RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

dokumen-dokumen yang mirip
RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

WILAYAH NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2011

RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Paska Konflik

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2011

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK II MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Oleh: Ellyna Chairani Direktorat Sistem dan Pelaporan EKP, BAPPENAS. Jakarta, 8 Desember 2015 Kementerian Kesehatan

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 DAFTAR ISI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan. Disampaikan dalam Penutupan Pra-Musrenbangnas 2013 Jakarta, 29 April 2013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

Juknis Operasional SPM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH MALUKU

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

PRIORITAS 11 MATRIKS ARAH KEBIJAKAN BUKU III RKP 2011 WILAYAH SULAWESI

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH NUSA TENGGARA

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA BIDANG KESEHATAN (GIZI DAN KIA)

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA

WALIKOTA PANGKALPINANG

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOTULENSI SIDANG KELOMPOK MUSRENBANGNAS TAHUN 2010 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2011

LAMPIRAN. Lampiran , , , , , , , , , , , , , ,96

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN. Program. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Kesehatan Ibu dan Anak 84% 84,78% 100,92

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Hasil Pembahasan Pra-Musrenbangnas dalam Penyusunan RKP 2014

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH PAPUA

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

Transkripsi:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2010 Jakarta, 28 April-1 Mei 2010 RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010 Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 April 2010, telah dilaksanakan Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010, yang membahas Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, serta Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, yang diikuti oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara; serta wakil dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian PU, Kementerian Riset dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, BKKBN, serta Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan telah sepakat untuk menindaklanjuti risalah kesepakatan pembahasan Sidang Kelompok ini dalam proses penyempurnaan RKP Tahun 2011 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011, dan pemantapan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2011, berdasarkan rincian risalah kesepakatan sebagaimana terlampir. Demikian risalah ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI, SERTA PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT WILAYAH SULAWESI (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan) Hari/ Tanggal : Kamis/29 April 2010 Sesi pada jam : Sesi II (14.00 17.30) 1. Musrenbang Regional Sulawesi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu telah menghasilkan beberapa kesepakatan pembangunan regional sulawesi untuk tahun 2011 baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, serta infrastruktur, (sebagaimana terlampir) yang akan menjadi salah satu dasar pembangunan wilayah Sulawesi di tahun mendatang. 2. Beberapa usulan pendanaan pemerintah daerah wilayah Sulawesi telah terakomodasi didalam F1 F4, namun disisi lain, terdapat program dan kegiatan usulan pemerintah daerah yang belum terakomodir baik didalam F1, F2, F3, maupun F4 sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan tersebut (diusulkan akan dibahas sebelum tanggal 7 Mei 2010). Kendala teknis yang dihadapi dimungkinkan akibat dari kode kegiatan yang belum dicantumkan oleh pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga, sehingga usulan dari pemerintah daerah tidak muncul, baik dalam F1, F2, F3, dan F4. 3. Beberapa provinsi mengalami kesulitan dalam mengisi software Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD), selain itu terdapat beberapa provinsi yang mengajukan usulan secara manual dengan pertimbangan bahwa program/kegiatan tersebut dirasakan krusial untuk diusulkan namun tidak dapat terakomodasi oleh software isian UPPD. (Contoh: program/kegiatan dibawah Ditjen Bangda Depdagri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional).

