BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

dokumen-dokumen yang mirip
RECANA KERJA SATUAN KERJA PERANGAKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 25 MEI 2015 NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR. Muara Beliti, 2014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang. Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan

Dr. EDWARD Saleh FORUM DAS SUMATERA SELATAN 2013

BAB - I PENDAHULUAN I Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH :

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN DINAS PU. CIPTA KARYA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

BAB I PENDAHULUAN. Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun I - 1

RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Rencana Kerja (RENJA ) 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 10,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 48,960,360, BELANJA LANGSUNG 200,545,530,896.00

RKPD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 Halaman I. 1

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Kota Jambi RPJMD KOTA JAMBI TAHUN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

RENCANA KERJA TAHUNAN

BAB III ISU ISU STRATEGIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

PENDAHULUAN BAB I PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012 PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun BAB 1 PENDAHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I. PENDAHULUAN. 1 P a g e

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 56 TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN RENJA 2015 Created by Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011 T E N T A N G

RECANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGAKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN

RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

b) Melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah. c) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bab I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Latar Belakang. B a b I P e n d a h u l u a n 1

BAB I PENDAHULUAN. Page 1

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI RENSTRA RENCANA STRATEGIS. Tahun Hal - 1. Dokumen Rencana Strategis Tahun

PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis. Dinas Binamarga. Kabupaten Garut. Jalan Raya Samarang No 117 Garut

BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

Rencana Strategis

Pemerintah Kota Tangerang

KATA PENGANTAR. Muaro Sijunjung, Februari 2014 INSPEKTUR KENFILKA, SH, MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan.

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumberdaya Mineral. Sekretariat. Bidang Bina Marga. Bidang PSDA Bidang Geologi Sumber Daya Mineral

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) ACEH SELATAN TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

GUBERNUR RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Renja BP4K Kabupaten Blitar Tahun

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Hal. I - 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI TA. 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Transkripsi:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian dari Rencana Strategis dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Renstra SKPD dan untuk rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembangunan prasarana dan sarana dasar, perlu menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman penyusunan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta acuan bagi penyusunan program tahunan pada Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018. Pembangunan prasarana dan sarana dasar pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata sebagaimana yang tertuang dalam agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018. 1

1.2 Landasan Hukum Kedudukan dan dasar hukum untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah: 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk. I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negera RI No.20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No.1814); 2. Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang - Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. PERMENDAGRI No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 08 Tahun 2008; 11. PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. PERMENDAGRI No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 07 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Provinsi Sumatera Selatan; 14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.38 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan. 2

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Maupun yang ditempuh dengan mendororng partisipasi masyarakat. Sebagaimana visi Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan, Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas dan Berbudaya dan sebagaimana tema agenda pembangunan pada tahun 2014 yaitu SUMATERA SELATAN GEMILANG Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana kerja dengan menetapkan program dan kegiatan tahunan dan dalam rangka mewujudkan visi dan agenda tersebut. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) 2014 ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Yang berisi Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan Bab IV Penutup 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2013, implementasi Rencana Stratejik 2009 2013 mencakup pelaksanaan 46 kegiatan dalam 7 program untuk mendukung 6 sasaran stratejik. Secara umum 6 sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2013 mencapai 100 %. Sasaran stratejik tahun 2013 serta indikator kinerja dan targetnya dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut. 4

