KANTOR CAMAT PULOSARI

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN JIPUT. Alamat: Jl. Raya Jiput-Caringin KM.3 Sukacai Kode Pos 42263

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA KANTOR CAMAT MAJASARI TAHUN 2014

RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN CARITA

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

RENCANA KERJA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN SETDAKAB. JOMBANG. Tahun 2015 B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E M E R I N T A H A N

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SAKETI TAHUN 2014

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENJA KECAMATAN BELANG 2018

RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN SUKARATU TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

efektivitas dan efisiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI

BAB I PENDAHULUAN. Renstra BAPPEDA I - 1

BAB I PENDAHULUAN. 1. Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PE NDAH ULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Kota Jambi RPJMD KOTA JAMBI TAHUN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan 2016 BAB. I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun BAB 1 PENDAHULUAN

DAFTAR ISI. Hal DAFTAR ISI DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR. i ii iii PENDAHULUAN BAB I. A. Latar Belakang 1 B C. D.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA NOMOR /2033 TAHUN 2011

BUPATI PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN SUMUR JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA (RENJA)

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 KECAMATAN RAMBATAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN SLAWI

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang diatur

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKA N KANTOR KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

RANCANGAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

RENCANA STRATEGIS TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ( BPMPD )

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

RENCANA KERJA KECAMATAN AJIBARANG

Bupati Pandeglang PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 18 TAHUN 2008

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

BAB I PENDAHULUAN. RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun I 1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JOGOROTO. Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR. Muara Beliti, 2014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

LAKIP KECAMATAN MAPPEDECENG 2016

TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN. Renstra BPM, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun I - 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KATA PENGANTAR. Soreang, Desember 2011 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi;

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BABI PENDAHULUAN. 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG

KATA PENGANTAR. Tebing Tinggi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Empat Lawang,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

BUPATI BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2016

Bab I. Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS,

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 58 TAHUN : 2006 SERI : D PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Bandung, 2013 KEPALA BPPT KOTABANDUNG. Drs. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si PEMBINA TK. I NIP

RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG

RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto terpilih

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 58 TAHUN : 2006 SERI : D PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

Transkripsi:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PULOSARI TAHUN 2011-2016 KANTOR CAMAT PULOSARI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : TAHUN 201O TANGGAL : Januari 2010 ========== ===================== ===================== == RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG 2011 2016

KEPUTUSAN CAMAT PULOSARI NOMOR : TAHUN 2010 T E N T A N G RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 2016 CAMAT PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG, Menimbang : a. b. Mengingat : 1. 2. 3. 4. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah () perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negaraa Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lampiran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011-2031; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011-2016;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor... tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra). Menetapkan : MEMUTUSKAN : Kesatu Kedua : : Rencana Strategis Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kasatu : 1.Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya; 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; Ketiga : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penataan ruang daerah; Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pulosari pada tanggal Januari 2010

Renstra 2011-2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renstra Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renstra ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan dalam jangka waktu lima tahunan. Renstra Tahun 2011-2016 disusun dalam rangka menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dan sebagai kelanjutan dari Renstra Tahun 2005 2010 yang pelaksanaannya telah berakhir. Penyusunan Renstra mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha dalam implementasinya. Kondisi dengan luas wilayah tanah Darat 937 Ha, tanah pesawahan 1.392 Ha dan tanah perkebunan 984 Ha ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Oleh karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya memiliki potensi yang cukup produktif untuk dikembangkan sebagai daerah Pertanian,, Perkebunan dan Pariwisata.

Renstra 2011-2016 Letak yang cukup strategis dalam pengembangan pembangunan dibidang pertanian memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai daerah yang dapat menunjang perkembangan Agro Pertanian. juga memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan budaya baik yang beroperasi maupun baru sebatas potensi yang harus dikembangkan agar menjadi destinasi wisata alternatif yang menarik wisatawan. Dari uraian di atas akan mencoba merumuskan suatu konsep dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra ) untuk lima tahun ke depan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, sehingga program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan disamping itu, bahwa melalui renstra ini akan mampu mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan visi dan misi dan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan dan sasaran yang di programkan. 1.2. LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Renstra Kabupaten Pandeglang ini, landasan hukum yang digunakan adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Renstra 2011-2016 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011-2031; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2011-2016; 14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja ; 15. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor... tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Renstra Tahun 2011-2016 adalah untuk : 1. Sebagai acuan bagi Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pulosari (Renja) dan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan dari APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang; 2. Menjabarkan Profil Pelayanan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan.

