89 90 90 3. Persentase ketersediaan bahan habis pakai material 80 83 85 87 90 95 95 4. Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana 7.150 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.000 pelayanan dasar ( Per kapita) Kegiatan: 200 234 228 291 221 1.174 1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan 1. Persentase ketersediaan obat dan bahan habis pakai 80 83 85 87 90 95 95 obat dan perbekalan material di sarana pelayanan dasar sesuai kebutuhan 4. Meningkatnya kualitas upaya dasar, terutama bagi komunitas dan gender serta masyarakat di daerah terpencil 1. Meningkatnya pelayanan dasar di daerah terpencil menjadi 100% 2. Meningkatnya penduduk memanfaatkan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes menjadi 80% tahun 2016 Program: 12.339 11.416 11.755 13.660 12.414 61.584 BINKES 1.02.01.16 Program Upaya 1. Persentase terselenggaranya pelayanan - 100 100 100 100 90 90 Kesehatan Masyarakat dasar di daerah terpencil Kegiatan: 2. Persentase sarana pelayanan swasta yang 80,00 80 85 90 95 100 100 memiliki izin 149 250 275 450 275 1.399 1.02.01.16.27 Pembinaan pelayanan 1. Persentase sarana pelayanan dasar di 100 100 100 100 100 100 100 komunitas daerah terpencil dan gender 2. Persentase terselenggaranya pelayanan di 100 100 100 100 100 100 100 daerah terpencil 3. Puskesmas yang menyelenggarakan upaya - 2 2 3 4 4 4 olah raga 4. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan - 2 2 2 4 4 4 tradisional 6

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan - 2 2 3 3 4 4 indera 6. Puskesmas yang menyelenggarakan Puskesmas - 2 2 2 2 2 2 Perkotaan Kegiatan: 150 200 215 375 215 1.155 1.02.01.16.22 Peningkatan pelayanan 1. Rasio tumpatan/pencabutan gigi tetap 0,09 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 gigi 2. Cakupan SD/MI yang melakukan sikat gigi massal - 75 80 85 90 100 100 masyarakat 3. Cakupan SD/MI yang mendapat pelayanan gigi - 60 70 75 80 85 85 4. Cakupan murid SD/MI diperiksa (UKGS) 44,30 80 85 90 95 100 100 5. Cakupan murid SD/MI mendapat perawatan (UKGS) 80,02 80 85 90 95 100 100 Kegiatan: 410 450 465 625 474 2.424 1.02.01.16.28 Pembinaan Upaya 1. Persentase sarana pelayanan swasta yang 80,00 80 85 90 95 100 100 Kesehatan Dasar memiliki izin 2. Persentase penduduk memanfaatkan sarana - 65 65 60 50 50 50 pelayanan swasta 3. Persentase Puskesmas dengan kemampuan 81,25 100 100 100 100 100 100 pelayanan gawat darurat level 1 4. Persentase Puskesmas yang melayani jiwa - 70 70 80 85 90 90 dan NAPZA 5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan lokakarya 100,00 100 100 100 100 100 100 mini Kegiatan: 11.631 10.516 10.800 12.210 11.450 56.607 1.02.01.16.29 Penyelenggaraan 1. Persentase penduduk memanfaatkan Puskesmas, 37,08 45 50 60 70 80 80 pelayanan di Pustu, Polindes dan Poskesdes Puskesmas, Pustu, 2. Rata-rata kunjungan rawat jalan di Puskesmas per Poskesdes dan Polindes hari 61 67 74 81 89 98 98 3. Rata-rata kunjungan rawat inap di Puskesmas per 1,19 2 3 4 5 6 6 hari 7

