Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

dokumen-dokumen yang mirip
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON TAHUN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

URAIAN sebelum perubahan

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

Rencana Umum Pengadaan

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1 02 DINAS KESEHATAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Transkripsi:

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA AMBON Indikator Kode 1 URUSAN WAJIB 1.0 Bidang Urusan : 1.02 01 15 Obat dan Perbekalan 1.02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Tersedianya Obat dan Perbekalan 1.02 01 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Terdistribusi Obat dan Perbekalan Perbekalan 1.02 01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Jumlah Komunitas dan Rumah Sakit Penanggungjawab Apotik/IFRS 1.02 01 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Jumlah Petugas Perbekalan Pengelola Obat 1.02 01 15 06 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Pembekalan 1.02 01 16 Upaya Masyarakat Harga Obat dan Perbekalan sesuai standar 1.02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Ketersedian Peralatan dan Perbekalan 1.02 01 16 08 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Termasuk Obat Generik Esensial Ketersediaan Reagens dan Perbekalan Laboratorium 22 22 Apotik, Sarkes Apotik, Sarkes 200 Jenis Obat 1.500.000.000 APBD 250 Jenis 3.500.000.000 66 Paket 36.872.500 APBD 66 Paket 42.403.000 94 Sarana 14.624.000 APBD 94 Sarana 16.817.000 120 Sarana 27.340.000 APBD 120 Sarana 31.441.000 94 Sarana 9.750.000 APBD 94 Sarana 11.212.000 1 PT 16.524.850 APBD 1 PT 19.003.250 Labkes DKK 35 Jenis 540.000.000 APBD 35 Jenis 650.000.000 1.02 01 16 12 Peningkatan dan Penanggulangan Masalah Tersedia Operasional Peningkatan Cakupan 1.02 01 16 16 Pelatihan ATLS Untuk Dokter 22 682.622.000 APBD 22 750.884.200 45 Org 43.603.500 APBD 45 Org 50.144.000

1.02 01 16 17 Pelatihan Tenaga Costumer Service Indikator 44 Orag 19.286.000 APBD 44 Org 22.178.900 1.02 01 16 18 Penerapan Standar ISO 2008 Untuk Tersedia Berstandar ISO 2 Pusk 400.000.000 APBD 2 Pusk 440.000.000 1.02 01 16 19 Biaya Operasional Ketersediaan Biaya Operasional 20 200.000.000 APBD 20 200.000.000 1.02 01 16 20 Biaya Operasional Pembantu Ketersediaan Biaya Operasional Pembantu 1.02 01 16 21 Pengadaan PHN KIT Kapitasi Askes terlayani 1.02 01 16 22 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Perkesmas Pengetahuan Petugas Perkesmas Meningkat 1.02 01 16 23 Pengawasan Tempat Praktek Dokter, RS dan Terpantaunya tempat Klinik praktek dokter, klinik dan RS 1.02 01 16 24 Kapitasi Askes/JKN Kapitasi Askes terlayani 36 Pustu 180.000.000 APBD 36 Pustu 180.000.000 6 Pusk 120.000.000 APBD 6 Pusk 150.000.000 22 Orang 17.000.000 APBD - 0 35 Sarana 11.500.000 APBD 35 Sarana 12.500.000 22 4.800.000.000 APBD 22 4.800.000.000 1.02 01 17 Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 01 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02 01 17 06 Peningkatan Pengawasan Keamanan Obat Tradisional, Kosmetika dan Perbekalan Rumah Tangga 1.02 01 18 Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.02 01 18 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengobat Tradisional Sarana Pengolahan Makanan dan Obat terawasi Saranan Pengolahan Makanan dan Obat terawasi Jumlah Pengobat Tradisional di evaluasi 20 Desa/Kel 88 Sarana 11.600.000 APBD 90 Sarana 17.700.000 50 Desa/Kel - 0 APBD 85 Sarana 16.000.000 50 Desa/Kel 2.026.350 APBD 50 Desa/Kel 2.500.000 1.02 01 18 08 Pengembangan Sistem dan informasi Terpadu Ketersediaan Sistem Informasi terpadu 50 Desa/Kel 1.962.500 APBD 50 Desa/Kel 2.500.000