Renstra 2011-2016 Adapun tujuannya adalah : 1. Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, sehingga pelayanan di Kecamatan dapat dilakukan secara komprehensif. 2. Menyediakan pedoman dan arah bagi seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menentukan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 3. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Kecamatan kurun waktu 2011-2016. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Renstra Tahun 2011-2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB II. BAB III. BAB IV. GAMBARAN PELAYANAN 2.1. PROFIL KECAMATAN PULOSARI 2.2. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PULOSARI 2.3. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PULOSARI 2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PULOSARI 2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI DAN FUNGSI KECAMATAN PULOSARI. 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PULOSARI 3.2. TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TERPILIH PERIODE 2011-2016 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 3.4. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN PULOSARI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN PULOSARI

Renstra 2011-2016 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PULOSARI 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PULOSARI BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATF KECAMATAN PULOSARI BAB VI. BAB.VII. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. INDIKATOR KINERJA 6.2. KEBIJAKAN 6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KECAMATAN PULOSARI P E N U T U P LAMPIRAN - LAMPIRAN

Renstra 2011-2016 BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. PROFIL KECAMATAN PULOSARI merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten. Luas Kurang lebih 3.313 Ha dengan komposisi tanah darat 937 Ha, tanah pesawahan 1.392 Ha dan tanah perkebunan/hutan 984 Ha. Jarak tempuh dari kantor ke Ibukota Kabupaten Pandeglang kurang lebih 21Km. Wilayah memiliki perbatasan sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Serang Sebelah Timur : Kec. Cisata dan Kec. Mandalawangi Sebelah Selatan : Kecamatan Menes Sebelah Barat : Kecamatan Jiput Secara administratif desa desa yang masuk ke dalam wilayah administratif adalah : 1. Desa Karyawangi 2. Desa Koranji 3. Desa Kaduhejo 4. Desa Banjanegara 5. Desa Sanghiangdengdek 6. Desa Banjarwangi 7. Desa Cilentung 8. Desa Sukasari 9. Desa Sukaraja 2.2. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PULOSARI Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dimana ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat

Renstra 2011-2016 kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui tugas, wewenang dan tanggung jawab Kecamatan, maka rumusan rencana strategis harus mengacu pada mandat yang di emban oleh Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut : 2.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI Kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan PULOSARI berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang : 1. Kedudukan Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 2. Tugas Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan perencanaan; b. Perumusan kebijakan teknis; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayan umum; d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan; e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kecamatan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

Renstra 2011-2016 dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana terlihat pada lampiran dengan Susunan sebagai berikut : SUSUNAN ORGANISASI KANTOR CAMAT PULOSARI C A M A T SEKRETARIS KECAMATAN KASUBAG KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KASI PEMERINTAHAN KASI PEMBANGUNAN DAN PEMMAS KASI PAD KASI KESOS KASI TRANTIB DAN K3 2.2.3. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, dan Perda Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan Tupoksi masing-masing pejabat eselonering Kantor sebagai berikut : 1. Camat Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Fungsi : Kepala Desa

Renstra 2011-2016 a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan; b. Pengordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan; c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; d. Peng ordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan; f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah; g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial; h. Pelaksanaan penatakeusahaan kecamatan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretaris Tugas : Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Fungsi : a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,. Administrasi keuangan dan kepegawaian; b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Subbagian Keuangan Tugas : Menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;

Renstra 2011-2016 b. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Subbag Umum dan Kepegawaian Tugas : Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. Fungsi : a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kecamatan; b. pengelolaan kearsipan kecamatan; c. penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai; d. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial; b. Penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial; c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; Renstra 2011-2016 6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 7. Seksi Pemerintahan Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan; b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan; c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan. 8. Seksi Pendapatan daerah Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah. Fungsi :