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 5. Meningkatnya penyediaan anggaran pembangunan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan bagi seluruh penduduk 1. Meningkatnya cakupan jaminan pelayanan bagi seluruh penduduk Kabupaten Siak menjadi sebesar 100% pada tahun 2016 Program: 10.734 16.048 16.869 20.027 18.617 82.295 BINKES 1.02.01.28 Program Kemitraan 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang - 100 100 100 100 100 100 Peningkatan Pelayanan mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan Kesehatan Kegiatan: 10.734 16.048 16.869 20.027 18.617 82.295 1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang - 100 100 100 100 100 100 masyarakat mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan 6. Meningkatnya 1. Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih pemberdayaan dan dan Sehat (PHBS) pada promosi tingkat rumah tangga kepada masyarakat menjadi 70% pada tahun 2016 Program: 622 891 992 1.204 1.145 4.854 PKPL 1.02.01.19 Program Promosi 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47,91 50 55 60 65 70 70 Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pemberdayaan 2. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Masyarakat - 30 35 40 45 50 50 Kegiatan: 179 296 342 430 425 1.672 1.02.01.19.01 Pengembangan media 1. Jumlah fasilitas pelayanan yang memiliki - 70 75 80 90 100 100 promosi dan informasi media KIE (poster, leaflet, brosur, lembar balita sadar hidup sehat tentang penyakit TB, Malaria dan HIV/AIDS) Kegiatan: 213 320 350 424 400 1.707 1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47,91 50 55 60 65 70 70 pola hidup sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 2. Persentase Desa Siaga Aktif (SPM) - 40 50 60 70 80 80 3. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 35,81 40 43 45 50 55 55 Kegiatan: 230 275 300 350 320 1.475 1.02.01.19.06 Peningkatan pelayanan 1. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan - 30 35 40 45 50 50 anak sekolah 2. Cakupan penjaringan siswa SD dan 73 95 96 97 98 100 100 setingkat (SPM) 8

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 3. Cakupan pelayanan siswa SD dan - 30 35 40 45 50 50 Setingkat 4. Cakupan pelayanan siswa SLTP dan - 50 60 70 80 90 90 Setingkat 5. Cakupan pelayanan siswa SLTA dan - 50 60 70 80 90 90 Setingkat 7. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan peralatan di fasilitas pelayanan dasar 1. Meningkatnya fasilitas pelayanan dasar yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan sesuai standar dan aman menjadi 100% pada tahun 2016 Program: 3.454 4.767 5.988 5.114 3.387 22.710 1.02.01.25 Program Pengadaan; 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan 90 95 100 100 100 100 100 Peningkatan dan dasar Perbaikan Sarana dan 2. Persentase fasilitas pelayanan dasar yang 35 50 70 80 90 100 100 Prasarana memiliki sarana, prasarana, dan peralatan Puskesmas/Puskesmas sesuai standar dan aman Pembantu dan Jaringannya Kegiatan: - 1.750 1.750 1.750 1.750 7.000 1.02.01.25.01 Pembangunan 1. Jumlah Puskesmas yang dibangun 15 0 2 1 0 0 4 Puskesmas Kegiatan: - 450 750 750 550 2.500 1.02.01.25.02 Pembangunan 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan 90 95 100 100 100 100 100 Puskesmas Pembantu dasar Kegiatan: 2.819 1.200 1.138 1.114 550 6.821 1.02.01.25.06 Pengadaan Sarana dan 1. Persentase Puskesmas yang memiliki sarana, 60 70 80 90 100 100 100 Prasarana Puskesmas prasarana, dan peralatan sesuai standar dan aman Kegiatan: 635 867 1.500 750 587 4.339 1.02.01.25.07 Pengadaan Sarana dan 1. Persentase Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan 25 50 70 80 90 100 100 Prasarana Puskesmas Polindes yang memiliki sarana, prasarana, dan Pembantu peralatan sesuai standar dan aman Kegiatan: - 500 850 750 500 2.600 1.02.01.25.xx Rehabilitasi Puskesmas 1. Persentase bangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes 60 60 75 80 90 100 100 dan Puskesmas dan Polindes dalam kondisi baik Pembantu 9