4. Sementara itu terkait dengan alokasi penganggaran oleh Kementerian/Lembaga, beberapa provinsi telah menyepakati alokasi tersebut, namun terdapat beberapa program/kegiatan prioritas yang dianggap krusial oleh pemerintah daerah sementara alokasi penganggaran Kementerian/Lembaga lebih kecil dari yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah (dispute alokasi) sehingga membutuhkan dukungan dan kesepakatan dari Kementerian/Lembaga terkait, dan diusulkan untuk dibahas lebih lanjut. Adanya selisih antara pagu kementerian dan lembaga dengan usulan pendanaan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan kemampuan fiskalnya. 5. Beberapa pemerintah daerah telah mengusulkan kembali programprogram/kegiatan kegiatan yang tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) mengingat program/kegiatan tersebut merupakan program/kegiatan prioritas daerah sehingga membutuhkan dukungan dari Kementerian/Lembaga yang akan dicatat sebagai masukan bagi kementerian/lembaga terkait, antara lain: a. Penyelesaian Sport Centre di Provinsi Gorontalo, yang sudah dilakukan peletakan batu pertama; b. Dukungan Kementerian/Lembaga untuk lokasi lokasi destinasi wisata unggulan, seperti di Sulawesi Utara telah menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata; c. Dukungan terhadap revitalisasi museum dan perpustakaan; d. Alokasi anggaran bantuan operasional untuk sekolah jenjang menengah; e. Program kesetaraan paket A dan paket B; f. Pembangunan RS tipe B di Provinsi Gorontalo, Pembangunan embarkasi haji Gorontalo, Sultra dan Sulteng, RS vertikal Sulbar, penyelesaian RS sayang rakyat Sulsel, Puskesmas plus dan Bapelkes di Sulbar, kesehatan pelabuhan dan penyediaan alat kesehatan RS Sulbar, instalasi farmasi kabupaten di Sulbar; dan g. Pengembangan destinasi pariwisata, PNPM desa wisata, pengembangan objek unggulan, pemasaran pariwisata melalui promosi, visit Sulawesi, revitalisasi benteng Fort Rotterdam di Sulsel. 6. Seluruh informasi informasi dari instansi vertikal, seperti kegiatan ristek dan BKKBN agar dikomunikasikan kepada Bappeda.

PROVINSI SULAWESI UTARA

F1 - PERSANDINGAN ( LONGLIST ) KELOMPOK 1 SULAWESI PROVINSI SULAWESI UTARA UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN A. PRIORITAS 2 I. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar 1.1. Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas 445.676,00,- 114.327,36,- v 1.1.1. Jumlah Siswa Sd/Sdlb Sasaran Bos 279731 Jiwa 445.676,00,- 1.2. Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas 255.605,00,- 72.188,32,- v 1.2.1. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Bos 109695 Jiwa 250.840,00,- 1.2.2. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Beasiswa Miskin 8649 Jiwa 4.765,00,- 2. Program Pendidikan Menengah 2.1. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 9.537,00,- 8.222,60,- v 2.1.1. Jumlah Siswa Smk Penerima Bomm 33000 Jiwa 4.950,00,- 2.1.2. Jumlah Siswa Smk Penerima Bkmm 4829 Jiwa 4.587,00,- 3. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.1. Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 249.120,00,- 108.946,18,- 3.1.1. Jumlah Guru Tk Penerima Tunjangan Profesi 104 Jiwa 3.120,00,- 3.1.2. Jumlah Guru Sd/Sdlb Penerima Tunjangan Profesi 3600 Jiwa 108.000,00,- 3.1.3. Jumlah Guru Smp yang Menerima Tunjangan Profesi 2700 Jiwa 81.000,00,- 3.1.4. Jumlah Guru Sma yang Menerima Tunjangan Profesi 1200 Jiwa 36.000,00,- 3.1.5. Jumlah Guru Smk yang Memperoleh Tunjangan Profesi 700 Jiwa 21.000,00,- B. PRIORITAS 3 I. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1.1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 3.875.776,00,- 8.580,00,- 1.1.1. Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) 90 Persen 782.620,00,- 1.1.2. Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc) 100 Persen 675.840,00,- 1.1.3. Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) 95 Persen 694.840,00,- DALAM JUTA RUPIAH

UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN 1.1.4. Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar 100 Persen 198.500,00,- 1.1.5. Persentase (%) Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) 90 Persen 306,00,- 1.1.6. Persentase (%) Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas yang Mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan Pk) 75 Persen 389.600,00,- 1.1.7. Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta Kb Aktif (Cpr) 65 Persen 329.600,00,- 1.1.8. Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre Terpadu 100 Persen 381.180,00,- 1.1.9. Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp Termasuk Korban Ptppo 100 Persen 165.700,00,- 1.1.10. Persentase (%) Unit Utama Kementerian Kesehatan yang Membuat Perencanaan dan Melaksanakan Kegiatan yang Responsif Gender 100 Persen 102.790,00,- 1.1.11. 1Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Ibu Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Depresi Pasca Persalinan) 100 Persen 154.800,00,- 1.2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 1.112.896,00,- 2.843,00,- 1.2.1. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1) 84 Persen 461.070,00,- 1.2.2. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap) 80 Persen 116.980,00,- 1.2.3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 84 Persen 174,00,- 1.2.4. Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi 60 Persen 87,00,- 1.2.5. Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I 80 Persen 245,00,- 1.2.6. Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) 50 Persen 145.780,00,- 1.2.7. Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kta) 25 Persen 242.780,00,- 1.2.8. Persentase (%) Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terhadap Anak Dengan Kebutuhan Penanganan Jiwa Khusus (Seperti: Autis, Gpph, Rm) 25 Persen 145.780,00,- 1.3. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender 8.280,00,- 681,00,- v 1.3.1. Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk 8 PUSKESMAS 1.600,00,- 1.3.2. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Di 101 Puskesmas Prioritas Di Perbatasan dan Pulau- Pulau Kecil Terluar Berpenduduk 8 PUSKESMAS 800,00,- 1.3.3. Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Dasar 161 PUSKESMAS 1.680,00,- 1.3.4. Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 2 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perkotaan 8 PUSKESMAS 400,00,-

UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN 1.3.5. Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Indera 30 PUSKESMAS 300,00,- 1.3.6. Persentase (%) Puskesmas Berfungsi Baik 100 Persen 3.000,00,- 1.3.7. Jumlah Kab/Kota Memiliki Minimal 3 Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Olahraga 8 PUSKESMAS 200,00,- 1.3.8. Cakupan Kab/Kota yang Memiliki Minimal 2 Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional 30 PUSKESMAS 300,00,- 1.4. Pembinaan Gizi Masyarakat 8.083.133,00,- 1.750,00,- v 1.4.1. Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 100 Persen 542.660,00,- 1.4.2. Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 80 Persen 235.368,00,- 1.4.3. Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif 80 Persen 305.400,00,- 1.4.4. Cakupan Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium 90 Persen 5.920.700,00,- 1.4.5. Persentase (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A 90 Persen 288.900,00,- 1.4.6. Persentase (%) Ibu Hamil Mendapat Fe 90 Tablet 90 Persen 392.560,00,- 1.4.7. Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi 100 Persen 397.260,00,- 1.4.8. Persentase (%) Penyediaan Bufferstock Mp-Asi 100 Persen 285,00,- 2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2.1. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1.651,00,- 1.400,00,- v 2.2.1. Prevalensi Kasus Hiv 1 paket 212,00,- 2.2.2. Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk 0,00,- 2.2.3. Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk 224 Jiwa 200,00,- 2.2.4. Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan 80 Persen 100,00,- 2.2.5. Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Ditemukan 0,00,- 2.2.6. Persentase (%) Kasus Baru Tb Paru (Bta Positif) yang Disembuhkan 0,00,- 2.2.7. Persentase (%) Odha yang Mendapatkan Art 68 Jiwa 800,00,- 2.2.8. Persentase (%) Provinsi Dengan Angka Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 % 0,00,- 2.2.9. Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% 80 Persen 100,00,- 2.2.10. Persentase (%) Provinsi Mencapai Angka Keberhasilan Pengobatan Kasus Baru Tb Paru Bta Positif/Sr (Success Rate) Minimal 85% 0,00,- 2.2.11. Jumlah Orang yang Berumur 15 Tahun Atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Hiv 2400 Jiwa 239,00,-

UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN 3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 3.1. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 3.2. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3.3. Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) 70 Persen,00,- Persentase (%) Desa Siaga Aktif 25 Persen 3.000,00,- Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan 25 Persen 200,00,- yang Berwawasan Kesehatan Persentase (%) Penduduk (Termasuk Seluruh 64 Persen 1.000,00,- Penduduk Miskin) yang Memiliki Jaminan Kesehatan Jumlah Kebijakan Teknis Pembiayaan dan 2 KEBIJAKAN 300,00,- Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Organisasi dan Tatalaksana yang Tertata Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Termasuk Upt Persentase (%) Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun 7 Unit 200,00,- 100 Persen 465,00,- v Persentase (%) Provinsi dan Kab/Kota yang 100 Persen 90,00,- Memiliki Bank Data Kesehatan 3.4. Pengelolaan Komunikasi Publik Jumlah Berita/Pesan/Info Kesehatan yang 48 paket 100,00,- Disebarluaskan Kepada Publik Pembinaan Administrasi Kepegawaian Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan Sdm 16 paket 2.255,00,- Kementerian Kesehatan Aparatur (Pns dan Ptt) Persentase (%) Penyelesaian Administrasi 16 1.000,00,- Kepegawaian Tepat Waktu 3.5. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyidikan Jumlah Kasus yang Dilakukan Penyidikan 160 kasus 888,00,- Kesehatan Jumlah Kasus Penyidikan yang Ditangani 160 kasus 640,00,- C. PRIORITAS 11 I. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.1. Pemberdayaan Masyarakat Di Destinasi Pariwisata 500,00,- 100,00,- v 1.1.1. Jumlah Kelompok Sadar Wisata 1 paket 500,00,- 1.2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata 8.750,00,- 3.000,00,- v 1.2.1. Jumlah Kegiatan Pemutakhiran Database dan Informasi Destinasi 1 paket 500,00,- 1.2.2. Jumlah Dukungan Amenitas Pariwisata 1 paket 8.250,00,- 1.3. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Jumlah dan Lokasi Wisata Alam dan Bahari 2 lokasi 3.000,00,- Berstandar Internasional Jumlah dan Lokasi Wisata Budaya 1 paket 2.000,00,- Jumlah dan Lokasi Wisata Budaya 7 lokasi 5.500,00,- 1.4. Pengembangan Standardisasi Pariwisata Jumlah dan Jenis Standar Kompetensi 1 paket 500,00,-

