BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

dokumen-dokumen yang mirip
RINGKASAN LAKIP MAHKAMAH SYAR IYAH ACEH TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : JULI 2016

REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI NO KODE JENIS BELANJA/MAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : FEBRUARI 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2013 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : MARET 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2013 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN APRIL TAHUN 2014

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 bulan desember 2013

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN OKTOBER 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN JULI 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN DESEMBER 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN NOVEMBER 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN APRIL TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN MARET TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 BULAN : JANUARI 2016

LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : APRIL 2012

LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : MEI 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2010

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN APRIL TAHUN 2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2013

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : JUNI 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : MEI 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2015

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN AGUSTUS TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JUNI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN MEI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN : MARET 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN : MEI 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN : JANUARI 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2016 (dalam rupiah)

ngadilan Agama Tangerang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN SEMESTER I TAHUN 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN : FEBRUARI 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016 (dalam rupiah)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2016 (dalam rupiah)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 (dalam rupiah)

RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH 1 URAIAN PENGGUNAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2017 (dalam rupiah)

RKAKL TAHUN 2016 PERHITUNGAN TAHUN 2016 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 OKTOBER 2017 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 28 PEBRUARI 2017 (dalam rupiah)

BAB I PENDAHULUAN. Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 AGUSTUS 2010 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : JANUARI TAHUN 2013 SISA DANA AKUN TOTAL % TOTAL % TOTAL %

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2017 (dalam rupiah)

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah)

ANGGARAN PENGADILAN MAUPUN UNIT PELAKSANA TEKNIS SERTA LAPORAN KEUANGANNYA TAHUN 2012

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012

POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA WILAYAH MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 MEI 2017 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2013

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHKAMAH SYAR IYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2010

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

ANGGARAN PENGADILAN MAUPUN UNIT PELAKSANA TEKNIS SERTA LAPORAN KEUANGANNYA TAHUN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2015 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

Transkripsi:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Mahkamah Syar iyah Aceh mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 106%, output 100%, dan outcome 100% b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 83%, output 100% dan outcome 100%. c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 96.11%, output 100% dan outcome 100%. 23

18 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2010 Mahkamah Syar iyah Aceh menetapkan 3(tiga) sasaran.ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,20%. Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut : a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 88.06 %. b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%. B. EVALUASI KINERJA Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak. C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

19 Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2011 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Mahkamah Syar iyah Aceh. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Mahkamah Syar iyah Aceh Tahun 2010 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Mahkamah Syar iyah Acehdapat meningkat. D. ASPEK KEUANGAN 1. Anggaran Rutin Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar iyah Aceh ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Mahkamah Syar iyah Aceh melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan. 2. Anggaran Pembangunan / Pengadaan / Sarana dan Prasarana Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Mahkamah Syar iyah Aceh Tahun Anggaran 2011, juga terdapat Anggaran Pembangunan / Pengadaan /

Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Mahkamah Syar iyah Aceh. 20 PROGRAM KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) [1066.01] Layanan Perkantoran [Layanan] No. Loan Anggaran ( Rp. 000) PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 0,00 6.202.785,- 6.202.785,- Total 0,00 6.202.785,- 6.202.785,- [1072.02] Bangunan Rumah Negara [m2] [1072.03] Meubelair [set] [1072.05] Alat pengolah Data [unit] [1072.12] Sarana dan Prasarana Lingkungan [m2], 0,00 245.200,- 245.200,- 0,00 300.000,- 300.000,- 12 LAYANAN 440 (M2) 1 SET 0,00 57.600,- 57.600,- 12 UNIT 0,00 670.000,- 670.000,- Total 0,00 1.272.800,- 1.272.800,- [1053.01] Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [berkas perkara] 0,00 182.768,- 182.768,- Total 0,00 182.768,00 182.768,00 200 (M2) 2422 PERKARA

21 Secara umum Akuntabilitas Kinerja lembaga Mahkamah Syar iyah Aceh sebelum mencapai sasaran maupun target dan realisasi kinerja maupun keuangannya terlebih dahulu membuat suatu rencana kinerja tahunan pada tahun 2012 yang pada akhirnya untuk tercapainya realisasi dari kinerja Mahkamah Syar iyah Aceh dan Mahkamah Syar iyah Kabupaten / Kota lingkungan peradilan dibawah lembaga Mahkamah Agung adalah merupakan gambaran akhir kinerja Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya mengaju pada arah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sesuai ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Guna melihat gambaran hasil realisasi kinerja dan keuangan lembaga Mahkamah Syar iyah Aceh selama kurun waktu tahun 2011 maka digambarkan sebagai berikut : E. Analisis Capaian Kinerja Mahkamah Syar iyah Aceh Tahun 2011. Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan (Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan). Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.608.172.000, - 4.817.719.599,- 100,3 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 980.000.000,- 934.112.000,- 95,32 % Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 88.011.000,- 60.991.000,- 69.30 %