(OUTPUT) 8. Meningkatnya pengawasan tempattempat umum dan kualitas tempat pengolahan makanan industri rumah tangga 1. Meningkatnya persentase tempattempat umum dan pengolahan makanan yang memenuhi syarat menjadi 80% pada tahun 2016 TARGET KINERJA KERANGKA PENDA Program: 152 168 183 226 219 948 PKPL 1.02.01.31 Program Pengawasan 1. Persentase tempat-tempat umum dan pengolahan 57,79 60 65 70 75 80 80 dan Pengendalian makanan yang memenuhi syarat Kesehatan Makanan Kegiatan: 152 168 183 226 219 948 1.02.01.31.02 Pengawasan dan 1. Persentase cakupan tempat-tempat umum yang 57,79 60 65 70 75 80 80 Pengendalian Keamanan memenuhi syarat dan Kesehatan Makanan 2. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan 49,47 50 60 65 70 75 75 Hasil Produksi Rumah yang memenuhi syarat Tangga 9. Terselenggaranya standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan serta pengembangan sistem informasi 1. Terwujudnya Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 40% tahun 2016 2. Terwujudnya sistem informasi online dan terintegrasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Program: 264 457 529 612 573 2.435 Sekretariat 1.02.01.23 Program Standarisasi 1. Persentase ketersediaan profil Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas 2. Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0 0 15 20 40 50 50 Kegiatan: 159 115 125 122 115 636 1.02.01.23.03 Pembangunan dan 1. Persentase ketersediaan profil Kabupaten 100 100 100 100 100 100 100 Pemutakhiran Data dan Puskesmas Dasar Standar 2. Persentase Puskesmas dengan sistem informasi Pelayanan Kesehatan online dan terintegrasi ke Dinas 0 50 75 100 100 100 100 Kesehatan 3. Persentase Puskesmas yang memiliki data - 50 75 100 100 100 100 terpilah menurut jenis kelamin Kegiatan: 105 267 304 375 338 1.389 1.02.01.23.10 Standarisasi, akreditasi 1. Persentase Puskesmas yang terakreditasi 0 0 15 20 40 50 50 dan peningkatan mutu 2. Persentase Puskesmas dengan sistem manajemen - 0 25 50 60 80 80 pelayanan mutu Kegiatan: - 75 100 115 120 410 1.02.01.23.08 Perencanaan dan 1. Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam 2 2 2 2 2 2 2 Penganggaran Program pembangunan yang disusun (RKT dan Pembangunan Penetapan Kinerja) Kesehatan 10

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 2. Jumlah dokumen anggaran (RKA) yang dihasilkan 1 1 1 1 1 1 1 tepat waktu 3. Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang 1 1 1 1 1 1 1 dihasilkan 4. Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkeskab yang 1 1 1 1 1 1 1 dihasilkan 5. Persentase penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas - 100 100 100 100 100 100 Kinerja Instansi Pemerintah), Renstra, RKT, SPM 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan 10. Terwujudnya Pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur 2. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar 3. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga di sarana pelayanan Program: 2.578 1.941 1.987 2.267 2.034 10.807 Sekretariat 1.02.01.01 Program Pelayanan 1. Persentase tersedianya jasa dan prasarana 100 100 100 100 100 100 100 Administrasi Perkantoran penunjang untuk pelayanan administrasi kantor Kegiatan: 1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat 1. Persentase tersedianya perangko, materai dan benda 100 100 14 100 13 100 15 100 20 100 15 100 77 menyurat pos lainnya 1.02.01.01.02 Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya jasa telepon, air dan listrik 100 100 109 100 50 100 60 100 75 100 60 100 354 komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.01.01.08 Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya petugas dan peralatan 100 100 234 100 200 100 212 100 220 100 212 100 1.078 kebersihan kantor kebersihan kantor 1.02.01.01.09 Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan 100 100-100 - 100 10 100 15 100 12 100 37 perbaikan peralatan kerja kerja 1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis 1. Persentase penyediaan alat tulis kantor 100 100 181 100 123 100 125 100 150 100 120 100 699 kantor 1.02.01.01.11 Penyediaan barang 1. Persentase penyediaan barang cetakan dan 100 100 97 100 75 100 80 100 90 100 80 100 422 cetakan dan penggandaaan penggandaan 1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen 1. Persentase penyediaan komponen instalasi listrik 100 100 10 100 10 100 15 100 15 100 15 100 65 instalasi untuk penerangan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 11