PROVINSI GORONTALO

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 1 SULAWESI PROVINSI GORONTALO UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN A. PRIORITAS 2 I. KEMENTERIAN PERTANIAN 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan II. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar v 1.1.1. Apk Tk/Tklb 58 Persen 1.700,00,- 1.1. Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas 39.628,00,- 58.573,24,- 2. Program Pendidikan Menengah v 2.1. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK 35.229,00,- 4.347,66,- 2.1.1. Apk Smk 72 Persen 1.541,00,- 2.2. Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB 11.238,00,- 4.938,90,- 3. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan v 3.1. Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 44.035,00,- 57.861,22,- 3.2. Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 10.453,00,- 8.064,00,- 3.3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK 3.187,00,- 4.374,00,- III. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1. Program Pengembangan Perpustakaan B. PRIORITAS 3 I. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak v 2.1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 4.500,00,- 8.775,00,- DALAM JUTA RUPIAH

DALAM JUTA RUPIAH UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN 3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan C. PRIORITAS 11 I. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat v 1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sdp dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas Sdp 17.284,00,- 18.411,90,- 2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut v 2.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan 17.364.902,00,- 80.960,10,- 3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara v 3.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 151.885,00,- 29.761,20,- 3.2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara 10.176,00,- 8.606,14,- II. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar v 1.1.3. Persentase (%) Sd Memiliki Perpustakaan 5 Unit 500,00,- III. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan IV. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan V. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial VI. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya VII. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. Program Penyelenggaraan Jalan. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1. Program Pengelolaan Pertanahan Nasional 1.1. Pengelolaan Pertanahan Provinsi 20.658,00,- 7.506,41,- v v v v

DALAM JUTA RUPIAH UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN 1.1.3. Prona (Bidang) 5225 Unit 2.090,00,- 1.1.4. Transmigrasi (Bidang) 750 Unit 300,00,- 1.1.5. Tanah Ukm (Bidang) 1500 Unit 160,00,- 1.1.6. Tanah Petani (Bidang) 600 Unit 240,00,- 1.1.7. Tanah Nelayan (Bidang) 300 Unit 240,00,- 1.1.8. Redistribusi Tanah (Bidang) 10000 Unit 10.000,00,- 1.1.9. Konsolidasi Tanah (Bidang) 300 Unit 225,00,- 1.1.11. Inventarisasi P4T (Bidang) 6000 Unit 1.200,00,- 1.1.12. Penataan dan Inventarisasi P3Wt 8 Unit 720,00,- 1.1.17. Penanganan Perkara Pertanahan 28 Unit 666,00,- 1.1.18. Mediasi 15 Unit 45,00,-