22 Secara umum bila dilihat dari hasil kinerja pada setiap program di Mahkamah Syar iyah Aceh terdapat kenaikan penyerapan, namun demikian juga ada beberapa indikator kinerja yang belum berhasil. Diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Selanjutnya melalui tingkat pencapaian 3 (tiga) program yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar iyah Aceh pada Tahun Anggaran 2011 ini adalah : 1. Program Penyelenggaan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, terealisir sebesar 106.3 % 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakkan Hukum lainnya., terealisir sebesar 95,32 % 3. Program Penegakan Hukum dan HAM, terealisir sebesar 69,30 % Dari hasil penghitungan ke 3 (tiga) program yang di anggarkan untuk kegiatan Mahkamah Syar iyah Aceh, secara keseluruhan dibagi Program maka akan diketahui pencapaian kinerja dari masing-masing program yang diratarata prosentasenya yaitu : 86.80 % + 97.80 % + 92.60 % = 277.20/3 = 92.40 % Pada akhirnya secara global Program Mahkamah Agung telah mencapai tingkat capaian kinerja adalah sebesar 92,40 %, dengan perincian sebagai berikut :

NO JENIS BELANJA/MAK *) KODE PAGU DIPA REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % KTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA. 6,197,985,000 1066.01 LAYANAN PERKANTORAN 001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan. 4,153,806,000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,287,138,000 2,151,422,800 94.1 192,064,800 8.4 2,343,487,600 102.5 (56,349,600) -2.5 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45,000 56,939 126.5 2,913 6.5 59,852 133.0 (14,852) -33.0 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 197,047,000 174,775,870 88.7 16,028,190 8.1 190,804,060 96.8 6,242,940 3.2 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 59,209,000 55,520,516 93.8 4,638,468 7.8 60,158,984 101.6 (949,984) -1.6 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33,800,000 30,750,000 91.0 2,600,000 7.7 33,350,000 98.7 450,000 1.3 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 811,135,000 907,040,000 111.8 71,420,000 8.8 978,460,000 120.6 (167,325,000) -20.6 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 211,076,000 170,045,019 80.6 12,411,368 5.9 182,456,387 86.4 28,619,613 13.6 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 82,870,000 130,705,930 157.7 10,274,850 12.4 140,980,780 170.1 (58,110,780) -70.1 511129 Belanja Uang Makan PNS 300,960,000 210,540,000 70.0 47,440,000 15.8 257,980,000 85.7 42,980,000 14.3 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 146,334,000 51,490,000 35.2 4,220,000 2.9 55,710,000 38.1 90,624,000 61.9 Belanja Uang 512211 Lembur 24,192,000 24,183,000 100.0-0.0 24,183,000 100.0 9,000 0.0 511147 Belanja Uang Duka - 26,036,400 0.0-0.0 26,036,400 - (26,036,400) 0.0 J U M L A H BELANJA PEGAWAI (001) 4,153,806,000 3,932,566,474 94.7 361,100,589 8.7 4,293,667,063 103.4 (139,861,063) -3.4 23

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perkantoran A B 521113 MAKANAN DAN SUPLEMEN Belanja Untuk Menambah Daya Tahan Tubuh 15,000,000 11,855,000 79.0-0.0 11,855,000 79.0 3,145,000 21.0 PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,000,000 0.0 0.0 - - 2,000,000 100.0 522119 Belanja Jasa Lainnya 285,000 0.0 150,000 52.6 150,000 52.6 135,000 47.4 J U M L A H (002) 17,285,000 0.0 150,000 0.9 150,000 0.9 17,135,000 99.1 C D PAKAIAN DINAS PEGAWAI MS. ACEH 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 48,000,000 48,000,000 100.0-0.0 48,000,000 100.0-0.0 PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/SATPAM - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,700,000 6,700,000 100.0 0.0 6,700,000 100.0-0.0 E F JAMUAN/DELEGASI/MISI/TAMU 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 39,900,905 35,682,000 89.4 1,200,000 3.0 36,882,000 92.4 3,018,905 7.6 PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUM EN - 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4,999,000 4,950,000 99.0-0.0 4,950,000 99.0 49,000 1.0 G PERAWATAN RUMAH NEGARA - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 523111 dan Bgn 14,700,000 14,700,000 100.0 0.0 14,700,000 100.0-0.0 H ATK/PERLENGKAPAN KANTOR 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 102,124,095 96,049,795 94.1 6,074,300 5.9 102,124,095 100.0-0.0 L LANGGANAN DAYA DAN JASA 522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 267,600,000 128,681,125 48.1 13,300,914 5.0 141,982,039 53.1 125,617,961 46.9 N 521114 JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat. 24,000,000 18,680,100 77.8 733,950 3.1 19,414,050 80.9 4,585,950 19.1 O OPERASIONAL PERKANTORAN -