Sasaran Strategis Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Keterangan Capaian (Target) 1 2 3 4 5 1.1.1 a. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan teknis jaringan irigasi, rawa dan sungai Dokumen perencanaan teknis jaringan irigasi, rawa dan sungai yang siap pakai Dokumen 8 2.1.1 a. Meningkatnya areal yang Luas areal persawahan yang memiliki pengairan yang memiliki jaringan irigasi yang baik baik b. Luas areal persawahan yang memiliki jaringan rawa yang baik Ha Ha 18.629 13.580 3.1.1 a. Meningkatnya kawasan Panjang daerah sungai yang sungai yang bebas longsor dipelihara 3.1.2 a. Meningkatnya kawasan sungai yang bebas banjir Panjang areal tepi sungai yang bebas banjir 3.1.3 a. Meningkatnya ketersediaan Dokumen Pelaporan air baku Ketersediaan air baku M' 1.927 M 38.907 Laporan 4 Lap. Sasaran Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Tingkat Capaian (Target) Keteranga n 1 2 3 4 5 4.1.2 a. Meningkatnya profesionalisme Tingkat kelancaran % aparatur pengairan pelayanan administrasi perkantoran 100 b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasaran aparatur % 100 c. Jumlah laporan kinerja yang terselenggara dengan baik Laporan 2 Tabel 1. 5

Program dan Kegiatan Tahun 2013 Belanja Langsung APBD Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari : 7 Program dan 45 Kegiatan Alokasi Dana APBD (DPA Awal) - Belanja Tidak Langsung Rp. 12.924.514.000,- - Belanja Langsung Rp. 116.403.000.000,- Jumlah Rp. 129.327.514.000,- Alokasi Dana APBD Perubahan (DPA Perubahan) - Belanja Tidak Langsung Rp. 12.778.964.000,- - Belanja Langsung Rp. 107.298.550.000,- Jumlah Rp. 120.077.514.000,- Program dan Kegiatan Tahun 2013 Program dan Kegiatan : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan IV. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong V. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Perencanaan Jaringan Irigasi 2. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 3. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP-2 (LOAN) 4. Pendamping/ Penunjang Kegiatan WISMP-2 5. Optimalisasi Pendistribusian Air Irigasi di Daerah Sulit Air 6. Rehabilitasi Jaringan Rawa 7. Operasi dan Pemeliharaan 7.1. Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7.2. Operasi & Pemeliharaan Jaringan Rawa 7.3. Operasi & Pemeliharaan Jaringan Sungai VI. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1. Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA WS. Musi) 2. Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA WS. Sugihan) VII. Program Pengendalian Banjir 1. Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim 2. Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir 3. Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur 4. Normalisasi Sungai Kab. OKI 5. Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin 6. Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang 6

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2013 adalah sebagaimana tabel 2 terlampir. No. Program/Kegiatan Pagu Penyerapan Target Real Realisasi (Rp) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.578.350.000 100.00 79,78 2.854.714.032 II III IV V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 732.400.000 100.00 60,60 443.861.500 90.000.000 100.00 - - 15.553.940.000 100.00 75,00 11.664.865.800 Program Pengembangan dan Pengelolaan 58.540.953.000 100.00 88,44 51.770.777.128 Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Jaringan Irigasi 5.222.288.000 100.00 96,41 5.034.771.000 Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 22.317.080.000 100.00 85,53 19.087.565.854 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 409.600.000 100.00 56,46 231.264.000 WISMP-2 (LOAN) Pendamping/ Penunjang Kegiatan WISMP-2 625.000.000 100.00 28,14 175.581.700 Optimalisasi Pendistribusian Air Irigasi di 75.000.000 100.00 0 0 Daerah Sulit Air Rehabilitasi Jaringan Rawa 22.191.385.000 100.00 93,63 20.777.358.024 Operasi & Pemeliharaan 7.700.600.000 100.00 83,94 6.463.966.550 - Operasi & pemeliharaan jaringan irigasi 4.075.600.000 87.77 3.576.975.000 - Operasi & pemeliharaan Jaringan Rawa 1.300.000.000 94,33 1.226.237.050 - Operasi & pemeliharaan jaringan sungai 2.325.000.000 71,43 1.660.754.500 VI Program Penyediaan dan Pengelolaan Air 10.222.907.000 100.00 86,90 8.883.407.725 Baku Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA WS. 8.077.531.000 100 84,24 6.804.857.425 Musi) Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA WS. 2.145.376.000 100 96,89 2.078.550.300 Sugihan) VII Program Pengendalian Banjir 18.580.000.000 100.00 87,54 16.264.388.850 Normalisasi Sungai Kab. Muara Enim 2.600.000.000 90,72 2.358.692.800 Normalisasi Sungai Kab. Ogan Ilir 4.930.000.000 85,25 4..202.994.000 Normalisasi Sungai Kab. OKU Timur 1.550.000.000 94,95 1.471.759.500 Normalisasi Sungai Kab. OKI 3.600.000.000 85,97 3.095.066.550 Normalisasi Sungai Kab. Banyuasin 5.900.000.000 87,05 5.135.876.000 Pembebasan lahan untuk Pengendalian Banjir Kota Palembang - - - Jumlah : 7 Program 107.298.550.000 100.00 85,63 91.882.015.035 7