PROVINSI SULAWESI TENGAH

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 1 SULAWESI PROVINSI SULAWESI TENGAH UPPD RENJA KL KESEPA KATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT A. PRIORITAS 2 I. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar 1.1. Penyediaan Layanan Pendidikan TK 212.248,00,- 128,14,- v 1.1.1. Apk Tk/Tklb 0,00,- 1.1.2. Apk Tk/Tklb 26 Persen 2.152,00,- 1.1.3. Propinsi Ber-Apm > 36.58% 0,00,- 1.1.4. Kota Ber-Apm > 36.58% 0,00,- 1.1.5. Kabupaten > Ber-Apm 36.58% 0,00,- 1.1.6. Rasio Jumlah Peserta Didik Perempuan: Laki-Laki 528382 Jiwa 209.920,00,- DALAM JUTA RUPIAH KETERANGAN 1.2. Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas 1.1.7. Persentase (%) Tk Berakreditasi 0,00,- 1.1.8. Persentase (%) Tk Berakreditasi 100 Persen 176,00,- 90.375,00,- 79.840,63,- v 1.4.1. Apk Smp/Smplb 0,00,- 1.4.2. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Bos 158366 Jiwa 90.375,00,- 1.4.3. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Beasiswa Miskin 0,00,- 1.4.4. Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Bantuan Buku 0,00,- 1.3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tk dan Pendidikan Dasar 2.843,00,- 901,55,- v 1.5.1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian 39 keg 872,00,- 1.5.2. Penyusunan, Penyampaian dan Implementasi Kebijakan (Persen) 100 Persen 1.971,00,- 2. Program Pendidikan Menengah 2.1 Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB 115.554,00,- 11.749,86,- v 2.2.1. Jumlah Siswa Sma Penerima Bkmm 35 keg 115.440,00,- 2.2.2. Jumlah Siswa Sma Penerima Bomm 45 ok 114,00,- 3. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DALAM JUTA RUPIAH UPPD RENJA KL KESEPA KATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT KETERANGAN 3.1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal 12.783,00,- 2.232,00,- v 3.1.1. Rasio Tutor dan Peserta Didik Paud Nonformal 11564 Jiwa 10.335,00,- 3.1.2. Rasio Tutor dan Peserta Didik Paket A 3384 Jiwa 2.448,00,- 3.2. Peningkatan Mutu dan Pembinaan Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan 17.299,00,-,00,- v 3.2.1. Jumlah Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu yang Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar yang Telah Ditetapkan 100 Persen 17.299,00,- 3.3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK 4.520,00,- 6.211,00,- v 3.3.1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian 100 Persen 4.520,00,- 3.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pmptk B. PRIORITAS 3 I. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 1.1. Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian 100 Persen 4.520,00,- 8.703,00,- 2.285,50,- v 1.1.1. Persentase (%) Desa Siaga Aktif 100 Persen 8.703,00,- 2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 2.2. Pembinaan Gizi Masyarakat 32.895,00,- 1.550,00,- v 2.2.1. Persentase (%) Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif 0 Persen 29.920,00,- 2.2.2. Persentase (%) Kab/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi 100 Persen 2.975,00,- 3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3.1. Penyehatan Lingkungan 22.457,00,- 620,00,- v 3.1.1. Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota 100 Persen 22.457,00,- 4 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 4.1. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Persentase (%) Puskesmas yang Menerapkan Standar Pelayanan Medik Dasar 100 Persen 11.428,00,- 4.2. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Persentase (%) Rs Kab/Kota yang Melaksanakan Ponek Persentase (%) Rs Kab/Kota yang Menerapkan Spm Rs 0 RS/Dinas Kesehatan 100 Persen 848,00,- 203.030,00,-

UPPD RENJA KL KESEPA KATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT 4.3 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 4.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan C. PRIORITAS 11 I. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1. Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman 1.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Jumlah Provinsi yang Mendukung Pelaksanaan Program Upaya Pelayanan Kesehatan (Dekon) 100 Persen 6.800,00,- 100 Persen 4.759,00,- Terlaksananya Kegiatan Seni Budaya Tingkat Propinsi 1 Paket 200,00,- Film 2. Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman 2.1. Pengembangan Nilai Sejarah Jumlah Peserta Internalisasi dan Sosialisasi Nilai- 1 Kegiatan 1.250,00,- Nilai Sejarah 2.2. Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air Jumlah Situs Bawah Air yang Diidentifkasi, Diinventarisasi, Dipetakan, Ditetapkan dan 1 Paket 750,00,- 2.3. Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan II. PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1. Program Pengembangan Perpustakaan 1.1. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dieksplorasi Rekomendasi Pendukungan Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Kepurbakalaan 1 Paket 750,00,- 4.007,00,- 2.983,16,- v 1.1.1. Jumlah Kajian Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca 100 Persen 4.007,00,- DALAM JUTA RUPIAH KETERANGAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

