Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

dokumen-dokumen yang mirip
Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA USULAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

12. Target dan/atau capaian program dan kegiatan pada Seekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Profil Organisasi Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN. langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Badan Kesbang Politik Program Pelayanan Administrasi. Perkantoran

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN Nomor : 080/33/Pemb

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman.

Pratinjau Hasil Evaluasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

Administrasi Perkantoran

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Deskripsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016


PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Nama SKPD : Semua SKPD

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

Transkripsi:

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman. Program Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Untuk itu program kerja operasional Sekretariat Daerah kabupeten Barru dirumuskan sebagai berikut :.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0... 3. 4. 5. 6. 7. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9. Program Peningkatan disiplin aparatur 0. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.. 3. 4. 5. 6. Program Peningkatan pelayanan publik 7. Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan 8. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 9. Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan 30. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan Kegiatan instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru adalah merupakan penjabaran dari program yang disusun sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang disepakati sebagai berikut :. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin BAB V RENCANA PROGRAM DAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Program Pelayanan administrasi Perkantoran Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pemberian bantuan beras bersubsidi 7.895 0.000 0.000 0.000 0.000 Optimalisasi BAZ - 30.000 30.000 30.000 30.000

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman 3 3 Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin - 30.000 30.000 30.000 30.000. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan 0.9 30.000 30.000 30.000 30.000 3. Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 96.53 56.65 85.6 68.993 8.77 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 37.386 35.7 37.7 39.9 4.34 3 Pelaksanaan Dokumentasi Kegiatan 43.756 45.944 48.4 50.653 53.86 4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 98.970 500.000 550.000 605.000 665.500 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat 89.55 80.000 88.000 96.800 06.480 5. Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Pengembangan Operasional Kehumasan Daerah 53.900 50.000 65.000 8.500 99.650 6. Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan desa 33.00 30.000 8.000 - - Pelatihan aparatur pemerintahan kecamatan dalam bidang manajemen pemerintahan 70.650 85.000 90.000 95.000 00.000 3 Pemilihan Kepala Desa 99.300-60.000 400.000 40.000 4 Penyusunan kerangka regulasi Pemerintahan Desa / Kelurahan dan LKD/LKK 3.63 57.000 5.000 5.000 5.000 7. Program Pengembangan Otonomi Daerah Penataan, Pemetaan dan penetapan batas kabupaten, kecamatan dan Desa / Kelurahan 8. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan - 6.000.000.000 5.000 Pembinaan Hukum dan Kamtibmas 7.46 50.000 5.000 5.000 5.000 9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman 4 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan 54.58 55.000 55.000 55.000 55.000 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 45.545 60.000 76.000 93.000.000 3 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 44.88 56.000 6.500 67.700 74.500 4 Publikasi peraturan perundang-undangan 4.85 6.700 9.300 3.300 35.500 5 Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan 56.494 6.000 68.000 75.000 8.700 0. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda 95.583 5.000 36.500 60.000 86.000 Inventarisasi temuan pengawasan 5.45 55.000 55.000 55.000 55.000 3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif 0.0.000.000 3.000 4.000 4 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 8.877 3.000 35.000 38.500 4.000 5 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH - 3.000 34.000 37.500 4.000. Program peningkatan kesadaran Hukum dan HAM Orientasi rencana aksi nasional Hak azasi manusia (RANHAM) - 3.000 34.000 37.500 4.000 Bintek dan penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 38.553 5.000 5.000 5.000 5.000 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dibidang Hukum 5.945 7.500 9.000.000 3.000 3 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi - 35.000 35.000 35.000 35.000-35.000 35.000 35.000 35.000 3. Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan - -.000.000 - - 4. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Pembinaan Kehidupan Umat Beragama 95.000 00.000 05.000 0.000 5.000 Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan.700.000.800.000.800.000.800.000.800.000