Realisasi Penyerapan Dana : - Belanja Tidak Langsung Rp 12.404.426.214,- - Belanja Langsung Rp 91.882.015.035,- Jumlah Rp 104.286.441.249,- Total Penyerapan Dana yang dikelola oleh SKPD Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.104.286.441.249,- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air : - Perencanaan teknis / review design jaringan irigasi ; - Inventarisasi irigasi, rawa dan sungai ; - Pembangunan jaringan irigasi ; - Rehabilitasi jaringan irigasi ; - Rehabilitasi jaringan rawa ; - Normalisasi sungai ; - Pembangunan turap / talud dan bronjong ; - Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sungai ; - Studi kelayakan air baku ; - Pengolahan database sumber daya air ; - Pembangunan dan pemeliharaan prasarana ARR ; - Pengolahan data dan informasi hidrologi ; - Walktrough (penelusuran) sarana dan prasarana pengairan Indikator Sasaran Indikator sasaran sebagai pencapaian dari sasaran dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air : - Tersedianya dokumen perencanaan teknis / review design jaringan irigasi ; - Tersedianya dokumen inventarisasi dan pemetaan irigasi, rawa dan sungai ; - Bertambahnya jumlah jaringan irigasi ; - Jaringan irigasi yang berfungsi kembali ; 8

- Jaringan rawa yang berfungsi kembali ; - Alur sungai yang kembali normal dan berkurangnya sedimen sungai ; - Tebing sungai yang terlindung dari bahaya longsor dan gerusan ; - Terpeliharanya operasi jaringan irigasi, rawa dan sungai ; - Tersedianya hasil studi kelayakan air baku ; - Tersedianya database sumber daya air ; - Bertambahnya dan terpeliharanya prasarana ARR ; - Tersedianya dokumen data dan informasi hidrologi ; - Tersedianya dokumen penelusuran walktrough (penelusuran) sarana dan prasarana pengairan. Adapun evaluasi pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai renstra tahun 2009 2013 dapat dijelaskan sebagaimana tabel 3 terlampir. 9