F1 - PERSANDINGAN (SHORTLIST ) KELOMPOK 1 SULAWESI PROVINSI SULAWESI BARAT UPPD RENJA KL KESEPAKATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT A. PRIORITAS 2 I. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar 1.1. Penyediaan Layanan Pendidikan TK 10.000,00,- 105.09,- DIBAHAS v 1.2 Penyediaan Subsidi Pendidikan Sd/Sdlb Berkualitas 2 Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.1 Penyediaan Guru Untuk Seluruh Jenjang Pendidikan 2.2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal 2.3 Peningkatan Mutu dan Pembinaan Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan 2.4 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.5 Penyediaan Subsidi Pendidikan Smp/Smplb Berkualitas 1.1.1. Apk Tk/Tklb 1 KEGIATAN 10.000,00,- DIBAHAS 2.200.000,00,- 1.2.1. Apm Sd/Sdlb 1 KEGIATAN 2.200.000,00,- Persentase (%) Guru Smp Rsbi/Sbi Berkualifikasi Akademik S-2 Rasio Tutor dan Peserta Didik Paud Nonformal Jumlah Lembaga Diklat dan Penjaminan Mutu yang Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Standar yang Telah Ditetapkan Persentase (%) Guru Inti yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Bidang Bisnis dan Pariwisata Jumlah Siswa Smp/Smplb Sasaran Beasiswa Miskin 100 GURU 500.000,00,- 500 ORG 500.000,00,- 5 Buah 1.900,00,- 50 ORG 500.000,00,- 1 KEGIATAN 950.000,00,- DALAM JUTA RUPIAH KETERANGA N A. PRIORITAS 3 II KEMENTRIAN KESEHATAN 1 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) 1.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 99 Persen 750,00,- 98 Persen 750,00,-

UPPD RENJA KL KESEPAKATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT 1.3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk 1.4 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan 12 Unit 2.220,00,- 98 Persen 1.250,00,- DALAM JUTA RUPIAH KETERANGA N 1.5 Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Sesuai Standar dan Pedoman Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Pada Penyakit Penyebab Kematian Tertentu Sesuai Standar dan Pedoman Jumlah Rs yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Sesuai Standar dan Pedoman Jumlah Rs yang Menerapkan Pelayanan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman Jumlah Rumah Sakit yang Memberikan Pelayanan Keperawatan Kepada Odha dan Eid (Emerging Infectious Disease) Jumlah Rs yang Melaksanakan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (Sp2Kp) Jumlah Rs yang Menerapkan Pengembangan Manajemen Kinerja (Pmk) Klinik Bagi Perawat dan Bidan Jumlah Rs yang Melaksanakan Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Sesuai Standar Jumlah Rs yang Memberikan Pelayanan Rawat Gabung Ibu dan Bayi Sesuai Standar 25 Unit 485,00,- 25 Unit 485,00,- 23 Unit 250,00,- 23 Unit 1.000,00,- 5 Unit 375,00,- 5 Unit 750,00,- 5 Unit 400,00,- 5 Unit 1.625,00,- 5 Unit 1.625,00,- 5 Unit 1.000,00,- 5 Unit 250,00,-

UPPD RENJA KL KESEPAKATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT Jumlah Rs yang Menerapkan Surveilans Ppi Oleh Ipcn (Infection Prevention Control Nurse) 3 Unit 1.050,00,- DALAM JUTA RUPIAH KETERANGA N Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Keperawatan Di Kelompok Khusus dan Komunitas 5 Unit 500,00,- 1.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Dasar Lain yang Melaksanakan Pelayanan Rawat Gabung Ibu dan Bayi Sesuai Standar Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Beroperasi 2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2.1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk 5 Unit 800,00,- 1 Unit 500,00,- 7 Buah 1.500,00,- Persentase (%) Fasilitas Kesehatan 87 Persen 250,00,- Dasar yang Telah Melaksanakan Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga 2.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Jumlah Kab/Kota yang Memiliki Utd 12 Unit 2.450,00,- 2.3 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja, Olahraga, dan Matra 2.4 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 2.5 Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Persentase (%) Kab/Kota yang Minimal Mempunyai 4 Puskesmas yang Telah Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja Persentase (%) Kab/Kota Dengan Sarana Kesehatan (Rs, Laboratorium, Gudang Farmasi, Dinas Kesehatan) Pemerintah Telah Menerapkan Kesehatan Kerja Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas 20 Persen 500,00,- 85 Persen 175,00,- 1 Tahun 2.000,00,- 80 Persen 150,00,-