Renstra 2011-2016 a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah; b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pendapatan daerah; c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah. 9. Seksi ketentraman, ketertiban dan kebersihan Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan kebersihan. Fungsi : a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan; b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pendapatan daerah ketentraman, ketertiban dan kebersihan; c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah ketentraman, ketertiban dan kebersihan; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan; 2.3. SUMBER DAYA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PULOSARI 2.3.1. JUMLAH TENAGA DI LINGKUNGAN KECAMATAN PULOSARI Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor adalah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil Kecamatan = 12 Orang Pegawai Negeri Sipil Sekdes = 8 Orang Tenaga Kontrak Kerja = 5 Orang Tenaga Sukwan = 13 orang JUMLAH = 38 Orang

Renstra 2011-2016 2.3.2. SARANA PRASARANA sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurah dilingkungan Daerah Kabupaten Pandeglang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai peran yang sangat strategis sebagai indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu tuntutan akan profesionalisme, akuntabilitas dan efektivitas kerja menjadi bentuk yang tidak dapat ditawar-tawar dalam mekanisme kerjanya. Sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja aparatur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. Persoalan yang ada ternyata sarana prasarana penunjang yang tersedia di belum terpenuhi secara maksimal. namun hal tersebut tidak menurunkan semangat kinerja dalam melaksanakan tugas kesehariannya namun sarana prasarana merupakan faktor menunjang dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadi pendukung dalam keberhasilan keberhasilan kinerja. Dari beberapa sarana prasarana pendukung tersebut yang masih perlu adanya penambahan sebagai berikut: 1. Kendaraan Roda 4 : 3 Unit 2. Komputer : 2 Unit; 3. Notebook/Netbook : 5 Unit 4. Printer : 6 buah 5. Infocus : : 1 buah 6. Mesin Rumput : 2 Buah 7. Kamera Digital : 1 Buah 8. Alat Pemadam Kebakaran : 1 Unit

Renstra 2011-2016 9. Filing Kabinet : 6 Buah 10. Meja : 7 Buah 11. Kursi Stainless : 20 Buah 12. Kursi Rapat (Kursi Plastik) : 60 buah

Renstra 2011-2016 2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PULOSARI Dalam pelayanan pencappaian indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan target kinerja tahun 2005-2010, bahwa kinerja pelayanan sebagai berikut : Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PULOSARI NO sesuai Target Target Tugas dan Fungsi SPM IKK Target Lainnya Rasio Capaian pada Tahun Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun keke- 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 200 2009 2010 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 1 1 1 100 % 2 Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5 5 5 100 % 3 Meningkatnya anggota PKK SDM 1 1 1 100 %

Renstra 2011-2016 4 Terlaksananya kegiatan Musrenbangkec 1 1 1 100 % 5 Terselenggaranya kegiatan Pameran Pembangunan 1 1 1 100 % 6 Terselenggaranya kegiatan PHBN 1 1 1 100 % 7 Terlaksananya kegiatan PHBI 6 6 6 100 % 8 Terlaksananya Koordinasi Stabilitas Daerah Tk. Kecamatan 1 1 1 100 % 9 Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan 1 1 1 100 % 10 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Pemggerak Pembangunan 2 2 2 100 % 11 Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan keolahragaan 1 1 1 100 %

Renstra 2011-2016 12 Terlaksananya Pembinaan Keagamaan 1 1 1 100 % 13 Tercapainya Target PBB 12 12 12 100 %

Renstra 2011-2016 Tabel 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PULOSARI TAHUN 2006-2010 Uraian ) 1 Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 200 6 200 7 200 8 200 9 2010 200 6 200 7 2008 200 9 2010 200 6 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 200 7 200 8 200 9 2010 Rata-rata Pertumbuhan Anggar an Reali sasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa

Renstra 2011-2016

Renstra 2011-2016 2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 2.5.1. TANTANGAN 1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian 2.Masih belum optimalnya pemahaman masing-masing kasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat. 3.Tingginya tingkat partisipasi publik tidak diimbangi dengan penataan Kemajuan teknologi informasi yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya. 4.Rendahnya dukungan keuangan daerah terhadap proses pembangunan sehingga proses pembangunan daerah belum dapat berjalan secara optimal. 2.5.2 PELUANG 1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Tingginya tingkat partisipasi publik terhadap jalannya proses pembangunan sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root. 3. Peningkatan teknologi informasi memungkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi

Renstra 2011-2016

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari BAB III ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PULOSARI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PULOSARI. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dimana ini merupakan bentuk evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di antara lain yaitu: a. Sumber daya manusia yang belum profesional. b. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan. c. Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal. d. Administrasi Pemerintahan yang belum tertib. Aspek Kajian Table 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN ) EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN ) Permasalahan Pelayanan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Urusan umum 1. Tidak Tercapainya target PBB 2. Kurang Maksimalnya Pelayaninya pelayanan KPTdan KK 3. Terhambatnya Terpenuhinya pengajuan AJB 4. Tingkat pelaporan Kondusipitas kehidupan di masyarakat kurang 1.Perturan Bupati no 1 tahun 2007 2.Intruksi Bupati No 2 Tahun 2010 Peraturan Bupati No 7 Tahun 2007 SK BPN NO.2/Kep.36./2011 Tupoksi Kasi Trantib Kurang maksimalnya tupoksi PAD Kurang tertibnya pengelolaan Adm. KTP dan KK Kurang optimalnya petugas pelayan AJB Kurang tanggapnya petugas Pol PP terhadap permasalahan trantib d Banyaknya SPPT yang Dobel Anclah Sehingga Harus Dilakukan Pemutihan SPPT untuk Seluruh Desa Di Kecamatan PULOSARI Pendukung persyarakat Adm yang di bawa tidak lengkap Kesulitan mendapatkan buku AJB Lambatnya laporan kejadian trantib dari masyarakat Kurang optimalnya pelayanan aparatur pemerintahan di kecamatan

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN ) Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN ) Permasalahan Pelayanan (1) (2) (3) (4) (5) (6) masyarakat 3.2. TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TERPILIH PERIODE 2011-2016 Table 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Bupati Terpilih : Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan di Bidang No Misi dan Program Permasalahan Pelayanan Penghambat Faktor Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah 1. Program: Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Kurangnya Sarana dan Prasana Kurang Mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada Mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, di satu sisi Kecamatan Pulosari selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik dari asfek pelayanan pemerintahan umum maupun yang lainnya, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Di sisi lain ada banyak faktor-faktor penghambat yang perlu segera mendapat penangan yang maksimal, di samping factor pendorong yang

merupakan daya ungkit Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Adapun faktor-faktor Penghambat dalam pelayanan Kecamatan PULOSARI adalah Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak efektif dan efisien adapun faktor pendorong adalah tersedianya sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh karena itu, dalam penyusunan renstra ini akan menggambarkan bagaimana lima tahun ke depan, baik dari aspek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. 3.4. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN PULOSARI Dalam kondisi seperti ini maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal. 1. isu-isu internal 1. sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap 3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib 2. Isu isu external 1. Kondisi masyarakat yang komplek dan dinamis 2. Perkembangan perubahan lingkungan 3. Potensi pengembangan pertanian mengarah ke komersial 4. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI KECAMATAN PULOSARI Visi : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT KECAMATAN PULOSARI Untuk merealisasikan Visi sebagaimana dinyatakan dalam Visi akan ditempuh oleh 2 ( dua ) Misi yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Penjelasan Visi adalah : 1. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan yang menjadi tanggung jawab dan tupoksi kecamatan pulosari yaitu di bidang pemerintahan, kependudukan, kamtibmas dan pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pembinaan yang rutin dan kontinyu. 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PULOSARI Table 4.1 Tujuan dan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Majasari TARGET KINERJA SASARAN NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terwujudny a Good Governance dalam rangka Teselenggaranya fungsi-fungsi kecamatan Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dan simultan Adanya peningkatan 29 29 29 29 29 29 29