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PU AIR (2009-2013) NO PROGRAM/KEGIATAN 1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH JUMLAH DANA KETERANGAN JUMLAH DANA KETERANGAN JUMLAH DANA KETERANGAN JUMLAH DANA KETERANGAN JUMLAH DANA KETERANGAN JUMLAH % 37,262,756,000 55,189,404,287 66,446,693,700 93,526,606,500 56,073,873,000 308,499,333,487 70.64 - Perencanaan Pembangunan Irigasi 2,2 Milyar 4,4 Milyar 4,6 Milyar 3,4 Milyar 5,2 Milyar 19.8 Milyar - Rehab Jaringan Irigasi 15,3 Milyar 9,7 Milyar 30,7 Milyar 39,4 Milyar 21,2 Milyar 116.3 Milyar - Pembangunan Jaringan Irigasi 6,7 Milyar 2,2 Milyar 8.9 Milyar - OP Irigasi 734 Juta 4,4 Milyar 1,9 Milyar 3,7 Milyar 3,9 Milyar 14.6 Milyar - Rehab Jaringan Rawa 11 Milyar 23,5 Milyar 28,1 Milyar 30,4 Milyar 22,1 Milyar 115.1 Milyar - OP Rawa 1,5 Milyar 492 Juta 1,9 Milyar 1,3 Milyar 5.2 Milyar - OP Jaringan Sungai 488 Juta 1,3 Milyar 2,1 Milyar 3.9 Milyar - Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP-2) 1,3 Milyar 1.3 Milyar - Pembebasan lahan irigasi 10 Milyar 10 Milyar - Optimalisasi pendistribusian air irigasi 2 Milyar 2 Milyar 2 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 9,902,555,200 5,200,000,000 3,029,551,000 12,931,392,500 15,553,940,000 46,617,438,700 10.67 - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 7,9 Milyar 5,2 Milyar 3 Milyar 12,9 Milyar 15,5 Milyar 44.5 Milyar - Optimalisasi Jaringan Pengairan 2 Milyar 2 Milyar 3 Program Pengendalian Banjir 5,990,922,600 2,700,000,000 11,008,344,850 12,288,772,900 28,131,880,000 60,119,920,350 13.77 - Peningkatan Pembersihan & Pengerukan Sungai (Normalisasi Sungai) 5,99 Milyar 2,7 Milyar 11 Milyar 12,2 Milyar 18,5 Milyar 50.4 Milyar - Pembebasan lahan utk pengendalian banjir 9,5 Milyar 9.5 Milyar 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 1,825,054,000 4,329,564,100 6,154,618,100 1.41 - PSDA WS Musi 1,6 Milyar 4,2 Milyar 5.8 Milyar - PSDA WS Sugihan 200 juta 86 Juta 286 Juta 5 Program Penyediaan & Pengelolaan Air Baku 2,583,837,000 12,772,907,000 15,356,744,000 3.52 - PSDA WS Musi 1,8 Milyar 10,6 Milyar (Pipanisasi air baku 5,3 M ; Pemb kolam retensi 3,9 M) 12.4 Milyar - PSDA WS Sugihan 722 juta 2,1 Milyar (sumur bor 1M) 2.8 Milyar JUMLAH 53,156,233,800 64,914,458,287 84,814,153,650 121,330,608,900 112,532,600,000 436,748,054,637 100.00 TOTAL PAGU 55,293,450,608 67,832,521,732 91,702,024,957 125,177,921,000 116,403,000,000 456,408,918,297 % pembangunan 96.13 95.70 92.49 96.93 96.67 95.69 10

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Untuk pelaksanaan program tahun lalu hampir tidak ada diketemukan masalah sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tantangan: - Besarnya potensi air permukaan yang belum termanfaatkan - Sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan pertanian - Semakin tingginya resiko dan kerugian akibat banjir yang terbangun - Degradasi kualitas air di wilayah sungai padat penduduk Kelemahan : - Sumber dana terbatas - Kurangnya sumber daya aparatur dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun - Kurangnya sarana pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan SDA - Menurunnya fungsi sarana dan prasarana yang telah dibangun Peluang : - Koordinasi antar pemangku kepentingan - Adanya otonomi daerah / desentralisasi - Dukungan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan dan pengelolaan SDA Ancaman : - Curah hujan yang tinggi menyebabkan bencana alam, banjir dan kekeringan - DAS yang mengalami degradasi - Rendahnya pendapatan petani - Alih fungsi lahan dan alih komoditi Isu isu strategis : - Optimalisasi pemanfaatan, membangun, meningkatkan dan menjaga fungsi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Minimalisasi luasan genangan akibat banjir di daerah produksi, permukiman dan sarana publik - Penanggulangan kerusakan yang terjadi pasca banjir 11