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman 5 5. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Pembinaan lembaga pendidikan informal pengajian dasar.750.000.774.00.800.000.850.000.875.000 Pembinaan dan fasilitasi kehidupan beragama aparatur - 50.000 50.000 50.000 00.000 3 Penyusunan kerangka regulasi keagamaan - 80.000 80.000 80.000 80.000 6. Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Surat Menyurat 06.094 46.000 0.000 9.600 38.960 Penyediaan alat tulis Kantor 69.997 97.8 8.68 37.33 57.034 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 09.50 53.000 75.050 300.350 36.735 4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.47.300.75.000.50.500.75.750 3.08.05 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 68.998 50.000 75.000 30.500 33.750 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.500 3.500 35.550 39.350 43.530 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.300 0.480.578.700 34.950 8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.00 3.535 4.709 5.95 7.86 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.5 35.000 40.000 40.000 50.000 0 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.560 87.000 6.000 74.000 75.000 Penyediaan peralatan rumah tangga.405 7.500 3.000 7.500 7.500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.600 65.800 94.955 37.950 364.500 3 Penyediaan makanan dan minuman 50.47 840.94 94.850.043.33.43.784 4 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 558.965.097.400.35.450.567.700.587.950 5 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 36.94 77.000 88.500 99.500.000 7. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000 5.50 5.360 5.58 5.83 Penyusunan laporan semesteran 4.500 5.800 6.0 6.964 7.33 3 Penyusunan laporan akhir tahun 4.000 5.00 5.0 5.83 5.966 4 Penyusunan RKA dan DPA 5.000 5.50 5.360 5.587 5.83 5 Monitoring dan Evaluasi 4.855 5.875 6.79 7.758 8.773 8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah jabatan.065.5 - - - - Pembangunan Gedung kantor 500.000.500.000.000.000.000.000.000.000 3 Pengadaan mobil jabatan - - -.000.000-4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional.649.740 3.36.800.6.500 945.000 6.54.500 5 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 07.46 37.860 9.650 4.6 56.875 6 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.430 69.300 69.850 78.400 9.500 7 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0.906 45.000 475.000 54.000 58.400 8 Pengadaan peralatan gedung kantor 70.45 95.050 0.700 09.950 8.600 9 Pengadaan meubeleur 6.738 73.900 04.600 3.650 54.700

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman 6 0 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.500 75.000 00.000 50.000 00.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.05 5.480 67.678 8.896 53.35 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 85.35 300.000 43.500 465.850 5.435 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 389.05 398.950 437.33 48.455 53.86 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.35 46.758 7.433 98.577 38.434 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.800 9.300 3.850 36.900 36.950 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 5.000 35.000 38.500 4.350 46.585 7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.404 63.000 6.000 3.000 3.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 37.350 50.500 59.50 73.350 8.835 9 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - 600.000 - - - 0 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 500.000 585.000.50.000 50.000 50.000 9. Program Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 75.000.77.5 76.5 76.5.306.95 0. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 Penyusunan Laporan Reguler (evaluasi dan implementasi Otoda) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Penyusunan Laporan insidentil.000.000.000.000.000. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga 7.943 45.000 50.500 50.00 55.000. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat - 35.000 - - - 3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 40.85 480.000 58.000 580.800 638.880 898.698 890.000 979.000.076.900.84.590 3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 00.000 0.000 3.000 45.00 59.70 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 54.000 70.000 80.000 90.000 95.000 5 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 5.500 550.000 600.000 630.000 650.000 6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 700.000 700.000 770.000 847.000 93.700 7 Perawatan dan Pengobatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 84.750 90.000 99.000 08.900 9.790 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun 00-05 Halaman 7 Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja - 80.000 - - - Fasilitasi Fit & Proper test 77.495 - - - - 5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi Tanah Aset Daerah 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah.5.000.500.000.5.000.5.000 80.000 3 Penyuluhan Hukum Pertanahan - 30.000 40.000 40.000 0.000 6. Program Peningkatan pelayanan publik Penyusunan standar pelayanan - 0.000 - - - Penilaian Citra Pelayanan Publik (CPP) tingkat unit Pelayanan - 45.000 50.000 - - 3 Penyusunan Profil Pelayanan Dasar - 30.000 30.000 30.000 30.000 7. Program Peningkatan fasilitas penerangan jalan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan 36.855 400.000 400.000 500.000 500.000 Pemeliharaan rutin/berkala Lampu penerangan Jalan 50.000 50.000 75.000 30.500 33.750 8. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan - 0.000 30.000 40.000 40.000 9. Program Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Evaluasi Struktur Kelembagaan 54.00 55.000 55.000 55.000 55.000 Penyusunan (Reorganisasi) perangkat Daerah dan Penyusunan naskah akademik - 00.000 0.000 0.000 0.000 3 Sosialisasi tata naskah dinas manual dan elektronik - - 60.000 60.000-4 Penyusunan standarisasi kinerja dan implementasi ketatalaksanaan - 0.000 - - - 30. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 3.500 50.000 55.000 60.500 70.000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 78.875 3.000 46.000 00.000 05.000 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.075 87.000 0.000 00.000 5.000