DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran 2014 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Program 1.02. - KESEHATAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.911.559.000,00 01. 01.00. Penyediaan jasa surat menyurat 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 20.000.000,00 01. 02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01. 06.00. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8 PKM, Pustu, Polindes,, Dinkes 5 mobil operasional, 5 ambulance 131,126,000.00 131,126,000.00 131,128,000.00 0.00 393.380.000,00 139,323,000.00 139,323,000.00 139,323,000.00 0.00 417.969.000,00 01. 07.00. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8 PKM dan 1 500,000,000.00 479,950,000.00 479,950,000.00 0.00 1.459.900.000,00 01. 08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 29,533,000.00 59,067,000.00 0.00 0.00 88.600.000,00 01. 10.00. Penyedian alat tulis kantor 100% 182,000,000.00 123,600,000.00 0.00 0.00 305.600.000,00 01. 11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 01. 12.00. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01. 17.00. Penyediaan makanan dan minuman 01. 18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 01. 19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 01. 22.00. 01. 24.00. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Publikasi,Dokumentasi dan Visualisasi Informasi Pemerintah Lokasi 25 PTT, 25 dr. PTT, 8 daerah terpencil, 2 sangat terpencil 83,600,000.00 83,600,000.00 83,600,000.00 0.00 250.800.000,00 101,540,000.00 101,540,000.00 101,540,000.00 0.00 304.620.000,00 251,030,000.00 251,030,000.00 251,030,000.00 0.00 753.090.000,00 163,300,000.00 163,300,000.00 163,400,000.00 0.00 490.000.000,00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00 525.000.000,00 600,000,000.00 600,000,000.00 502,600,000.00 0.00 1.702.600.000,00 8 media 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 200.000.000,00 2.466.452.000,00 2.367.536.000,00 2.077.571.000,00 0 6.911.559.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 964.920.000,00
Lokasi 02. 22.00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02. 24.00. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 02. 28.00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 unit roda empat, 3 puskel laut 110,000,000.00 110,000,000.00 108,500,000.00 0.00 328.500.000,00 52,300,000.00 52,300,000.00 52,300,000.00 0.00 156.900.000,00 159,840,000.00 159,840,000.00 159,840,000.00 0.00 479.520.000,00 322.140.000,00 322.140.000,00 320.640.000,00 0 964.920.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 647.255.000,00 05. 01.00. Pendidikan dan pelatihan formal 200,000,000.00 110,000,000.00 100,000,000.00 0.00 410.000.000,00 05. 02.00. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 8 PKM 0.00 115,215,000.00 0.00 0.00 115.215.000,00 05. 03.00. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8 PKM 0.00 122,040,000.00 0.00 0.00 122.040.000,00 200.000.000,00 347.255.000,00 100.000.000,00 0 647.255.000,00 15. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 3.928.550.000,00 15. 01.00. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 100% 0.00 3,928,550,000.00 0.00 0.00 3.928.550.000,00 0 3.928.550.000,00 0 0 3.928.550.000,00 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.228.274.500,00 16. 04.00. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah 16. 09.00. Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat 1 klinik VCT, 1 PKM, 1 Rumah Sakit 6 dokter spesialis / residen tingkat akhir 0.00 216,270,000.00 73,380,000.00 0.00 289.650.000,00 0.00 3,487,284,500.00 0.00 0.00 3.487.284.500,00 16. 09.02. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 75.037 jiwa 336,540,000.00 214,010,000.00 0.00 0.00 550.550.000,00 16. 09.08. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) 8 KM 272,750,000.00 0.00 0.00 0.00 272.750.000,00 16. 28.00. Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil/Kepulauan 8 Kecamatan 0.00 2,294,210,000.00 90,000,000.00 0.00 2.384.210.000,00 16. 29.00. Penyusunan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok 100% 0.00 90,100,000.00 0.00 0.00 90.100.000,00 16. 30.00. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular 100% 0.00 123,515,000.00 30,215,000.00 0.00 153.730.000,00 609.290.000,00 6.425.389.500,00 193.595.000,00 0 7.228.274.500,00 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 168.550.000,00 17. 02.00. 19. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19. 01.00. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 85% 0.00 168,550,000.00 0.00 0.00 168.550.000,00 69 desa siaga dan 40 kader 0 168.550.000,00 0 0 168.550.000,00 725.639.000,00 0.00 184,764,000.00 60,315,000.00 0.00 245.079.000,00