1.02 01 18 09 Pelatihan Pengobat Tradisional Jenis Ramuan Indikator Tersedia pengobat Tradisional terlatih 1.02 01 18 10 Pelatihan Tanaman Obat Keluarga Tersedia Tanaman Obat Keluarga 60 Batra 13.554.000 APBD - 0 22 Toga 8.071.300 APBD 22 Toga 8.071.300 1.02 01 19 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Tersedia Media Promosi 1.02 01 19 13 Penyuluhan Melalui Multi Media Informasi sampai ke Masyarakat 1.02 01 19 14 Kampaye KTR Jumlah Sekolah yang mengikuti Kampaye 1.02 01 19 15 Pelatihan dan Keselamatan Kerja Jumlah tenaga yang 1.02 01 19 16 Pembentukan Pos Usaha Kerja Tersedia Pos UKK 1 PT 162.500.000 APBD 73 Pt 292.500.000 10 Sekolah 25.724.100 APBD 10 Sekolah 25.724.100 25 Orang 14.277.200 APBD 25 Orang 14.277.200 25 Pos UKK 6.500.000 APBD 47 Org 21.500.000 290 Posyandu 15.000.000 APBD - 0 1.02 01 19 17 Stratifikasi dan Lomba Posyandu Tingkat Kota Peningkatan Strata Posyandu 28 Org 90.715.000 APBD 28 Org 90.715.000 1.02 01 19 18 Pelatihan Peningkatan Pendidikan Petugas Multi Media Promkes 1.02 01 19 19 Pengadaan Perangkat Multimedia Promosi Tersedia Perangkat Multimedia Promkes 1.02 01 19 20 Pengembangan Desa Siaga Stratifikasi Desa Siaga Meningkat 23 Org 84.801.600 APBD 23 Org 36.000.000 23 PT 280.000.000 APBD 5 Unit 75.000.000 50 Desa/Kel 244.123.350 APBD 50 Desa/Kel 244.123.350 1.02 01 19 21 Pembentukan Desa Percontohan PHBS Semua Desa Ber PHBS 5 Desa 51.398.900 APBD 1 Desa 80.000.000 1.02 01 19 22 Pengadaan Kartu Rumah dan Stiker PHBS Jumlah Kartu dan Stiker yang diadakan 1.02 01 19 23 Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat Peningkatan Partisipasi Masyarakat 60.000 Lbr 25.000.000 APBD 120.000 Lbr 420.000.000 80% 266.700.000 APBD 80% 266.700.000

Indikator 1.02 01 19 24 Monitoring dan Evaluasi Program Promkes Ketersdiaan data Promkes 1.02 01 19 25 Pelatihan Tenaga Penyuluh Kemampuan Petugas Penyuluh meningkat 1.02 01 19 26 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Tersedia Lingkungan Sekolah yang sehat 22 100% 50.000.000 APBD 22 9.228.300-0 APBD 23 Orang 43.000.000-0 APBD 5 Sekolah 16.000.000 1.02 01 19 27 Pembentukan Sekolah Dasar Sehat Percontohan Tk. Kecamatan Tersedia sekolah Sehat Percontohan - 0 APBD 5 Sekolah 7.500.000 1.02 01 19 28 Pengadaan Buku Perkembangan Anak Sekolah 1.02 01 19 29 Pelatihan Fasilitator HIV/AIDS, NAPZA Tingkat SMU Semua Anak Sekolah memiliki buku perkembangan Tersedia Tenaga Fasilitator - 0 APBD 7500 buah 375.000.000-0 APBD 100 Orang 58.000.000 1.02 01 19 30 Deteksi Dini Keluarga Rawan PHBS Keluarga rawan PHBS terdeteksi - 0 APBD 50 KK 120.000.000 1.02 01 20 Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02 01 20 03 Penanggulangan Kurang Energy Protein (KEP), Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Balita Gizi Buruk dan Bumil KEK yang dpt PMT Jumlah Desa dan Sekolah yang dilacak masalah Gizi 550 Org 401.053.150 APBD 550 Org 441.158.500 50 Desa/Kel 227.118.000 APBD 50 Desa/Kel 249.829.800 1.02 01 20 11 Pengadaan Leafleat Kespro Jumlah Kartu Remaja Putri yang dicetak 1.02 01 20 12 Peningkatan Survelens Gizi Jumlah SD yang dilakukan survei gizi 1.02 01 20 13 Pengadaan Bahan Pemantauan Status Gizi Tersedia Bahan Pemantauan Status Gizi 6412 Lbr 66.640.000 APBD 6412 Lbr 76.636.000 91 SD 17.600.000 APBD 91 SD 20.200.000 1 Pt 61.521.000 APBD 1 PT 70.749.150