UPPD RENJA KL KESEPAKATAN DIBAHAS LEBIH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LANJUT 2.6 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan Menyelenggarakan Lokakarya Mini Untuk Menunjang Pencapaian Spm 12 375,00,- DALAM JUTA RUPIAH KETERANGA N 2.7 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Jumlah Provinsi yang Mendukung Pelaksanaan Program Upaya Pelayanan Kesehatan (Dekon) 15 Unit 1.000,00,-

PROVINSI SULAWESI SELATAN

F1- PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 1 SULAWESI PROVINSI SULAWESI SELATAN UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT LEBIH LANJUT KETERANGAN A. PRIORITAS 3 I. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1.2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 250,00,- 8.207,00,- v 2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan B. PRIORITAS 11 I. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2.1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2.1. 1. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. 6089 Unit 1.000,00,- v DALAM JUTA RUPIAH Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang Bersertifikat dan Memenuhi Standar. 540021 Unit 1.500,00,- v 1099848 Unit 1.000,00,- v 100 Unit 1.000,00,- v Jumlah Produksi Induk 1000 Buah 1.500,00,- v Unggul. Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat dan Benih yang Memenuhi Standar 40 Unit 3.000,00,- v

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 1 SULAWESI PROVINSI SULAWESI TENGGARA UPPD RENJA KL KESEPA KATAN NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN A. PRIORITAS 2 I. KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar 1.1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian 6 paket 150,00,- v B. PRIORITAS 3 I. KEMENTERIAN KESEHATAN 1.1.1. Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs ) 100 persen 50,00,- 1.1.2. Persentase (%) Desa Siaga Aktif 100 persen 1.000,00,- 2.1.1. Persentase (%) Desa yang Mencapai Uci 100 persen 1.046,00,- 2.2.1. Jumlah Kasus Tb Per 100.000 Penduduk 100 persen 115,00,- 2.2.2. Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk 100 persen 162,00,- 2.2.3. Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Survailance Hiv dan Sypilis 100 persen 163,00,- 2.2.4. Angka Penemuan Kasus Baru Frambusia (Per 100.000) 100 persen 78,00,- 2.3. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 621,00,- 1.700,00,- v 2.3.1. Angka Kesakitan Penderita Dbd Per 100.000 Penduduk 100 persen 235,00,- 2.3.2. Persentase (%) Kasus Zoonosa Lainnya (Rabies, Antraks, Pes, Leptospirosis) yang Ditangani Sesuai Standar 100 persen 333,00,- 2.3.3. Persentase (%) Cakupan Pengobatan Massal Filariasis Terhadap Jumlah Penduduk Endemis 100 persen 53,00,- 2.4.1. Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat 70 persen 150,00,- 2.4.2. Persentase (%) Cakupan Tempat-Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan 80 persen 179,00,- 2.4.3. Persentase (%) Provinsi yang Memfasilitasi Penyelenggaraan Stbm (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Sebesar 100 Persentase (%) Kab/Kota 12 kabupaten/ kota 1.194,00,- 2.4.4. Persentase (%) Cakupan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan 95 persen 132,00,- C. PRIORITAS 11 I. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.1.1. Jumlah Museum yang Direvitalisasi 1 unit 1.575,00,- DALAM JUTA RUPIAH

UPPD RENJA KL KESEPA KATAN DALAM JUTA RUPIAH NO. PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI INDIKATOR TARGET ALOKASI SEPAKAT TINDAK SEPAKAT DIBAHAS LEBIH LANJUT KETERANGAN 1.2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sejarah dan Purbakala D. PRIORITAS 12 I. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.2.1. Jumlah Fasilitasi Sarana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kepurbakalaan dan Permuseuman 5 paket 570,00,- 2.1.1. Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 unit 550,00,- 2.1.2. Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata 7 unit 850,00,- 2.1.3. Jumlah Dukungan Teknis Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 unit 250,00,- 3.1.1. Jumlah Event Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Oleh Masyarakat 3 unit 150,00,- 3.1.2. Jumlah Event dukungan Pengembangan Kebijakan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah 1 paket 650,00,- 1.1.1. Jumlah Ekosistem Pud yang Teridentifikasi (8 Prov Per Tahun) 2 kegiatan 100,00,- 570,00,- 200,00,- v 1.2. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil 360,00,- 1.538,54,- v 1.2.1. Jumlah Kawasan Minapolitan Potensi Perikanan Tangkap yang Memiliki Kelompok Usaha Bersama (Kub) yang Mandiri. 4 paket 360,00,-