Lokasi 19. 05.00. Pelayanan dan pengembangan UKS 19. 06.00. Revitalisasi Operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK 164 sekolah / 24 orang 9 kecamatan / 169 posyandu 0.00 94,247,000.00 44,013,000.00 0.00 138.260.000,00 0.00 289,650,000.00 52,650,000.00 0.00 342.300.000,00 0 568.661.000,00 156.978.000,00 0 725.639.000,00 20. Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Keluarga 1.425.068.500,00 20. 02.00. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 100% 152,679,000.00 312,993,500.00 865,000,000.00 0.00 1.330.672.500,00 20. 04.00. Pemberdayaan masyarakat untuk pecapaian keluarga sadar gizi 40 orang 19,880,000.00 73,266,000.00 1,250,000.00 0.00 94.396.000,00 172.559.000,00 386.259.500,00 866.250.000,00 0 1.425.068.500,00 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 655.117.000,00 21. 01.00. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 17.998 rumah, 426 TP2M, 35 DAM 0.00 187,141,000.00 0.00 0.00 187.141.000,00 21. 02.00. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 4 Kecamatan 0.00 288,336,000.00 0.00 0.00 288.336.000,00 21. 08.00. Studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan 30 dokumen 0.00 0.00 179,640,000.00 0.00 179.640.000,00 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22. 05.00. Pelayanan dan pencegahan penyakit menular 4 desa, 8 PKM, 20 lokasi, 8.640 rumah 0 475.477.000,00 179.640.000,00 0 655.117.000,00 1.970.256.000,00 0.00 354,161,000.00 294,005,000.00 0.00 648.166.000,00 22. 06.00. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 8 PKM 0.00 374,650,000.00 420,600,000.00 0.00 795.250.000,00 22. 08.00. Peningkatan imunisasi 100% 0.00 176,140,000.00 143,700,000.00 0.00 319.840.000,00 22. 09.00. Peningkatan surveillance, epidemiologi dan penanggulangan wabah 100% 0.00 163,950,000.00 43,050,000.00 0.00 207.000.000,00 0 1.068.901.000,00 901.355.000,00 0 1.970.256.000,00 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 748.920.000,00 23. 01.00. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 8 PKM 231,670,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 261.670.000,00 23. 02.00. Evaluasi dan pengembangan standar data dasar standar pelayanan kesehatan 8 PKM, 2 Rumah sakit 0.00 210,600,000.00 0.00 0.00 210.600.000,00 23. 06.00. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinkes, 8 PKM 254,850,000.00 21,800,000.00 0.00 0.00 276.650.000,00 25. Pogram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 486.520.000,00 262.400.000,00 0 0 748.920.000,00 10.084.222.439,00 25. 05.00. Pembangunan posyandu 12 Posyandu 82,300,000.00 664,770,000.00 0.00 0.00 747.070.000,00 25. 07.00. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 100% 1,838,982,439.00 2,493,500,000.00 0.00 0.00 4.332.482.439,00 25. 12.00. Peningkatan pukesmas menjadi puskesmas rawat inap 100% 96,380,000.00 3,100,000,000.00 0.00 0.00 3.196.380.000,00
Lokasi 25. 24.00. Pembangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) 8 Polindes 100,290,000.00 1,708,000,000.00 0.00 0.00 1.808.290.000,00 2.117.952.439,00 7.966.270.000,00 0 0 10.084.222.439,00 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata 26. 18.00. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Dinkes, 2 Rumah Sakit 18.115.130.000,00 87,500,000.00 18,027,630,000.00 0.00 0.00 18.115.130.000,00 87.500.000,00 18.027.630.000,00 0 0 18.115.130.000,00 29. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 376.574.000,00 29. 01.00. Penyuluhan kesehatan anak balita 48 petugas 14,943,800.00 172,288,200.00 0.00 0.00 187.232.000,00 29. 08.00. Peningkatan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Balita sehat 0.00 188,092,000.00 1,250,000.00 0.00 189.342.000,00 14.943.800,00 360.380.200,00 1.250.000,00 0 376.574.000,00 30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 240.450.250,00 30. 01.00. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 5 PKm, 15 petugas 0.00 66,248,250.00 174,202,000.00 0.00 240.450.250,00 32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 32. 04.00. Penyuluhan Kesehatan Bayi Ibu Hamil 2 rumah tunggu/ 100 bumil 0 66.248.250,00 174.202.000,00 0 240.450.250,00 526.099.000,00 167,074,000.00 74,745,000.00 2,240,000.00 0.00 244.059.000,00 32. 05.00. Pelayanan Persalinan Aman 10 bidan / 4 AMP 0.00 177,060,000.00 104,980,000.00 0.00 282.040.000,00 : 167.074.000,00 251.805.000,00 107.220.000,00 0 526.099.000,00 6.644.431.239,00 42.993.452.450,00 5.078.701.000,00 0 54.716.584.689,00 Mengesahkan, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Daik Lingga, 06 Januari 2014 Pengguna Anggaran MUHAMMAD AINI, BcKN NIP. 19600705 198603 1 043 dr. IGNASIUS LUTI NIP. 19580209 199102 1 001 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. 1 Nama Ir. MUHAMMAD ISHAK,MM NIP 1,96312E+17 Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah T. Tangan 2 MUHAMMAD AINI, BcKN 1,96007E+17 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lokasi 3 MAHMUD,S.Sos 1,9601E+17 Kabag Pembangunan