Indikator 1.02 01 20 14 Pengembangan Pojok Gizi di Jumlah APE Gizi yang diadakan 22 Pt 52.254.000 APBD 22 Pt 60.092.100 1.02 01 20 15 Pengembangan Keluarga Sadar Gizi Jumlah Desa/Kelurahan yang dilacak 1.02 01 20 16 Pelatihan Penerapan PWS Gizi Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan 50 Desa/Kel 18.749.000 APBD 50 Desa / Kel 21.561.350 60 0rg 5.558.500 APBD 60 Org 6.392.500 1.02 01 20 17 Pelatihan Pengembangan Peduli Remaja 1.02 01 20 18 Pelatihan Konselor Teman Sebaya Reproduksi Remaja 1.02 01 21 Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 01 21 05 Inspeksi Sanitasi SAB dan Pengambilan Sampel Air 1.02 01 21 06 Pemeriksaan Laboratorium (Kimia, Bakteriologi) 1.02 01 21 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 1.02 01 21 08 Sosialisasi penanganan Limab Medis di Sarana Kesehastan di latih di latih Jumlah SAB yang di Inspeksi Sanitasi Jumlah SAB yang diambil Sampel Jumlah SAB yang dikaporisasi di sosialisasi 44 org 11.210.000 APBD 44 Org 12.891.500 22 Orang 6.633.000 APBD 22 Org 7.628.000 A 1000 SAB 17.435.000 APBD 1000 SAB 17.453.000 A 250 Sampel 10.360.000 APBD 280 Sampel 27.050.000 50 Desa/Kel 1000 SAB 32.470.000 APBD 1000 SAB 35.000.000 42 Org 23.575.000 APBD 42 Org 25.300.000 1.02 01 21 09 Pelatihan dan Pembinaan STBM 22 Orang 20.000.000 APBD 22 Orang 25.000.000 1.02 01 22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 01 22 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah Rumah yang Disemprot 1.02 01 22 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Jumlah Peralatan dan Fogging Bahan yang diadakan 1.02 01 22 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular Jumlah Vaksin Penyakit Menular yang diadakan SWPP I - VII 3000 Rumah 93.376.000 APBD 3000 Rumah 95.000.000 1 PT 483.000.000 APBD 1 PT 371.500.000 2000 Vial 420.600.000 APBD 1000 Vial 330.332.000

1.02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria Indikator melaksanakan Pelayanan 22 423.619.500 APBD 22 450.000.000 1.02 01 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit TB Paru Masyarakat terindikasi TB diobati 1.02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan Imunisasi berjalan baik 50 Desa/ Kel 996.000.350 APBD 50 Desa/ Kel 1.347.675.000 22 25.825.000 APBD 22 32.828.000 1.02 01 22 09 Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 01 22 12 Peningkatan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 1.02 01 22 13 Peningkatan Penanggulangan ISPA dan Pnemonia Penyakit berpotensi Wabah di ketahui secara dini Jumlah populasi Beresiko tinggi di survey Jumah Penderita diamati dan dilayani 50 Desa/ Kel 435.620.000 APBD 50 Desa/ Kel 896.936.000 500 org 393.690.000 APBD 500 org 428.300.000 50 Desa/Kel 79.182.000 APBD 50 Desa/Kel 72.200.000 1.02 01 22 14 Pengadaan Themepos Jumlah Themepos yg diadakan 100 Galon 291.000.000 APBD 50 Galon 150.000.000 1.02 01 23 Standarisasi Pelayanan 1.02 01 23 01 Penyusunan Standar Standart Pelayanan yang disusun 22 Buku 25.000.000 APBD 22 Buku 30.000.000 1.02 01 23 07 Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Pertemuan Evaluasi dan validasi Data 45 orang 8.950.000 APBD 45 orang 9.500.000 1.02 01 23 08 Perencanaan dilibatkan di Perencanaan 1.02 01 23 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program - Program 1.02 01 24 Pelayanan Penduduk Miskin Monev di sarana Pelayanan 1.02 01 24 01 Pelayanan Operasi Katarak Jumlah Gakin yang dioperasi 15 orang 15.000.000 APBD 15 orang 15.000.000 70 RSU/Pusk/Pust u 55.000.000 APBD 70 RSU/Pusk/Pust u 60.000.000 50 orang 59.599.700 APBD 50 orang 68.540.000