19 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 261,400,000 211,514,500 80.9 38,284,000 14.6 249,798,500 95.6 11,601,500 4.4 521115 Honor yg terkait Operasional Satuan kerja 48,900,000 36,675,000 75.0 12,225,000 25.0 48,900,000 100.0-0.0 521213 Honor yg terkait dengan Output Kegiatan 12,600,000 6,300,000 50.0 6,300,000 50.0 12,600,000 100.0-0.0 S S OPERASIONAL KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan 523121 dan Mesin 154,700,000 140,433,600 90.8 12,029,500 7.8 152,463,100 98.6 2,236,900 1.4 JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002) 1,002,909,000 748,366,120 74.6 90,297,664 9.0 838,663,784 83.6 164,245,216 16.4 R 011 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI 414,900,000 RAPAT KERJA DAN EVALUASI DAERAH 521211 Belanja Bahan 4,880,000 4,560,000 93.4-0.0 4,560,000 93.4 320,000 6.6 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 92,200,000 92,200,000 100.0-0.0 92,200,000 100.0-0.0 522115 Belanja Jasa Profesi 4,800,000 4,800,000 100.0-0.0 4,800,000 100.0-0.0 U PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKAKL) 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 16,600,000 0.0 3,354,500 20.2 3,354,500 20.2 13,245,500 79.8 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 141,820,000 85,965,950 60.6 20,483,100 14.4 106,449,050 75.1 35,370,950 24.9 V KONSULTASI DAN RAPAT PIMPINAN 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 134,400,000 124,328,700 92.5 3,882,400 2.9 128,211,100 95.4 6,188,900 4.6 W RAPAT KERJA NASIONAL AKBAR 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 20,200,000 16,941,900 83.9-0.0 16,941,900 83.9 3,258,100 16.1 J U M L A H (011) 414,900,000 323,996,550 78.1 27,720,000 6.7 351,716,550 84.8 63,183,450 15.2 A 012 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 476,370,000 - PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI BARANG DAN JASA. 521211 Belanja Bahan 10,330,000 9,725,600-9,725,600 604,400

20 522115 Belanja Jasa Profesi 11,050,000 8,500,000-8,500,000 2,550,000 B 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 240,850,000 88,457,600-88,457,600 152,392,400 KONSULTASI/PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 521211 Belanja Bahan 9,575,000 5,800,000 5,800,000 3,775,000 522115 Belanja Jasa Profesi 28,050,000 28,050,000 28,050,000-524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) 176,515,000 140,110,000 140,110,000 36,405,000 J U M L A H (012) 476,370,000 173,960,000-173,960,000 302,410,000 013 SOSIALISAI PENGHAPUSAN/ALIH FUNGSI DAN TUKAR MENUKAR BMN 150,000,000-150,000,000 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 150,000,000 0.0 0.0 - - 150,000,000 100.0 J U M L A H (013) 150,000,000 0.0-0.0 - - 150,000,000 100.0 005.01.02 JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 1,041,270,000 497,956,550 47.8 27,720,000 2.7 525,676,550 50.5 515,593,450 49.5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA. 1072 BANGUNAN RUMAH NEGARA 011 Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan 245,200,000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 245,200,000 238,614,500 97.3-0.0 238,614,500 97.3 6,585,500 2.7 J U M L A H (011) 245,200,000 238,614,500 97.3-0.0 238,614,500 97.3 6,585,500 2.7 1072 012 Meubilair Kantor 300,000,000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300,000,000 285,000,000 95.0-0.0 285,000,000 95.0 15,000,000 5.0 J U M L A H (012) 300,000,000 285,000,000 95.0-0.0 285,000,000 95.0 15,000,000 5.0