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari menciptaka n iklim investasi yang kondusif kerukunan umat beragama 1 1 1 1 1 1 1 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN CADASRI Tabel 4.2 Tujuan,, Strategi, dan Kebijakan VISI MISI I : Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tujuan Strategi Kebijakan Meningkatkan pelayanan publik pada Kecamatan Meningkatkan perkuatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama Perkuatan manajemen dan pelayanan publik, penegakan hukum, serta ekstensifikasi dan intensifikasi PAD Peningkatan sistem pelayanan publik, penegakan hukum dan peningkatan PAD Meningkatkan pendapatan asli daerah Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah MISI II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tujuan Strategi Kebijakan Meningkatkan fasilitas kegiatan keagamaan, pembinaan kelembagaan keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama Meningkatkan prestasi olahraga Tersedianya pemberian bantuan fasilitas kegiatan keagamaan dan terbinanya kerukunan hidup beragama Meningkatnya pelatihan dan pembinaan keolahragaan Pemberian bantuan, pelatihan dan pembinaan masyarakat Meningkatkan fasilitasi, pembinaan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Menciptakan pemerintahan Terwujudnya Good yang baik dan Governance dalam bersih dalam rangka menciptakan melakukan iklim investasi yang pelayanan kondusif publik - Cakupan penerbitan KTP

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) - Cakupan penerbitan akta kelahiran Meningkatkan pelayanan publik pada kecamatan Meningkatnya perkuatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah 1.20 1.20.42 30 Program Penyeleng garaan Peme rintahan Umum Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan % 17 235 33 239 50 257 67 293 83 295 100 306 100 1625 Kecamatan Pulosari

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1.20 1.20.42 30 xx Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Terbinanya Penyelenggaraan 5 15 5 17 5 20 5 24 5 25 5 27 30 131 Pemerintah Desa Camat Pulosari 1.20 1.20.42 30 xx Pemberdayaan PKK. Terlaksananya TP.PKK Kecamatan dengan Baik 1 8 1 8 1 10 1 10 1 11 1 12 6 59 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 30 xx Pelaksanaan PHBI Terselenggaranya Pelaksanaan PHBI 1 8 1 10 2 10 2 11 2 12 2 12 10 63 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 30 xx Musrenbangkec Terlaksananya musrembangkec 1 10 1 12 1 15 1 16 1 17 1 18 6 88 Camat Pulosari

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1.20 1.20.42 30 xx Koordinasi Stabilitas Daerah Tingkat Kecamatan Terselenggaranya koordinasi stabilitas daerah tk kecamatan 1 10 - - 3 20 1 15 1 15 6 60 Camat Pulosari Camat 1.20 1.20.42 30 xx Pameran Pembangunan Terselenggaranya pameran pembangunan Tk. Kabupaten 1 10 1 11 1 12 1 15 1 15 1 17 6 80 Pulosari 1.20 1.20.42 30 xx Pelaksanaan PHBN Terlaksananya kegiatan Harihari Besar Nasional 1 10 1 15 1 20 1 22 1 25 1 25 6 127 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 30 xx Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Tersedianya honor/insentif ketua RT/RW dan kader posyandu bulan 12 164 12 166 12 170 12 175 12 175 12 180 72 1030 Camat Pulosar

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Pembangunan 1.20 1.20.42 30 xx dst Menciptakan ketaatan hukum Terciptanya supremasi hukum - Presentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum - cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota - Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) kabupaten/kota Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat tanpa memandang ststus, suku, ras dan agama 1.20 1.20.42 36 Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan % 17 8 33 8 50 10 67 11 83 12 100 12 100 61 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 36 xx Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Terlaksananya koordinasi penyelenggaran ketentraman dan 1 8 1 8 1 10 1 11 1 12 1 12 6 61 Camat Pulosari

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) ketertiban ketertiban 1.20 1.20.42 36 xx dst Meningkatkan kapasitas Meningkatnya keuangan dan kapasitas fiskal daerah pembiayaan pembangunan daerah Persentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan Meningkatkan pendapatan asli daerah Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah 1.20 1.20.42 64 Program Optimalisasi 25 10 50 11 75 12 100 13 100 Camat