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 1.02.01.01.15 Penyediaan bahan 1. Persentase penyediaan bahan bacaan seperti koran 100 100 24 100 20 100 20 100 25 100 20 100 109 bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02.01.01.17 Penyediaan makanan 1. Persentase penyediaan makanan dan minum harian 100 100 419 100 350 100 350 100 400 100 350 100 1.869 dan minuman bagi pegawai 1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi 1. Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan 100 100 697 100 350 100 350 100 500 100 400 100 2.297 dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah daerah 1.02.01.01.19 Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa keamanan kantor 100 100 144 100 145 100 145 100 145 100 145 100 724 keamanan kantor 1.02.01.01.20 Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan tenaga honorarium kantor 100 100 490 100 490 100 490 100 490 100 490 100 2.450 administrasi kantor 1.02.01.01.22 Kunjungan kerja, 1. Persentase terlaksananya kunjungan kerja, 100 100 160 100 115 100 115 100 122 100 115 100 627 pertemuan dan pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah peninjauan lapangan dalam daerah Program: 4.715 2.294 2.102 2.096 1.713 12.920 Sekretariat 1.02.01.02 Program Peningkatan 1. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana - 100 100 100 100 100 100 Sarana dan Prasarana aparatur Dinas Kesehatan sesuai standar Aparatur Kegiatan: 1.055 975 975 975 975 4.955 1.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan 1. Jumlah mobil Ambulans yang diadakan - 1 4 4 4 3 15 dinas/operasional 2. Jumlah kendaraan operasional yang diadakan - 2 2 1 0 0 4 1.02.01.02.07 Pengadaan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan - 50 453 75 234 100 150 100 150 100 113 100 1.100 perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan kantor 1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor - 50 437 75 150 100 135 100 129 100 75 100 926 gedung kantor Dinas Kesehatan 1.02.01.02.11 Pengadaan komputer, 1. Persentase pemenuhan kebutuhan Komputer dan - 50 165 75 120 100 67 100 67 100 50 100 469 printer dan printer di Dinas Kesehatan dan Puskesmas kelengkapannya 12

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 1.02.01.02.22 Pemeliharaan 1. Persentase pengelolaan gedung kantor Dinas - 75 222 100 150 100 125 100 125 100 75 100 697 rutin/berkala gedung Kesehatan kantor 1.02.01.02.24 Pemeliharaan 1. Persentase perawatan kendaraan dinas dan - 100 252 100 360 100 350 100 350 100 250 100 1.562 rutin/berkala kendaraan ambulance dinas/operasional 1.02.01.02.26 Pemeliharaan 1. Persentase perlengkapan gedung kantor Dinas - 75-100 175 100 175 100 175 100 100 100 625 rutin/berkala Kesehatan dalam kondisi baik perlengkapan gedung kantor 1.02.01.02.28 Pemeliharaan 1. Persentase peralatan gedung kantor Dinas - 75 62 100 130 100 125 100 125 100 75 100 517 rutin/berkala peralatan Kesehatan dalam kondisi baik kantor 1.02.01.02.94 Pembangunan Gudang 1. Persentase pembangunan Gudang Farmasi Kabupaten - 0-0 - 0-0 - 0-100 - Farmasi Kabupaten 1.02.01.02.95 Pembangunan Lanscape 1. Persentase pembangunan Lanscape kantor Dinas 50 100 2.070 0-0 - 0-0 - 100 2.070 Kantor Dinas Kesehatan Kesehatan Program: 225 467 537 653 604 2.486 Sekretariat 1.02.01.05 Program Peningkatan 1. Persentase tenaga yang mengikuti Diklat - 30 50 75 90 100 100 Kapasitas Sumber Daya teknis dan fungsional Aparatur 2. Persentase pengurusan kenaikan pangkat tenaga - 65 75 80 90 100 100 fungsional tepat waktu 3. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e- - 25 50 75 100 100 100 procurement Kegiatan: 52 167 200 250 250 919 1.02.01.05.06 Bimbingan teknis dan 1. Persentase tenaga medis yang mengikuti Diklat - 30 50 75 90 100 100 Diklat teknis fungsional teknis dan fungsional aparatur SKPD 2. Persentase Paramedis yang mengikuti Diklat teknis - 30 50 75 90 100 100 dan fungsional 3. Persentase Perawat/Bidan yang terlatih Clinical - 30 50 75 90 100 100 Governance 13