Indikator 1.02 01 24 03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing Jumlah Gakin yang dioperasi 20 Orang 41.067.700 APBD 20 Orang 47.228.000 1.02 01 24 04 Pelayanan Sunatan Masal Jumlah Anak yang disunat 1.02 01 24 11 Pelayanan Operasi Urologi Jumlah Gakin yang dioperasi 1.02 01 25 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana / Pembantu dan Jaringannya 50 Orang 28.069.800 APBD 50 Orang 32.300.000 20 Orang 46.669.500 APBD 20 Orang 53.700.000 1.02 01 25 02 Pembangunan Pembantu Tersedianya Pembantu dibangun 1.02 01 25 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembantu Tersedianya sarana & Prasarana Pembantu Tersedianya Rawat Inap 1.02 01 25 33 Pembangunan Rawat Inap Latuhalat Tahap IV 1.02 01 25 34 Rehabilitasi Total Puskeesmas Tersedianya yang memadai Warasia 1 PT 515.846.000 DAK - 0 1PT 1.750.000.000 APBD 2 PT 2.000.000.000 Air Louw 1 PT 1.750.000.000 APBD 1 PT 2.071.329.000 Belso 1 Unit 2.000.000.000 APBD 2 Unit 3.079.460.000 1.02 01 25 35 Rehabilitasi / PembantuTersedia Rumah Dokter dan Paramedis yg Memadai 1.02 01 25 36 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata IV Jumlah Poliklinik yang dibangun 1.02 01 25 37 Pembangunan IPAL Tersedianya IPAL yang baik 1.02 01 28 Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1.02 01 28 05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Kapasitas Pelayanan Dokter dan Paramedis Meningkat Lateri, Naku 2 Unit 1.453.020.000 DAK 2 Unit 1.607.250.000 Desa Passo 1 PT 1.700.000.000 APBD 1 PT 2.186.477.000 Hutumuri, Ar 2 Unit 1.500.000.000 DAK 2 Unit 1.500.000.000 1 PT 177.975.650 APBD 2 Pusk 195.800.000

Indikator 1.02 01 29 Peningkatan Pelayanan Anak Balita 1.02 01 29 08 Pengadaan Kartu Periksa Bagi Murid TK Rasio Kartu Periksa dengan Murid TK 1 : 1 4000 Lbr 25.200.000 APBD 4000 Lbr 28.980.000 1.02 01 29 09 Pengadaan Kartu Deteksi Tumbuh Kembang Rasio Kartu Deteksi dengan Anak Balita 1 : 1 6500 Lbr 49.500.000 APBD 6500 Lbr 56.925.000 1.02 01 29 10 Pelacakan Deteksi Tumbuh Kembang Anak Tumbuh Kembang Anak Terdeksi 6500 Anak 7.865.200 APBD 6500 Anak 9.100.000 1.02 01 29 11 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Balita 1.02 01 29 12 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit 1.02 01 29 13 Pelatihan Penanganan Bayi BBLR 1.02 01 29 14 Pelatihan Pemantauan Petumbuhan Balita 1.02 01 30 Peningkatan Pelayanan Lansia 44 Org 15.880.000 APBD 44 Org 18.262.000 44 Org 19.469.500 APBD 44 Org 22.400.000 22 Org 7.531.000 APBD 22 Org 8.700.000 44 Org 12.583.000 APBD 44 Org 14.500.000 1.02 01 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Rasio Kader dengan Posyandu Usila 1 : 3 40 Org 9.945.000 APBD 40 Org 11.450.000 1.02 01 30 08 Pelayanan Lansia Semua Lansia Mendapat Pelayanan 1.02 01 30 09 Pengadaan Buku Lansia Rasio Buku dengan Lansia 6000 Org 24.695.000 APBD 6000 Org 28.400.000 - - APBD 6000 lbr 77.750.000 1.02 01 30 10 Pelatihan Pemantauan Usia Lanjut 22 Org 6.555.000 APBD 22 Org 7.540.000