21 1072.1 Alat Pengolah Data 014 Pengadaan Alat Pengolah Data 57,600,000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57,600,000 57,600,000 100.0 0.0 57,600,000 100.0-0.0 J U M L A H (014) 57,600,000 57,600,000 100.0-0.0 57,600,000 100.0-0.0 1072.1 Sarana dan Prasarana Lingkungan 670,200,000 1072.12.013 LANDSCAPE GEDUNG KANTOR 013 Landscape Gedung Kantor 460,000,000 0.0 0.0 - - - 0.0 536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 460,000,000 142,952,400 31.1 311,057,600 67.6 454,010,000 98.7 5,990,000 1.3 1072.12.016 PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG A 016 Prasarana Lingkungan Gedung 210,200,000 0.0 0.0 - - - 0.0 PRASARANA DAN SARANA LINGK. GEDUNG 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74,900,000 74,900,000 100.0-0.0 74,900,000 100.0-0.0 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 97,000,000 96,200,000 99.2-0.0 96,200,000 99.2 800,000 0.8 B PENGADAAN INVENTARIS KANTOR 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38,300,000 38,300,000 100.0 0.0 38,300,000 100.0-0.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1,273,000,000 933,566,900 73.3 311,057,600 24.4 1,244,624,500 97.8 28,375,500 2.2 005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA A 011 BIMBINGAN TEKNIS. BIMTEK. KEPANT. (JURUSITA PENGGANTI) 521211 Belanja Bahan 2,300,000 2,300,000 100.0-0.0 2,300,000 100.0-0.0 522115 Belanja Jasa Profesi 7,400,000 7,400,000 100.0-0.0 7,400,000 100.0-0.0 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 35,139,500 35,139,500 100.0-0.0 35,139,500 100.0-0.0 B SOSIALISASI PEDM. PERILAKU HAKIM 521211 Belanja Bahan 1,859,000 1,859,000 100.0-0.0 1,859,000 100.0-0.0

22 522115 Belanja Jasa Profesi 7,400,000 7,400,000 100.0-0.0 7,400,000 100.0-0.0 C 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 51,987,500 50,849,700 97.8-0.0 50,849,700 97.8 1,137,800 2.2 BIMB. TEKNIS POLA BINDM. BAGI PANT. 521211 Belanja Bahan 1,800,000 1,800,000 100.0-0.0 1,800,000 100.0-0.0 522115 Belanja Jasa Profesi 11,000,000 1,000,000 9.1-0.0 1,000,000 9.1 10,000,000 90.9 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 63,882,000 61,540,200 96.3-0.0 61,540,200 96.3 2,341,800 3.7 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA 182,768,000 169,288,400 92.6-0.0 169,288,400 92.6 13,479,600 7.4 JUMLAH KESELURUHAN 7,653,753,000 6,281,744,444 82.1 790,175,853 10.3 7,071,920,297 92.4 581,832,703 7.6

Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output) [1066.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN TAHUN 2012 No. Loan Anggaran ( Rp. 000) PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 0,- 5.280.496,- 5.280.496,- 12 LAYANAN Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 0,- 1.267.698,- 1.267.698, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Rapat Koordinasi & evaluasi (non operasional) Perpustakaan/Kearsipan/ Dokumentasi Pelantikan Sumpah Jabatan Pembinaan Dan Konsultasi 0, 941.889.- 941.889.- 0, 1.247.300,- 1.247.300,- 0,- 6.000,- 6.000,- 0,- 1.000,- 1.000,- 0,- 1.816.609,- 1.816.609,- Total 0,00 5.280.496,- 5.280.496,- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG 0,- 70.000,- 70.000,- - [1072.02] Perlengkapan Sarana Gedung (Pemasangan Besi Pengaman) [1072.03] Sarana Dan Prasarana Lingkungan (Pembangunan Pagar Rumah Dinas) 0,- 10.000,- 10.000,- 0,- 60.000,- 60.000,- 23 -

24 Total 0,- 70.000,- 70.000,- BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PK DAN GRASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING DI LINGKUNGAN PA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU [1053.01] Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [berkas perkara] 0,- 182.768,- 182.768,- 0,- 182.768,- 182.768,- 3 Kegiatan Bimtek Total 0,- 182.768,- 182.768,- Grand Total 0,- 5.533.264,- 5.533.264,-