(OUTPUT) TARGET KINERJA KERANGKA PENDA 4. Persentase Perawat yang terlatih Community Health - 30 50 75 90 100 100 Nursing Kegiatan: 172 150 162 175 175 834 1.02.01.05.07 Penilaian angka kredit 1. Persentase penilaian angka kredit tenaga fungsional - 65 75 80 90 100 100 jabatan fungsional oleh tim angka kredit tepat waktu Kegiatan: - 150 175 228 179 732 1.02.01.05.xx Pembinaan Pengelolaan 1. Persentase tersusunnya laporan keuangan Dinas - 100 100 100 100 100 100 Administrasi Keuangan Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai peraturan dan Perlengkapan perundang-undangan yang berlaku 2. Persentase pengadaan barang/jasa dengan e- - 25 50 75 100 100 100 procurement 3. Persentase tersusunnya laporan aset Dinas - 75 80 90 100 100 100 Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku Program: 289-239 - 216 744 Sekretariat 1.02.01.03 Program Peningkatan 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas - 100-100 - 100 100 Disiplin Aparatur untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kegiatan: 289-239 - 216 744 1.02.01.03 Pengadaan Pakaian 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas - 100-100 - 100 100 Dinas beserta untuk PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kelengkapannya 42.264 43.825 47.101 52.981 47.619 233.790 14

TABEL 6.1 KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU TUJUAN DAN RPJMD No Indikator pada awal periode RPJMD Capai Setiap Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 pada akhir periode RPJMD 7 8 9 1. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 9,02 per 1.000 KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 8 per 1000 KH 7 per 1000 KH 7 per 1000 KH 2. Umur harapan hidup (thn) 71,34 Tahun 71,50 Tahun 71,50 Tahun 72 Tahun 72 Tahun 72,5 Tahun 73 Tahun 3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 40 50 60 70 80 90 90 6. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1 7. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun) 82 (Laporan program) th 2010 96 102 109 115 121 121 8. Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 217 (WHO 2009) 207 197 188 180 172 172 9. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 10. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) 11. Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (suscses rate) 0,6 (Laporan program) th 2010 34,5 (Laporan program) th 2010 85 (Laporan program) th 2010 0,6 0,5 0,4 0,3 <1 <1 36 45 55 63 70 70 86 88 88 90 90 90 12. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga terlatih (cakupan PN) 90,90 92,00 94,00 95,00 96,00 97,00 97,00 13. Rasio Posyandu per satuan Balita 97,78 98 98 99 99 99 99 14. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 3,6 3,6 4 4 5 5 5 15. Rasio Dokter per satuan penduduk 24,34 24,5 24,7 25 25,5 26 26 16. Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 17. Cakupan Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan 98,57 99 99 99,5 99,5 99,5 99,5

No Indikator pada awal periode RPJMD Capai Setiap Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 pada akhir periode RPJMD 7 8 9 18. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga yang memiliki kompetensi kebidanan 90,9 91 92 93 94 95 95 19. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 65,52 80 82 85 90 100 100 20. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 21. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA + 70 75 75 80 80 90 90 22. Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 100 23. Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 24. Cakupan kunjungan bayi 84,42 85 86 88 90 95 95 25. Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100 26. Cakupan Puskesmas Pembantu 100 100 100 100 100 100 100