- Penanggulangan tingkat kekeringan dengan upaya pengendalian pasokan air pada sumber air - Peningkatan kemampuan teknis SDM dalam pengelolaan dan pengembangan SDA - Perkuatan lembaga masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi dan rawa 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan 2013 2018, pada Tahun Anggaran 2014 melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan rancangan awal Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2014 sesuai tabel terlampir berikut. 12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air : - Perencanaan teknis / review design jaringan irigasi ; - Inventarisasi irigasi, rawa dan sungai ; - Pembangunan jaringan irigasi ; - Rehabilitasi jaringan irigasi ; - Rehabilitasi jaringan rawa ; - Normalisasi sungai ; - Pembangunan turap / talud dan bronjong ; - Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan sungai ; - Studi kelayakan air baku ; - Pengolahan database sumber daya air ; - Pembangunan dan pemeliharaan prasarana ARR ; - Pengolahan data dan informasi hidrologi ; - Walktrough (penelusuran) sarana dan prasarana pengairan 3.3. Program dan Kegiatan Dalam pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), program-program kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : Untuk Bidang Kesekretariatan, 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13

Untuk Bidang Irigasi dan Rawa, 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Untuk Bidang Sungai, 1. Program Pengendalian banjir 2. Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong Untuk Bidang Air Baku, 1. Program Peningkatan dan Penyediaan Air Baku Target 2014 Tercapainya tingkat layanan prasarana infrastuktur jaringan irigasi, rawa dan SDA yang mendukung swasembada pangan di Sumatera Selatan seluas 17.499,09 Ha. STRATEGI Untuk mencapai target tahun 2014 diambil strategi sebagai berikut : - Membangun, meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan irigasi dan rawa. - Mengelola dan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan Irigasi dan rawa. - Meningkatkan dan membangun infrastruktur persungaian dan SDA. - Mengendalikan dan menanggulangi daya rusak infrastruktur SDA. - Memenuhi kebutuhan infrastruktur air baku dan ketersediaan air. - Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Teknis SDA dan sarana pendukung Pengelolaan SDA yang baik. Dari Program program tersebut terurai menjadi beberapa kegiatan baik fisik maupun Non fisik sebagaimana terlampir. - Untuk pekerjaan kegiatan Fisik seperti Perkuatan Tebing Sungai, Pembuatan Tanggul Pengaman dan Penahan Sungai (Pasangan Batu/Bronjong), Rehabilitasi Daerah Rawa, Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi, OP Jaringan Irigasi, 14

Rawa & Sungai, serta Normalisasi Sungai-sungai, ini tersebar di beberapa Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu : di Kota Palembang, Kab. OKU Selatan, OKU Timur, Lahat, Musi Rawas, OKI, Banyuasin, Musi Banyuasin, Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Kab. Ogan Ilir. - Rata rata di prioritaskan untuk daerah kewenangan provinsi terbaru dan pada daerah lumbung pangan. untuk kegiatan perkuatan tebing sungai di prioritaskan pada daerah yang rawan longsor. - Sedangkan dalam rangka mengatasi banjir, pada Program Pengendaliaan Banjir terdapat kegiatan Pembebasan Lahan di 2 (dua) lokasi, yaitu Sei Buah (2 Ha) yang diperuntukan kolam retensi dan Sei Bendung (1,5 Ha) yang diperuntukan rumah pompa. 15

BAB IV PENUTUP Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaan bersifat dinamis, mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan dan berdampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya Air (SDA) dan meningkatnya daya rusak air. Hal ini menuntut pengelolaan SDA yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan SDA tanpa dipengaruhi batas-batas administrasi yang dilaluinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Rencana Kerja SKPD Pekerjaan umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 merupakan dokumen penyusunan rencana tahunan yang berpedoman pada Renstra DPU Pengairan 2008-2013. Pencapaian Visi SKPD Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung Sumatera Selatan Sejahtera tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparaturnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan rencana kerja sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Palembang, 2014 Plt Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Dr. Hj. Megawaty, ST, MT. Nip. 19771204 199703 2 004 16

Lampiran 17

18

BAB IV KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Kegiatan-kegiatan Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan Tahun anggaran 2012 diarahkan untuk mendukung program-program agenda pembangunan tahun 2012 yaitu Pengembangan Industri dan ICT (Information and Communication Technology). Agar program/kegiatan dapat terlihat lebih terinci diampilkan dalam tabel yang terlampir. 19

20

21