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Peningkatan Pendapatan Daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah % 46 Pulosari 1.20 1.20.42 64 xx Operasional PAD di Kecamatan Tercapainya Target PAD Kecamatan Bulan - - 9 10 9 11 9 12 9 13 36 46 Camat Pulosari Meningkatnya implementasi norma Membangun agama, ilmu sumber daya pengetahuan, dan manusia yang kewirausahaan berkualitas berwawasan kebangsaan Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Meningkatkan fasilitasi kegiatan Tersedianya pemberian bantuan

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) keagamaan, pembinaan kelembagaan keagamaan dan kerukunan hidup umat beragama fasilitas kegiatan keagamaan terbinanya kerukunan hidup umat beragama 1.20 1.20.42 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatnya kerukunan dan kehidupan beragama dan kemasyarakatan % 17 60 33 62 50 70 67 70 83 76 100 76 100 330 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 42 xx Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi Terlaksanya MTQ tingkat Kabupaten dan Provinsi 1 10 1 12 1 15 1 15 1 16 1 16 6 74 Camat Pulosari

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1.20 1.20.42 42 xx Pembinaan Keagamaan Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan 12 50 12 50 12 55 12 55 12 60 12 60 72 330 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 42 xx dst Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Meningkatkan prestasi olahraga Meningkatnya pelatihan dan pembinaan keolahragaan

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari Kabupaten Target Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Tujuan Kode Program dan Program dan Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode Renstra Unit Kerja Penanggungjawab Target Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. target target target target target juta juta juta juta juta juta target Rp. juta (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 1.20 1.20.42 34 Meningkatkan Program Pembinaan Pembinaan dan Organisasi Pemasyarakatan Keolahragaan dan Olah Raga Pemasyarakatan Olahraga % 50 15 100 25 100 40 Camat Pulosari 1.20 1.20.42 34 xx Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Terlaksananya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat - 1 15 - - - 1 25 2 40 Camat Pulosari

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. INDIKATOR KINERJA Table 6.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Nama Satuan Kondisi pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi pada akhir periode RPJMD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 43. Kecamatan Pulosari Cakupan penerbitan KTP Cakupan penerbitan akta kelahiran % 45 50 60 80 90 95 97 97 % 60 70 75 80 90 95 100 100 Presentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum % 40 50 60 70 75 80 85 85 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Kabupaten/ Kota di % 65 70 80 85 90 95 100 100 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten/ kota % 70 75 80 85 90 100 100 100 6 Presentase kenaikan PAD dan alokasi anggaran untuk pembangunan 7 Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) % 10 20 35 50 65 80 95 95 % 68 68.5 69 69.75 70.5 71.25 72 72

6.2. KEBIJAKAN Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Pulosari tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy) sebagai suatu cara agar pembangunan di dapat tercapai dan berkelanjutan. Kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan di adapun kebijakan pembangunan tahun 2011 2016, yaitu: 1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik terutama yang menunjang kegiatan pertanian dan pariwisata 3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan usaha pertanian 6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KECAMATAN PULOSARI. Prioritas pembangunan sesuai dengan hasil musrenbang mencakup ( Tabel 5.1) : Melihat pada tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembangunan, program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan adalah program-program berdasarkan masukan dari unsur stakeholder melalui musrenbang di dan dikoordinasikan pada lingkup Musrenbang Kabupaten. Program-program (tabel 5.1) adalah merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah (instrumen) yang di ambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan yang dituangkan dalam renstra ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun kedepan. Melihat pada tugas pokok dan fungsi Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pembangunan Kecamatan, maka program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan adalah program-program berdasarkan masukan dari unsur stakeholder melalui musrenbang Kecamatan dan dikoordinasikan pada lingkup musrenbang di tingkat Kabupaten.

Renstra 2011-2016 Kec. Pulosari BAB VII P E N U T U P Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi Tahun 2011-2016 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan di Kecamatan Pulosari sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampuh memberikan arah pembangunan di sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pandeglang, 2010