Indikator 1.02 01 31 Pengawasan dan Pengendalian Makanan 1.02 01 31 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Jumlah Desa yang dilakukan Pengawasan Makanan IRT 25 Desa/Kel 25 Desa/Kel 44.325.000 APBD 25 Desa/Kel 46.500.000 1.02 01 31 00 5 Pelatihan dan Pembinaan Bagi Pengelola TTU dan TPM 150 Org 25.000.000 APBD 150 Org 30.000.000 1.02 01 32 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02 01 32 02 Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu Jumlah bayi dari keluarga kurang mampu yang dirawat 1.02 01 32 04 Pertemuan Audit maternal dan Perinatal Jumlah Petugas mengikuti Audit Martenal dan perinatal 1.02 01 32 05 Pengadaan Kartu Periksa ibu Hamil Jumlah Kartu Periksa Ibu Hamil yang diadakan 126 Orang 16.823.400 APBD 129 Org 19.350.000 55 Orang 6.244.400 APBD 55 Orang 7.182.000 6058 Lbr 15.180.000 APBD 6058 Lbr 17.457.000 1.02 01 32 06 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan 1.02 01 32 07 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil 1.02 01 32 08 Pelatihan Revisi Penanganan Audit Maternal Perinatal 1.02 01 32 09 Pelatihan Penanganan Asfiksia pada Bayi Baru Lahir 1.02 01 32 10 Pelatihan Supervisi Fasilitatif Bagi Bidan Koordinator 1.02 01 32 11 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim selama 1 tahun 60 Org 6.604.700 APBD 60 Org 7.595.500 - - APBD 44 Orang 15.100.000 44 Orang 6.540.000 APBD 44 Orang 7.521.000 44 Orang 14.283.500 APBD 44 Orang 16.427.000 22 Orang 7.738.500 APBD 22 Orang 8.900.000 22 Orang 7.565.000 APBD 22 Orang 8.700.000 3000 Buah 13.350.500 APBD 3000 Buah 13.350.500

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Jasa Sumber Air dan Listrik 12 Sambungan 35.000.000 APBD 12 Sambungan 35.000.000 01 03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Kantor yang tersediah 76 Unit 30.000.000 APBD 76 Unit 45.000.000 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Kantor yang membutuhkan ATK 23 Kantor 29.807.166 APBD 23 Kantor 29.353.621 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang ada Jumlah Komponen Listrik yang tersedia 52 Buah 12.450.000 APBD 52 Buah 12.450.000 33 Buah 10.262.334 APBD 33 Buah 3.999.834 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah peralatan yang tersedia 3 Buah 25.000.000 APBD 5 Buah 45.000.000 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksana Rapat Koordinasi Ke luar daerah 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Ged. Kantor yang terawat scr berkala 4 Kl 41.808.000 APBD 4 Kl 41.808.000 1 PT 343.750.000 APBD 1 PT 350.000.000 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan mendapat pemeliharaan 130 Kendaraan 1.330.678.800 APBD 130 Kendaraan 1.330.678.800 02 50 Pemeliharaan Berkala Peralatan Lab. Dan Gigi JUMLAH Peratalatan Laboratorium dan Gigi Terawat 1 PT 85.000.000 APBD 1 PT 85.000.000 28.000.000.000 33.807.299.755